de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1620.00 | 48555775000826 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA- FAZENDA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE AGENDAS CONTEMPLANDO O CALEDARIO DO ANO 2022 A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0000007 | 04/01/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 44083.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TELHA FIBROTEX PORTA MAD. 80X210FORRA PREGOS OCULOS DE PROTECAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000010 | 04/01/2022 | 6800.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ PLACA LWL 4247 POR DIARIA 17 X 400 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 6400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ POR DIARIA 16 X 400 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 28811.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIABILIZACAO DO PROJETO ILUMINOTECNICO DA ORNAMENTACAO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000682021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 4000.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DA BANDEIRA DO PORTAL A CARGO DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 104.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE DESOBSTRUCAO DE VIAS VICINAIS AFETADAS PELAS CHUVAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 415.00 | 00002903035407 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA E CONFECCAO DE 83 OITENTA E TRES MASCARAS EM TECIDO VALOR UNITARIO R 500 DESTINADAS A FORMACAO DE KITS E SEREM ENTRGUES AOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 564.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA- HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA- HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EXAME DE CATETERISMO EM PACIENTE RONIVALDO ELIAS DANTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA/ HOSPITAL STA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE GENTIL FORTUNATO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 1150.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOGISTICA E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 500.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00010369721438 | HORTENCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA BASICA E LABORATORIO DE ANALISES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00095610448115 | REGINALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 1162.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 550.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 550.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 1307.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 1307.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 622.00 | 00008521762445 | JOSE IRINEU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 550.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00001292566175 | LIDIANE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000073 | 05/01/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 550.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 1400.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 550.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2022 | 550.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000017 | 05/01/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2022 | 17240.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DA TRADICIIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDAPB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2022 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000091 | 06/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000096 | 07/01/2022 | 298.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000100 | 07/01/2022 | 1169.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AULAS DE REFORCO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000097 | 07/01/2022 | 329.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS USUARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0000099 | 07/01/2022 | 5500.00 | 43260526000113 | J BWERES ARTE & EVENTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA NA 2 ETAPA DA ELABORACAO DE PROJETO ILUMINOTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADE NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000622021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000098 | 07/01/2022 | 987.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2022 | 116.18 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 22 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2022 | 174.27 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 10 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2022 | 435.67 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 15 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0000132 | 10/01/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000199 | 10/01/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000208 | 10/01/2022 | 1288.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - LEI 439 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2022 | 8000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA MANTIDO PELA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.32064 E LEI MUNICIPAL N 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NESTA MESMA DATA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE 09 A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2022 | 1050.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0000153 | 10/01/2022 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0112 EM 2021 CONFORME PROCESSO N° 25000.0028732022-00 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIADE PINTURAS NOS PREDIOS PuBLICOS PERTECENTES AO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000141 | 10/01/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000143 | 10/01/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000144 | 10/01/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2022 | 1800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2022 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2022 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 21 VINTE E UM DIAS TRABALHDOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2022 | 24.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0572021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000203 | 10/01/2022 | 44013.80 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ADESIVO P TUBO SOLD CURTO 32X1 BOIA PARA CAIXA DESCARGA COLUNA 516 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2022 | 1037.00 | 00091835518400 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM NA RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00071087174414 | ALEX MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM REDE DE ESGOTO E ENCANAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010011330481 | JOSE DYEGO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2022 | 1230.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2022 | 570.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHAVASSOURAO E CABOS DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00009853696479 | LUANA HELENA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS PERTECENTESS A SECRTEARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2022 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2021 DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 7242.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2022 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2022 | 323.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000248 | 10/01/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000135 | 10/01/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000136 | 10/01/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000197 | 10/01/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2022 | 780.00 | 00009853313480 | DEBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DO ABC E TURMAS MULTICERIAIS DA ZONA RURALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2022 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2022 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2022 | 323.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2022 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2022 | 1050.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO ARQUIVO MORTO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2022 | 530.00 | 00009853313480 | DEBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO PARA O PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOACIAL PGVS E ORGANIZACAO DO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2022 | 300.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUALCOM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PICOLES DISTRIBUIDOS NA SEMANA DE EVENTOS EM EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO BEBÊA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2022 | 1204.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIANA REALIZACAO DE LIMPEZAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2022 | 2552.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNO MANUSEIO E INSTALACAO DE ARTEFATOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A SEMANA DE EVENTOS APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2022 | 650.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000276 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2022 | 4717.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000282 | 12/01/2022 | 404.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000285 | 12/01/2022 | 7589.76 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2022 | 19121.99 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2022 | 658.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS FARCOLOGICOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2022 | 300.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0000290 | 12/01/2022 | 900.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK E BUFFET SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO BEBÊ REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0000293 | 12/01/2022 | 400.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK E BUFFET SERVIDOS NO EVENTO REALIZADO COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTINADO A INAUGURACAO DE CORTES DE TERRAS PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2022 | 593.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2022 | 725.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000277 | 12/01/2022 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000278 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000284 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2022 | 480.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0000289 | 12/01/2022 | 2046.17 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000682021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652021 | 0000292 | 12/01/2022 | 800.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK E BUFFET SERVIDOS NO EVENTO DO PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIA- PGVSL REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000274 | 12/01/2022 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000272 | 12/01/2022 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS ESTOQUE E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000273 | 12/01/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000275 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2022 | 300.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK E BUFFET DESTINADO AOS SERVIDORES DURANTE A AVALIACAO DO EXERCICIO DE 2021 E PLANEJAMENTO DO ANO 2022 REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2022 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000283 | 12/01/2022 | 213.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0000291 | 12/01/2022 | 1200.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFE BREAK E BUFFET SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO A FORMATURA DO ABC DAS CRIANCAS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25.447-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2022 | 350.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS MISTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2022 | 550.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS MISTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000299 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA ELETRICA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/01/2022 | 410.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000303 | 13/01/2022 | 26503.46 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000321 | 14/01/2022 | 5626.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A PRACA DOS IDOSOS E POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000319 | 14/01/2022 | 199.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/01/2022 | 359.74 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS RETENTORES E TRATORES DESTINADOS AS MAQUINA PESADAS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000311 | 14/01/2022 | 1200.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS E PORTOES DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR NAS INSTALACOES DO ESF III E IV SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/01/2022 | 999.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA F-12 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR MOTOROLA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000316 | 14/01/2022 | 1635.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2022 | 270.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000335 | 14/01/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/01/2022 | 1568.44 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 07 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE ASSINAR DOCUMENTACAO DE DOIS CONVENIOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO PARA ZONAS RURAL E URBANA DE APARECIDAPB ESCRITORIO DA LCL PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE ANDAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA ORIUNDOS DE CONVENIOS FEDERAIS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000317 | 14/01/2022 | 37324.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000320 | 14/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2022 | 3312.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000323 | 14/01/2022 | 7929.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000338 | 14/01/2022 | 206796.99 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICIPIO DE APARECIDAPB NAS RUAS PRACA JOAO VITAL I E PRACA JOAO VITAL II MANOEL DAMIAO DE SOUSA TRAVESSA I E TRAVESSA II ATRAVES DO CONTRATO CAIXAOGU 1065713-672019 SICONV SIAFI 8895242019 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME CONTRATO N 2862020 CEI 90.009.3748371 E TOMADA DE PRECO 000022021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000339 | 14/01/2022 | 13406.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS BOTAS ELETRODO REGISTRO ESFERA TUBO DE IRRIG. L.F PN 40 DN ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/01/2022 | 680.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DO BEBÊ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/01/2022 | 2374.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000328 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000329 | 14/01/2022 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000332 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO BOLSA FAMILIAA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000333 | 14/01/2022 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000336 | 14/01/2022 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000337 | 14/01/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000318 | 14/01/2022 | 2441.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/01/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1047 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC E DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000331 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/01/2022 | 662.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTO COM O TEMA FAMILIA E CRIANCAS NA CRECHE- ALIMENTACAO E NUTRICAO NA PRIMEIRA INFANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000325 | 14/01/2022 | 401.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000326 | 14/01/2022 | 406.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/01/2022 | 2196.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000330 | 14/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000344 | 17/01/2022 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDEA CARGO DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000345 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAL SEDEA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000367 | 17/01/2022 | 1840.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COMPRESSOR AR CONDICIONADO TENSOR CORREIA ALTA COMP. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2022 | 15.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000350 | 17/01/2022 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS SETORES E SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000346 | 17/01/2022 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO SEDEA CARGO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000347 | 17/01/2022 | 1298.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000351 | 17/01/2022 | 563.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2022 | 63.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE LABORATIVA COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 01 UM DIA DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000368 | 17/01/2022 | 2560.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MOLA FO 130-2 DIANTEIRA MOLA MESTRE DIANTEIRA. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQE 4711 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000369 | 17/01/2022 | 1639.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ELEMENTO FILTRATE DE AR FILTRO SEPARADOR DAGUA 120K P SENSOR FILTRO TRANSM. P FILTRAHIDRAULICA. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0000370 | 17/01/2022 | 829.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REPARO CILINDRO ANEL ORIGINAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0000371 | 17/01/2022 | 526.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REPARO CILINDRO ANEL ORIGINAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000374 | 17/01/2022 | 3458.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TURBINA MOTOR TAMBEO FREIO TZ MB SEMI EIXO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000375 | 17/01/2022 | 1054.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SEMI EIXO D20 RETENTOR DE RODA TRASEIRA D20 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA KFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000376 | 17/01/2022 | 990.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SEMI EIXO D20 RETENTOR DE RODA TRASEIRA D20 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2022 | 88.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO N 9912450219 E FATURA 63003 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000377 | 17/01/2022 | 769.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR DIANTEIRO DOBLO DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000360 | 17/01/2022 | 884.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR TRASEIRO E KIT BATEDOR DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSF 0046- FORD KA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000361 | 17/01/2022 | 1673.76 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA COMBUSTIVEL FLEX DISCO FREIO DIANTEIRO KIT EMBREAGEM ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 8376- FORD KA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000362 | 17/01/2022 | 1206.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM COMPLETO VOLANTE MTR C CREMALHEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7906- FORD KA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000363 | 17/01/2022 | 1328.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA DAGUA RADIADOR COMPLETO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7916- FORD KA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000364 | 17/01/2022 | 873.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BATERIA JUNTA HOMOCINETICA PASTILHA FREIO DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7916- FORD KA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000365 | 17/01/2022 | 1883.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CAIXA DIRECAO HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQI 1702 SANDERO- DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000349 | 17/01/2022 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0000372 | 17/01/2022 | 607.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA COMBUSTIVE PERKIN TRATOR FILTRO COMBUSTIVEL MANGUEIRA COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000373 | 17/01/2022 | 2754.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032020 | 0000348 | 17/01/2022 | 441.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000357 | 17/01/2022 | 1450.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CUBO DE RODA DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSG 4216 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000358 | 17/01/2022 | 2772.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS RESERVATORIO DE AGUA COMPLETO ROLAMENTO RODA TRSEIRO ALAVANCA CAMBIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS RLS 1C18- VAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000359 | 17/01/2022 | 4241.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TURBINA MOTOR RETROVISOR EXTERNO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQH 0222- AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0000366 | 17/01/2022 | 6500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222- AMBULANCIA PERCORRIDO 1.000 MIL KM A CADA KM R 650 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2022 | 1037.00 | 00003567251465 | ZILMA DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO LOGISTICA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM DESTNO AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000385 | 18/01/2022 | 698.00 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000386 | 18/01/2022 | 265.80 | 30713471000108 | FCIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2022 | 4940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE PODER EXECUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000390 | 18/01/2022 | 1893.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO ALCOOL ETILICO SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2022 | 778.00 | 00002785364414 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0000387 | 18/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000642021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000409 | 19/01/2022 | 1492.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMZATIZANTE AEROSOL DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000411 | 19/01/2022 | 4517.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2022 | 200.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE PARA REALIZACAO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000403 | 19/01/2022 | 1184.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ODORIZADOR SANITARIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000406 | 19/01/2022 | 1947.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA SACOS PARA LIXO DETERGENTE LIQUIDO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTECAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000419 | 19/01/2022 | 1200.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS MONTAGEM E CONFECCAO DE DIVISORIAS DAS PORTASJANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PERTECENTE O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE APARECIDA -PB.CONFORME PREVISTO O PREGAO N 00392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000412 | 19/01/2022 | 1713.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO QUEROSENE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000413 | 19/01/2022 | 1530.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE EXTRATO DE TOMATE BISCOITOS ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2022 | 606.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUALNA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE DE CONSULTORIA PARA AVALIACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2021 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000418 | 19/01/2022 | 1600.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS MONTAGEM E CONFECCAO DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADOINCOLOR PERTECENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE INTEGRA A SECRETARIA E OS PROGRAMAS PERTECENTES.CONFORME PREVISTO O PREGAO N 00392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000417 | 19/01/2022 | 1600.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES DE VIDRO TEMPERADOINCOLOR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2022 | 230.00 | 00006309644408 | LAURINEIDE CASIMIRO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2022 | 300.00 | 00033963276835 | JOANA DARQUES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000410 | 19/01/2022 | 2624.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA AMACIANTE DE ROUPAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA DO IMOVEL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000414 | 19/01/2022 | 1236.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCAO DE MILHO EXTRATO DE TOMATE BISCOITOS ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DE SERVIDORES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000415 | 19/01/2022 | 1857.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIAALCOOL ETILICO DETERGENE LIQUIDO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000405 | 19/01/2022 | 989.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALBISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000408 | 19/01/2022 | 2158.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESINFETANTE DETERGENTE LIQUIDO ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DETRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000416 | 19/01/2022 | 3200.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR NAS INSTALACOES DDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA E USF JOSE LACERDA DA SILVA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000421 | 19/01/2022 | 177.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TOUCA SANF. DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO ASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 05 07 14 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000404 | 19/01/2022 | 1859.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ADOCANTE ARROZ FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000407 | 19/01/2022 | 2821.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA ACIDO MURIATICO DETERGENTE LIQUIDO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000442 | 20/01/2022 | 2129.90 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS SINTETICO THINNER ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2022 | 645.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRTEARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN E VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2022 | 19.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOSA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.24INCISO IIDA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000431 | 20/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 00032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2022 | 80.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO TIPO CAMINHONETE A DISPOSICAO DO GABINETEDESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000434 | 20/01/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTOUTILITARIO 4x4 ANOMODELO 2019 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 OCUPANTES AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 - PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2022 | 310.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000436 | 20/01/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000437 | 20/01/2022 | 3422.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO VASSOURAS AROMATIZANTE AEROSOL AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000439 | 20/01/2022 | 4877.40 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS SINTETICO THINNER ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DE PRACAS E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000440 | 20/01/2022 | 1897.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AVEIA ERVAS PARA CHAS BISCOITOS ETC DESTINADOS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2022 | 519.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O ARQUITETO NAS VISITAS IN LOCO VISTORIAS E MEDICOES ONDE SERAO INSTALADAS A ILUMINACAO PARA O PROJETO NATALINO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000448 | 20/01/2022 | 2883.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTECAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000449 | 20/01/2022 | 3895.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRA BISCOITOS AVEIA INTEGRAL ACUCAR ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2022 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS E ARTES PARA IMPRESSOES A DISPOSICAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 000072021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000447 | 20/01/2022 | 2581.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGAU SANITARIA ODORIZADOR SANITARIO ETC DESTINADOS A MANUTECAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000450 | 20/01/2022 | 3493.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SAL ACUCAR FLOCAO DE MILHO CAFE ETC DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2022 | 70.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO FORD K PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000441 | 20/01/2022 | 2063.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FLOCOS DE MILHO E MACARRAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DURANTE O PERIODO DE AULAS HIBRIDAS ADQUIRIDOS COM O RECURSO DO FNDE A CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000443 | 20/01/2022 | 2340.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO PAPEL HISGIENICO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000446 | 20/01/2022 | 3479.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ EXTRATO DE TOMATE ETC DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000467 | 21/01/2022 | 158.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO FORD K QSA-9587 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2022 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25.447-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2022 | 38768.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS LOTACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2022 | 3906.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000468 | 21/01/2022 | 755.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO STRADA NOF-3884 PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000466 | 21/01/2022 | 495.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO CACAMBA BXF-2263 PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/01/2022 | 2327.00 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E ENTREGA DE REFEICOES QUENTINHAS DESTNADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO INTALADOS NA CASA DE APOIO JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0000462 | 21/01/2022 | 7200.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR PA CARREGADIERA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 90 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000463 | 21/01/2022 | 464.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO TRATOR 02 PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000464 | 21/01/2022 | 828.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO TRATOR PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000465 | 21/01/2022 | 774.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO TRATOR PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E TROCA DE DISCO DA GRADE DO TRATORRECUPERACAO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E REFORMA DE UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA . CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000542021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0000480 | 24/01/2022 | 1470.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO TRATOR TROCA DE MANCHAO-PNEU DO TRATOR TROCA DE BICO DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0000477 | 24/01/2022 | 180.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FORD K PLACA QSE 7936 E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO FORD K PLACA QSE 7936 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006917181480 | ELIBETANIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0000478 | 24/01/2022 | 530.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO E MONTAGEM DO VEICULO D.20 PLACA KFF- 0125 TROCA DE MANCHAO-PNEU DO VEICULO CACAMBA PLACA BXF-2263 TROCA DE BICO DA CACAMBACONCERTO E MONTAGEM DE PENSEU DO VEICULO F4000 PLACA HUX 3C05.DE PNEU DO VEICULO FORD K PLACA QSE 7936 E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO FORD K PLACA QSE 7936 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0000481 | 24/01/2022 | 600.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSDE DIVULGACAO DE PROPAGANDA POR MEIO DE CARRO DE SOM COM A ACAO DE CHAMAMENTO PARA AS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2022 | 1064.50 | 00011205820400 | TATIANE PONTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2022 | 0.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO INSS DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2022 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISCAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA NO BLOCO DO MOTOR E VIRABREQUIM BRUNIMENTO E RETIFICA CILINDRICA MANCAIS E FOLGA DO VIRABREQUIM NO ECO SPORT 1.6 PLACA DLB 8258 POR CIRCUNSTANCIA DE MAL FUNCIONAMENTO DO MOTOR EM PERCURSO ENTRE APARECIDA E CAMPINA GRANDEPB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000489 | 25/01/2022 | 1130.60 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0000491 | 25/01/2022 | 2728.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA AN AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE CAFEETC DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000712021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2022 | 4231.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA AN AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTECAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000486 | 25/01/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0000490 | 25/01/2022 | 8150.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA AN AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE CAFEETC DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000712021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2022 | 11859.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000510 | 26/01/2022 | 697.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS REVELADOR RAD. ODONTOLOGICO FILME INFANTIL IP-01 OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000442021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000511 | 26/01/2022 | 551.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CABO P ESPELHO COMPRESSA DE GAZE FILME RAD. E-SPEED ADULTO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000442021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000514 | 26/01/2022 | 2189.00 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOSCARTAO 4X4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000504 | 26/01/2022 | 1400.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PLACA EVA 40X60 GIS DE CERA ORGAMIZADOR 50 LITROS LAPIS DE COR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000505 | 26/01/2022 | 1300.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE REGUA CRISTAL PRANCHETA GRAMPEADOR CANETA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000513 | 26/01/2022 | 5699.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PINCEL REDONDO PAPEL CREPOM TESOURA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2022 | 640.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2022 | 250.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES F4000 E CACAMBA PLACA HUX 3C05 E NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000509 | 26/01/2022 | 200.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CLAGRIL BLOCO ADES REPAMA GRAMPOS GRAMPEADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000506 | 26/01/2022 | 1400.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE REGUA CRISTAL PRANCHETA GRAMPEADOR CANETAPASTA DUPLEX CANTAS ARQUIVO FACIL CLIPS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000507 | 26/01/2022 | 1499.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA CLASSIF. CLIPS ESFEROGRAFICA PAPEL A4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 208.00 | 00087728567268 | CLEBER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NO CAMPO DE FUTEBOL O NENENZAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000508 | 26/01/2022 | 1100.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA CLASSIF. CLIPS ESFEROGRAFICA PAPEL ANOTE E COLE ARQUIVO FACIL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000512 | 26/01/2022 | 1605.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE FOLHAS LISTRADO EVA LINHA ESTAMPA PASTA OFICIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000518 | 27/01/2022 | 5850.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000102021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2022 | 21.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2022 | 800.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TANATOPRAXIA EMBALSAMENTO DE PESSOA FALECIDA VINICIUS VITO DE SOUSA ASSOCIADO CONTRATO 804 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000520 | 27/01/2022 | 1546.34 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000521 | 27/01/2022 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000522 | 27/01/2022 | 3294.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000523 | 27/01/2022 | 241.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000524 | 27/01/2022 | 3706.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2022 | 6505.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ACS PRO-TEMPORE - LOT. 17 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2022 | 34928.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2022 | 62626.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2022 | 26951.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2022 | 12663.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2022 | 4189.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2022 | 5690.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2022 | 19232.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2022 | 8878.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2022 | 420.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2022 | 14000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2022 | 7400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2022 | 48236.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000597 | 28/01/2022 | 2000.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PRANCHETACADERNOGRAMPEADORCLIPS GALVANIZADO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000601 | 28/01/2022 | 1200.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2022 | 7181.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2022 | 650.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS MANCAL ROL ARA DESTINADOS AS MAQUINA PESADAS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000602 | 28/01/2022 | 840.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2022 | 9412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2022 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 2526 E 27 DE AJNEIRO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO DA DESTINACAO DE UM MAQUINARIO TIPO MOTONIVELADORA QUE SERA CONVENIADO COM A PREFEITURA PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM O DIRETOR DA CAGEPAPARA DISCUTIR A RETOMADA DAS OBRAS DO SANEAMENTO BASICO DA 2 E 3 ETAPA E POR FIM SE FEZ PRESENTE NO ESCRITORIO DA EPC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0000594 | 28/01/2022 | 1875.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICANOS VEICULOS DE LINHA LEVE TIPO FORD K INSTALACAO E CONSERTO DA TAMPA DA CACAMBA TROCA DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO PLACA QSE 9636. PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 25 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000606 | 28/01/2022 | 384.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2022 | 5535.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2022 | 156.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2022 | 2424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2022 | 14983.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2022 | 22049.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2022 | 156.00 | 00071381422420 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2022 | 9000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2022 | 6424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2022 | 7896.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000604 | 28/01/2022 | 480.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2022 | 6424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2022 | 4120.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000607 | 28/01/2022 | 372.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000540 | 28/01/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000541 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000542 | 28/01/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000543 | 28/01/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DE RESPONSABLIDADE DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000545 | 28/01/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000402021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 3224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2022 | 210.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000603 | 28/01/2022 | 240.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2022 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 - ADO - LC 1762020 ADO25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 8012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2022 | 9850.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000599 | 28/01/2022 | 792.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000600 | 28/01/2022 | 216.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2022 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2022 | 41896.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO EST LOTACAO 30 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2022 | 5051.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2022 | 116724.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2022 | 180485.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2022 | 52736.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2022 | 21658.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2022 | 13234.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2022 | 20084.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2022 | 60340.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2022 | 15036.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000605 | 28/01/2022 | 456.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 3250.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA TECNICA JURIDICA PARA APLICACAO LEGAL DOS RECURSOS DO NOVO FUNDEB E APOIO NAS ATIVIDADES PARA EFETIVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 366.60 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 8383.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 30- MDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 840.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 23646.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25- FUNDEB 30 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 54256.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 33 E 36- FUNDEB 70. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 6281.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 FUNDEB 70. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 3872.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82- FUNDEB 70. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 11910.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100- FUNDEB 70. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 19.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 27 E 31 DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 10 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 3688.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 2989.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 2214.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 3250.00 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DO PAIF- PROGRAMA E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 116.18 | 00079781179104 | ODILIA ALVES DE SOUSSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2002COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INCLUSAO EMERGENCIAL NO PPCAAM REFERENTE A ADOLESCENTE MJBS E SEU NUCLEO FAMILIAR COMPOSTO POR 05 PESSOAS ONDE A REUNIAO OCORREU EM CARATER DE URGENCIA NO PREDIO DA PROCURADORIA G. DA JUSTICA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 116.18 | 00018436243897 | LAURICLEIDE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2002COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INCLUSAO EMERGENCIAL NO PPCAAM REFERENTE A ADOLESCENTE MJBS E SEU NUCLEO FAMILIAR COMPOSTO POR 05 PESSOAS ONDE A REUNIAO OCORREU EM CARATER DE URGENCIA NO PREDIO DA PROCURADORIA G. DA JUSTICA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 3007.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 509.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 38 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 380.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 105.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000624 | 31/01/2022 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032021 | 0000625 | 31/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E INEXIGIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 8616.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 1910.00 | 00070347977499 | ESTEFANY ALEXANDRE DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009238353425 | GUTENBERGUE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 1162.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 6701.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 2595.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000615 | 31/01/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 3250.00 | 00001312662417 | THAMARA JAMILLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 11000.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 20- 15. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 6880.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134-SUS. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 6600.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 -SUS. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 7942.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 -SUS. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2022 | 2659.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 -SUS. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 1806.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 -SUS. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2022 | 300.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000659 | 01/02/2022 | 2080.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS F4000 HUX 3C05 E CACAMBAS NQE 4711 E BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 26 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0000661 | 01/02/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPSA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000372021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2022 | 478.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2022 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000669 | 01/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO E O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLARA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0000681 | 02/02/2022 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO COM PAINEIS EM LONA PERSONALIZACAO A CRITERIO DA ADMINISTRACAO COM DISPONIBILIZACAO DE MESAS CADEIRAS CORTINAS E ADERECOS DESTINADOS A REALIZACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000723 | 02/02/2022 | 2463.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000704 | 02/02/2022 | 70.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA - PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000705 | 02/02/2022 | 2804.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT - PLACA TLB 8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000707 | 02/02/2022 | 4205.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000708 | 02/02/2022 | 1680.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000713 | 02/02/2022 | 1213.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA CACAMBA PAC - PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000714 | 02/02/2022 | 2240.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA CACAMBA PAC - PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000720 | 02/02/2022 | 3298.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC2 CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000722 | 02/02/2022 | 1917.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC2 CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000724 | 02/02/2022 | 698.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000725 | 02/02/2022 | 1073.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000726 | 02/02/2022 | 2796.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA - PLACA LWL 4247 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000727 | 02/02/2022 | 2672.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA - PLACA MNO 0A30 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000728 | 02/02/2022 | 3801.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA - PLACA BXF 2263 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000729 | 02/02/2022 | 3645.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000730 | 02/02/2022 | 1341.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 - PLACA QFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000695 | 02/02/2022 | 2403.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000698 | 02/02/2022 | 2591.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000702 | 02/02/2022 | 2250.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000692 | 02/02/2022 | 678.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000693 | 02/02/2022 | 1474.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000700 | 02/02/2022 | 2731.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000683 | 02/02/2022 | 3965.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR RANAULTSANDERO- PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000685 | 02/02/2022 | 3051.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA- PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000686 | 02/02/2022 | 2922.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA- PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000688 | 02/02/2022 | 2417.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA- PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000689 | 02/02/2022 | 3296.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA- PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000694 | 02/02/2022 | 4935.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORSPIN- PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2022 | 900.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNO CADASTRO DOS AGRICULTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE PREPARO DE SOLODESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000710 | 02/02/2022 | 4139.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000711 | 02/02/2022 | 2380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000712 | 02/02/2022 | 68.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA PLACA QFG 0670 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000715 | 02/02/2022 | 2473.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA - PLACA NQI 0582 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000716 | 02/02/2022 | 922.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA - PLACA NQI 0582 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000717 | 02/02/2022 | 6587.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000718 | 02/02/2022 | 2261.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000719 | 02/02/2022 | 4210.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000721 | 02/02/2022 | 5066.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2022 | 1530.00 | 00007592520419 | EVELINE MAYONE SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2022 | 1530.00 | 00009158519467 | JESSICA MICKAELLE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2022 | 2087.00 | 00009474225443 | JOSEFA DANIELE MIGUEL DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2022 | 2099.00 | 00008787596466 | RAYSSA DANTAS DE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000696 | 02/02/2022 | 78.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000697 | 02/02/2022 | 3760.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000699 | 02/02/2022 | 3688.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000701 | 02/02/2022 | 3745.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000703 | 02/02/2022 | 3752.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000706 | 02/02/2022 | 3715.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000709 | 02/02/2022 | 3705.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000731 | 02/02/2022 | 5600.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO BROCAS FORCEPS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000442021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2022 | 519.00 | 00007345363481 | KILDARE MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAuDE ESF I A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2022 | 1037.00 | 00048622494420 | ANTONIO CAROLINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.145-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/02/2022 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2022 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2022 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000754 | 04/02/2022 | 3408.62 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LAPIS CANETAS COLAS ENVELOPES CARTOLINAS ETC. DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000749 | 04/02/2022 | 2373.25 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS BORRACHAS LAPIS GRAMPEADORES CLIPS E GRAMPOS ENVELOPES ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000752 | 04/02/2022 | 2705.68 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITAS LAPIS TESOURAS COLAS PAPEL ETC. DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000750 | 04/02/2022 | 1869.61 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS BORRACHAS LAPIS GRAMPEADORES ENVELOPES GRAMPOS ETC. DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000747 | 04/02/2022 | 4533.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS LUKMATUBO PVCBOMBACABO FLEXIVEL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2022 | 882.00 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO REPARO NO MOTOR DO ECO SPORT 1.6 PLACA DLB 8258 DEVIDO A MAL FUNCIONAMENTO EM PERCURSO ENTRE APARECIDA E CAMPINA GRANDEPB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2022 | 820.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000753 | 04/02/2022 | 3294.51 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADORES COLAS CANETAS DIVERSAS GRAMPOS PAPEL ETC. DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2022 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/02/2022 | 300.00 | 00015393458827 | MARTA GERUZA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000759 | 07/02/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2022 | 666.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BATISTA DA SILVA N° 28 PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00009197039411 | RAQUIELY DUARTE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2022 | 1650.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2022 | 470.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2022 | 550.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRAANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2022 | 550.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2022 | 550.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2022 | 550.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2022 | 550.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2022 | 550.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 065-A2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2022 | 550.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/02/2022 | 550.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/02/2022 | 550.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2022 | 500.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2022 | 550.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2022 | 550.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2022 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2022 | 1556.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2022 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000801 | 08/02/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2022 | 360.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0000810 | 08/02/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000807 | 08/02/2022 | 1972.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000800 | 08/02/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2022 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA NOS PACIENTES ARY LOURENCO SILVA E ESTHER GOMES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000803 | 08/02/2022 | 1630.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2022 | 1100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LIMPEZA DO SISTEMA REPOSICAO DE PECAS RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO E APLICACAO DE PELICULA TIPO FUMÊ NO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2022 | 4040.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LIMPEZA DA CAIXA DE AR REPOSICAO DE PECAS RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2022 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO TIPO FUMÊ MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA LIMPEZA DO SISTEMA TROCA DO FILTRO DE CABINE E RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN - PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2022 | 351.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2022 | 1350.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LIMPEZA DO SISTEMA REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 1221 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2022 | 250.00 | 00011982755458 | JOSE NILTON DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000814 | 09/02/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADA PEDIATRIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000815 | 09/02/2022 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000817 | 09/02/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADA DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000818 | 09/02/2022 | 2000.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ CONSULTAS ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000819 | 09/02/2022 | 37367.67 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000562021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2022 | 1405.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000826 | 09/02/2022 | 1329.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000821 | 09/02/2022 | 7251.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000813 | 09/02/2022 | 2720.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 17 A 28 DE JANEIRO DE 2022 TOTALIZANDO 170 PODAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0000816 | 09/02/2022 | 2720.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 31 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 170 PODAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220427769 E DOCUMENTO 14000000003529385-9 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB CR 1081377-242021 E SINCONV 923788 COM AREA DE 4.34749 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220428140 E DOCUMENTO 1400000000350268-8 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO DE RUASVIAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB CR 1076229-242021 E SINCONV 911817 COM AREA DE 3.061.14 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000828 | 09/02/2022 | 654.30 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000827 | 09/02/2022 | 395.49 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E PAIS DE ALUNOS SOBRE PROTOCOLOS DE RETORNO DE VOLTA AS AULAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000935 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000943 | 10/02/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000970 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0000973 | 10/02/2022 | 4265.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/02/2022 | 7277.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2022 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2022 | 522.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000859 | 10/02/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000862 | 10/02/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2022 | 156.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DO TIPO CREPE SERVIDOS EM REUNIAO COM PAIS DE CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA OCORRIDA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000961 | 10/02/2022 | 5850.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0000974 | 10/02/2022 | 3723.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000843 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000857 | 10/02/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000937 | 10/02/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000845 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00009853696479 | LUANA HELENA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2022 | 364.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO EM GESSO NO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A SALA DO EMPREENDEDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0000968 | 10/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000642021. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00091835518400 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000844 | 10/02/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000846 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2022 | 1170.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000864 | 10/02/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000866 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2022 | 500.00 | 00076879640478 | JOHNSON POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000874 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2022 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2022 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2022 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00096557087487 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA DESMONTAGEM DAS PECAS METALICAS CONFECCIONADAS PARA O PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA DESMONTAGEM DAS PECAS METALICAS CONFECCIONADAS PARA O PROJETO DE ILUMINACAO NATALINA APARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000920 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0572021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2022 | 1930.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2022 | 1000.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2022 | 333.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2022 | 622.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA NA COMUNIDADE DA FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2022 | 1824.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2022 | 1150.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 2136.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2022 | 1624.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2022 | 1824.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2022 | 3120.00 | 00008359847452 | EDUARDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA TRATOR TOTALIZANDO 39 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA EXPLORACAO AGRICOLA NAS SEGUINTES LOCALIDADES ASSENTAMENTOS NOVA VIDA I E II A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2022 | 1000.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2022 | 240.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS FLT. HIDRAUL. E FILTRO DIRE DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2022 | 550.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2022 | 550.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2022 | 550.00 | 00014053989493 | LUIS FELIPE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2022 | 550.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2022 | 550.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2022 | 550.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2022 | 550.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2022 | 550.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2022 | 550.00 | 00014450975405 | JOSE FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2022 | 550.00 | 00009354830471 | JOSE CARLOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2022 | 73.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2022 | 550.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0000903 | 10/02/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2022 | 1307.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2022 | 550.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2022 | 1307.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2022 | 333.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2022 | 550.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2022 | 614.73 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0000975 | 10/02/2022 | 3065.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2022 | 512.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0000904 | 10/02/2022 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2022 | 550.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2022 | 550.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2022 | 1000.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0212 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0179652022-86 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000858 | 10/02/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIANA REALIZACAO DE LIMPEZAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000990 | 11/02/2022 | 14400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 36 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000991 | 11/02/2022 | 14400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 36 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2022 | 1396.52 | 22089714000150 | LOJAO DA CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0000992 | 11/02/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2022 | 188.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE 01 UMA TELA MANGUEIRAO F16 A 180 M³ D 50MT TELA DE VOLEI DESTINADA A QUADRA DE ESPORTE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2022 | 2860.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/02/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/02/2022 | 606.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADOA CARGO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001021 | 14/02/2022 | 2413.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO FORD K QSA-9587 E MICROONIBUS PLACAS OFA 5579 NPU 8241 E OGD 1326 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2022 | 492.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0001025 | 14/02/2022 | 750.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSDE DIVULGACAO DE PROPAGANDA POR MEIO DE CARRO DE SOM COM A ACAO DE CHAMAMENTO PARA O INICIO DAS AULAS 2022 DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001026 | 14/02/2022 | 7508.00 | 27880105000139 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS RIPAS E VIGAS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000502021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0001028 | 14/02/2022 | 450.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA POR MEIO DE CARRO DE SOM DA ACAO DE CHAMAMENTO PARA CADASTRAMENTO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE PRODUCAO DE HORTALICAS OFERTADO PELO PROGRAMA PARAIBATEC EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001001 | 14/02/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001002 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2022 | 726.00 | 00087728567268 | CLEBER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDASA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2022 | 2600.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFORMA DE 04 PNEUS DA CACAMBA PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0001006 | 14/02/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001009 | 14/02/2022 | 385.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO D-20 PLACA KFF 0I25 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2022 | 80.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2022 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001012 | 14/02/2022 | 1114.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO F-4000 PLACA HUX 3C05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2022 | 449.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001014 | 14/02/2022 | 578.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO MNO 0A30 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2022 | 300.00 | 00003871393460 | ILDANETE LIMEIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001000 | 14/02/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3. A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001027 | 14/02/2022 | 800.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POST-IT ENVELOPES LIVRO PROTOCOLO PAPEL A4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001007 | 14/02/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001029 | 14/02/2022 | 44.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001008 | 14/02/2022 | 2179.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS FORD-KA PLACAS QSE 8373 QSF 0046 QSE 7936 QSE 7916 QSE 7906 E SPIN QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2022 | 498.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA CAMPANHAS DE VACINACAO ADULTO E PEDIATRICA CONTRA COVID 19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001017 | 14/02/2022 | 288.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR II E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2022 | 118.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2022 | 294.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS NO EVENTO DE CADASTRAMENTO DAS 252 FAMILIAS DE AGRICULTORES QUE SERAO CONTEMPLADOS PELO CORTE DE TERRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001036 | 15/02/2022 | 7560.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES SWAB ANTIGENOS COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001037 | 15/02/2022 | 5811.82 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2022 | 1870.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA INSTALACAO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2022 | 597.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2022 | 620.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS EM EVENTO CUIDADOS COM A SAUDE BUCAL NA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/02/2022 | 1050.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NOS PSF'S II E III LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PRENSA E ASSENTAMENTO ACAUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001043 | 15/02/2022 | 4307.61 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000132021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2022 | 1150.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE AUTOCLAVES PERTENCENTES AO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2022 | 260.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E EMPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2022 | 410.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E EMPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2022 | 270.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E EMPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/02/2022 | 250.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2022 | 670.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2022 | 1286.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS SETORES E SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/02/2022 | 890.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS NO EVENTO DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS PELA CAMPANHA SOLIDARIA BRASILEIROS PELO BRASIL REALIZADA PELO INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2022 | 380.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E EMPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2022 | 1765.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO SEDEA CARGO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/02/2022 | 370.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PAES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS EM ENCONTRO DE FORMACAO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2022 | 1550.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INSTALACAO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2022 | 282.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2022 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001080 | 16/02/2022 | 1100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA DAGUA RADIADOR E CORREIA DENTADA. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001091 | 16/02/2022 | 2740.23 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PINCA FREIO TRASEIRO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGD 1326MICRO ONIBUS PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001092 | 16/02/2022 | 2222.88 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MOLAS VW 410-1 410-2 410-3 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42- ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001093 | 16/02/2022 | 4013.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PINCA FREIO TRASEIRO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001094 | 16/02/2022 | 3894.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COMPRESSOR AR CONTRA EIXO CX FS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001095 | 16/02/2022 | 4785.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONJUNTO GARFO GARFO 34 CAMBIO FS4305 BUCHA GARFO CAMBIO 12 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2022 | 374.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2022 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00002593329416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ORGANIZACAO SEPARACAO E ENTREGA DOS ITENS EM CESTAS BASICAS ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO INSTITUTO FREI BEDA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IFBDS EM PARCERIA COM ESTE PODER EXECUTIVO TRAZENDO A CAMPANHA SOLIDARIA- BRASILEIROS PELO BRASIL JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001074 | 16/02/2022 | 646.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUNTA HOMOCINETICA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001077 | 16/02/2022 | 670.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001075 | 16/02/2022 | 658.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS FILTRO SEPARADOR DAGUA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVICOS REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS IZIDRO GOMES DE SA SEVERINO DEVID DE ANDRADE E RAIMUNDO RABELO DE SOUZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/02/2022 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO A VISITA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA SR. JOHSON ABRANTES ESCRITORIO DA LCL PROJETOS E EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUSTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542021 | 0001090 | 16/02/2022 | 4239.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000542021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2022 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE VALOR CIRURGICO DE CAF EM PACIENTE CARENTE- FRANCISCA DA NOBREGA AUGUSTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS AO USO DOMICILIAR DE PACIENTES CARENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 01 03 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2022 | 500.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CAF DA PACIENTE FRANCISCA DA NOBREGA AUGUSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/02/2022 | 910.00 | 37124240000108 | FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA- FARMAUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A IMPORTACAO DE MEDICAMENTO NABIX 10.000MG - 100ML DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001081 | 16/02/2022 | 571.12 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TENSOR CORREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222- AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001082 | 16/02/2022 | 81.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18- VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001083 | 16/02/2022 | 809.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REL. VOLT. E ATUADOR EMBREAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001084 | 16/02/2022 | 1050.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COXIM AMORTEC. E AMORTECEDOR DIANT. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001085 | 16/02/2022 | 1769.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR TRAS. COXIM KIT BATEDOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001086 | 16/02/2022 | 119.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COIFA JUNTA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001087 | 16/02/2022 | 1365.76 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COXIM MOTOR PASTILHA DE FREIO SAPATA FREIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001088 | 16/02/2022 | 963.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COXIM MOTOR COIFA HOMOCINETICA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001089 | 16/02/2022 | 1353.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BRONZE BIELA PISTAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00002593329416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS DADOS PARA CADASTRAMENTO DAS 252 DUZENTAS E CINQUENTA E DUAS FAMILIAS DE AGRICULTORES RURAIS A QUAL SERA REALIZADO O CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DAS FAMILIAS CADASTRADAS EM JANEIRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001078 | 16/02/2022 | 877.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS UNHA RETRO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001079 | 16/02/2022 | 1466.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BICO INJETOR BOMBA DAGUA E POLIA BOMBA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLAND TL85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2022 | 311.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA PROTETORA CONTRA RAIOS UV NA PARTE EXTERNA DA CABINE DA MAQUINA PC A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA- HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA- HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RONIVALDO ELIAS DANTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/02/2022 | 335.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 624.097-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 0001108 | 17/02/2022 | 3007.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS MASCARAS SERINGAS ALCOOL PINCA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000542021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2022 | 336.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS UTILIZADOS PARA FORRAR MESAS ONDE SAO REALIZADOS PEQUENOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001106 | 17/02/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/02/2022 | 315.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2022 | 340.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2022 | 1037.00 | 00066146283487 | GILSON CELSO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM DA 1° COPA ACAUA DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2022 | 1037.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/02/2022 | 340.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/02/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001135 | 18/02/2022 | 2815.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL SACOS DE LIXO SABAO EM PO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001136 | 18/02/2022 | 3459.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR CHAS CHOCOLATE EM PO FLOCOS DE MILHO ETC DESTINADOS A LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/02/2022 | 305.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS UTILIZADOS PARA AS AULAS DO CURSO DE ALFAIATARIA COMO CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PARAIBATEC EM PARCERIA COM A PREFEITURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2022 | 1100.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | RFEREMTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA PERTECENTE A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001128 | 18/02/2022 | 5169.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2022 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2022 | 1108.80 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO SAIDA MATERNIDADE E MOCHIA DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001127 | 18/02/2022 | 5501.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SALA DO EMPRENDEDOR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001130 | 18/02/2022 | 3545.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL DESINFETANTE PAPEL HIGIÊNICO SACOS PARA LIXO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001133 | 18/02/2022 | 4487.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS MANTEIGA LEITE EM PO ACUCAR CAFE RAPADURA CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001131 | 18/02/2022 | 4581.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO DESINFETANTE ESCOVA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001134 | 18/02/2022 | 1991.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO GOMA DE TAPIOCA CAFE ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001129 | 18/02/2022 | 3829.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIA SACOS DE LIXO PANO DE CHAO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001132 | 18/02/2022 | 1788.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE LEITE EM PO RAPADURA MANTEIGA ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001142 | 21/02/2022 | 480.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/02/2022 | 560.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO NOS PACIENTES MARIA DAS GRACAS E FRANCINALDO MARTINS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/02/2022 | 218.00 | 00009853313480 | DEBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO DIA C VACINACAO PEDIATRICA CONTRA A COVID 19A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001149 | 21/02/2022 | 1348.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHAS BISCOITOS LEITE EM PO ETC DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/02/2022 | 121.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001160 | 21/02/2022 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001161 | 21/02/2022 | 1806.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001162 | 21/02/2022 | 602.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001163 | 21/02/2022 | 1214.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001164 | 21/02/2022 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001165 | 21/02/2022 | 2164.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001147 | 21/02/2022 | 1584.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS ACUCAR CAFE CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001154 | 21/02/2022 | 2393.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO DESINFETANTE DETERGENTE LIQUIDO ALCOOL ETILICO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001153 | 21/02/2022 | 1832.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS PAPEL HIGIENICO ALCOOL ETILICO SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001158 | 21/02/2022 | 1540.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL SACOS PARA LIXO DETERGENTE DESINFETANTE AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001143 | 21/02/2022 | 36456.98 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CABOS BUCHA MANGUEIRA FITA ISOLANTE LAMPADAS TOMADAS PARAFUSOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/02/2022 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MIDIAS SOCIAIS E CRIACAO DAS ARTES DESTINADAS A DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001148 | 21/02/2022 | 3827.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITOS DIVERSOS MILHO DE PIPOCA ACUCAR ACHOCOLATADO ETC DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001159 | 21/02/2022 | 3475.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS ALCOOL SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001150 | 21/02/2022 | 1847.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE LEITE EM PO ADOCANTE BISCOITOS CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001151 | 21/02/2022 | 2254.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL PAPEL HIGIÊNICO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001155 | 21/02/2022 | 1419.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ODORIZADOR SANITARIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001156 | 21/02/2022 | 7625.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DETERGENTE ESPONJAS SACOS PARA LIXO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/02/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001152 | 21/02/2022 | 1367.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ODORIZADOR SANITARIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001157 | 21/02/2022 | 1684.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ODORIZADOR SANITARIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/02/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/02/2022 | 3561.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/02/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/02/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1147 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001180 | 22/02/2022 | 225.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/02/2022 | 1037.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA CONTRA RAIOS UV FEITA DE MATERIAL RECICLAVEL NO ONIBUS - PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/02/2022 | 183.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/02/2022 | 215.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/02/2022 | 1634.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0001188 | 22/02/2022 | 600.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA POR MEIO DE CARRO DE SOM DA ACAO DE CHAMAMENTO PARA CADASTRAMENTO EM CURSO DE ARBITRAGEM POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001175 | 22/02/2022 | 600.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/02/2022 | 1348.00 | 00005579612460 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DE DIVULGACAO DAS MIDIAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/02/2022 | 1486.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001176 | 22/02/2022 | 560.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO F4000 HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 7 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/02/2022 | 38548.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/02/2022 | 3105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE NATAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/02/2022 | 7669.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/02/2022 | 3265.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/02/2022 | 80.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR SW4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 624.097-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001189 | 22/02/2022 | 408.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001191 | 22/02/2022 | 902.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001192 | 22/02/2022 | 340.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/02/2022 | 1031.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/02/2022 | 835.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN E VAN. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001179 | 22/02/2022 | 1200.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN - PLACA QSG 4216 E FORD KA - PLACAS QSE 7916 E QSE 7936 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001186 | 22/02/2022 | 6400.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/02/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/02/2022 | 3327.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA DOS IDOSOS E POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001173 | 22/02/2022 | 1360.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA NQI 0582 E CACAMBA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/02/2022 | 204.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/02/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES E PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/02/2022 | 200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA NA PACIENTE MANUELLA BATISTA LIMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001316 | 23/02/2022 | 12260.65 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001317 | 23/02/2022 | 8111.27 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001318 | 23/02/2022 | 1872.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001319 | 23/02/2022 | 1288.22 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS FITAS PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001320 | 23/02/2022 | 6471.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001290 | 23/02/2022 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001291 | 23/02/2022 | 8131.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001292 | 23/02/2022 | 165.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001293 | 23/02/2022 | 438.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001294 | 23/02/2022 | 3794.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 23/02/2022 | 8473.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/02/2022 | 280.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2022 | 220.00 | 00004876861447 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2022 | 150.00 | 00003261027444 | ROZANIA PORFIRIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/02/2022 | 140.00 | 00071255238461 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/02/2022 | 300.00 | 00009553049460 | ROSILDA DO NASCIMENTO SEILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/02/2022 | 230.00 | 00006309644408 | LAURINEIDE CASIMIRO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/02/2022 | 300.00 | 00003260897488 | MARIA TACIANA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/02/2022 | 300.00 | 00000092340474 | BETÂNIA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/02/2022 | 180.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/02/2022 | 200.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005497778496 | AMANDA GARRIDO PORDEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/02/2022 | 180.00 | 00015382750408 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008792504450 | RAMON WESLEY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/02/2022 | 300.00 | 00014042197493 | MARIA GEOVANA LOPES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008951737438 | PATRICIA JOANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005725869490 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/02/2022 | 300.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009822693400 | OGNA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/02/2022 | 300.00 | 00011728074428 | NOELIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/02/2022 | 160.00 | 00010681087463 | PRECILA MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/02/2022 | 150.00 | 00070348392478 | MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/02/2022 | 300.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVEZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/02/2022 | 240.00 | 00006277070410 | OLGA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/02/2022 | 300.00 | 00006960929482 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/02/2022 | 200.00 | 00003260654402 | LUCIENE TOMAZ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/02/2022 | 200.00 | 00013619507490 | JOSE ANDERSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/02/2022 | 140.00 | 00073814539400 | LUZIA TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/02/2022 | 150.00 | 00007918846435 | MARIA CESAR HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/02/2022 | 180.00 | 00016411725411 | KAROLINE FERNANDES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/02/2022 | 200.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/02/2022 | 200.00 | 00013827307481 | RUTE VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007285603309 | TAMYRES MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/02/2022 | 140.00 | 00071217442448 | ELISIMARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/02/2022 | 200.00 | 00000962285471 | VIVIANE PAZ DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/02/2022 | 300.00 | 00071105659470 | MILLENA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/02/2022 | 180.00 | 00013569725430 | THIAGO DE ANDRADE BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/02/2022 | 120.00 | 00038432154806 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/02/2022 | 250.00 | 00003261120495 | VANDICLEIA DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/02/2022 | 160.00 | 00008772443405 | MARIA DE FATIMA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/02/2022 | 200.00 | 00060277769434 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/02/2022 | 300.00 | 00003260996460 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/02/2022 | 240.00 | 00003260717412 | MARIA APARECIDA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/02/2022 | 290.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/02/2022 | 240.00 | 00009369266437 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/02/2022 | 200.00 | 00070348318405 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/02/2022 | 120.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/02/2022 | 280.00 | 00015717359411 | IARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/02/2022 | 280.00 | 00006897903418 | MARIA JUCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008644267477 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/02/2022 | 130.00 | 00008206917470 | JAQUELINE REGINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/02/2022 | 200.00 | 00013194456407 | JANYERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/02/2022 | 250.00 | 00007602848497 | JEAN CARLOS MARINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004742960408 | GERALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/02/2022 | 160.00 | 00010369721438 | HORTENCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/02/2022 | 250.00 | 00007220404409 | JURIMAR XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009464656492 | FRANCILMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/02/2022 | 160.00 | 00004660887448 | LUDECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2022 | 250.00 | 00009310964480 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/02/2022 | 220.00 | 00003698942437 | MARIA DA SILVA RIBEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2022 | 300.00 | 00010323427499 | MARIA EDILEUDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2022 | 180.00 | 00010036898414 | GLEYCIVANIA MENEZES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2022 | 200.00 | 00023731348888 | JOSE RONALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/02/2022 | 120.00 | 00096552476434 | JANICLEUMA PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/02/2022 | 210.00 | 00006583475430 | JULIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2022 | 200.00 | 00011095347446 | JOSÉ PAULO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2022 | 120.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2022 | 180.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2022 | 220.00 | 00035156465153 | FRANCISCO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2022 | 140.00 | 00006856356439 | ELIENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008099234405 | SUELY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2022 | 130.00 | 00086131460400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2022 | 140.00 | 00029024643805 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2022 | 200.00 | 00071146661444 | VANESSA CRISTINA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2022 | 120.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005409879481 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2022 | 160.00 | 00010260712400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008576739470 | LEANDRA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2022 | 160.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009805064417 | NAIARA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/02/2022 | 250.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/02/2022 | 140.00 | 00008610569497 | ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/02/2022 | 300.00 | 00002928786481 | AILTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/02/2022 | 190.00 | 00003740896477 | CLAUDIVAN DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/02/2022 | 260.00 | 00001255457465 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006838455358 | ANA JESSICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/02/2022 | 250.00 | 00004215456401 | ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/02/2022 | 180.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/02/2022 | 250.00 | 00011718778465 | JODELVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/02/2022 | 300.00 | 00004380813401 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/02/2022 | 260.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/02/2022 | 300.00 | 00071105644448 | ANA LIVIA LOURENÇO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008648623421 | EDVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00012521951412 | RHOLYSTON JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E COBERTURA NAS MIDIAS SOCIAIS COM A FUNCAO DE INFORMAR ENGAJAR E ATRAIR A POPULACAO EM GERAL SOBRE SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/02/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2022 | 300.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DE 03 TRÊS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB NO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NO DIAS 24 25 E 26 DE FEVEREREIRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE POMBAL - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/02/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/02/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/02/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2022 | 445.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SALDO COMPLEMENTAR DE CONSIGNADOS CEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001337 | 24/02/2022 | 240.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001342 | 24/02/2022 | 40.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD KA - PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/02/2022 | 260.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS A IMPRESSOARA EPSON 1 3150 COM INCLUSAO DE 02 DOIS REFIS ORIGINAL E RESET DO CONTADOR DE COPIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/02/2022 | 200.75 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS ELASTICOS ABRIDOR DE CASA N 09 VIES DESTAQUE LINHAS DE COSTURA ETC UTILIZADAS EM CURSO DE ALFAIATARIA OFERTADO PELO PARAIBATEC EM PARCERIA COM ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/02/2022 | 1037.00 | 00006915812407 | ANGEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO E INTEGRANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARA DA 1° COPA DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE APARECIDA - PB EM 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2022 | 1037.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO E INTEGRANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARA DA 1° COPA DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE APARECIDA - PB EM 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2022 | 1037.00 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO E INTEGRANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARA DA 1° COPA DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE APARECIDA - PB EM 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2022 | 1037.00 | 00070100199402 | MATHEUS SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO E INTEGRANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARA DA 1° COPA DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE APARECIDA - PB EM 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2022 | 1037.00 | 00003509798473 | ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS ORIENTANDO E INTEGRANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE PARTICIPARA DA 1° COPA DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE APARECIDA - PB EM 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0001327 | 24/02/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001330 | 24/02/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/02/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DE RESPONSABLIDADE DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TAXA DE SERVICOS REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS 04 05 E 06 NA ZONA URBANA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2022 | 240.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2022 | 240.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001345 | 24/02/2022 | 3327.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AT. CREPOM PACOTE ESPARADRAPO ETC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2022 | 2312.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHATES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001341 | 24/02/2022 | 240.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULO FORD KA - PLACAS QSE 7936 QSF 0046 QSE 7906 QSE 7916 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001336 | 24/02/2022 | 600.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/02/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/02/2022 | 9352.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/02/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/02/2022 | 2969.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0001367 | 25/02/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/02/2022 | 19481.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/02/2022 | 12638.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/02/2022 | 54835.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001431 | 25/02/2022 | 4228.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN - PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001432 | 25/02/2022 | 3515.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001433 | 25/02/2022 | 3213.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001434 | 25/02/2022 | 3847.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2022 | 13295.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 20- 15. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2022 | 1055.00 | 00072738065449 | MARIA GORETTI BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/02/2022 | 1055.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542021 | 0001371 | 25/02/2022 | 2368.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS ESPATULAS PINCAS ESPELHO ODONTOLOGICO LUVAS HYDCAL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000542021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/02/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/02/2022 | 46.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/02/2022 | 45.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO IMOVEL DO PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/02/2022 | 416.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ACS PRO-TEMPORE - LOT. 17 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/02/2022 | 33901.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/02/2022 | 37006.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/02/2022 | 34035.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/02/2022 | 4189.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/02/2022 | 9874.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/02/2022 | 13290.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/02/2022 | 8585.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/02/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2022 | 8801.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134-SUS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2022 | 6956.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 -SUS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/02/2022 | 7663.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 -SUS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/02/2022 | 2659.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 -SUS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/02/2022 | 1806.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 -SUS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/02/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/02/2022 | 8450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001435 | 25/02/2022 | 1099.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/02/2022 | 6499.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/02/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/02/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/02/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/02/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008662663486 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE ESPACO DE LAZER PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO CARNAVALESCA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/02/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/02/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001361 | 25/02/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000372021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/02/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/02/2022 | 14983.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/02/2022 | 20543.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/02/2022 | 8311.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001362 | 25/02/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/02/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/02/2022 | 4234.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/02/2022 | 3074.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/02/2022 | 2312.00 | 00018968614741 | GABRIELLE FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/02/2022 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/02/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/02/2022 | 4120.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/02/2022 | 2723.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/02/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/02/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/02/2022 | 10250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/02/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/02/2022 | 8196.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/02/2022 | 1995.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/02/2022 | 3088.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/02/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 48. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2022 | 380.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/02/2022 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/02/2022 | 8472.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/02/2022 | 3247.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/02/2022 | 10128.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/02/2022 | 121974.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/02/2022 | 18368.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/02/2022 | 250781.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/02/2022 | 73245.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/02/2022 | 28842.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/02/2022 | 16733.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/02/2022 | 25102.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/02/2022 | 79027.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/02/2022 | 22351.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2022 | 2461.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 29 E 32- MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/02/2022 | 2126.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 138 - MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2022 | 24869.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25- FUNDEB 30 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/02/2022 | 75126.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 33 E 36- FUNDEB 70. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/02/2022 | 8864.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 FUNDEB 70. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2022 | 5271.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82- FUNDEB 70. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/02/2022 | 16135.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100- FUNDEB 70. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2022 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001364 | 25/02/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/02/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 11 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/02/2022 | 35.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/02/2022 | 8685.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-RET DARF. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/02/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/02/2022 | 8012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/02/2022 | 12578.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/02/2022 | 3866.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE 2022 DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR MOBILIZAR E INFORMAR AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SOBRE ACOES PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC FNDE INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2022 | 174.27 | 00018436243897 | LAURICLEIDE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL PB NOS DIAS 24 25 E 26 DE FEVEREIRO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2022 | 116.18 | 00004081591466 | JORGE MEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO MUNICIPIO DO PROCESSO DE ENTREGA DO NOVO VEICULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE PODER EXECUTIVO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2022 | 174.27 | 00009853700417 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL PB NOS DIAS 24 25 E 26 DE FEVEREIRO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2022 | 116.18 | 00009853700417 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADEPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO COM A FINALIDADE DE ACAMPANHAR O TRANSLADO DE UMA CRIANCA MENOR MJBS PARA A CIDADE DE APARECIDAPB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2022 | 406.64 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHADA COM O PREFEITO COM A FINALIDADE DE VISITAR O ESCRITORIO DE ADVOCACIA E EMPRESA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS DIAS DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/03/2022 | 406.64 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO MUNICIPIO DO PROCESSO DE VISTORIA E ENTREGA DO NOVO VEICULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE PODER EXECUTIVO NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2022 | 784.22 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO A VISITA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA SR. JOHNSON ABRANTES ESCRITORIO DA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUSTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001473 | 02/03/2022 | 1265.80 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001474 | 02/03/2022 | 3003.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001475 | 02/03/2022 | 996.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001476 | 02/03/2022 | 3167.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001477 | 02/03/2022 | 2238.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001484 | 03/03/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2022 | 3250.00 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO SUPORTE ADMINISTRATIVO DO PAIF- PROGRAMA E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001489 | 03/03/2022 | 3306.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS PERCURSO DE SOUSAPBJOAO PESSOAPBAPARECIDA E SOUSA PATOS APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/03/2022 | 203.32 | 00001242249460 | MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COAGEMAS-PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220433586 E DOCUMENTO 14000000003556433-0 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA COM 466 M² DE AREA CONSTRUIDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/03/2022 | 494.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2022 | 31.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/03/2022 | 23.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/03/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 1015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001497 | 04/03/2022 | 2614.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS IRACI TRAJANO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000442021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/03/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0312 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0179652022-86 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/03/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001520 | 07/03/2022 | 146.50 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001512 | 07/03/2022 | 945.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0001518 | 07/03/2022 | 7126.86 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N 000642021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006917181480 | ELIBETANIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/03/2022 | 2700.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECÇÕES- ANTONIA ALMEIDA BARRETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A 1 CORRIDA DA MULHER PARA FINALIZACAO DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/03/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/03/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2022 | 12.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/03/2022 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001514 | 07/03/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAO DOS EVENTOSABERTURA DAS FESTIVIDAQDES EM ALUSAO AO DIA DA MULHER E ORGANIZACAO NO 1 CARNVAL DA MELHOR IDADE REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/03/2022 | 1024.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAO DA 1 COPA DE FUTEBOL DA CIDADE ASSENTAMENTO ACAUA. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/03/2022 | 415.00 | 00002459889470 | JOSÉ SANTANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DA 1 COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE APARECIDA ASSENTAMENTO ACAUA. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24II DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/03/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/03/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINACAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001530 | 08/03/2022 | 1610.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM OBSTETRICO COM DOPPLER MORFOLOGICAS DOPPLER VENOSO E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2022 | 311.00 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | REFERENE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA NA UNIDADE BASICA ALTA ALVES FERREIRAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001529 | 08/03/2022 | 928.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PROC LATEX DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/03/2022 | 5500.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO NA UNIDADEMISTA AUTA ALVES FEREIRA EM REGIME DE PLANTAO DIURNO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2022 | 5500.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FEREIRA EM REGIME DE PLANTAO DIURNO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001536 | 09/03/2022 | 3314.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001538 | 09/03/2022 | 3366.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001539 | 09/03/2022 | 3378.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001540 | 09/03/2022 | 3363.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001541 | 09/03/2022 | 3292.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001542 | 09/03/2022 | 3231.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001543 | 09/03/2022 | 3311.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001544 | 09/03/2022 | 96.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001553 | 09/03/2022 | 1136.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001554 | 09/03/2022 | 1265.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001557 | 09/03/2022 | 1412.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR AGULHAS DESCARTAVEIS CATETER PARA OXIGENIO LAMINA PARA BISTURI ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001566 | 09/03/2022 | 5769.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR AGULHAS DESCARTAVEIS CATETER PARA OXIGENIO LAMINA PARA BISTURI ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001568 | 09/03/2022 | 17241.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001534 | 09/03/2022 | 5093.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001535 | 09/03/2022 | 4166.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001537 | 09/03/2022 | 5284.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001545 | 09/03/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001546 | 09/03/2022 | 1075.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/03/2022 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/03/2022 | 2460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS A SUPRIR DE FORMA IMEDIATA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001565 | 09/03/2022 | 7750.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR MASCARAS KN95 NEVE PARA PROTECAO CONTRA O COVID 19 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001579 | 09/03/2022 | 9645.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINASPESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001581 | 09/03/2022 | 9380.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001583 | 09/03/2022 | 3570.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001586 | 09/03/2022 | 3681.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001588 | 09/03/2022 | 80.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001589 | 09/03/2022 | 6489.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/03/2022 | 300.00 | 00070348753403 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006405091422 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/03/2022 | 4300.00 | 43913089000190 | MFM BANDEIRAS- MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE KIT DE BANDEIRAS DO BRASIL ESTADO E DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/03/2022 | 609.96 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDE DA LCL SERVICOS DE ENGENHARIA TRATANDO DE CONVÊNIOSCONTRATOS EM ANDAMENTO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/03/2022 | 392.11 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA OFICINA - DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001573 | 09/03/2022 | 2260.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001564 | 09/03/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001576 | 09/03/2022 | 2723.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/03/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/03/2022 | 87.13 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA OFICINA - DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/03/2022 | 101.66 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA OFICINA - DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/03/2022 | 87.13 | 00005965436467 | CICERA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA OFICINA - DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001560 | 09/03/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001590 | 09/03/2022 | 2380.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001592 | 09/03/2022 | 1269.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001594 | 09/03/2022 | 1245.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001596 | 09/03/2022 | 1257.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001598 | 09/03/2022 | 1225.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001599 | 09/03/2022 | 1195.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001601 | 09/03/2022 | 1186.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001602 | 09/03/2022 | 1208.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001603 | 09/03/2022 | 1150.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001604 | 09/03/2022 | 1204.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/03/2022 | 1196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA I COPA DE FUTEBOL DE APARECIDA - ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2022 | 116.18 | 00089349652404 | ANA PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADE PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2002 ACOMPANHANDO O TRANSLADO DE UMA MENOR MJBS A CIDADE DE APARECIDAPB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI N° 26709 QUE ALTERA A LEI N° 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001574 | 09/03/2022 | 2233.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001575 | 09/03/2022 | 2362.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/03/2022 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO E GERADOR DE ENERGIA DESTINADO A EVENTO I CORRIDA DE MULHERES DO MUNICIPIO DE APARECIDA ALUSIVO AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001577 | 09/03/2022 | 2219.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0001547 | 09/03/2022 | 2400.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 150 CENTO E CINQUENTA ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 24 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2022 NA SEDE E NO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0001548 | 09/03/2022 | 2400.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 150 CENTO E CINQUENTA ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS DIAS 14 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001580 | 09/03/2022 | 6582.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PAC2 CART A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001582 | 09/03/2022 | 2632.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA - PLACA LWL 4247 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001584 | 09/03/2022 | 3800.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA MERCEDES - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001585 | 09/03/2022 | 3765.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA - PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001587 | 09/03/2022 | 5398.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA PAC2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001591 | 09/03/2022 | 2724.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001593 | 09/03/2022 | 1316.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA QFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001595 | 09/03/2022 | 2677.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001597 | 09/03/2022 | 77.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001600 | 09/03/2022 | 1654.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/03/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOSCOMO TAMBEM NO APOIO DAS ATIVIDADES EXTRAS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/03/2022 | 1037.00 | 00091835518400 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2022 | 480.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIREAMEDIANTE TAREFIA DIARIAPARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUCAO COM RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOSA ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001622 | 10/03/2022 | 884.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072021 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2022 | 600.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001627 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE A 20 VINTE DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2022 | 600.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003861576422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001672 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2022 | 1332.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2022 | 1272.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/03/2022 | 1332.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001706 | 10/03/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001708 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001711 | 10/03/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001713 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0572021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001715 | 10/03/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010091151465 | FELIPE DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NAS ATIVIDADES DE ENROLAMENTO E TROCA DE PARAFUSOSDE MOTOR BOMBA DE 125 CV 2P A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2022 | 1523.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00009853696479 | LUANA HELENA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001729 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2022 | 800.00 | 43913089000190 | MFM BANDEIRAS- MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA BANDEIRA GIGANTE ASTEADA EM MASTRO NO CENTRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001717 | 10/03/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001723 | 10/03/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001727 | 10/03/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTNADOS A ABERTURA DA I CORRIDA DA MULHER NA CIDADE DE APARECIDA-PB A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTNADOS A ABERTURA DO CAMPEONATO DA 1 COPA DE FUTEBOL CIDADE DE APARECIDA-PB ASSENTAMENTO ACAUA.A CARGODA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/03/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2022 | 415.00 | 00072739738404 | LUIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ASSENTAMENTO ACAUA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001623 | 10/03/2022 | 559.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00072022 COM CONFORMIDADE COM A LEI 1413321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2022 | 600.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2022 | 1749.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE UM BEBEDOURO DE AGUA TROCA DE MOTORTROCA DE GAS E CONSERTO DO SELETOR DE TEMPERATURA MANUNTENCAO E ONSERTO EM GELADEIRATROCA DE MOTORENCANAMENTO DE FRIZER E TROCA DE FILTRO DE GAS. PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS ANGELICA ASSENTAMENTO ACAUA E VENEZAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001718 | 10/03/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001720 | 10/03/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00002720703435 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE 04 QUATRO BEBEDOUROS E 03 TRES GELADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA DJALMA GOMES DE SA E JOAO BATSTA DA SILVA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE LABORATIVA COMO VIGILANTE DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2022 | 79.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2022 | 900.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/03/2022 | 10725.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001725 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001726 | 10/03/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0001740 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/03/2022 | 1420.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001422625443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2022 | 1733.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0001621 | 10/03/2022 | 936.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000512021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS COMO TRATORCACAMBA E RETRO-ESCAVADEIRA.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2022 | 1424.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2022 | 1606.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/03/2022 | 1824.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2022 | 660.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2022 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2022 | 500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001624 | 10/03/2022 | 742.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001625 | 10/03/2022 | 844.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2022 | 1307.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DA DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVESOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2022 | 1307.00 | 00046725393420 | GLAUCIA MARIA SOBREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2022 | 606.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2022 | 116.18 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0001758 | 10/03/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2022 | 1161.80 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E FORTALEZACE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 07 17 21 24 26 27 DE JANEIRO E 03 E 04 DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2022 | 606.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2022 | 606.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2022 | 606.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001748 | 10/03/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME CONTRATO N° 0652021.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20021.CONFORME CONTRATO 065A2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2022 | 606.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2022 | 606.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2022 | 606.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART.DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0001759 | 10/03/2022 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/03/2022 | 606.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2022 | 606.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2022 | 606.00 | 00070348380461 | ALISON BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAuDE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010170608433 | AUGUSTA NATHACIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2022 | 606.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2022 | 606.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRAANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2022 | 606.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2022 | 606.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2022 | 606.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2022 | 800.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2022 | 606.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693..RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2022 | 606.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 0001808 | 11/03/2022 | 644.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARAS BOND 2.1 FRASCO 4ML DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001809 | 11/03/2022 | 423.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM E 150MM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001810 | 11/03/2022 | 2494.56 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA COLETORES MASCARAS TOUCA DESCARTAVEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001805 | 11/03/2022 | 1222.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO DISPENSA 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/03/2022 | 6331.00 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E ENTREGA DE REFEICOES QUENTINHAS DESTNADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO INTALADOS NA CASA DE APOIO JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001802 | 11/03/2022 | 468.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/03/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001803 | 11/03/2022 | 286.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DISPENSA 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001804 | 11/03/2022 | 416.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME PREGAO DISPENSA 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001799 | 11/03/2022 | 260.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0001806 | 11/03/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0001807 | 11/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000642021. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/03/2022 | 1797.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/03/2022 | 1348.00 | 00005579612460 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DE DIVULGACAO DAS MIDIAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001849 | 14/03/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001835 | 14/03/2022 | 5840.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 QUATRO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/03/2022 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/03/2022 | 8147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/03/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/03/2022 | 2693.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/03/2022 | 35968.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001830 | 14/03/2022 | 9600.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 36 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001831 | 14/03/2022 | 9600.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 36 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/03/2022 | 403.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/03/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1247 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/03/2022 | 211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/03/2022 | 282.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/03/2022 | 1375.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001850 | 14/03/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3. A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/03/2022 | 69.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/03/2022 | 394.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/03/2022 | 300.00 | 00060800747453 | JOÃO FILHO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0001848 | 14/03/2022 | 500.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CARRO DE SOM DESTINADO DE DIVULGACAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL E PARA ACOMPANHAMENTO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE OFERTADOS PELO CRAS- CENTRO DE ESPECIALIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E PELA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/03/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003260337423 | FRANCISCA CUSTODIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/03/2022 | 4049.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS UNIDADE SANITARIA E PRACA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/03/2022 | 182.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/03/2022 | 1135.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/03/2022 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/03/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001840 | 14/03/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001843 | 14/03/2022 | 209.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/03/2022 | 400.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/03/2022 | 424.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001847 | 14/03/2022 | 1394.82 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONE DE PAPEL ABS SONDA CLINICA UNILIMITRADA FLUOR LIQUIDO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000442021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DO PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001863 | 15/03/2022 | 4101.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001864 | 15/03/2022 | 3637.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/03/2022 | 582.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001871 | 15/03/2022 | 39669.39 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/03/2022 | 583.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/03/2022 | 7000.00 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF IDAVOLTA DESTINADA AO PREFEITO JOAO RABELO DE SA NETO DESTE PODER EXECUTIVO PARA VIAGEM ESTABELICIDA JUNTO AO CONGRESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/03/2022 | 6514.63 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEITO JOAO RABELO DE SA NETO DESTE PODER EXECUTIVO EM VIAGEM ESTABELICIDA JUNTO AO CONGRESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/03/2022 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001878 | 15/03/2022 | 2287.24 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS THINNER ETC DESTINADOS A PINTURA LETREIROS E ARTES EM FACHADAS E PAREDES INTERNAS DE UNIDADES ESCOLARES E IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/03/2022 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADOA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2022 | 1113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES SETEMBRO OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2022 | 524.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001877 | 15/03/2022 | 2518.16 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS MASSA CORRIDA THINNER ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/03/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/03/2022 | 300.00 | 00011514664410 | ERICA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 1 COLOCADA NA CORRIDA DA MULHER EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/03/2022 | 100.00 | 00010075533405 | SINELIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 3 COLOCADA NA CORRIDA DA MULHER EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011727525400 | LAYZA MARIA PONTES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO COMO 2 COLOCADA NA CORRIDA DA MULHER EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/03/2022 | 415.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001904 | 16/03/2022 | 1280.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHOES CACAMBA F4000 PLACAS NQE 4711 BXF 2263 E HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/03/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/03/2022 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO IMOVEL DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/03/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/03/2022 | 800.00 | 00051900530406 | TARCISIO DE LIMA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURAUTILIZADAS NO CURSO DE ALFAIATARIA OFERTADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADOATRAVES DO PRONATEC A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA DCC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/03/2022 | 521.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/03/2022 | 415.00 | 00011726049400 | JOSE HENRIQUE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS- COMUNICADE DE EXTREMA SITIO GATO ATE AS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001906 | 16/03/2022 | 1360.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS - PLACAS OFF 0284 OGC 5579 NPZ 9264- TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA SERVICO NA CUICA DE FREIO DIANTEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001907 | 16/03/2022 | 1970.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FLOCAO DE MILHO FEIJAO MANTEIGA ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001908 | 16/03/2022 | 5635.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR BISCOITOS SAL ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001909 | 16/03/2022 | 6711.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCAO DE MILHO MACARRAO ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001910 | 16/03/2022 | 682.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR LEITE EM PO MACARRAO ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/03/2022 | 300.00 | 00075951410444 | KALINA LIGIA DE SOUSA TEODORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001882 | 16/03/2022 | 3757.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE LEITES ESPECIFICOS PARA CRIANCAS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTICIAS ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001883 | 16/03/2022 | 3081.86 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR BOLSA DREN. COLOS. FRALDAS GERIATRICAS MAXI CONFORT ETC ESPECIFICOS PARA ENFERMOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE USO CONTINUO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS E ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001884 | 16/03/2022 | 24614.22 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001885 | 16/03/2022 | 13051.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001905 | 16/03/2022 | 900.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORDS KA E RENAUT SANDERO - PLACAS QSG 4216 E FORD KA - PLACAS QSE 7916 E NQI 1702- DIAGNOSTOCO NO SISTEMA DRIVE-BY-WIRE TROCA DO REPARO TBI MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 12 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/03/2022 | 2143.00 | 00003261543450 | LAUCIANO VIEIRA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETAMEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAI DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/03/2022 | 2143.00 | 00006366099448 | JERFFSON DE SOUSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/03/2022 | 3246.00 | 00095187456415 | KILDERE RONE MONTEIRO DE BRITO | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA CORTES DE TERRADESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PREPARO DO SOLOVALOR EM HORA DE MAQUINA.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII.ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVCO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/03/2022 | 3246.00 | 00095187456415 | KILDERE RONE MONTEIRO DE BRITO | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA CORTES DE TERRADESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PREPARO DO SOLOVALOR EM HORA DE MAQUINA.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII.ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVCO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/03/2022 | 1555.00 | 00095187456415 | KILDERE RONE MONTEIRO DE BRITO | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA CORTES DE TERRADESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PREPARO DO SOLOVALOR EM HORA DE MAQUINA.A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS TERMOS DO ART.6INCISO VIII.ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVCO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001903 | 16/03/2022 | 450.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT ESTRADA 1.4 PLACA NQF 3884- TROCA DE KIT DE EMBREAGEM COXIM DO AMORTECEDOR CORREIA DENTADA E TENSOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 06 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001933 | 17/03/2022 | 1574.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR BISCOITOS CAFE MOIDO ETC DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001937 | 17/03/2022 | 2584.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE AROMATIZANTE AEROSOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001948 | 17/03/2022 | 3200.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 40 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010558324401 | FRANCISCO FELIPE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/03/2022 | 300.00 | 00003520212412 | MARIA JUCERLANDIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001941 | 17/03/2022 | 2435.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO ALCOOL AGUA SANITARIA DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001942 | 17/03/2022 | 1789.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE AEROSOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001943 | 17/03/2022 | 2154.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE AEROSOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001940 | 17/03/2022 | 1982.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA SACOS DE LIXO VASSOURAS PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001926 | 17/03/2022 | 1870.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO ACUCAR BISCOITOS CAFE MOIDO MARGARINA ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO- LANCHESREFEICOES OFERECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001930 | 17/03/2022 | 1928.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS ALCOOL SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001936 | 17/03/2022 | 12623.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AMACIANTE DE ROUPAS DESINFETATES ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001938 | 17/03/2022 | 1178.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DETERGENTE LIQUIDODESINFETANTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001939 | 17/03/2022 | 1161.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE AEROSOLDESINFETANTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001921 | 17/03/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001929 | 17/03/2022 | 2022.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO EXTRATO DE TOMATE CAFE MACARRAO ETC DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001932 | 17/03/2022 | 3973.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS ALCOOL SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/03/2022 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEIL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/03/2022 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001947 | 17/03/2022 | 2800.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADA MOTONIVELADORA TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPRACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO E DISPOSICAO DA SECRCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001927 | 17/03/2022 | 1027.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO ACUCAR BISCOITOS CAFE MOIDO MARGARINA ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO- LANCHESREFEICOES OFERECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001934 | 17/03/2022 | 1730.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001928 | 17/03/2022 | 2359.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS ALCOOL SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001931 | 17/03/2022 | 2592.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR AVEIA INTEGRAL MACARRAO ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO- LANCHESREFEICOES OFERECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/03/2022 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001925 | 17/03/2022 | 2413.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR CAFE MOIDO VINAGRE ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001935 | 17/03/2022 | 2847.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DETERGENTE LIQUIDO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001971 | 18/03/2022 | 260.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001993 | 18/03/2022 | 725.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE REGISTRADOR TIGRADO PRANCHETA DURATEX PASTA OFICIO ESFEROGRAFICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/03/2022 | 181.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001981 | 18/03/2022 | 874.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EIXO COMANDOJUNTA MOTOR. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY-5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001967 | 18/03/2022 | 468.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/03/2022 | 830.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001974 | 18/03/2022 | 650.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072021 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/03/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001969 | 18/03/2022 | 364.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001991 | 18/03/2022 | 590.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA OFICIO GRAMPO COBREADO CANETA MARCA TEXTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001955 | 18/03/2022 | 1596.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001956 | 18/03/2022 | 3840.25 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001957 | 18/03/2022 | 4584.32 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001958 | 18/03/2022 | 436.45 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001976 | 18/03/2022 | 5047.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TURBINA MOTOR COMPRESSOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001977 | 18/03/2022 | 1097.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BATERIA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001978 | 18/03/2022 | 1677.28 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CAMBIOCOXIMBOBINA E CILINDRO. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001979 | 18/03/2022 | 6644.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SENSOR ROTACAO PISTAO JOGO DE REPARO ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFA 0654 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001980 | 18/03/2022 | 3923.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BICO INJETOR ELETRONICO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001982 | 18/03/2022 | 3748.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PINCA FREIO E CILINDRO MESTRE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001984 | 18/03/2022 | 4390.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONJUNTO SINCRONIZ 1A 2A ENGRENAGEM 1A VELOC. EIXO FREIO PRINCIPAL E TUBO DE PRESSAO ELETRON.E DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001986 | 18/03/2022 | 2145.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE RADIADOR OLEO RADIADOR OLEO MOTOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001988 | 18/03/2022 | 1300.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS HIDROVACUO FREIO E CILINDRO MESTRE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001995 | 18/03/2022 | 9118.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA ESCOLAR REABASTECEDOR PARA MARCADOR PLACA EM EVA GRAMPOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. 000112022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002956321196 | LANA FLAVIA SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/03/2022 | 200.00 | 00026854801885 | VANDERLEY AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/03/2022 | 548.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/03/2022 | 45.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001989 | 18/03/2022 | 2499.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PINCEL CHATO TINTAS PARA TECIDO REGUA FITA DUPLA FACE PAPEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LUDICAS DO INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001990 | 18/03/2022 | 3559.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TNT PP PINCEL PLACA EVA LAPIS DE COR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LUDICAS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001992 | 18/03/2022 | 3645.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TINTA CARIMBO REGISTRADOR AZ PAPEL A4 PASTA ABA OFICIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/03/2022 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001972 | 18/03/2022 | 611.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 LEI N° 14.13321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001983 | 18/03/2022 | 2108.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JOGO DE JUNTA SUPERIORFILTRO AR GRANDE DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/03/2022 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/03/2022 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001975 | 18/03/2022 | 1170.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001959 | 18/03/2022 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/03/2022 | 482.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001985 | 18/03/2022 | 1005.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PALHETACOXIM MOTORCOXIM CAMBIOCOXIM MT FORD K DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE-8379 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0001987 | 18/03/2022 | 510.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CHAVE SETA FORD KA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE-7906 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0001994 | 18/03/2022 | 1486.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PRANCHETA DURATEX PASTA SANFONADA DADERNO PROTOCOLO E ATA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002013 | 21/03/2022 | 1896.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SANDERO FORD'S-KA E AMBULANCIA PLACAS NQI 1702 QSE 7906 QSE 9636 NQH0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/03/2022 | 1460.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/03/2022 | 835.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN E VAN. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002007 | 21/03/2022 | 1459.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DAS MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND TL-75 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002009 | 21/03/2022 | 1498.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR - PLACA NQE 4711 E MAQUINA PESADA- TRATOR 02 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/03/2022 | 363.00 | 00002930656409 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS UNHAS DA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/03/2022 | 350.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA SOLDA DA GRADE E ENGATE DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 28 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/03/2022 | 1500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CACAMBA - PLACA NQE 4711 TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 12 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/03/2022 | 3921.10 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM MINISTERIOS E SECRETARIAS LIGADAS AO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/03/2022 | 80.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR SW4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002008 | 21/03/2022 | 4243.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA- QFD 7J42 PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/03/2022 | 635.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002023 | 21/03/2022 | 158995.23 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA CONTENDO 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO- CONVENIO ESTADUAL N 02102021 TOMADA DE PRECO 000032021 E CONTRATO 0312022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/03/2022 | 150.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/03/2022 | 200.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/03/2022 | 400.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/03/2022 | 50.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/03/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002005 | 21/03/2022 | 345.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA- MNO 0A30 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002006 | 21/03/2022 | 180.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA-HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/03/2022 | 650.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CACAMBA - PLACA BXF 2263 E F4000 - PLACA HUX 3C05 PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 52 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/03/2022 | 474.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/03/2022 | 150.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002036 | 22/03/2022 | 620.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/03/2022 | 295.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002047 | 22/03/2022 | 585.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI N° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/03/2022 | 295.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/03/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/03/2022 | 3487.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002044 | 22/03/2022 | 520.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00072022 COM CONFORMIDADE COM A LEI 1413321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/03/2022 | 295.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002046 | 22/03/2022 | 377.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/03/2022 | 622.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVCOS EM UMA APRESENTACAO MUSICO CULTURAL DE FREVO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM COMEMORACAO AO PRIMEIRO CARNAVAL DA MELHOR IDADE EM EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/03/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/03/2022 | 2232.10 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/03/2022 | 295.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/03/2022 | 2256.53 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE- DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOULUCAO DE RECURSOS RECEBIDOS DE FORMA MAJORADA DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2020 PQA-VS 2020 EM CUMPRIMENTO AO OFICIO DE N 6332022DAEVSSVSMS EXPEDIDO EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002039 | 22/03/2022 | 4014.47 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002040 | 22/03/2022 | 300.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0002041 | 22/03/2022 | 12306.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO LUSTRA MOVEISAMACIANTE DE ROUPAS 2L POLIDOR DE ALUMINIO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002042 | 22/03/2022 | 400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002043 | 22/03/2022 | 280.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002045 | 22/03/2022 | 500.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0002048 | 22/03/2022 | 10296.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE CREME DE LEITE FEIJAO FARINHA DE MANDIOCA ETC DESTINADO A ALIMENTACAOREFEICOES DOS SERVIDORES EM CARATER DE PLANTAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/03/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002059 | 23/03/2022 | 3369.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS CAPACITOR PPM REGISTRO GAVETA ROLAMENTO CABO FLEXIVEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/03/2022 | 2166.30 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO SAIDA MATERNIDADE E MOCHIA DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00012521951412 | RHOLYSTON JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E COBERTURA NAS MIDIAS SOCIAIS COM A FUNCAO DE INFORMAR ENGAJAR E ATRAIR A POPULACAO EM GERAL SOBRE SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/03/2022 | 700.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS DE LOCACAO DE DRONES DESTNADOS A FILMAGENS DE AREA GEOGRAFICA DA CIDADE E ZONA RURAL PARA A APRESENTACAO NO DIA ALUSIVO A EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/03/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/03/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAOFORMACAO CONTINUADA DESTNADA A PROFESSORES E TECNICOS ATRAVES DAS ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO DO IFRN- CAMPUS IPANGUACU A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002067 | 24/03/2022 | 2590.25 | 14140752000162 | GRAFICA E EDITORA INOVE- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS CARIMBOSCARTAO 4X4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002069 | 24/03/2022 | 241.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002070 | 24/03/2022 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002077 | 25/03/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA 052022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002084 | 28/03/2022 | 80.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE VEICULO D.20 PLACA KFF- 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MARCOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002092 | 28/03/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2022 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2022 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0002091 | 28/03/2022 | 300.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM DA 1 COPA DE FUTEBOL AMADOR DE 2022 NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002082 | 28/03/2022 | 640.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA MANCHAO ATENDIMANTO FORA DO PERIMETRO URBANO DE VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS PLACAS NPZ 9264 OGD 1326 OFF 0284 NPU 8241 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2022 | 156.00 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE ESTAO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2022 | 221.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MERCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002095 | 29/03/2022 | 1470.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM MAQUINAS PESADAS TRATOR RETROESCA VADEIRA MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA COMO TAMBEM ATENDIMENTO PRESTADOS FORA DO PERIMETRO URBANO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002093 | 29/03/2022 | 300.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOE MONTAGEM DE PNEUS NOS SFORD KA - SPIN E SANDERO PLACAS QSE 7936 QSF 0046 QSE 7906 QSE 7916QSG 4216 QSE 7636 NQI 1702 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002094 | 29/03/2022 | 40.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO SANDERO - PLACA OFY 5916 PERTENCENTE A UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002141 | 29/03/2022 | 16533.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PORTA AGULHA PINCA HEMOSTATICA TESOURAS CABO PARA BISTURI ETC DESTINADOS A PEQUENAS CIRURGIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTAS ALVES FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2022 | 160.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2022 | 110.00 | 00048371035888 | DAMIAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2022 | 160.00 | 00006587310419 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2022 | 150.00 | 00011706370431 | ERICA SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2022 | 300.00 | 00010529050480 | MARIA EDUARDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2022 | 240.00 | 00010624399451 | KATIA CILENE COSTA TARACHUCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2022 | 280.00 | 00011001599403 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003260804498 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070348390424 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/03/2022 | 250.00 | 00008518141400 | EDILEUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009095135462 | EDVANIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003929316480 | EDITE NEVES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2022 | 120.00 | 00004766379454 | JANDEILZA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2022 | 130.00 | 00009853797402 | JOSICLEA FERREIRA ESTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/03/2022 | 140.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2022 | 110.00 | 00010996635475 | FRANCINALDO PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2022 | 130.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004956582439 | FRANCISCA MARIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/03/2022 | 180.00 | 00012642793451 | FRANCINEIDE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/03/2022 | 130.00 | 00004000648470 | FRANCISCA CLAUDIO DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2022 | 120.00 | 00007851023459 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2022 | 140.00 | 00006723309464 | GENILDA LARANJEIRA DANTAS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/03/2022 | 140.00 | 00010076512452 | ALSEMIR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003260065407 | ALBERTINA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2022 | 150.00 | 00070488211409 | APARECIDA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/03/2022 | 140.00 | 00005469932494 | ARINEIDE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2022 | 200.00 | 00042294359836 | JOSELI DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2022 | 200.00 | 00071217442448 | ELISIMARA GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009853312409 | MIRTS FERNANDES NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006571152401 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070348318405 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2022 | 200.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005558624450 | ERICELMA DE MORAES GARRIDO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003260714405 | MARIA ALZIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2022 | 200.00 | 00061921829303 | NATHALIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2022 | 200.00 | 00071399813455 | EDVANIA BATISTA DA SILVA LINS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2022 | 200.00 | 00013194456407 | JANYERE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2022 | 200.00 | 00012602879479 | FRANCISCA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002097 | 29/03/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/03/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2022 | 8012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2022 | 9391.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2022 | 78.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 25.447-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 ADO - LC 1762020 - ADO25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0002151 | 30/03/2022 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR COLUNA 60CM DESTINADO A SALA DE AULA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2022 | 12403.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2022 | 16889.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/03/2022 | 23668.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/03/2022 | 117556.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2022 | 196529.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2022 | 4181.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2022 | 55243.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2022 | 21643.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2022 | 11734.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2022 | 63342.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/03/2022 | 17718.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2022 | 274.52 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE TESC- TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2018 COM SEU RESPECTIVO COMPROVANTE REFERENTE A 4 QUARTA PARCELA DE 2019 E CONVENIO 1802013. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/03/2022 | 88.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTEREFERENTE A AUSENCIA DE CONTRA PARTIDA PARA COBRIR TARIFAS BANCARIAS E REGULARIZAR PENDENCIA DE CONVENIO 3112019 DO CONVENIO TESC- TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2022 | 7804.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/03/2022 | 2312.00 | 00018968614741 | GABRIELLE FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2022 | 137.00 | 00071381422420 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2022 | 9000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2022 | 9057.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0002157 | 30/03/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002161 | 30/03/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO FIRMADO E PREGAO PRESENCIAL N° 00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2022 | 3527.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010885627440 | FRANCISCO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2022 | 1191.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. V NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2022 | 17609.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2022 | 23019.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0002219 | 30/03/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000522019. NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2022 | 300.00 | 00001367493137 | ERMANCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2022 | 200.00 | 00015476927409 | MARLUCIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2022 | 200.00 | 00015306137440 | JUSSEMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/03/2022 | 3954.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/03/2022 | 977.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 - SCFV PRO-T REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/03/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/03/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2022 | 8100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002148 | 30/03/2022 | 1080.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2022 | 33901.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2022 | 35312.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2022 | 26768.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2022 | 15337.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2022 | 8417.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2022 | 11482.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2022 | 6248.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2022 | 1935.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/03/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA EM PACIENTE JOSE DAS NEVES SOUSA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002150 | 30/03/2022 | 1327.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2022 | 28483.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2022 | 11838.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2022 | 42212.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2022 | 9791.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2022 | 2888.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2022 | 3210.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/03/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002231 | 31/03/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002239 | 31/03/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/03/2022 | 11182.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 20- 15. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/03/2022 | 1420.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/03/2022 | 100.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS- MARCONE SERVIÇO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONSERTO DO VENTILADOR E RADIADOR DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/03/2022 | 1162.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/03/2022 | 1162.00 | 00072738065449 | MARIA GORETTI BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002242 | 31/03/2022 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA TRIPLA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002243 | 31/03/2022 | 1504.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS ALCOOL TOSCANO SERINGAS AGULHAS AVENTAIS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE BUCAL SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/03/2022 | 9915.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134-SUS. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/03/2022 | 6346.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 -SUS. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/03/2022 | 3290.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 72 E 111 -SUS. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/03/2022 | 2698.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 -SUS. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/03/2022 | 7415.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 17 E 54 -SUS. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/03/2022 | 182.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANOS CAMPOS CIRURGICO DESTINADOS AO USO EM PEQUENAS CIRURGIAS PROMOVIDAS NO PSF I- AUA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/03/2022 | 6426.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/03/2022 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 2831 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022ONDE ESTEVE NO ESCRITORIO DA LCL -PROJETOS TRATANDO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS E DE REPASSES EM ANDAMENTOS.ESTEVE PRESENTE NA FUNASAPARA REUNIOES DE DESENTRAVE DA OBRA DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE E VISITA AO ESCRITORIO DA EPC-PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/03/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/03/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/03/2022 | 200.00 | 00007095026483 | ADRIANO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/03/2022 | 200.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2022 | 1290.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/03/2022 | 200.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/03/2022 | 8735.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/03/2022 | 1059.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/03/2022 | 777.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002240 | 31/03/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002241 | 31/03/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/03/2022 | 3053.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/03/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/03/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS SETORES E SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/03/2022 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/03/2022 | 3123.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64. NO MES DEMARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/03/2022 | 380.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/03/2022 | 1941.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FRALDAS EM TECIDO DESTINADAS A FORMACAO DE KITS ENTREGUES AS GESTANTES BENEFICIADAS COM O BOLSA MATERNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/03/2022 | 3064.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/03/2022 | 1975.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO SEDEA CARGO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002230 | 31/03/2022 | 0.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA ESCOLAR REABASTECEDOR PARA MARCADOR PLACA EM EVA GRAMPOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. 000112022. OBS.REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 1995 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/03/2022 | 1162.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE LABORATIVA COMO VIGILANTE DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/03/2022 | 23966.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25- FUNDEB 30 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/03/2022 | 63034.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36- FUNDEB 70. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/03/2022 | 10921.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 39 107 138 FUNDEB NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/03/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82- FUNDEB NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/03/2022 | 11943.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100- FUNDEB NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/03/2022 | 357.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/03/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/03/2022 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/03/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/03/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 12 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/03/2022 | 3654.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/04/2022 | 250.00 | 28816543000109 | BADARO ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A1 PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/04/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/04/2022 | 1800.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTO I CORRIDA DAS MULHERES REALIZADA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/04/2022 | 1800.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTO DE ABERTURA DA COPA ACAUA DE FUTEBOL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002287 | 01/04/2022 | 12017.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO MACARRAO FLOCOS DE MILHO ACUCAR ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002289 | 01/04/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS 5X5 DO TIPO CHAPEU DE BRUXA UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/04/2022 | 590.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/04/2022 | 730.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MODULO RONTAN RT100 COM TROCA DA SAIDA DE RF E PELICULA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0002288 | 01/04/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA UTILIZADAS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/04/2022 | 4394.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES MARMITAS E BOLOS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/04/2022 | 320.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/04/2022 | 250.00 | 00003260094423 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009310964480 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002309 | 04/04/2022 | 15200.00 | 30116303000135 | INCOLAMA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A ESCOAMENTO DA AGUA PROVENIENTE DE RIACHO NO ENTORNO DA CONTRUCAO DA NOVA ESCOLA. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 N° 00082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/04/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/04/2022 | 497.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/04/2022 | 63.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0002318 | 05/04/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002321 | 05/04/2022 | 126.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002323 | 05/04/2022 | 867.30 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002324 | 05/04/2022 | 122.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002326 | 05/04/2022 | 1851.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002337 | 05/04/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002427 | 05/04/2022 | 12000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES EM VIRTUDE DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS PLACAS NPZ 9264 E OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000142022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0002459 | 05/04/2022 | 3200.00 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 CARDERNOS EM ESPIRAL COM CAPA DURA PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000702021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/04/2022 | 19.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002330 | 05/04/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/04/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/04/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/04/2022 | 1272.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002333 | 05/04/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002338 | 05/04/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/04/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/04/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/04/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002365 | 05/04/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/04/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002390 | 05/04/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/04/2022 | 1320.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/04/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002406 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/04/2022 | 1320.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/04/2022 | 1037.00 | 00091835518400 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00081179480791 | RAIMUNDO CESARIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002320 | 05/04/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS E ORIENTACAO SOBRE INFORMACOES E PROCEDIMENTOS JUNTOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002458 | 05/04/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/04/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00009853696479 | LUANA HELENA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CLTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0002314 | 05/04/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/04/2022 | 50.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/04/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/04/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/04/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0002429 | 05/04/2022 | 10073.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TESOURAS FOLHAS DIVERSAS LAPIS DE COR GRAMPOS COLAS FITAS BORRACHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/04/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0002380 | 05/04/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/04/2022 | 606.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/04/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/04/2022 | 1818.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/04/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/04/2022 | 1424.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/04/2022 | 1824.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002316 | 05/04/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/04/2022 | 50.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO FORD-KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002328 | 05/04/2022 | 1280.60 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002329 | 05/04/2022 | 132.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/04/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0002363 | 05/04/2022 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/04/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/04/2022 | 606.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/04/2022 | 606.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/04/2022 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/04/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/04/2022 | 600.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NO USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002431 | 05/04/2022 | 5200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD-KA PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PLACAS QSE 7906 QSE 7916 E QSE 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/04/2022 | 2087.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRAANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/04/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART.DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/04/2022 | 1540.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002464 | 06/04/2022 | 1199.80 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0002471 | 06/04/2022 | 450.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM DE INFORMACOES SOBRE A SEMANA DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/04/2022 | 520.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002474 | 06/04/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002468 | 06/04/2022 | 535.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002466 | 06/04/2022 | 700.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL COMO TAMBEM PARA ATENDER DEMANDA DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/04/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/04/2022 | 406.64 | 00091863759468 | JUCILANIA QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/04/2022 | 232.36 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/04/2022 | 232.36 | 00005965436467 | CICERA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002481 | 07/04/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002491 | 07/04/2022 | 32.85 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002492 | 07/04/2022 | 18.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002493 | 07/04/2022 | 228.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002494 | 07/04/2022 | 126.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINODA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002495 | 07/04/2022 | 423.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002496 | 07/04/2022 | 1143.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002497 | 07/04/2022 | 85.50 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002498 | 07/04/2022 | 70.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002499 | 07/04/2022 | 873.46 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002500 | 07/04/2022 | 684.46 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002501 | 07/04/2022 | 78.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002502 | 07/04/2022 | 1391.30 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002503 | 07/04/2022 | 210.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25.447-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/04/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/04/2022 | 382.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002482 | 07/04/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002483 | 07/04/2022 | 1258.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/04/2022 | 309.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO-QUIMICA NA AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/04/2022 | 1186.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002484 | 07/04/2022 | 500.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/04/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0412 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0473612022-64 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/04/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002488 | 07/04/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/04/2022 | 1080.00 | 00009082765403 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/04/2022 | 1080.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/04/2022 | 156.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DO SITIO VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/04/2022 | 800.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/04/2022 | 524.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE TARUGOS DO TRATOR RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/04/2022 | 0.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002511 | 08/04/2022 | 4062.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO - PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002512 | 08/04/2022 | 4526.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN - PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002514 | 08/04/2022 | 4408.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002516 | 08/04/2022 | 3617.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002521 | 08/04/2022 | 2640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/04/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002509 | 08/04/2022 | 802.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/04/2022 | 1016.60 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 22 23 E 28 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DA EPC E ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E 01 UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA RECEBIMENTO DA CONCESSIONARIA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/04/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/04/2022 | 10828.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0002518 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/04/2022 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-5 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/04/2022 | 208.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002526 | 08/04/2022 | 48.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002528 | 08/04/2022 | 24.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002529 | 08/04/2022 | 146.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002530 | 08/04/2022 | 136.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002531 | 08/04/2022 | 152.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002532 | 08/04/2022 | 96.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/04/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE MARCO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCAIONAISDISCIPLINAR ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS ORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/04/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/04/2022 | 94.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UM VENTILADOR MARCA ARGE - TWSTER 160W REPARO NO EIXO E BUCHAS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/04/2022 | 415.00 | 00011726049400 | JOSE HENRIQUE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE EXTREMA SITIO GATO ATE AS UNIDADES ESCOLARES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/04/2022 | 622.00 | 00012872662405 | VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINAR ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS ORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/04/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/04/2022 | 415.00 | 00070348483430 | MARIA RAFAELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTRE ELES DIGITACAO E IMPRESSOES DAS ATIVIDADE ESCOLARES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/04/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE MARCO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/04/2022 | 1091.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/04/2022 | 830.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/04/2022 | 415.00 | 00070348321457 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE CONSERTO DE CISTERNA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL E. F. LILI QUEIROGA ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/04/2022 | 535.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS NA E.M.E.F LILI QUEIROGA E BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/04/2022 | 166.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DOS ONIBUS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2022 | 768.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2022 | 1361.96 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA AS EQUIPE SRESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DE I COPA ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL PERTECENTE A COMUDADE DE ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO.NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/04/2022 | 1075.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 2362022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2022 | 29.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDASJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/04/2022 | 900.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/04/2022 | 1440.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/04/2022 | 1440.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/04/2022 | 1560.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2022 | 870.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | REERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022.NOS TERMOS DO ART. 6 INICISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00002785364414 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00010011330481 | JOSE DYEGO SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/04/2022 | 1320.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIREAMEDIANTE TAREFIA DIARIAPARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUCAO COM RETIRADAS DE PEDRAS E ENTULHOSA ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/04/2022 | 1380.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/04/2022 | 600.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/04/2022 | 830.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOSCOMO TAMBEM NO APOIO DAS ATIVIDADES EXTRAS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/04/2022 | 1272.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/04/2022 | 450.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002618 | 11/04/2022 | 3616.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 226 DUZENTOS E VINTE E SEIS ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 28 DE MARCO E 08 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0002619 | 11/04/2022 | 3632.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 227 DUZENTOS E VINTE E SETE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 14 E 25 DE MARCO DE 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002621 | 11/04/2022 | 3132.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002628 | 11/04/2022 | 20039.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BUCHAS PREGOS COMPENSADO DOBRADICAS LAMPADAS COLUNAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/04/2022 | 370.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/04/2022 | 474.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002631 | 11/04/2022 | 36337.35 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS VERGALHAO REATOR PARAFUSOS CABOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002639 | 11/04/2022 | 2180.10 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CANALETAS VERGALHAO PARAFUSOS CAIXA DE LUZ INTERRUPTORES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/04/2022 | 200.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE TELA SOMBREAMENTO DESTINADA A COBERTURA DO CACAMBAO DE LIXO QUE FAZ O TRANSPORTE DO MATERIAL ENTRE APARECIDA E UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NA CIDADE DE SOOUSA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002617 | 11/04/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO NO MES DE MARCO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002633 | 11/04/2022 | 35.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PREGOS E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002637 | 11/04/2022 | 90.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CADEADOS E PREGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/04/2022 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/04/2022 | 692.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/04/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO E O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLARA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002635 | 11/04/2022 | 183.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BACIA CONVENCIONAL CABECOTE E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/04/2022 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO E O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLARA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002640 | 11/04/2022 | 131261.60 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA CONTENDO 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO- CONVENIO ESTADUAL N 02102021 TOMADA DE PRECO 000032021 E CONTRATO 0312022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002642 | 11/04/2022 | 2320.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/04/2022 | 660.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/04/2022 | 297.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/04/2022 | 46.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002625 | 11/04/2022 | 3256.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/04/2022 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/04/2022 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002634 | 11/04/2022 | 112.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PREGOS FITA ISOLANTE PARAFUSOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/04/2022 | 0.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/04/2022 | 506.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/04/2022 | 750.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS03 08 10 15 17 DE MARCO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/04/2022 | 580.90 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO E 01 05 E 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002636 | 11/04/2022 | 85.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DISJUNTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002641 | 11/04/2022 | 3100.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002623 | 11/04/2022 | 2726.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS EM SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002615 | 11/04/2022 | 6760.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 52 PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002643 | 11/04/2022 | 5800.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NO REPARO DA UNIDADE ANCORA DA VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000232021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/04/2022 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/04/2022 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO DE PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/04/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002657 | 12/04/2022 | 35501.26 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002658 | 12/04/2022 | 24021.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002660 | 12/04/2022 | 7036.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002661 | 12/04/2022 | 2946.36 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/04/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002662 | 12/04/2022 | 1338.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ LEITE EM PO MACARRAO FEIJAO CUZCUZ ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002663 | 12/04/2022 | 7486.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR LEITE EM PO MACARRAO BISCOITOS CUZCUZ ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002664 | 12/04/2022 | 1614.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E PARBOLIZADO ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR VINAGREFLOCAO DE MILHO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002665 | 12/04/2022 | 6931.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO BISCOITOS ACUCAR VINAGREFLOCAO DE MILHO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/04/2022 | 1950.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTNADOS A ABERTURA DA I CORRIDA DA MULHER NA CIDADE DE APARECIDA-PB REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO FINALIZANDO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO.NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/04/2022 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682021 | 0002645 | 12/04/2022 | 10721.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BARRA CONECTOR E CORDAO PISCA PISCA DESTINADOS A VIABILIZACAO DO PROJETO ILUMINOTECNICO DA ORNAMENTACAO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000682021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/04/2022 | 1037.00 | 00080597661472 | SABINO AUGUSTO VELDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220441851 E DOCUMENTO 3618065-9 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO ASSENTAMENTO ACAUA NO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB CR 1077179-652020 COM AREA TOTAL DE 15.55078 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002682 | 13/04/2022 | 9200.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 23 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0002683 | 13/04/2022 | 8800.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 22 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002690 | 13/04/2022 | 2967.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002698 | 13/04/2022 | 912.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PECAS E SUSPENCAO DE VEICULO AUTOTOR D20 PLACA QFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002712 | 13/04/2022 | 6710.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA PAC2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002714 | 13/04/2022 | 8339.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PAC2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/04/2022 | 82.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/04/2022 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEIL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002720 | 13/04/2022 | 4927.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002721 | 13/04/2022 | 4605.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002725 | 13/04/2022 | 99.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002726 | 13/04/2022 | 2873.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ECO SPORT PLACA DLB 8258 A CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002728 | 13/04/2022 | 4759.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002730 | 13/04/2022 | 1646.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002731 | 13/04/2022 | 2201.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002743 | 13/04/2022 | 3423.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA LWL 4247 A CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002744 | 13/04/2022 | 3374.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/04/2022 | 1653.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTACAO E SISTEMATIZACAO DOS BENEFICIARIOS NSCRITOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002700 | 13/04/2022 | 2587.31 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL SABAO EM PO SACOS PARA LIXO TOALHA DE PAPEL ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/04/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO.NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002741 | 13/04/2022 | 2382.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002742 | 13/04/2022 | 2529.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/04/2022 | 363.00 | 00009793843462 | VALMIR FERNANDES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS EM BOLAS DE FUTEBOL REDES DAS TRAVES E BANDEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/04/2022 | 1348.00 | 00005579612460 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DE DIVULGACAO DAS MIDIAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/04/2022 | 1451.00 | 00013003049445 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0002689 | 13/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000642021. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002697 | 13/04/2022 | 2784.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DETERGENTE PAPEL HIGIÊNICO PANOS DE CHAO SACOS DE LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002706 | 13/04/2022 | 1749.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE MANTEIGA ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002707 | 13/04/2022 | 2632.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO RAPADURAS MARGARINA BISCOITOS CAFE ADOCANTE ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002727 | 13/04/2022 | 2511.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002695 | 13/04/2022 | 1819.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE SABAO EM PO PANOS DE CHAO ALCOOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002702 | 13/04/2022 | 11921.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL PA DE LIXO SACOS PARA LIXO PANOS DE CHAO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002708 | 13/04/2022 | 28.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00012022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002709 | 13/04/2022 | 200.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00012022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002732 | 13/04/2022 | 2255.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002733 | 13/04/2022 | 2320.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002734 | 13/04/2022 | 2283.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002735 | 13/04/2022 | 2166.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002736 | 13/04/2022 | 2155.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORONIBUS - PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002737 | 13/04/2022 | 2244.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS - PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002738 | 13/04/2022 | 2279.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS - PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002739 | 13/04/2022 | 2337.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002740 | 13/04/2022 | 2547.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002748 | 13/04/2022 | 2496.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/04/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/04/2022 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/04/2022 | 116.18 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 12 DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/04/2022 | 464.72 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE FORTALEZA - CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002691 | 13/04/2022 | 1476.60 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002692 | 13/04/2022 | 283.59 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SANDERO PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002693 | 13/04/2022 | 465.75 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORESFORD KA PLACA QSF 0046 PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002694 | 13/04/2022 | 1174.38 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORESFORD KA PLACA QSE 8376 PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002696 | 13/04/2022 | 2043.64 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002699 | 13/04/2022 | 855.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002701 | 13/04/2022 | 513.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002703 | 13/04/2022 | 114.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002704 | 13/04/2022 | 513.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002705 | 13/04/2022 | 57.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORSANDERO PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/04/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/04/2022 | 483.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002749 | 13/04/2022 | 5252.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002750 | 13/04/2022 | 5706.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002751 | 13/04/2022 | 4450.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/04/2022 | 194.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002722 | 13/04/2022 | 88.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002723 | 13/04/2022 | 7863.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002724 | 13/04/2022 | 1360.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002745 | 13/04/2022 | 9709.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002747 | 13/04/2022 | 9430.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002686 | 13/04/2022 | 66.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS FIO DE SUTURA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002687 | 13/04/2022 | 69.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002688 | 13/04/2022 | 130.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/04/2022 | 62.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002752 | 13/04/2022 | 81.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002753 | 13/04/2022 | 3289.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002754 | 13/04/2022 | 3252.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002755 | 13/04/2022 | 3210.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002756 | 13/04/2022 | 3202.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002757 | 13/04/2022 | 3241.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002758 | 13/04/2022 | 3177.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002759 | 13/04/2022 | 3173.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/04/2022 | 300.00 | 00010214227464 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002746 | 13/04/2022 | 2833.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002729 | 13/04/2022 | 2635.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/04/2022 | 8.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 25.447-9 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/04/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/04/2022 | 761.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/04/2022 | 560.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612021 | 0002802 | 18/04/2022 | 171.70 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE COMPOEM A EQUIPE DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002780 | 18/04/2022 | 1092.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO ESPONJAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/04/2022 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/04/2022 | 182.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0802241-05.2022.815.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/04/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS SETORES E SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002771 | 18/04/2022 | 1266.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE ACUCAR RAPADURA CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002778 | 18/04/2022 | 1623.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL SACOS PARA LIXO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/04/2022 | 2170.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO SEDEA CARGO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002770 | 18/04/2022 | 2497.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ACHOCOLATADO CAFE BISCOITOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESREFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612021 | 0002801 | 18/04/2022 | 171.70 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE COMPOEM A EQUIPE DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002776 | 18/04/2022 | 3945.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS ESPONJAS ALCOOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002784 | 18/04/2022 | 1938.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CHAS ACUCAR CAFE RAPADURA LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/04/2022 | 1032.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002795 | 18/04/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA 052022. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/04/2022 | 730.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002805 | 18/04/2022 | 880.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 - PLACA KFF 0I25 E CACAMBA - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002779 | 18/04/2022 | 1822.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002781 | 18/04/2022 | 1788.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA DETERGENTE ESPONJAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002782 | 18/04/2022 | 1943.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO ALCOOL AGUA SANITARIA DESINFETANTE PANOS DE CHAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002783 | 18/04/2022 | 1976.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO AROMATIZANTE AEROSOL SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002768 | 18/04/2022 | 1815.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/04/2022 | 830.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002773 | 18/04/2022 | 1411.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO BISCOITOS DIVERSOS CHAS ACUCAR CAFE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002774 | 18/04/2022 | 2827.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS SACOS PARA LIXO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/04/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002792 | 18/04/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA - PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 N° 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0002767 | 18/04/2022 | 640.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 16 EXAMES DE CAMPIMETRIA PARA ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA CONFORME RELACAO CONTIDA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N 000642021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/04/2022 | 570.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/04/2022 | 852.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/04/2022 | 208.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2456 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/04/2022 | 2360.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612021 | 0002803 | 18/04/2022 | 171.70 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE COMPOEM A EQUIPE DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/04/2022 | 300.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0002813 | 19/04/2022 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA LEI 14.13321 N 000642021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/04/2022 | 1311.31 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS OLEO MOTOR DAYLY CARTUCHO FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO OLEO FILTRO ANTI-POLEN ETC DESTINADOS AO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/04/2022 | 387.50 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002830 | 19/04/2022 | 2625.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA - PLACAS QSE 7916 QSE 7936 E RENAUT SANDERO - PLACA NQI 1702 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002825 | 19/04/2022 | 2900.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA - PLACAS QSE 7906 QSF 0046 QSE 7916 QSE 7936 E NO SANDERO - PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002821 | 19/04/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3. A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/04/2022 | 208.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2562 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/04/2022 | 600.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE CAMINHAO MUCK UTILIZADO PARA IMPLANTACAO DE POSTE NA COMUNIDADE VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE CAMINHAO MUCK UTILIZADO PARA IMPLANTACAO DE MANILHAS NO ENTORNO DA CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA PARA AUXILIAR NO ESCOAMENTO DA AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002827 | 19/04/2022 | 88992.00 | 41489450000177 | ALPHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002823 | 19/04/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002829 | 19/04/2022 | 375.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 5 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/04/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/04/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/04/2022 | 245.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/04/2022 | 187.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO FORD KA - PLACA QSA 9587 E MICRO ONIBUS OFB 36559 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002855 | 20/04/2022 | 739.90 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002857 | 20/04/2022 | 880.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACAS NPZ 9264 TROCA DAS CRUZETAS E OS ROLAMENTOS DO CARDAN.TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/04/2022 | 750.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E VULCANIZACAO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA NQZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002864 | 20/04/2022 | 910.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA n° 00072022 LEI n° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/04/2022 | 273.50 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVISORIAS EM GESSO E GESSO EM PO UTILIZADOS PARA MONTAGEM DO ANEXO PROVISORIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA DR. JOSE GADELHA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2022 | 5.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/04/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/04/2022 | 245.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002854 | 20/04/2022 | 264.40 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/04/2022 | 245.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/04/2022 | 80.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002859 | 20/04/2022 | 507.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI N° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002860 | 20/04/2022 | 1325.44 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0002847 | 20/04/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002863 | 20/04/2022 | 741.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072021 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2022 | 160.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR SW4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2022 | 300.00 | 00043955758893 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/04/2022 | 500.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARCELA JENIFFER LOPES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/04/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/04/2022 | 245.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/04/2022 | 540.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN AMBULANCIA E VAN. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002856 | 20/04/2022 | 1066.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002861 | 20/04/2022 | 745.71 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/04/2022 | 514.50 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLACA DE GESSO GESSO EM PO E SISAL UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002853 | 20/04/2022 | 183.60 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002862 | 20/04/2022 | 598.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 LEI N° 14.13321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/04/2022 | 1037.00 | 00003082843484 | EDUARDO AUGUSTO FREIRE RADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ORIENTACAO DIRETAMENTE DE PRODUTORES SOBRE PRODUCAO AGROPECUARIA E PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURIDADE PROMOVER A ORGANIZACAO EXTENSAO E CAPACITACAO RURAL DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE NOVA VIDA I A CARGO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/04/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NAS MAQUINAS PESADAS LAMINA DIANTEIRA CONCHA TRASEIRA E UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA SOLDA NA CACAMBA PLACA NQE 4711 TROCA DE LAMINA DE RETROESCADEIRA ROLAMENTO DA GRADE DO TRATOR PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/04/2022 | 201.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002884 | 22/04/2022 | 1310.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE BICO EM MAQUINAS PESADAS TRATOR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA COMO TAMBEM ATENDIMENTO PRESTADOS FORA DO PERIMETRO URBANO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/04/2022 | 4860.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO E PRACA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002896 | 22/04/2022 | 260.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA - PLACAS QSE 7936 QSE 7636 QSF 0046 E AMBULANCIA NQH 0222 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/04/2022 | 1210.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0002894 | 22/04/2022 | 870.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TRES VENTILADORES OSC. PAREDE DESTINADOS AO ESF II LIDIA MARIA DA CONCEICAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0002895 | 22/04/2022 | 2385.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA ESTANTE 02 DUAS MESAS DE ESCRITORIO COM GAVETAS 06 SEIS CADEIRAS FIXAS EM ACO E 02 DUAS MESAS SECRETARIA DESTINADOS AO ESF II - LIDIA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NA VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/04/2022 | 620.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002870 | 22/04/2022 | 416.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/04/2022 | 37324.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/04/2022 | 8482.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NAS ZONA RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/04/2022 | 3258.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002888 | 22/04/2022 | 270.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE BICO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002897 | 22/04/2022 | 880.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 - PLACA KFF 0I25 E CACAMBA - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002871 | 22/04/2022 | 351.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0002889 | 22/04/2022 | 1050.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA MESA ESCRITORIO COM GAVETA E 02 DUAS MESAS SECRETARIA DESTINADAS AO MEMORIAL DA CULTURA - MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002872 | 22/04/2022 | 234.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/04/2022 | 1754.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/04/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002873 | 22/04/2022 | 182.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/04/2022 | 898.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS E DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0802241-05.2022.815.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/04/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1347 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002887 | 22/04/2022 | 675.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OGF 1110 OFF 0284 NPZ 9264 OGD 1326 NPZ 9264 COMO TAMBEM ATENDIMENTO PRESTADOS FORA DO PERIMETRO URBANO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/04/2022 | 352.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/04/2022 | 760.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/04/2022 | 2640.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0002893 | 22/04/2022 | 1160.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO VENTILADORES OSC. PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692021 | 0002911 | 25/04/2022 | 4160.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692021 | 0002912 | 25/04/2022 | 2990.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692021 | 0002915 | 25/04/2022 | 1950.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002916 | 25/04/2022 | 1271.69 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CATRACA AUTOMATICO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002917 | 25/04/2022 | 4395.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM E SERVO DE EMBREAGEM DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002918 | 25/04/2022 | 2497.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COLMEIA RADIADOR E BOMBA D'AGUA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002919 | 25/04/2022 | 3894.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA NQF 9865 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002920 | 25/04/2022 | 1764.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BARRA DIRECAO BARRA DIRECAO GRANDE E EIXO SETOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002921 | 25/04/2022 | 2126.08 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVO FREIO PASTILHA DE FREIO E REPARO PINCA FREIO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002922 | 25/04/2022 | 944.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CUICAO DUPLO MASTER DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002925 | 25/04/2022 | 1848.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/04/2022 | 62.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/04/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25.447-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/04/2022 | 1225.80 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO SAIDA MATERNIDADE E MOCHILA ETC DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692021 | 0002900 | 25/04/2022 | 4550.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA O VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00069202 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002905 | 25/04/2022 | 3106.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LUVAPONTEIRA E CUBO RODA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA - PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002906 | 25/04/2022 | 2995.52 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMINA PATROL PARAFUSOS E PORCA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002908 | 25/04/2022 | 1000.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PINO CENTRAL PINO LATERAL E BUCHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/04/2022 | 1037.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA AMBIENTAL REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS 01 02 03 04 05 LOCALIZADAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002926 | 25/04/2022 | 4501.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR - PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/04/2022 | 177.00 | 00015371644490 | LAUANE VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA COMO AUXILIAR NA EQUIPE DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A VALOR REMANESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/04/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002928 | 25/04/2022 | 660.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CORREIA DENTADA ROLAMENTO TENSO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0002930 | 25/04/2022 | 365.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CORREIA DENTADACAR 80 SPRAY 300 ML DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/04/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/04/2022 | 1440.00 | 00071087170427 | JULIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/04/2022 | 363.00 | 00091935857487 | LUCIANO GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADO DOS BANCOS DA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/04/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002946 | 26/04/2022 | 2790.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA UTILIZADAS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO E DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002947 | 26/04/2022 | 4960.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/04/2022 | 830.00 | 00010402579410 | JOAO VITOR SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO JOGADORES DO DISTRITO DE PRENSA PARA O TORNEIO DE FUTEBOL ACAUA REALIZADO NO ESTADIO O NENENZAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002940 | 26/04/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/04/2022 | 3400.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 UM ESTANDARTE E 3 TRÊS MASTROS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012521951412 | RHOLYSTON JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E COBERTURA NAS MIDIAS SOCIAIS COM A FUNCAO DE INFORMAR ENGAJAR E ATRAIR A POPULACAO EM GERAL SOBRE SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002945 | 26/04/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/04/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 5.001-6 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220444635 E DOCUMENTO 14000000003625691-4 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INTEGRA PARAIBA TIPO B NO MUNICIPIO DE APARECIDA -PB COM AREA DE 46836 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/04/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUAVARZEAS DE SOUSAVARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDAVOLTA. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/04/2022 | 2475.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUAVARZEAS DE SOUSAVARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDAVOLTA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/04/2022 | 3300.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/04/2022 | 28.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/04/2022 | 3687.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002958 | 27/04/2022 | 8500.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA 07186476457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DO ARTISTA GÊGE BISMARCK ACOMPANHANDO TODA ESTRUTURA DE ILUMINACAO PROPRIA PARA APRESENTACAO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB QUE OCORRERA DIA 05 DE MAIO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002959 | 27/04/2022 | 13800.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES COMO PARTE DA PROGRAMACAO EM ALUSAO AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092022 | 0002960 | 27/04/2022 | 6000.00 | 00005854372460 | JOSEVANIA BELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E ESTRUTURA PARA O EVENTO I DESPERTAI PARA CRISTO A SER REALIZADO DIA 03 DE MAIO DE 2022 EM PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E IGREJAS EVANGELICAS COMO PARTE DA PROGRAMACAO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/04/2022 | 2200.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/04/2022 | 160.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BORRACHA PARA MANUTENCAO DA PORTA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/04/2022 | 617.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE P ROD HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002955 | 27/04/2022 | 2040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/04/2022 | 606.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0002981 | 28/04/2022 | 1844.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA MESA COM GAVETAS 01 UMA CADEIRA FIXA 01 UMA LONGARINA ASSENTO 3 LUGARES E 02 DUAS MESAS ESCRITORIO SIMPLES DESTINADAS A SALA DO PROGRAMA TITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0002982 | 28/04/2022 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADO A SALA DO PROGRAMA TITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 07 12 19 E 25 DE ABRIL DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/04/2022 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA NA PACIENTE MARIA IRIS BENICIO DE ARAUJO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002977 | 28/04/2022 | 510.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/04/2022 | 985.00 | 00007108949458 | ROGACIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO RADIADOR E MANGUEIRAS LOCALIZANDO VAZAMENTOS E POSSIVEIS INSTABILIDADES NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO APLICANDO SELANTE IDEAL PARA SOLUCAO DO PROBLEMA E REALIZANDO AJUSTES DA ABRACADEIRA PARA VEDACAO DO SISTEMA DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2022 | 3371.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002975 | 28/04/2022 | 2940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 - PLACA HUX 3C05 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/04/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002970 | 28/04/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002976 | 28/04/2022 | 6090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOU 6519 E OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/04/2022 | 2600.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS FAUSTINATABULEIROEXTREMAAPARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/04/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/04/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/04/2022 | 20590.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/04/2022 | 12934.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/04/2022 | 128138.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/04/2022 | 4101.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/04/2022 | 23668.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/04/2022 | 190621.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/04/2022 | 55861.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/04/2022 | 21643.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/04/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/04/2022 | 56873.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES EDUCACAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO GADO BRAVOJUAZEIRINHOAPARECIDA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/04/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO GADO BRAVOJUAZEIRINHOAPARECIDA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003085 | 29/04/2022 | 23387.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CADERNOS COM 200 FOLHAS 12 MATERIAS COM CAPA DURA E PERSONALIZADO DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I E II DA REDE PuBLICA DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000702021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2022 | 25634.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25- FUNDEB 30 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/04/2022 | 7040.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 NO MES DE ABRIL DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/04/2022 | 63841.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36- FUNDEB 70. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82- FUNDEB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/04/2022 | 4424.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 E 138 FUNDEB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2022 | 11943.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100- FUNDEB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/04/2022 | 8012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/04/2022 | 10091.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/04/2022 | 27.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/04/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/04/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 E DEMOSNTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/04/2022 | 3801.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/04/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 13 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/04/2022 | 5388.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/04/2022 | 15993.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/04/2022 | 21758.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/04/2022 | 830.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/04/2022 | 8789.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/04/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/04/2022 | 9050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/04/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/04/2022 | 9108.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/04/2022 | 1995.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/04/2022 | 3127.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/04/2022 | 380.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/04/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/04/2022 | 4370.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003049 | 29/04/2022 | 70000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DE JuNIOR VIANA E BANDA COM ESTRUTURA DE ILUMINACAO PROPRIA COMO PARTE DA PROGRAMACAO EM ALUSAO AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/04/2022 | 363.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM QUE IRAO ATUAR NO I TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMO PARTE DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/04/2022 | 2775.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/04/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/04/2022 | 3527.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003046 | 29/04/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/04/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003048 | 29/04/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/04/2022 | 1285.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/04/2022 | 3053.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/04/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/04/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACOES DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PUBLICACAO REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/04/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACOES DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PUBLICACAO REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/04/2022 | 111.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/04/2022 | 29035.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 - SEC. DE SAuDE PRO-T DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/04/2022 | 11838.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/04/2022 | 44532.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/04/2022 | 9130.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003053 | 29/04/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/04/2022 | 16690.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 103 E 136- 15NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002983 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA - PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2724 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/04/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/04/2022 | 6717.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/04/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2022 | 2581.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/04/2022 | 7131.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/04/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/04/2022 | 35113.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/04/2022 | 35312.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/04/2022 | 28844.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/04/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/04/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/04/2022 | 7943.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/04/2022 | 11482.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/04/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/04/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 111- 15NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/04/2022 | 2883.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106- 15NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2022 | 6843.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 -SUS. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/04/2022 | 7415.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 -SUS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/04/2022 | 2659.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 -SUS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2022 | 4815.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79-SUS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/04/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/04/2022 | 4775.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 - SCFV PRO-T REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/04/2022 | 1511.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/04/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/04/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/04/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/04/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/04/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/04/2022 | 6746.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/04/2022 | 270.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/04/2022 | 6141.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/05/2022 | 150.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003107 | 02/05/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA - PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 N° 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/05/2022 | 88.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003105 | 02/05/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/05/2022 | 3020.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES MARMITAS E BOLOS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/05/2022 | 250.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL COMO 3 COLOCACAO EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 VINTE E OITO ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/05/2022 | 622.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL DE DESTAQUE DO GRUPO DE DANCAS REGIONAIS DE JOCA CLAUDINO OCORRIDA DURANTE A SEMANA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTUA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/05/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/05/2022 | 159.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/05/2022 | 80.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00000092645402 | ADRIANA MATIAS DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE BUSCANDO COMPREENDER AS BARREIRAS EDUCACIONAIS DE CASA ALUNO E DEFINIR AS FORMAS DE TRABALHO ADEQUADO PARA APRENDIZAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/05/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSAAPARECIDAPB TOTALIZANDO 50 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTOCARAIBASBARRA RIACHO DA BARRA ALEGREAPARECIDAPB TOTALIZANDO 50 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/05/2022 | 3200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTOCARAIBASBARRA APARECIDAPB TOTALIZANDO 80 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/05/2022 | 2100.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISOAPARECIDA TOTALIZANDO 70 KM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/05/2022 | 2100.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISOAPARECIDA TOTALIZANDO 70 KM. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/05/2022 | 1840.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTOBOI MORTO BARRAAPARECIDAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/05/2022 | 1840.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTOBOI MORTO BARRAAPARECIDAPB TOTALIZANDO 92 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/05/2022 | 26.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/05/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/05/2022 | 497.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006848246476 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL COMO 2 LUGAR PARA O TIME GREMIO EXTREMA EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 VINTE E OITO ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/05/2022 | 500.00 | 00010984619402 | FRANCISCO JARDEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL COMO 1 LUGAR PARA O TIME AMERICA DA VENEZA EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 VINTE E OITO ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/05/2022 | 100.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL COMO 4 LUGAR PARA O TIME APC APARECIDA CLUBE EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 VINTE E OITO ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/05/2022 | 178.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENUAL NA AQUISICAO DE 01 UMA REDE DE VOLEI 4L ALGODAO FIO 4 DESTINADA A QUADRA DE VOLEI PARA ATIVIDADESDESPORTIVAS DO ASSNTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CUATURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003111 | 03/05/2022 | 3200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS CONSULTAS ESPECIALIZADAS ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003112 | 03/05/2022 | 1800.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ CONSULTAS ESPECIALIZADAS DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003113 | 03/05/2022 | 360.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS GINECOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003114 | 03/05/2022 | 720.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PEDIATRA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003115 | 03/05/2022 | 1200.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO CONSULTAS ESPECIALIZADAS UROLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003215 | 04/05/2022 | 999.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 GRAMPOS PRANCHETA PASTA COM ABAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003225 | 04/05/2022 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR OSC.COLUNA DESTINADO A CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003224 | 04/05/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070348484402 | SHEYLA KALINE DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006571152401 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/05/2022 | 200.00 | 00071640968482 | LARISSA MOYRANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/05/2022 | 200.00 | 00014882028425 | RAQUEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003260714405 | MARIA ALZIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070348318405 | FRANCISCA ESTEFANE OLIVEIRA FLOR | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/05/2022 | 200.00 | 00014816133402 | NAIARA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/05/2022 | 200.00 | 00042294359836 | JOSELI DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/05/2022 | 200.00 | 00061921829303 | NATHALIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/05/2022 | 494.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008522844461 | JANECLEIDE VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/05/2022 | 200.00 | 00071399813455 | EDVANIA BATISTA DA SILVA LINS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005558624450 | ERICELMA DE MORAES GARRIDO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/05/2022 | 200.00 | 00009853312409 | MIRTS FERNANDES NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/05/2022 | 200.00 | 00014416708408 | KELLEN TARACHUCK DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/05/2022 | 200.00 | 00013194456407 | JANYERE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/05/2022 | 200.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006844091435 | EDUARDO ADRIANO FARIAS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009607417470 | MARLUCE VALDIVINO CAMPELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009853395436 | ANA PAULA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/05/2022 | 100.00 | 00029126579898 | ABEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/05/2022 | 120.00 | 00004134226317 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/05/2022 | 120.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/05/2022 | 120.00 | 00071105631460 | BRUNA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/05/2022 | 120.00 | 00003381515403 | JOSE ISAIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/05/2022 | 120.00 | 00004377491423 | MARIA JULIANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/05/2022 | 100.00 | 00009108372870 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/05/2022 | 120.00 | 00008943957424 | ANA LUCIA BENEVIDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/05/2022 | 150.00 | 00008957294406 | GEOVANIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/05/2022 | 120.00 | 00006326868475 | MARIA DOS REMEDIOS BESERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/05/2022 | 120.00 | 00010983560471 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/05/2022 | 120.00 | 00015878053403 | ALINE AMANCIO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007103482403 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/05/2022 | 120.00 | 00089659112149 | VANDERLEI JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009705486484 | MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/05/2022 | 120.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007271526455 | FRANCISCA JANARA MORAIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/05/2022 | 100.00 | 00024824991862 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/05/2022 | 100.00 | 00011896081460 | JOSENILDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007011731490 | SANDRA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009739719406 | MARILIA GARRIDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/05/2022 | 120.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/05/2022 | 150.00 | 00009271475488 | SEMIA CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/05/2022 | 120.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/05/2022 | 100.00 | 00009899923494 | FRANCISCO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/05/2022 | 150.00 | 00011371593400 | RANYELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/05/2022 | 120.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/05/2022 | 120.00 | 00016420606403 | TAIANARA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/05/2022 | 250.00 | 00013382196425 | YARLLEY DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009772593408 | EDMILSON DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/05/2022 | 120.00 | 00026854801885 | VANDERLEY AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/05/2022 | 100.00 | 00073899607449 | EDINALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/05/2022 | 120.00 | 00005111346490 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/05/2022 | 120.00 | 00008093976418 | MARIA GERLANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/05/2022 | 120.00 | 00010469423447 | JOYCE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/05/2022 | 120.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/05/2022 | 120.00 | 00004120312488 | ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007938997455 | CLEBIANA FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/05/2022 | 120.00 | 00009537055442 | MARIZA JOSEFA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/05/2022 | 120.00 | 00044199641890 | CARLOS ANDRÉ FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070348248431 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/05/2022 | 150.00 | 00001152067443 | ANA CLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/05/2022 | 120.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/05/2022 | 100.00 | 00005281246410 | JOÃO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/05/2022 | 120.00 | 00098066200110 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/05/2022 | 200.00 | 00071217442448 | ELISIMARA GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/05/2022 | 200.00 | 00012602879479 | FRANCISCA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/05/2022 | 200.00 | 00001641496436 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FELIX | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003216 | 04/05/2022 | 3200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TINTAS PARA TECIDO TESOURA BASTAO TRANSPARENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LUDICAS DO INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003217 | 04/05/2022 | 3800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CARTOLINAS COLA BRANCA COLA COLORIDA MASSA DE MODELAR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LUDICAS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003218 | 04/05/2022 | 3500.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ESFEROGRAFICA GRAMPOS PASTA COM MOLA PASTA ABA OFICIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/05/2022 | 257.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/05/2022 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/05/2022 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/05/2022 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003226 | 04/05/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003219 | 04/05/2022 | 1000.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CLIPS PAPEL A4 CANETAS PASTAS DIVERSAS AGENDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0003221 | 04/05/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00031367420873 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DIARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINE DCC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/05/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/05/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0003220 | 04/05/2022 | 3499.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE MARCADOR COMPACTO GIZAO DE CERA PAPEL A4 REABASTECEDOR PARA MARCADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003222 | 04/05/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR OSC COLUNA 60CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LILI QUEIROGA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003223 | 04/05/2022 | 1450.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CINCO VENTILADORES OSC. PAREDE DESTINADOS 01UM A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA E 04 QUATRO AO SEU ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/05/2022 | 32.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/05/2022 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003235 | 06/05/2022 | 312.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003240 | 06/05/2022 | 663.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA n° 00072022 LEI n° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003236 | 06/05/2022 | 364.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003234 | 06/05/2022 | 429.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003238 | 06/05/2022 | 637.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072021 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003232 | 06/05/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003233 | 06/05/2022 | 494.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0003242 | 06/05/2022 | 7369.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL ETILICO LUSTRA MOVEIS AMACIANTE DE ROUPAS ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0003243 | 06/05/2022 | 15923.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACATE ABACAXI ADOCANTE ARROZ ETC DESTINADO A ALIMENTACAO REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003239 | 06/05/2022 | 1300.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0003241 | 06/05/2022 | 8429.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL GEL LUSTRA MOVEIS AMACIANTE DE ROUPAS 2L POLIDOR DE ALUMINIO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003237 | 06/05/2022 | 806.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 LEI N° 14.13321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003248 | 09/05/2022 | 2085.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003250 | 09/05/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/05/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/05/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0003298 | 09/05/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/05/2022 | 3550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 71 SETENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL- CODIGO 02.04.03.018-8 EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DE CANCÊR DE MAMA EM MULHERES REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/05/2022 | 600.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009848704400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0003272 | 09/05/2022 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/05/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART.DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/05/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/05/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/05/2022 | 606.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/05/2022 | 630.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/05/2022 | 200.00 | 00071640968482 | LARISSA MOYRANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM AO PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/05/2022 | 1399.00 | 00070348481497 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA REALIZACAO DE RECRUTAMENTO E ORGANIZACAO DE EQUIPE PARA REALIZACAO DA SEGURANCA DOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/05/2022 | 2150.40 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 3002022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/05/2022 | 2150.40 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 3012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/05/2022 | 3.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO INSS DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003258 | 09/05/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/05/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/05/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/05/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003422 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MES DE MAIO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/05/2022 | 10856.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/05/2022 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/05/2022 | 1748.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/05/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2022 | 622.00 | 00012872662405 | VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA E.M.E.F. LILI QUEIROGA ASSENTAMENTO ACAUA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/05/2022 | 415.00 | 00011726049400 | JOSE HENRIQUE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE EXTREMA SITIO GATO ATE AS UNIDADES ESCOLARES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/05/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/05/2022 | 500.00 | 00002720703435 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE DUAS PARTILEIRAS INTERNAS DE GELADEIRAS E CONCERTO DE FILTRO DE GELAGUA PERTECENTES A ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SAPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNNICIPIO.NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.99993.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/05/2022 | 415.00 | 00070348483430 | MARIA RAFAELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTRE ELES DIGITACAO E IMPRESSOES DAS ATIVIDADE ESCOLARES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/05/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/05/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/05/2022 | 240.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOESLANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/05/2022 | 1400.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/05/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO E O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLARA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003495 | 10/05/2022 | 440.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS FOLHAS PROG. DE ALIM. ESCOLAR CARBONIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PARA CONTROLE DE ALUNOS E MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 000102022 EM CONFORMEIDADE COM A LEI 14.93321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003497 | 10/05/2022 | 900.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003498 | 10/05/2022 | 500.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003499 | 10/05/2022 | 300.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003500 | 10/05/2022 | 180.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003501 | 10/05/2022 | 72.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUTI DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0003502 | 10/05/2022 | 10271.40 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003503 | 10/05/2022 | 130.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUTI DESTINADO A REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/05/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/05/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0003423 | 10/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000642021. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/05/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/05/2022 | 1399.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA REALIZACAO DE RECRUTAMENTO E ORGANIZACAO DE EQUIPE PARA REALIZACAO DA SEGURANCA DOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0003474 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00622022 E INEXIGIBILIDADE N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/05/2022 | 240.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0432022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/05/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AOS EVENTOS QUE FIZERAM PARTE DAS COMEMORACOES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PASSEIO CICLISTICO INAUGURACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO TURISTICA E 1° TORNEIO DE FUTSAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006844091435 | EDUARDO ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE 1° COLOCADO NA CATEGORIA ABERTA DO I TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI REALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL REALIZADO COMO PARTE DA PROGRAMACAO EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/05/2022 | 3001.00 | 00010996635475 | FRANCINALDO PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA ORGANIZACAO E PREPARO DO CAFE DA MANHA PARA O PASSEIO CICLISTICO INSTALACAO DA SINALIZACAO DO PERCURSO ESTRUTURACAO DO 1 PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL OCORRIDO NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/05/2022 | 100.00 | 00070758961480 | RODOLFO AUGUSTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE 3° COLOCADO NA CATEGORIA ABERTA DO I TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI REALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL REALIZADO COMO PARTE DA PROGRAMACAO EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE 2° COLOCADO NA CATEGORIA ABERTA DO I TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI REALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL REALIZADO COMO PARTE DA PROGRAMACAO EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/05/2022 | 3000.00 | 31663749000142 | FELIPE TELES COSMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CRIACAO DE PROJETO ESPORTIVO DE FUTEBOL DE AREIA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS E ORIENTACAO SOBRE INFORMACOES E PROCEDIMENTOS JUNTOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/05/2022 | 720.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOESLANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/05/2022 | 780.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO E DECORACAO DAS ATIVIDADES OCORRIDAS DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALDOR COMEMORADO NO DIA 02 DE MAIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003504 | 10/05/2022 | 280.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. conforme pregao presencial 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/05/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E ORGANIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA NO DIA 02 DE MAIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E DIA DO TRABALHADOR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/05/2022 | 1720.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2022 | 190.00 | 00008455146443 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ROCADEIRA ELETRICA E DE UMA GUIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00070348414463 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS TATULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ATE AS MARGENS DA BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2022 | 1320.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2022 | 1260.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2022 | 960.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIREA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00004134634431 | ZENOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003379 | 10/05/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA 052022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2022 | 1140.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000242021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2022 | 1140.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DESTINADO A REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003378263407 | PEDRO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CHAVES DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INICISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/05/2022 | 1140.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005210738477 | FRANCEILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00012769896440 | LEANDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/05/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/05/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/05/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/05/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/05/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/05/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/05/2022 | 600.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/05/2022 | 399.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/05/2022 | 200.00 | 00014365829467 | FERNANDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/05/2022 | 230.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/05/2022 | 250.00 | 00012692392442 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/05/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/05/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/05/2022 | 1575.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/05/2022 | 522.81 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER TRAMITES E CHEGADAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CONTEMPLADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E TAMBEM PARA RECEBER JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA PECAS PARA MANUNTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00009082765403 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/05/2022 | 1330.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO NO FOTOPOLIMERIZADOR SISTEMA HIDRAULICODE GARRAFA SISTEMA EETRICO DE TRANSISTOR REGULADOR DE AR DESTILADOR DE AGUAINCLUINDO LIMPEZA E TROCAS DE PLACA E CABOS DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A CEO- CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2022 | 2000.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO NO CONSERTO DE REFLETOR E TROCA DE LAMPADA CONSERO DE MOTOR DE COMPRESSOR COM BOMBINAMENTO DESINSTALACAO E INSTALACAO E TROCA DE CENTRIFICO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO ASSENTAMENTO ACAUA E DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA REFORMA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003425 | 10/05/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/05/2022 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/05/2022 | 780.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/05/2022 | 622.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/05/2022 | 1240.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO EM GESSO NA UNIDADE ANCORA LIDIA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NA VARZEA DO CANTINHOA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/05/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/05/2022 | 1280.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REFEICOES LANCHES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CAGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/05/2022 | 240.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REFEICOES LANCHES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CAGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/05/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/05/2022 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003496 | 10/05/2022 | 2990.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS PANFLETOS FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS BLOCOS DE RECEITAS COMUM ETC DESTINADOS AS UNIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 000102022 EM CONFORMEIDADE COM A LEI 14.93321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003505 | 10/05/2022 | 800.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/05/2022 | 605.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003421 | 10/05/2022 | 35869.62 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003506 | 10/05/2022 | 30.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DO SERVIDORES E PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2022 | 1612.00 | 00005180404452 | JOSE ERIVALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR T175EP A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL TRATOR CACAMBA E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/05/2022 | 778.00 | 00002203016469 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO EM GESSO NA SALA DO PROGRAMA TITULA BRASILA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/05/2022 | 7500.00 | 35458882000118 | ALANA AGUDELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS COMPLETO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003522 | 11/05/2022 | 4826.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003523 | 11/05/2022 | 6367.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003524 | 11/05/2022 | 25585.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/05/2022 | 260.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA- ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS ESMALTADO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/05/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0412 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0642432022-11 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS- COEGEMAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/05/2022 | 780.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS NA CHAPA 20 GALVANIZADAS ADESIVADAS E INVERNIZADAS COM VERNIZ AUTOMOTIVO FIXADA EM GRADE DE METALON E FIXADAS EM BARROTES PINTADAS E SOB MEDIDA INDICATIVAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/05/2022 | 2340.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS NA CHAPA 20 GALVANIZADAS ADESIVADAS E INVERNIZADAS COM VERNIZ AUTOMOTIVO FIXADA EM GRADE DE METALON E FIXADAS EM BARROTES PINTADAS E SOB MEDIDA INDICATIVAS DE KILOMETRAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/05/2022 | 3120.00 | 40590054000179 | MANOEL LAMEQUE SOUSA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS NA CHAPA 20 GALVANIZADAS ADESIVADAS E INVERNIZADAS COM VERNIZ AUTOMOTIVO FIXADA EM GRADE DE METALON E FIXADAS EM BARROTES PINTADAS E SOB MEDIDA INDICATIVAS DE MEIO AMBIENTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003525 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0003529 | 11/05/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/05/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003530 | 11/05/2022 | 294.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003531 | 11/05/2022 | 440.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003532 | 11/05/2022 | 104.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003533 | 11/05/2022 | 143.33 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILLIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003534 | 11/05/2022 | 31.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003535 | 11/05/2022 | 45.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003536 | 11/05/2022 | 25.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003537 | 11/05/2022 | 45.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003538 | 11/05/2022 | 335.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003539 | 11/05/2022 | 113.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003540 | 11/05/2022 | 1652.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003541 | 11/05/2022 | 1652.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003542 | 11/05/2022 | 336.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003543 | 11/05/2022 | 112.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003544 | 11/05/2022 | 56.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003545 | 11/05/2022 | 176.45 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003546 | 11/05/2022 | 606.32 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003547 | 11/05/2022 | 955.95 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003548 | 11/05/2022 | 2121.98 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003549 | 11/05/2022 | 2121.98 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/05/2022 | 16.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/05/2022 | 979.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/05/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/05/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/05/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- CONECTA ID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL IDENTIDADE ELETRONICA DESTINADO AO CONTADOR A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003555 | 12/05/2022 | 585.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/05/2022 | 260.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/05/2022 | 1400.00 | 40399485000152 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA 13003049445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS E ATES DESTINADAS AS REDES SOCIAIS DAS ATIVIDAS PUBLICAS DES PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0003558 | 12/05/2022 | 1000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO 28 ANIVERSARIO E EMANCIAPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0003557 | 12/05/2022 | 1000.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO 28 ANIVERSARIO E EMANCIAPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003565 | 12/05/2022 | 49450.00 | 41954569000173 | ELETRIZZA - ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAI DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMETOS DE SOM DE GRID- MEDINDO 80 METROS GERADOR DE ENERGIA CABINADO DE 180 KVA PALCO- EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E BANEIROS QUIMICOS DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 000182022 EM ACORDO COM A LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0003556 | 12/05/2022 | 2512.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 157 CENTO E CINQUENTA E SETE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 A 20 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003562 | 12/05/2022 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003563 | 12/05/2022 | 1035.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/05/2022 | 800.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0003561 | 12/05/2022 | 1200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO 28 ANIVERSARIO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE PODER EXECUTIVO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003569 | 13/05/2022 | 1480.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/05/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO DE PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/05/2022 | 353.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/05/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/05/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/05/2022 | 3025.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/05/2022 | 250.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 044.863.194-60 ME- MS BOLSAS | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE NECESSAIRE BOX DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/05/2022 | 1600.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 077-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000202021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003615 | 13/05/2022 | 800.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0003584 | 13/05/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/05/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0003593 | 13/05/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000522019. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003610 | 13/05/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003611 | 13/05/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003612 | 13/05/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003616 | 13/05/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/05/2022 | 363.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA NOITE DO DIA 05 DE MAIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTEMUNICIPIO.NOS TERMOS DO ARTINCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/05/2022 | 311.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 28 ANOS DE EMANCPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/05/2022 | 363.00 | 00007551943498 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 28 ANOS DE EMANCPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/05/2022 | 311.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 28 ANOS DE EMANCPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/05/2022 | 311.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 28 ANOS DE EMANCPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/05/2022 | 156.00 | 00008513867411 | DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/05/2022 | 311.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/05/2022 | 363.00 | 00006577927480 | TIAGO PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA - PB REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/05/2022 | 208.00 | 00011726606465 | DAVI DA SILVA MENDES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA NOITE DO DIA 05 DE MAIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTEMUNICIPIO.NOS TERMOS DO ARTINCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/05/2022 | 519.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 28 ANOS DE EMANCPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/05/2022 | 363.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCUS GOMES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA NOITE DO DIA 05 DE MAIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTEMUNICIPIO.NOS TERMOS DO ARTINCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003581 | 13/05/2022 | 800.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000142021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003582 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. CONFORME DISPENSA N 000172022 E LEI 14.13321. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003602 | 13/05/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003585 | 13/05/2022 | 2800.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000162021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/05/2022 | 1232.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 3602022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0003586 | 13/05/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003599 | 13/05/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/05/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/05/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0003580 | 13/05/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 000362021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003583 | 13/05/2022 | 2600.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 075-A2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/05/2022 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOZARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/05/2022 | 39.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/05/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003637 | 16/05/2022 | 570.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003643 | 16/05/2022 | 1176.45 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003641 | 16/05/2022 | 714.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003642 | 16/05/2022 | 1511.10 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/05/2022 | 123.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003630 | 16/05/2022 | 7600.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 22 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/05/2022 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0003634 | 16/05/2022 | 8400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 22 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/05/2022 | 358.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/05/2022 | 95.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIASFONTE 9V1A MX DESTINADOS AOS TECLADOS DAS OFICINAS DE MUSICA DOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003625 | 16/05/2022 | 5490.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 52 PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003638 | 16/05/2022 | 57.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003639 | 16/05/2022 | 513.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003640 | 16/05/2022 | 456.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003645 | 16/05/2022 | 417.45 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003646 | 16/05/2022 | 865.95 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003647 | 16/05/2022 | 703.80 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACA QSE 7966 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/05/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA ANDRADE LINS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003636 | 16/05/2022 | 369.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003644 | 16/05/2022 | 710.70 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003657 | 17/05/2022 | 1340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/05/2022 | 1037.00 | 00010703855816 | ROBERIO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VARZEA DO CANTINHO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/05/2022 | 780.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/05/2022 | 1176.33 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 20 21 E 29 DE ABRIL DE 2022PARTICIPANDO DE REUNIOES COM O SECRETARIA DE SEDH REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO DNITPARA DISCUTIR SOBRE A RETIRADA DAS FAMILIAS QUE OCUPAM AS MARGENS DA BR 230 E PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIO RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIADAS ESTRUTURANTES NA AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E SAUDE AMBIENTAL. NOS TERMOS DO DECRE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/05/2022 | 363.00 | 00011937994490 | JOSE BRNO AMANCIO | SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220449085 E DOCUMENTO 14000000003653968-1 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB CR 11074225-252020 MDR E SICONV 908261 CONTRATO CPL N 832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220449092 E DOCUMENTO 14000000003653976-2 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS COMUNIDADES DO MENINO JESUS E RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/05/2022 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/05/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/05/2022 | 830.00 | 00071840840471 | ESMERALDA DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUICAO DE SEIVIDORA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/05/2022 | 2087.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COEREESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO RESPONSAVEL POR REORGANIZAR ADAPTAR O ARRANJO MUSICAL DO HINO MUNICIPAL PARA GENERO ORQUESTRAL CONSERVANDO A MELODIA REGRAVANDO O HINO COM QUALIDADE PROFISSIONAL DE ESTUDIO ESPECILIZADO VISANDO APRESENTACAO DURANTE A SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/05/2022 | 933.00 | 00034853779884 | JOSE SANDRO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAUL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE 02 DOIS BALOES TIPO PROMOCIONAIS PARA ESTE PODER EXECUTIVO NO PERIODO DE 01 A 0705 NAS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00005579612460 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DE DIVULGACAO DAS MIDIAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003655 | 17/05/2022 | 2040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003656 | 17/05/2022 | 2030.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/05/2022 | 612.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/05/2022 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/05/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/05/2022 | 10.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 25.447-9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/05/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003688 | 18/05/2022 | 7818.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS REFIS DE TINTAS DIVERSAS EPSON CART TONNER MAX HDS 1TB ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003728 | 18/05/2022 | 2498.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003729 | 18/05/2022 | 2326.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003730 | 18/05/2022 | 2473.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003731 | 18/05/2022 | 2462.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003732 | 18/05/2022 | 2420.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003733 | 18/05/2022 | 2454.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NQF 9865 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003734 | 18/05/2022 | 2353.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NQF OGD 1326 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003735 | 18/05/2022 | 2429.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003736 | 18/05/2022 | 2382.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003737 | 18/05/2022 | 2697.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0003687 | 18/05/2022 | 1570.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS REFIS DE TINTAS DIVERSAS EPSON CART TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003708 | 18/05/2022 | 2527.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003711 | 18/05/2022 | 2561.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003714 | 18/05/2022 | 2372.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003709 | 18/05/2022 | 2928.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORECO SPORT PLACA TLB 8258 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003713 | 18/05/2022 | 95.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003719 | 18/05/2022 | 1768.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003720 | 18/05/2022 | 2107.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003721 | 18/05/2022 | 3393.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003722 | 18/05/2022 | 3429.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA LWL 4247 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003723 | 18/05/2022 | 8440.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003724 | 18/05/2022 | 6641.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003725 | 18/05/2022 | 4473.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003726 | 18/05/2022 | 4438.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003727 | 18/05/2022 | 4595.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003707 | 18/05/2022 | 2909.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003710 | 18/05/2022 | 2969.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009860372497 | LETICIA AMNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003686 | 18/05/2022 | 1282.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS REFIS DE TINTAS DIVERSAS EPSON DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMIISTRATIVAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003689 | 18/05/2022 | 1050.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS REFIS DE TINTAS DIVERSAS EPSON DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003690 | 18/05/2022 | 1418.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS REFIS DE TINTAS DIVERSAS EPSON CART. TONER MAX ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EQUIPE DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000582021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/05/2022 | 467.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDOS DO TIO PULA PLA UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/05/2022 | 280.00 | 00002539116485 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVS DA PASCOA QUE FORAM DISTRIBIDOS AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/05/2022 | 596.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS EM EVENTO CIRANDA DE SERVICOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDAPB. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/05/2022 | 156.00 | 00007805083436 | REGIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDOS DO TIPO PULA PULA NO DIA 02 DE MAIO EM EVENTO CIRANDA DE SERVICOS UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003685 | 18/05/2022 | 400.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE JANELASEM VIDRO TEMPERADO DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003691 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 065-A2021E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N 000212021. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003699 | 18/05/2022 | 3307.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003700 | 18/05/2022 | 3483.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003701 | 18/05/2022 | 3240.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003702 | 18/05/2022 | 3338.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003703 | 18/05/2022 | 3272.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003704 | 18/05/2022 | 3289.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003705 | 18/05/2022 | 3350.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003706 | 18/05/2022 | 96.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003684 | 18/05/2022 | 2000.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431- VIDRACARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS EM VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A PRACA DA ACADEMIA PUBLICA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREVISTO O PREGAO N 00392021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003696 | 18/05/2022 | 4440.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003697 | 18/05/2022 | 5579.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003698 | 18/05/2022 | 5865.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003712 | 18/05/2022 | 85.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA - PLACA QFG 0670 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003715 | 18/05/2022 | 8131.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003716 | 18/05/2022 | 8388.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003717 | 18/05/2022 | 8737.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003718 | 18/05/2022 | 4235.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TCARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/05/2022 | 910.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO HOLTER EM PACIENTE CARENTE FELIX ARAUJO HERCULANO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003744 | 19/05/2022 | 1650.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA - PLACAS QSE 9636 QSG 4216 QSA 9587 E RENAUT SANDERO - PLACA NQI 1702 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 75 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220449585 E DOCUMENTO 1400000000364868-0 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003745 | 19/05/2022 | 880.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 - PLACA KFF 0125 E CACAMBA - PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO EDE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/05/2022 | 1200.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUALCOM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO FABRICACAO DE PICOLES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAOL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003747 | 19/05/2022 | 1280.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS NPU 8241 OGF 1110 OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/05/2022 | 3.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/05/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/05/2022 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE A RECEITA BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003765 | 20/05/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003767 | 20/05/2022 | 2400.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 - PLACA KFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 03 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003768 | 20/05/2022 | 4816.70 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS ROLO DE ESPUMA SELADOR LIXAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REPAROS DOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/05/2022 | 350.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATODE VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE D20 MOTOCICLETA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/05/2022 | 622.00 | 00060275723453 | JOSE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA NA COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003771 | 20/05/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003756 | 20/05/2022 | 2032.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003758 | 20/05/2022 | 2401.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003761 | 20/05/2022 | 3505.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/05/2022 | 850.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN AMBULANCIA E VAN. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003769 | 20/05/2022 | 1526.44 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SELADOR ROLO DE ESPUMA MASSA ACRILICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003755 | 20/05/2022 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003757 | 20/05/2022 | 2025.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003759 | 20/05/2022 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003760 | 20/05/2022 | 576.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003762 | 20/05/2022 | 240.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003764 | 20/05/2022 | 199.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003766 | 20/05/2022 | 4209.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003770 | 20/05/2022 | 2394.30 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTA FOSCA MASSA CORRIDA SELADORA PARA MADEIRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003774 | 20/05/2022 | 714.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003775 | 20/05/2022 | 498.30 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003776 | 20/05/2022 | 919.80 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003777 | 20/05/2022 | 2114.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003778 | 20/05/2022 | 260.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003763 | 20/05/2022 | 840.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003773 | 20/05/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3. A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/05/2022 | 1159.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003816 | 23/05/2022 | 1558.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/05/2022 | 183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/05/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/05/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 03 JOGOS DE UNHA DA RESTROESCAVADEIRA EMBUCHAMENTO E SOLDA DA GRADE DO TRATOR RECUPERACAO DA PULIA DA ENCILADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE 12500 A HORA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003817 | 23/05/2022 | 482.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/05/2022 | 201.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/05/2022 | 3909.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO E A PRACA DA ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/05/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/05/2022 | 1825.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A A UNIDADE SANITARIA E A PRACA DA ACADEMIA DO IDOSOA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/05/2022 | 360.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003815 | 23/05/2022 | 1565.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/05/2022 | 1578.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/05/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/05/2022 | 360.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO SEDEA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/05/2022 | 350.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003814 | 23/05/2022 | 1194.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS DIVERSO PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORE PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/05/2022 | 33053.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/05/2022 | 3059.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVESI A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/05/2022 | 6805.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/05/2022 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/05/2022 | 852.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/05/2022 | 745.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/05/2022 | 1300.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE 02 PNEUS DA CACAMBA PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/05/2022 | 715.00 | 23206982000178 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK DESTINADO A ELEVACAO E FIXACAO DA BENDEIRA EM MASTRO NA ENTRADA DA CIDADE DE APARECIDAPB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/05/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/05/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1447 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/05/2022 | 3980.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/05/2022 | 346.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/05/2022 | 754.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/05/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/05/2022 | 2453.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/05/2022 | 150.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MTU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/05/2022 | 360.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003813 | 23/05/2022 | 557.50 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORE PREGAO PRESENCIAL 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003833 | 24/05/2022 | 350.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS - PLACAS OGF 1110 OF 0284 NPZ 9264 OFA 0654 OFB 3559 PERTENCENTE A FROTA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003838 | 24/05/2022 | 772.37 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/05/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/05/2022 | 24.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE A RECEITA DO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/05/2022 | 1.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/05/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/05/2022 | 1094.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8 CONFORME TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/05/2022 | 189.00 | 18520941000111 | GARDEN HOTEL/ GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA AMBIENTAL REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003831 | 24/05/2022 | 420.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO TROCA DE MANCHAO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES CACAMBA BXF 2263 CAMINHAO PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003839 | 24/05/2022 | 2015.71 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E COMO TAMBEM SERVIDOS EM EVENTO ALUSIVO AOS 28 ANOS DE EMANCIAPCAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDPB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003836 | 24/05/2022 | 100.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 A CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003837 | 24/05/2022 | 1092.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/05/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME - 01 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADA EM PACIENTE JOSE DE SOUSA BENEVIDES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003840 | 24/05/2022 | 719.02 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM REFEICOESLANCHES AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/05/2022 | 1900.02 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO KOYO BUCHA PARA MAQUINA FLANGE GIRATORIA DA BICA DE SAIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS TRATORES NEW ROLLAND T175 E T185 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003834 | 24/05/2022 | 520.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE MANCHAO EM MAQUINAS PESADAS TRATOR PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003827 | 24/05/2022 | 1571.50 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003832 | 24/05/2022 | 60.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO TROCA DE BICO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO SANDERO - PLACA NQI 1702 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003835 | 24/05/2022 | 160.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO TROCA DE BICO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR DOBLO PLACA MNI 8308 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/05/2022 | 58.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003852 | 25/05/2022 | 6415.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA LIMPADOR DE PISO LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/05/2022 | 59.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 REFERENTE A DEBITO DO DIA 03052022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003848 | 25/05/2022 | 220.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003849 | 25/05/2022 | 1317.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO FLOCAO DE MILHO ACUCAR BISCOITOS ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003850 | 25/05/2022 | 1659.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO FLOCAO DE MILHO FEIJAO CARIOCA ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003851 | 25/05/2022 | 6012.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO FLOCAO DE MILHO OLEO DE SOJA ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003864 | 26/05/2022 | 79.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003865 | 26/05/2022 | 1100.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003866 | 26/05/2022 | 1513.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003867 | 26/05/2022 | 114.40 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003885 | 26/05/2022 | 1657.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO GOMA DE TAPIOCA CAFE ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003886 | 26/05/2022 | 11125.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003889 | 26/05/2022 | 1913.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA LUSTRA MOVEIS POLIDOR DE ALUMINIO QUEROSENE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/05/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICOANGELICA I E IIAPARECIDAPB TOTALIZANDO 38 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/05/2022 | 2710.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS RIACHAOAPARECIDAPB TOTALIZANDO 44 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/05/2022 | 2710.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS RIACHAOAPARECIDAPB TOTALIZANDO 44 KM IDAVOLTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/05/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003881 | 26/05/2022 | 1127.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SACOS DE LIXO SABAO EM PO ESPONJAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003882 | 26/05/2022 | 1160.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO GOMA DE TAPIOCA CAFE ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003862 | 26/05/2022 | 250.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR OSC.COLUNA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0003863 | 26/05/2022 | 630.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA MESA PARA ESCRITORIO E 01 UMA ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS ACOFERRO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003879 | 26/05/2022 | 1854.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO RAPADURAS MARGARINA BISCOITOS CAFE ADOCANTE ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003887 | 26/05/2022 | 2393.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO SACOS DE LIXO VASSOURA PANOS DE CHAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003894 | 26/05/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. NO MES DE MAIIO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003874 | 26/05/2022 | 1911.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA VASSOURAS PAPEL HIGIÊNICO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003877 | 26/05/2022 | 1618.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL CAFE MARGARINA ETC DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES OFERTADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003873 | 26/05/2022 | 1039.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO GOMA DE TAPIOCA CAFE ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003876 | 26/05/2022 | 1471.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO SACOS DE LIXO DESINFETANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003870 | 26/05/2022 | 1477.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CHAS ACUCAR CAFE RAPADURA LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003878 | 26/05/2022 | 3164.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS DE LIXO VASSOURAS DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/05/2022 | 622.00 | 00010459938401 | FERNANDO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO POCO CAVALO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003884 | 26/05/2022 | 1575.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO GOMA DE TAPIOCA CAFE ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003888 | 26/05/2022 | 2957.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA LIMPADOR DE PISO QUEROSENE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/05/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE CARENTE FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003868 | 26/05/2022 | 276.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES E SERVIDORES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003871 | 26/05/2022 | 5548.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR BISCOITOS FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E INTEGRANTES DO SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO.DESPESA ADQUIRIDA E PAGA COM RECURSO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE - PORTARIA 7512022 - PROCESSO 7100001665 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003880 | 26/05/2022 | 1941.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETATE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003883 | 26/05/2022 | 2063.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA LIMPDOR DE PISO LUSTRA MOVEIS SACO PLASTICOETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003872 | 26/05/2022 | 1257.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES OFERTADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003875 | 26/05/2022 | 1693.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/05/2022 | 77.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003904 | 27/05/2022 | 1560.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003910 | 27/05/2022 | 4251.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARAS BOND 2.1 FRASCO 4ML DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/05/2022 | 415.00 | 00014928510437 | DANILO BRAGA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AS VARZEAS DE SOUSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003907 | 27/05/2022 | 624.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI N° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003906 | 27/05/2022 | 390.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/05/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/05/2022 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/05/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/05/2022 | 1200.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO EMPENHAMENTO DIARIO REALIZADO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003905 | 27/05/2022 | 442.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003909 | 27/05/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003915 | 30/05/2022 | 390.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA n° 00072022 LEI n° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008977728495 | LAYS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/05/2022 | 18184.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/05/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/05/2022 | 59305.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE MAIO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/05/2022 | 23980.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE MAIO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/05/2022 | 12334.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE MAIO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/05/2022 | 21390.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE MAIO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2022 | 23668.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/05/2022 | 125260.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE MAIO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/05/2022 | 195175.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2022 | 4101.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/05/2022 | 23033.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2022 | 57873.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/05/2022 | 169.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/05/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 REFERENTE A RECEITA ADO - LC 1762020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/05/2022 | 8012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/05/2022 | 10091.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003913 | 30/05/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003932 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003934 | 30/05/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003936 | 30/05/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/05/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003940 | 30/05/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/05/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/05/2022 | 3527.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003918 | 30/05/2022 | 7950.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 CINCO URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2022 | 8750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/05/2022 | 8346.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/05/2022 | 356.40 | 07410390000117 | UNIVERSO MODAS- AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL DE CHAPEUS DESTNADOS AS QUADRILHA JUNINAS QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DE SAO JOAO E SAO PEDRO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/05/2022 | 4120.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003916 | 30/05/2022 | 520.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072021 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003928 | 30/05/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/05/2022 | 1340.00 | 00091114365491 | FRANÇUALDO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/05/2022 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/05/2022 | 14983.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/05/2022 | 21645.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNICOAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/05/2022 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/05/2022 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003947 | 30/05/2022 | 1031.75 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR AGULHAS DESCARTAVEIS EQUIPO MACRO GOTAS SOLIDOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/05/2022 | 34113.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/05/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/05/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2022 | 38686.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/05/2022 | 26950.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/05/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/05/2022 | 7698.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/05/2022 | 13290.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/05/2022 | 9685.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2022 | 8234.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/05/2022 | 16833.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003973 | 30/05/2022 | 904.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003974 | 30/05/2022 | 994.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/05/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISCAO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME PROCEDIMENTO TESTE ALERGICO DE LEITURA IMEDIATA - PRICK-TEST COMPLETO EM PACIENTES ALISSON VICTOR FREIRE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003912 | 30/05/2022 | 499.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042022 | 0003941 | 30/05/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/05/2022 | 11838.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/05/2022 | 51801.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/05/2022 | 20650.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 - SEC. DE SAuDE PRO-T DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003914 | 30/05/2022 | 650.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 LEI N° 14.13321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003917 | 30/05/2022 | 3600.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA TRATORES NEW ROLLAND TL 75 E TL85 PA CARREGADEIRA COMATSU TOTALIZANDO 24 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/05/2022 | 7537.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/05/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/05/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/05/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/05/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/05/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/05/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 - SCFV PRO-T NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/05/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/05/2022 | 1438.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/05/2022 | 6132.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/05/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/05/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/05/2022 | 2753.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/05/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 05 17 19 E 24 DE MAIO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004017 | 31/05/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/05/2022 | 12751.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 - 15 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004014 | 31/05/2022 | 543.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FLUOR GEL PORTA AGULHA E CONES DE PAPEL ABS. ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000442021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/05/2022 | 2759.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 - 15 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/05/2022 | 6004.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 - SUS. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/05/2022 | 7188.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 -SUS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/05/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 111 - SUS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/05/2022 | 7671.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134 - SUS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/05/2022 | 2783.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 - SUS. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004012 | 31/05/2022 | 688.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 43 QUARENTA E TRÊS ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/05/2022 | 8652.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004009 | 31/05/2022 | 429.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/05/2022 | 2723.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/05/2022 | 1995.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/05/2022 | 3057.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 E 64. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/05/2022 | 380.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 115. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/05/2022 | 3900.00 | 00002038817375 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE BANDEIRA GIGANTE BORDADA E RESTAURACAO DA BANDEIRA ANTIGA USADA NO MESMO LOCALAMBAS DESTINADAS A PRACA DO LETREIROLOCALIZADA AO LADO DO SHOPPING DAS REDESA CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012521951412 | RHOLYSTON JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E COBERTURA NAS MIDIAS SOCIAIS COM A FUNCAO DE INFORMAR ENGAJAR E ATRAIR A POPULACAO EM GERAL SOBRE SERVICOS E EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/05/2022 | 250.00 | 00005124513462 | FRANCISCA SOARES MAIA SILVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LACHES PARA OS AGENTES QUE REALIZARAM A SEGURANCA DOS DIVERSOS EVENTOS QUE OCORRERAM EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/05/2022 | 3053.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/05/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/05/2022 | 195.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/05/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/05/2022 | 8.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/05/2022 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/05/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 14 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/05/2022 | 467.00 | 00006832047428 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSREFERENTE A AUXILIAR DE LIMPEZA TEMPORARIA NOS SETORES DE TRIBUTOS E COMPRAS E TRIBUTOSA CARGO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/05/2022 | 3801.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/05/2022 | 156.00 | 00007066453409 | MARIA DE FATIMA ADRIANO | REFERENTE A SERVICOS DE CARACTERIZQACAO LuDICAS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVICOSOCORRIDO NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIACAO POLITICA DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004018 | 31/05/2022 | 1280.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS NPU 8241 OGF 1110 OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 3747 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/05/2022 | 11.65 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831-9. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/05/2022 | 25736.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/05/2022 | 16100.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 - RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAT NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/05/2022 | 6622.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 NO MES DE MAIO DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/05/2022 | 47692.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 E 29 - FUNDEB 70. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/05/2022 | 4566.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 E 138 - FUNDEB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/05/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/05/2022 | 12153.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/06/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/06/2022 | 69.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/06/2022 | 443.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/06/2022 | 1632.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR CATETER INTRAVENOSOLAMINA DE BISTURIRSCALP ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/06/2022 | 885.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/06/2022 | 59.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/06/2022 | 18.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004062 | 03/06/2022 | 897.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 03 TENDAS PARA EXPOSICAO DE ATIVIDADES ESCOLARESNO EVENTO CIRANDA DE SERVICOS REALIZADO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAA CARGO DA SECRTEARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000552021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004069 | 03/06/2022 | 2093.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 07 SETE TENDAS UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004070 | 03/06/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS UTILIZADAS EM EXPOSICOES DE PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CRAS E NO EVENTO DE ENTREGA DE FEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004067 | 03/06/2022 | 5681.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 19 DEZENOVE TENDAS UTILIZADAS DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES FESTIVAS NOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITITICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004065 | 03/06/2022 | 598.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO DE ENTREGA DA CAIXA D'AGUA COM GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ALEGRE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004063 | 03/06/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0004064 | 03/06/2022 | 598.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS UTILIZADAS NO DIA DO EVENTO ONDE FORAM REALIZADAS MAMOGRAFIAS E CONSULTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004066 | 03/06/2022 | 1290.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004068 | 03/06/2022 | 4612.18 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVEIS SACO HOSPITALAR TOUCAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/06/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0512 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0642432022-11 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0004075 | 06/06/2022 | 400.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/06/2022 | 757.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/06/2022 | 606.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/06/2022 | 606.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/06/2022 | 2112.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/06/2022 | 600.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/06/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/06/2022 | 960.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRAANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/06/2022 | 830.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART.DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/06/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/06/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES DURANTE O MÊS DE MAIO A CARGA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC AET. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004157 | 06/06/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004162 | 06/06/2022 | 2038.56 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004163 | 06/06/2022 | 16.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004164 | 06/06/2022 | 631.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004165 | 06/06/2022 | 670.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004166 | 06/06/2022 | 55.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004167 | 06/06/2022 | 7982.72 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004168 | 06/06/2022 | 615.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/06/2022 | 359.00 | 19237230000105 | LARISSA DO NASCIMENTO SOUSA - AGROPET SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A DEDETIZACAO DE ESPACOS PARA COMBATE A PROPAGACAO DE ARBOVIROSES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004170 | 06/06/2022 | 3840.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004171 | 06/06/2022 | 64.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004172 | 06/06/2022 | 436.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004090 | 06/06/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/06/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/06/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/06/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004173 | 06/06/2022 | 4920.72 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES COM COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/06/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004158 | 06/06/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/06/2022 | 96.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS ZIPER LINHA BOTOES ETC UTILIZADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E ADERECOS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAO NO EVENTO I ARRAIA DO CANTO DOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004160 | 06/06/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/06/2022 | 1193.52 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 4512022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/06/2022 | 18.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25.447-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004234 | 07/06/2022 | 6400.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS TESOURAS LAPIS DIVERSOS BORRACHAS APONTADORES ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KIT ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000702021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004236 | 07/06/2022 | 4240.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LAPIS DIVERSOS BORRACHAS APONTADORES TESOURAS ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KIT ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 1° AO 5° ANO DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000702021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004237 | 07/06/2022 | 4480.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COLAS REGUAS BORRACHAS LAPIS DIVERSOS ETC. DESTINADOS A FORMACAO DE KIT ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 6° AO 9° ANO DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000702021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/06/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/06/2022 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIREA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/06/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/06/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INICISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/06/2022 | 1506.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/06/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/06/2022 | 1494.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/06/2022 | 1380.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/06/2022 | 700.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA ELETRICA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00071087170427 | JULIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00009082765403 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00010703855816 | ROBERIO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00070348414463 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO EM ATERROS E ENTULHOS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004239 | 07/06/2022 | 719.02 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 3840 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/06/2022 | 1523.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004218 | 07/06/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA - PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 N° 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00002203016469 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004222 | 07/06/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004257 | 08/06/2022 | 115700.00 | 35715234000876 | CONCESSIONARIA FIAT - FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO AMBULANCIA BRANCA 0KM MARCA FIAT ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N° 712021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000152022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004259 | 08/06/2022 | 823.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004261 | 08/06/2022 | 240.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/06/2022 | 1792.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/06/2022 | 1506.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/06/2022 | 1924.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/06/2022 | 4114.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES MARMITAS E BOLOS DESTINADAS A REFEICOES E LANCHES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004263 | 08/06/2022 | 1449.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/06/2022 | 500.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/06/2022 | 200.00 | 00008455146443 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ROCADEIRA ELETRICA E DE UMA GUIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/06/2022 | 63.00 | 00020602795850 | JUCIAMARA SANTANA | REFERENTE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 05 DE MAIO EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALIEA D CC ART .24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004262 | 08/06/2022 | 720.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM PARA ATENDER DEMANDA DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/06/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/06/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004260 | 08/06/2022 | 720.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/06/2022 | 422.00 | 00002720704407 | FRANCINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS SENDO ELES VASSOURAS DE PALHA VASSOURAO E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004268 | 08/06/2022 | 3900.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004269 | 08/06/2022 | 285.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004270 | 08/06/2022 | 1288.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004271 | 08/06/2022 | 518.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/06/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/06/2022 | 1335.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/06/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/06/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004280 | 09/06/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000502021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0004295 | 09/06/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 0000482021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/06/2022 | 1516.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/06/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/06/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/06/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/06/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/06/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/06/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/06/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/06/2022 | 622.00 | 00012872662405 | VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA E.M.E.F. LILI QUEIROGA ASSENTAMENTO ACAUA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.99993. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/06/2022 | 415.00 | 00011726049400 | JOSE HENRIQUE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE EXTREMA SITIO GATO ATE AS UNIDADES ESCOLARES NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004336 | 09/06/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0004338 | 09/06/2022 | 3418.50 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0004282 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00622022 E INEXIGIBILIDADE N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0004337 | 09/06/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004274 | 09/06/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/06/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0004334 | 09/06/2022 | 300.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM DAS ACOES ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/06/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/06/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/06/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0432022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004278 | 09/06/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000522019. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004285 | 09/06/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 00052022. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004293 | 09/06/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/06/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/06/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/06/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/06/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/06/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/06/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/06/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/06/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/06/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/06/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/06/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004335 | 09/06/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/06/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/06/2022 | 270.00 | 00008761567400 | JOSE RIBAMAR FERNANDES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00008359847452 | EDUARDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA EXPLORACAO AGRICOLA NAS SEGUINTES LOCALIDADES ASSENTAMENTO ACAUA SITIOS ANGICOS PRENSA DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/06/2022 | 1186.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/06/2022 | 341.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/06/2022 | 130.00 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 16 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/06/2022 | 116.00 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 02 DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/06/2022 | 290.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/06/2022 | 600.00 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICACAO DO DESEMPENHO DA APS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/06/2022 | 6290.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO FACA O TESTE PREVENCAO AO CANCER BUCAL E VISAO DO FUTURO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/06/2022 | 900.00 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E SAUDE AMBIENTA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 E 27 DE MAIOREUNIOES NO ESCRITORIO DA EPC E ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1617 E 18 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DA EPC- EMPRESA DE CONVENIOS PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO E AUDIENCIA COM O SECRETARIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/06/2022 | 1328.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/06/2022 | 530.00 | 00011046286781 | ROMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/06/2022 | 1037.00 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIRIGENTE RESPONSAVL PELA EQUIPE DE ARBITRAGEMNO ACOMPANHAMENTO DAS PARTIDAS ENVOLVENDO A 1° COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE APARECIDA - PB DO ASSENTAMENTO ACAUA EM 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/06/2022 | 3800.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTSAL E PASSEIO CICLISTICO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/06/2022 | 2312.00 | 00018968614741 | GABRIELLE FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/06/2022 | 4000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADOS REFERENTE A CAMPANHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004354 | 10/06/2022 | 7035.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/06/2022 | 3100.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/06/2022 | 311.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DIVERSAS NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/06/2022 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/06/2022 | 622.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/06/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ADMINSTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/06/2022 | 2790.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA ARTESA NA REALIZACAO DE AJUSTES ADAPTACOES E PERSONALIZACAO DOS FIGURINOS DAS QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO SE APRESENTAR NO I ARRAIA DO CANTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/06/2022 | 10933.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/06/2022 | 858.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/06/2022 | 196.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/06/2022 | 600.00 | 00009718825410 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS24 E 25 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DESTINADO AOS GESTORES E AUDITORES DOS MUNICIPIOS. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26709 QUE ALTERA A LEI 01497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/06/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004383 | 13/06/2022 | 200273.82 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA CONTENDO 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO- CONVENIO ESTADUAL N 02102021 TOMADA DE PRECO N° 000032021 E CONTRATO 0312022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/06/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/06/2022 | 208.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES ATE O DISTRITO DE PRENSA PARA REALIZACAO DA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O I ARRAIA DO CANTO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/06/2022 | 363.00 | 00009793843462 | VALMIR FERNANDES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS EM BOLAS DE FUTEBOL REDES DAS TRAVES E BANDEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004382 | 13/06/2022 | 2160.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO ARVORES EM RUAS E AVENIDAS E NO ASSENTAMENTO ACAUA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 17 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0004384 | 13/06/2022 | 2160.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 02 A 16 DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004386 | 13/06/2022 | 4400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 11 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0004388 | 13/06/2022 | 4400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 11 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/06/2022 | 275.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004385 | 13/06/2022 | 7802.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004387 | 13/06/2022 | 29098.43 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004389 | 13/06/2022 | 5001.93 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004391 | 14/06/2022 | 43792.43 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/06/2022 | 700.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/06/2022 | 1037.00 | 00028824920497 | ANTONIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE CMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO JOAO PESSOAPB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0004418 | 14/06/2022 | 1100.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA CONVIDADOS DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DA VARZEA DO CANTINHOA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612021 | 0004439 | 14/06/2022 | 448.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE BATAS EM TECIDO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/06/2022 | 1380.00 | 00003345069482 | MARCOLINA BATISTA QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/06/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/06/2022 | 1900.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COSTELATION DE PLACA NQE -4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/06/2022 | 1154.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 4662022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0004414 | 14/06/2022 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA EQUIPE E CONVIDADOS DA CANTORA GOSPEL VANIA BELO EVENTO EM REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO NA SEMANA EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0004415 | 14/06/2022 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA EQUIPE E CONVIDADOS DO SHOW RELIGIOSO COM PADRE NILSON EVENTO EM REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO NA SEMANA EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0004422 | 14/06/2022 | 1100.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA EQUIPE E CONVIDADOS DO SHOW DO CANTOR JUNIOR VIANA REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO NA SEMANA EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004402 | 14/06/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004408 | 14/06/2022 | 1690.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA n° 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004409 | 14/06/2022 | 718.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004410 | 14/06/2022 | 528.08 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004411 | 14/06/2022 | 465.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004412 | 14/06/2022 | 216.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004413 | 14/06/2022 | 160.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004416 | 14/06/2022 | 1569.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004417 | 14/06/2022 | 116.98 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004419 | 14/06/2022 | 30.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004420 | 14/06/2022 | 902.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004421 | 14/06/2022 | 766.98 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004423 | 14/06/2022 | 47.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004424 | 14/06/2022 | 383.08 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004426 | 14/06/2022 | 168.28 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004427 | 14/06/2022 | 98.82 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILLIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004428 | 14/06/2022 | 75.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004429 | 14/06/2022 | 25.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 14/06/2022 | 188.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004431 | 14/06/2022 | 168.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004432 | 14/06/2022 | 76.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004433 | 14/06/2022 | 46.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004434 | 14/06/2022 | 9828.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ CUZCUZ BISCOITOS DIVERSOS MACARRAO LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004435 | 14/06/2022 | 21523.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CUZCUZ MACARRAO ARROZ ACHOCOLATADO LEITE EM PO BISCOITOS DIVERSOS ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004436 | 14/06/2022 | 669.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004437 | 14/06/2022 | 1573.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITOS DIVERSOS ACHOCOLATADO MACARRAO LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004438 | 14/06/2022 | 2172.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO ACUCAR CUZCUZ BISCOITOS ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0004440 | 14/06/2022 | 9750.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0004441 | 14/06/2022 | 10551.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/06/2022 | 158.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/06/2022 | 93.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E EMISSAO DA PLACA DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/06/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/06/2022 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004456 | 15/06/2022 | 4000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COLAS PAPEL A4 CARTOLINAS EVA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004459 | 15/06/2022 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL A4 EVA COLAS CANETAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004460 | 15/06/2022 | 699.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL A4 CANETAS BORRACHAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO EJA DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/06/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004451 | 15/06/2022 | 3399.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE FOLHAS DIVERSAS TESOURAS COLAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS JUNTO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004452 | 15/06/2022 | 2800.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTAS PAPEIS GRAMPEADORES CLIPS EXTRATOR DE GRAMPO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0004453 | 15/06/2022 | 4860.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEIS TINTAS PINCEIS PASTAS COLAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LUDICAS DESENVOLVIDAS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/06/2022 | 1757.70 | 36179108000130 | TOPAZIO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES E REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB QUE PARTICIPARAM DA I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA - FENAFES DOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/06/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/06/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/06/2022 | 344.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/06/2022 | 2334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/06/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0004493 | 17/06/2022 | 8268.65 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA 000642021 BASEADA NA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572021 | 0004497 | 17/06/2022 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000572021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/06/2022 | 282.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004489 | 17/06/2022 | 1564.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE HIDRAULICO DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLAND A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004490 | 17/06/2022 | 1564.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE HIDRAULICO DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLAND A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004482 | 17/06/2022 | 760.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CILINDRO EMBR. MESTRAUX DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004483 | 17/06/2022 | 1065.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BUCHA BANDEJA FORD 1.5 DIANT.E GD 14 PASTILHA DE FREIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7906 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004484 | 17/06/2022 | 825.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BUCHA BANDEJA FORD 1.5 DIANT.E GD 14 PIVO INF 20.7MM ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSF 0046 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004485 | 17/06/2022 | 1474.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CUBO DE RODA TRASEIRA C ROLAMENTO PASTILHA DE FREIO CILINDRO DE RODA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8379 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 26503 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004486 | 17/06/2022 | 1601.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR BOMBA AGUA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 26503. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004487 | 17/06/2022 | 2090.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BALANCIM JUNTA MOTOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 26503. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/06/2022 | 383.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/06/2022 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/06/2022 | 910.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/06/2022 | 339.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004492 | 17/06/2022 | 12063.00 | 42743444000167 | ABN SINALIZACAO LAYLAH ISABEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS NOVAS VIAS URBANAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004494 | 17/06/2022 | 1789.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GARFO 22 ESTRIAS DA CRUZETA DA TRANSMISSAO FLANGE CAIXA MARCHA CRUZ ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004495 | 17/06/2022 | 3947.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMINA PATROL PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA P LAMINA 58 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/06/2022 | 726.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/06/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/06/2022 | 1154.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 4772022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/06/2022 | 1316.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO SEDEA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/06/2022 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/06/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/06/2022 | 2393.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/06/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004488 | 17/06/2022 | 799.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS RESERVATORIO DE EXPANSAO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000612021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/06/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/06/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/06/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/06/2022 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/06/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/06/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/06/2022 | 28796.33 | 00039575926404 | MAGDA GLENE NEVES DE ABRANTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0003028-05.2001.8.15.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/06/2022 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS GERALDA SOARES DA FONSECA PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0003028-05.2001.8.15.0371 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/06/2022 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS GAUDENY MENDES DE ARAUJO PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0003028-05.2001.8.15.0371 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/06/2022 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0003028-05.2001.8.15.0371 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/06/2022 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS CARDINALE SOARES DA FONSECA NASCIMENTO PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0003028-05.2001.8.15.0371 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | Encargos Previdenciarios Recursos da Cessao Onerosa do Bonus de Assina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/06/2022 | 29384.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01040607080910111416377583108113 E 117 REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | Encargos Previdenciarios Recursos da Cessao Onerosa do Bonus de Assina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/06/2022 | 6870.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48566064104112 E 115 REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | Encargos Previdenciarios Recursos da Cessao Onerosa do Bonus de Assina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/06/2022 | 15511.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 192072 E 136 REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/06/2022 | 502.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. TARIFA REFERENTE AO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/06/2022 | 300.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004530 | 20/06/2022 | 2030.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004531 | 20/06/2022 | 5503.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS SSD 240GB KINGSTON MEMORIA DDR3 4GB TINTA IMPRESSORA ESTABILIZADOR ETC DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004532 | 20/06/2022 | 1116.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA OFY 5916 DO AEE- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004540 | 20/06/2022 | 3344.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004541 | 20/06/2022 | 1946.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EMBREAGEM VISCOSA SEMI EIXO DIFERENCIAL ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004543 | 20/06/2022 | 2190.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM VOLARE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004544 | 20/06/2022 | 1620.08 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS KIT EMBREAGEM VOLARE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NQF 9865 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004545 | 20/06/2022 | 1513.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COROA PINHAO ROLAMENTO LATERAL COROA ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004546 | 20/06/2022 | 1699.28 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BARRA DIRECAO COLUNA DIRECAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004547 | 20/06/2022 | 3941.52 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EIXO SEM FIM EIXO SETOR CAIXA DIRECAO VOLARE BOMBA HIDRAULICA ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORMICRO ONIBUS - PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004548 | 20/06/2022 | 1120.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E PREVENTIVO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NPZ 9264 OGF 1110 NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO TOTALIZANDO 14 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004557 | 20/06/2022 | 1383.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTES SABAO EM PO QUEROSENE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004562 | 20/06/2022 | 12499.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE INSETICIDA AEROSOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/06/2022 | 3152.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES refernte ao mes de maio e a primeira quinzena do mes de junho de 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/06/2022 | 270.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/06/2022 | 840.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTNADOS A CAMINHADA CONTRA A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/06/2022 | 2331.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTACAO E SISTEMATIZACAO DOS BENEFICIARIOS NSCRITOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004558 | 20/06/2022 | 1061.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO INSETICIDAS DESINFETANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0004521 | 20/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000642021. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/06/2022 | 300.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004553 | 20/06/2022 | 1815.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTES SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004554 | 20/06/2022 | 1659.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS MARGARINA ETC DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAPERA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/06/2022 | 2621.00 | 00010526712414 | FERNANDO COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOSTABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/06/2022 | 570.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/06/2022 | 900.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DUAS LAGOAS AO SITIO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/06/2022 | 1762.00 | 00013597821413 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHAO II RIACHAO DO MEIO E RIACHAO DOCE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/06/2022 | 540.00 | 00006963581401 | JOSE LOURENÇO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIOS TAPERA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/06/2022 | 2621.00 | 00008105574446 | JUCIE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOSTABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/06/2022 | 780.00 | 00095197540400 | JUCINALDO LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00060624663515 | NELIVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/06/2022 | 660.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/06/2022 | 420.00 | 00010301973423 | VALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSNTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/06/2022 | 600.00 | 00071864065486 | WALLISON SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00025266518839 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JATOBA AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/06/2022 | 415.00 | 00005424707483 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO RIACHAO DE BAIXOZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/06/2022 | 1555.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO BARRA A ENTRADA DO SITIO DUAS LAGOASZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/06/2022 | 1555.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DE DUAS LAGOASZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/06/2022 | 90.00 | 00001826176454 | JARBAS BRAGA SEVERIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO TAPERAZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/06/2022 | 660.00 | 00005097046463 | JOAO NEVES JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ACAUAZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/06/2022 | 780.00 | 00076879640478 | JOHNSON POLICARPO BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZAZONA RURALA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004549 | 20/06/2022 | 802.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE FILTRO COMBUSTIVEL ROLAMENTO CARDAN ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0004550 | 20/06/2022 | 2779.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ENTALHADO CX ENGRENAGEM 1 MOVEL EIXO PILOTO 15 DENTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004551 | 20/06/2022 | 960.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES F 4000 E CACAMBA - PLACAS HUX 3C05 E HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 12 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004559 | 20/06/2022 | 1829.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA INSETICIDA AEROSOL DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/06/2022 | 291.00 | 00076040909404 | MARIA ELMA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A LANCHES SERVICDOS AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004527 | 20/06/2022 | 2512.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS PLACA S1155 MEMORIA DDR3 CABO PARA IMPRESSORA ETC DESTINADAS AO CONSERO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004528 | 20/06/2022 | 2003.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS HD 1TB USB FONTE GT 250W ATX ESTABILIZADOR ETC DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004560 | 20/06/2022 | 2100.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LUSTRA MOVEISETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004561 | 20/06/2022 | 1900.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE ETC DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004563 | 20/06/2022 | 3900.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE OLEO PEROBA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004564 | 20/06/2022 | 5298.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA INSETICIDA AEROSOL DESINFETANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004502 | 20/06/2022 | 3055.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004529 | 20/06/2022 | 1603.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004534 | 20/06/2022 | 2232.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR REANULT SANDERO PLACA NQI 1702 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004536 | 20/06/2022 | 1875.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E PREVENTIVO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSE 7916 NQH 0222 QSE 7936 QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004565 | 20/06/2022 | 2736.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/06/2022 | 415.00 | 00015376255433 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO PREPARO E ACONDICIONAMENTO EM RECIPIENTES DE MUDAS ARBOREAS E ESPECIES FRUTIFERAS A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE A SEMANA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/06/2022 | 800.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE TARUGOS DO TRATOR RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004555 | 20/06/2022 | 1491.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO ODORIZADOR SANITARIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004556 | 20/06/2022 | 1140.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS GOMA FRESCA FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A LANCHES REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/06/2022 | 300.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/06/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO PRICK TESTE EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/06/2022 | 550.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS ARMARIOS DE ACO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA DO PSF IV E SECRETARIA DE SAUDE CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/06/2022 | 223.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004593 | 21/06/2022 | 1086.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA NQE 4711 E MAQUINA PESADA TRATOR TL85 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004596 | 21/06/2022 | 410.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE MANCHAO EM MAQUINAS PESADAS TRATOR E PA CARREGADEIRA E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA NQE 4711 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/06/2022 | 320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/06/2022 | 299.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/06/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022.A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004602 | 21/06/2022 | 13400.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/06/2022 | 900.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DE VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA - NQH 0222 SPIN - QSG 4216 FORD - KA QSE 7636 QSE 7906 QSE 7916 E QSE 7936 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. EMPENHO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAu | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004608 | 21/06/2022 | 4055.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - QSE 7936 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004610 | 21/06/2022 | 4022.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - QSE 8379 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004612 | 21/06/2022 | 4195.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - QSF 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004613 | 21/06/2022 | 4455.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN - QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004615 | 21/06/2022 | 147.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO - MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004616 | 21/06/2022 | 3956.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - QSE 7906 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004618 | 21/06/2022 | 3926.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - QSE 7916 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004619 | 21/06/2022 | 3872.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - QSE 7636 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004621 | 21/06/2022 | 4065.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004622 | 21/06/2022 | 5751.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA - NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004623 | 21/06/2022 | 6361.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004624 | 21/06/2022 | 1498.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA SPIN E SANDERO PLACAS QSE 7936 QSE 7916 QSG 4216 E NQI 1702 TOTALIZANDO 2124 HRSMIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022 E EMENDA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004625 | 21/06/2022 | 5169.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004626 | 21/06/2022 | 120.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE BICO DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES FOR KA PLACAS QSE 7936 QSE 7636 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021 E EMENDA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/06/2022 | 9176.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FEREIRA NA AVALIACAO E EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/06/2022 | 5500.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FEREIRA EM REGIME DE PLANTAO DIURNO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/06/2022 | 5500.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FEREIRA EM REGIME DE PLANTAO DIURNO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004631 | 21/06/2022 | 17829.42 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA N° 000222022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE - PORTARIA 751 DE 2022 - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004576 | 21/06/2022 | 51623.76 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICIPIO DE APARECIDAPB NAS RUAS PRACA JOAO VITAL I E PRACA JOAO VITAL II MANOEL DAMIAO DE SOUSA TRAVESSA I E TRAVESSA II ATRAVES DO CONTRATO CAIXAOGU 1065713-672019 SICONV SIAFI 8895242019 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME CONTRATO N 2862020 CEI 90.009.3748371 E TOMADA DE PRECO 000022021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/06/2022 | 80.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/06/2022 | 500.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATODE VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE D20 MOTOCICLETA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004604 | 21/06/2022 | 1582.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA MNO 0A30 TOTALIZANDO 2206 HRSMIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004605 | 21/06/2022 | 1058.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR D-20 PLACA- QFF 0I25 TOTALIZANDO 1506 HRSMIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004609 | 21/06/2022 | 2071.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTORF4000 PLACA- HUX 3C05 TOTALIZANDO 2935 HRSMIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004611 | 21/06/2022 | 120.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/06/2022 | 1554.50 | 00020368046400 | FRANCISCO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PERFURACAO REALIZACAO DA SONDAGEM IDENTIFICANDO E INDICANDO A LOCALIZACAO ADEQUADA E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0004600 | 21/06/2022 | 100.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 E TROCA DE BICO DO VEICULO SAVEIRO PLACA 117 CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/06/2022 | 125.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 03 TRES ROUPAS VESTIMENTAS EM TECIDO DESTINADAS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA ENCANTO DO SERTAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/06/2022 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004606 | 21/06/2022 | 442.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES FORD K E SANDERO PLACAS QSA-9587 E OFY 5916 TOTALIZANDO 600 HRSMIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004607 | 21/06/2022 | 3985.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFA 0654 OGF 1110 OGC 5579 OFF 0284 NPU 8241 OGD 1326 NQF 9865 TOTALIZANDO 5714 HRSMIN TRABALHADAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/06/2022 | 549.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS ANEXO ANTONIO MEIRA DE SA LILI QUEIROGA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL SALA DO AEE E CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004632 | 21/06/2022 | 280.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD KA - PLACA QSA 9587 E NOS MICRO-ONIBUS - PLACAS OFF 0284 E NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/06/2022 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/06/2022 | 87.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/06/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/06/2022 | 15.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/06/2022 | 70.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004645 | 22/06/2022 | 234.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/06/2022 | 3981.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37-3 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004640 | 22/06/2022 | 1120.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E PREVENTIVO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NPZ 9264 OGF 1110 NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO TOTALIZANDO 14 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4548 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004644 | 22/06/2022 | 611.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/06/2022 | 2790.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA ARTESA NA REALIZACAO DE AJUSTES ADAPTACOES E PERSONALIZACAO DOS FIGURINOS DAS QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO SE APRESENTAR NO I ARRAIA DO CANTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004649 | 22/06/2022 | 663.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI N° 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004654 | 22/06/2022 | 312.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004647 | 22/06/2022 | 260.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/06/2022 | 726.00 | 00010242884474 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO EM MARCENARIA DESTINADA A PRACA JOAO VITAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO I ARRAIA DO CANTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/06/2022 | 622.00 | 00035938577829 | CARLANGELO ALVES BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/06/2022 | 803.27 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA SIMPLIFICADA REFERENTE A CONTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/06/2022 | 803.27 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA SIMPLIFICADA REFERENTE A CONTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/06/2022 | 803.27 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA SIMPLIFICADA REFERENTE A CONTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004656 | 22/06/2022 | 767.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072021 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220449091 E DOCUMENTO 3682358-4 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB CR 1075450-9725021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004653 | 22/06/2022 | 286.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004637 | 22/06/2022 | 6266.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004650 | 22/06/2022 | 611.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 LEI N° 14.13321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004665 | 23/06/2022 | 6145.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/06/2022 | 140.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/06/2022 | 3135.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRACA DOS IDOSOS E POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/06/2022 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/06/2022 | 1008.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/06/2022 | 6146.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/06/2022 | 2551.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/06/2022 | 27453.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/06/2022 | 1236.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/06/2022 | 219.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/06/2022 | 596.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/06/2022 | 3456.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/06/2022 | 17.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/06/2022 | 6.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/06/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1547 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004677 | 27/06/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/06/2022 | 674.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PRIMEIRO ARRAIA DO CANTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004681 | 27/06/2022 | 1057.99 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA E PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/06/2022 | 37.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/06/2022 | 5.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004692 | 27/06/2022 | 2249.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004693 | 27/06/2022 | 1374.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004694 | 27/06/2022 | 1200.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004695 | 27/06/2022 | 500.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004696 | 27/06/2022 | 176.99 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/06/2022 | 146.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004680 | 27/06/2022 | 2120.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA E SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REFORMA UNIDADE DE SAUDE/EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0004688 | 27/06/2022 | 7159.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DUAS TV SMART 32'' E PAINEL DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS DESTINADAS AO ANEXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 1452021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REFORMA UNIDADE DE SAUDE/EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004689 | 27/06/2022 | 19792.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 QUATRO AR-CONDICIONADOS 9.000 BTUS E 04 QUATRO AR-CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS AO ANEXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 1452021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REFORMA UNIDADE DE SAUDE/EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0004690 | 27/06/2022 | 10600.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TRÊS CARROS-MACA E 02 DOIS CARROS DE EMERGÊNCIA COM 3 GAVETAS DESTINADOS AO ANEXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 1452021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REFORMA UNIDADE DE SAUDE/EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212022 | 0004691 | 27/06/2022 | 47323.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO ANEXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 1452021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004697 | 27/06/2022 | 12500.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 132022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004698 | 27/06/2022 | 12500.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 132022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004699 | 27/06/2022 | 12500.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 132022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004700 | 27/06/2022 | 12500.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 132022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004682 | 27/06/2022 | 901.99 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI SERVIDOS NOS LANCHES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/06/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 020814 E 21 DE JUNHO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/06/2022 | 390.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004702 | 28/06/2022 | 991.50 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004705 | 28/06/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0004707 | 28/06/2022 | 2200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE E ZONA RURAL DOS DIAS 14 A 22 DE JUNHO MONTAGEM E EDICAO DO REPERTORIO E GRAVACAO DO CASAMENTO MATUTO DA QUADRILHA ENCANTO DO SERTAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004703 | 28/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004708 | 28/06/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/06/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/06/2022 | 128.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/06/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/06/2022 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/06/2022 | 6840.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/06/2022 | 12018.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | Encargos Previdenciarios Recursos da Cessao Onerosa do Bonus de Assina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/06/2022 | 29317.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 04 06 07 08 09 10 11 14 16 37 75 83 108 113 E 117 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | Encargos Previdenciarios Recursos da Cessao Onerosa do Bonus de Assina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/06/2022 | 6891.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 56 60 64 104 112 E 115 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DEBITADA NA CONTA 55.543-6 DESTE MUNICIPIO. TARIFA REFERENTE AO DIA 27062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/06/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. TARIFA REFERENTE AO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/06/2022 | 638.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 15 DE 15 A FRANCIGLEIDE DE SOUSA DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE A MESMA E PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS PARA FINS DA TOTAL EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 0800738-17.2020.15.03.71 EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ACORDO EM ANEXO ASSINADO PELAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010146102495 | ALEXSON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/06/2022 | 24771.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/06/2022 | 6622.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 NO MES DE JUNHO DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/06/2022 | 64129.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 E 29 33 E 36 - FUNDEB 70. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/06/2022 | 4424.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 E 138 - FUNDEB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/06/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/06/2022 | 12153.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/06/2022 | 19199.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/06/2022 | 12334.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/06/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/06/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/06/2022 | 24268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/06/2022 | 125076.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/06/2022 | 195004.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/06/2022 | 4101.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/06/2022 | 56227.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/06/2022 | 22046.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/06/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/06/2022 | 60064.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004817 | 30/06/2022 | 56.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004818 | 30/06/2022 | 245.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004819 | 30/06/2022 | 1284.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004820 | 30/06/2022 | 357.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004824 | 30/06/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY - 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO GADO BRAVOJUAZEIRINHOAPARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004825 | 30/06/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICOANGELICA I E IIAPARECIDAPB TOTALIZANDO 38 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004826 | 30/06/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSAAPARECIDAPB TOTALIZANDO 50 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004827 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004828 | 30/06/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTOCARAIBASBARRA APARECIDAPB TOTALIZANDO 80 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004829 | 30/06/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISOAPARECIDA TOTALIZANDO 70 KM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142022 E CONTRATO N 1102022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004830 | 30/06/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUAVARZEAS DE SOUSAVARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142022 E CONTRATO N 1112022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004831 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS FAUSTINATABULEIROEXTREMAAPARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDAVOLTA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004832 | 30/06/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS RIACHAOAPARECIDAPB TOTALIZANDO 44 KM IDAVOLTA.DE ACORDO COM O PREGAO N 00142022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004833 | 30/06/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTOBOI MORTO BARRAAPARECIDAPB TOTALIZANDO 92 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142022 E CONTRATO N 1122022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/06/2022 | 620.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/06/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/06/2022 | 3527.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004790 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004792 | 30/06/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004795 | 30/06/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004796 | 30/06/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/06/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/06/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/06/2022 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/06/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/06/2022 | 4620.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/06/2022 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/06/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/06/2022 | 8046.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/06/2022 | 179.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/06/2022 | 1290.00 | 00091114365491 | FRANÇUALDO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/06/2022 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/06/2022 | 14983.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/06/2022 | 22107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/06/2022 | 228.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/06/2022 | 622.00 | 00008817735493 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004799 | 30/06/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009820707480 | JOSE MATHEUS BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATICO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/06/2022 | 34113.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/06/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/06/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/06/2022 | 10515.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 SUS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/06/2022 | 36086.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/06/2022 | 26950.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/06/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/06/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/06/2022 | 7698.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/06/2022 | 11832.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/06/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/06/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/06/2022 | 55405.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/06/2022 | 7877.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 - SUS. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/06/2022 | 5159.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 -SUS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/06/2022 | 2829.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 72 E 111 - SUS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/06/2022 | 7461.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134- SUS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/06/2022 | 2646.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 - SUS. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004813 | 30/06/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0004815 | 30/06/2022 | 11800.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR FRUTAS LEITE EM PO BISCOITOS DIVERSOS CAFE TEMPEROS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 712021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004816 | 30/06/2022 | 499.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 3912 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004742 | 30/06/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 - SEC. DE SAuDE PRO-T DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/06/2022 | 10485.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/06/2022 | 2322.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 136 - 15 NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/06/2022 | 20650.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004821 | 30/06/2022 | 1307.80 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/06/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/06/2022 | 6787.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/06/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/06/2022 | 250.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/06/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/06/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/06/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 - SCFV PRO-T NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/06/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/06/2022 | 5533.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/06/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/06/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01020708 E 09 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CAIXA ECONOMICA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS REUNIAO NA SEDH- SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REUNIAO NA CAGEPA COM O SECRETARIO MARCOS VINICIUS E PARTICIPOU DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004801 | 30/06/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3. A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/06/2022 | 8500.00 | 23707339000209 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO DESTE PODER EXECUTIVO JOAO RABELO DE SA NETO EM VIAGEM ESTABELECIDA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA - DF PARA TRATAR JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/06/2022 | 8063.05 | 23707339000209 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO EM BRASILIA - DF DESTINADA AO PREFEITO DESTE PODER EXECUTIVO JOAO RABELO DE SA NETO EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004849 | 01/07/2022 | 9400.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENCO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXOEMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE - PORTARIA 751 DE 2022 - PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004850 | 01/07/2022 | 9400.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR BISCOITOS FARNHA DE TRIGO MACARRAO ETC DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DO SERVICO DE PROTECAO BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXOEMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE - PORTARIA 751 DE 2022 - PROTECAO SOCI | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004846 | 01/07/2022 | 6000.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW ROLLAND TL 75 TOTALIZANDO 40 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/07/2022 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS CARCACA PNEUS GY DYNA DESTINADO A CORBETURA DE 02 DOIS PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND A CARGO DA SECRETIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/07/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ABLACAO DE PACIENTEFELIX ARAUJO HERCULANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004851 | 01/07/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/07/2022 | 4700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL E EM TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS PARA ATUACAO COM MAIS QUALIDADE NO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE CRISE DE SAUDE MENTAL. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004853 | 01/07/2022 | 14030.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004854 | 01/07/2022 | 5000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A REFEICOES DOS PLANTONISTAS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/07/2022 | 600.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVNETUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTOES DO CEMITERIO E DA GARAGEM MUNICIPAL E FERRAGENS DE PROTECAO PARA O CEMITERIO CONSERTO DE DE PES DE FERRODO BANCO DE MADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004855 | 01/07/2022 | 1000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004848 | 01/07/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/07/2022 | 81.55 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831-9. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004856 | 01/07/2022 | 1350.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004857 | 01/07/2022 | 723.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004858 | 01/07/2022 | 842.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004859 | 01/07/2022 | 83.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004860 | 01/07/2022 | 350.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/07/2022 | 27.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/07/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/07/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/07/2022 | 11.65 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831-9. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/07/2022 | 415.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES JUNINAS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/07/2022 | 467.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/07/2022 | 519.00 | 00007551943498 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/07/2022 | 415.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/07/2022 | 415.00 | 00011569423490 | EDIVAN PEREIRA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/07/2022 | 726.00 | 00012312494477 | SEBASTIÃO CLEITON LOURENÇO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/07/2022 | 342.00 | 00010345098455 | GEOVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DE ENFEITES E BANDEIROLAS EXPOSTAS EM PRACA JOAO VITAL EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/07/2022 | 59.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010115085408 | JULIO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004904 | 05/07/2022 | 2629.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9597 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004883 | 05/07/2022 | 536.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004901 | 05/07/2022 | 2824.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004893 | 05/07/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/07/2022 | 130.00 | 00007341497432 | SOLON SUCUPIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRANSPORTAR O ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDAPB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/07/2022 | 300.00 | 00001978971427 | WASHINGTON LUIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE APARECIDAPB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. DE ACRDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004905 | 05/07/2022 | 3073.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/07/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0712 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0914592022-59 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004881 | 05/07/2022 | 4402.06 | 27880105000139 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA E VIGA DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000502021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004882 | 05/07/2022 | 3796.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEMULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004884 | 05/07/2022 | 2229.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM MAIO DE 2022 PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004885 | 05/07/2022 | 1638.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM MAIO DE 2022 PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004886 | 05/07/2022 | 2464.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM MAIO DE 2022 PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004887 | 05/07/2022 | 3515.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM MAIO DE 2022 PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004894 | 05/07/2022 | 75.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA - PLACA QFG 070 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004895 | 05/07/2022 | 5932.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004896 | 05/07/2022 | 5641.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA 416E CART A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004898 | 05/07/2022 | 2825.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO CARRO PIPA - PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004925 | 05/07/2022 | 4612.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA MANUTENCAO E DE MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/07/2022 | 467.00 | 00009271475488 | SEMIA CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004897 | 05/07/2022 | 2871.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE - PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004924 | 05/07/2022 | 2946.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/07/2022 | 726.00 | 00007373187404 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO CENARIO SIMBOLICO COM O TEMA CASA DE TAIPA FOGUEIRA JUNINA BONECOS DE PANO BALOES HASTE PARA SUSTENTACOES DAS BANDEIROLAS EXPOSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004903 | 05/07/2022 | 95.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004907 | 05/07/2022 | 2894.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004909 | 05/07/2022 | 4346.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004910 | 05/07/2022 | 4478.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004911 | 05/07/2022 | 4473.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004912 | 05/07/2022 | 1678.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004913 | 05/07/2022 | 2096.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004914 | 05/07/2022 | 6631.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004916 | 05/07/2022 | 5649.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004920 | 05/07/2022 | 2691.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004923 | 05/07/2022 | 2448.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA LWL 4247 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004899 | 05/07/2022 | 1794.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004900 | 05/07/2022 | 2511.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR REANUT SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004902 | 05/07/2022 | 1835.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004906 | 05/07/2022 | 1729.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004908 | 05/07/2022 | 1684.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004915 | 05/07/2022 | 1549.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004917 | 05/07/2022 | 1574.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NQF 9865 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004918 | 05/07/2022 | 1605.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004919 | 05/07/2022 | 2597.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004921 | 05/07/2022 | 1421.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004922 | 05/07/2022 | 1673.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTES A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/07/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/07/2022 | 107.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/07/2022 | 502.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/07/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/07/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/07/2022 | 59.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005014 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005015 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005016 | 06/07/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005017 | 06/07/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/07/2022 | 782.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURONOS PARA APRESENTACAO DAS QUADRLHAS JUNINAS NA PROGRAMACAO ALUSIVA A PRIMEIRO ARRAIA DO CANTO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA EPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PONTO DE CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PONTO DE CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/07/2022 | 183.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DA CULTURAA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/07/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/07/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004927 | 06/07/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA - PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 N° 00092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/07/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/07/2022 | 376.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 20 DE MAIO E 09 E 23 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/07/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004968 | 06/07/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004929 | 06/07/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/07/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/07/2022 | 606.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 26503 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART.DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004970 | 06/07/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DA HOTRAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/07/2022 | 606.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRAANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/07/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/07/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA EQUIPE VOLANTE DE OPRACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/07/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/07/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005096 | 07/07/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000182021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/07/2022 | 1320.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DOS PSF'S A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0005043 | 07/07/2022 | 12304.07 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA N° 00012021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000652021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/07/2022 | 311.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005035 | 07/07/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/07/2022 | 240.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/07/2022 | 1792.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/07/2022 | 1608.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/07/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/07/2022 | 622.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTOACAUA ZONA RURAL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/07/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0432022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/07/2022 | 720.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOESLANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005086 | 07/07/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005093 | 07/07/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/07/2022 | 2309.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 5332022 E AUTORIZACAO 723817 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005036 | 07/07/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 TRINTA MIL IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000272022 DE ACORDO COM A LEI 14.13321 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/07/2022 | 240.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/07/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/07/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0005085 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00622022 E INEXIGIBILIDADE N° 00062022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005094 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/07/2022 | 955.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS SITIOS FAUSTINA E EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005424707483 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005077 | 07/07/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000522021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0005084 | 07/07/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005090 | 07/07/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 00052022. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005095 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/07/2022 | 19.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/07/2022 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/07/2022 | 24.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. REFERENTE A RECEITA DE 1 EXTRA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/07/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005091 | 07/07/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005092 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005034 | 07/07/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/07/2022 | 240.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOESLANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/07/2022 | 1920.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOESMERENDAS DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/07/2022 | 311.00 | 00003260423427 | GILMARA LACERDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVFENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/07/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/07/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/07/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/07/2022 | 1516.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/07/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/07/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/07/2022 | 622.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/07/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ADMINSTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.99993. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/07/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/07/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/07/2022 | 2810.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E REFORMASRECAPEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005121 | 08/07/2022 | 120763.58 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA CONTENDO 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO- CONVENIO ESTADUAL N 02102021 TOMADA DE PRECO N° 000032021 E CONTRATO 0312022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/07/2022 | 11009.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005106 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/07/2022 | 5.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/07/2022 | 1.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/07/2022 | 23.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/07/2022 | 147.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/07/2022 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/07/2022 | 90.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/07/2022 | 2900.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND A CARGO DA SECRETIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/07/2022 | 60.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E REFORMASRECAPEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACAS QSE 7906 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/07/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/07/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/07/2022 | 250.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE DESPESA NO CONSERTO DE OTOSCOPIO CLINICO COM TROCA DA CHAVE LIGADESLIGA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/07/2022 | 1901.66 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISCAO DE PECAS JOGO DE PASTILHAS FILTRO ANTI-POLEN CORREIA COMANDO ELEMENTO FILTRO DE AR ETC DESTINADO AOVEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/07/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005097 | 08/07/2022 | 276.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES E SERVIDORES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/07/2022 | 160.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/07/2022 | 3300.00 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A NATAL - RN NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR PREFEITOS DO ALTO SERTAO NA I FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/07/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/07/2022 | 1552.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0005197 | 11/07/2022 | 300.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CONSCIENTIZACAO E ORIENTACOES QUANTO AOS CUIDADOS E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA ZIKA DENGUE E CHIKUNGUNYA DOS DIAS 01 E 02 DE JULHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0005198 | 11/07/2022 | 15998.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EQUIPAMENTO 02 DOIS AUTOCLAVE DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000282022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0005200 | 11/07/2022 | 12580.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACCAR ARROZ AMIDO DE MILHO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000 712021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0005201 | 11/07/2022 | 7460.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LIMPA VIDRO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PSF'S DA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000 712021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/07/2022 | 4686.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES MARMITAS E BOLOS DESTINADAS A REFEICOES E LANCHES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/07/2022 | 842.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/07/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/07/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/07/2022 | 2621.00 | 00008105574446 | JUCIE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GATOS GADO BRAVO XIQUE-XIQUE E CAJAZEIRINHAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/07/2022 | 1680.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/07/2022 | 1260.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/07/2022 | 1676.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIREA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/07/2022 | 1900.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/07/2022 | 830.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS JUNIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/07/2022 | 1900.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA ELETRICA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/07/2022 | 1808.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INICISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/07/2022 | 1958.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/07/2022 | 1037.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/07/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/07/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/07/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/07/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/07/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/07/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/07/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/07/2022 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/07/2022 | 1130.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMNHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE MATERIAIS LUBRIFICANTE E FIO DE CORTE PERFIL QUADRADO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE ROCADEIRA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/07/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005199 | 11/07/2022 | 7196.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REAPRTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005202 | 11/07/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/07/2022 | 570.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO COM BALOES CORTINAS PALETAS TAPETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005246 | 12/07/2022 | 646.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES A REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/07/2022 | 3588.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 19 DEZENOVE TENDAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 1 ARRAIA DO CANTO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/07/2022 | 171.80 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS FITAS DE CETIM PEROLA UTILIZADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS E ADERECOS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAO NO EVENTO I ARRAIA DO CANTO DOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/07/2022 | 363.00 | 00009793843462 | VALMIR FERNANDES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS EM BOLAS DE FUTEBOL REDES DAS TRAVES E BANDEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/07/2022 | 341.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO COM BALOES CORTINAS PALETAS TAPETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005208 | 12/07/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005213 | 12/07/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/07/2022 | 6164.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO RECONHECONHECIMENTO DA DIVIDA E OBRIGACAO DE HONRAR O PAGAMENTO CONFORME A LEI 4.32064 ART. 37PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DESTE PODER EXECUTIVO NOS DIAS 16 24 28022018 E 02 E 03032018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005214 | 12/07/2022 | 7200.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 18 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0005215 | 12/07/2022 | 6000.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 15 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/07/2022 | 1275.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS VASSOURAO E CABOS DE MADEIRA EM MATERIAS ARTESANAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/07/2022 | 399.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/07/2022 | 1900.00 | 00022010797817 | JEAN CARLOS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/07/2022 | 600.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO COM BALOES CORTINAS PALETAS TAPETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/07/2022 | 1525.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A APRESENTACOES JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADAS NO DIA 22 DE JUNHO NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DA DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FEREIRA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACCAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/07/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/07/2022 | 830.00 | 00013223055444 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DOS ALUNOS PARA AS APARESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005242 | 12/07/2022 | 950.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005243 | 12/07/2022 | 2280.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005244 | 12/07/2022 | 3610.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005245 | 12/07/2022 | 190.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/07/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/07/2022 | 401.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/07/2022 | 260.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO COM BALOES CORTINAS PALETAS TAPETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/07/2022 | 540.00 | 00009407684458 | AYONNATHA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/07/2022 | 1738.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/07/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS UTILIZADAS NO DIA DO EVENTO ONDE FORAM REALIZADAS EVENTOS DE CAMPANHAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 000552021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE IRIS MARIA ALVES FERNANDES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/07/2022 | 854.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO COM BALOES CORTINAS PALETAS TAPETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/07/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005233 | 12/07/2022 | 139.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005234 | 12/07/2022 | 435.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGA AT. CREPE AVENTAL LEVE DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005235 | 12/07/2022 | 1515.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA CREPOM ESPARADRAPO IMP. BRANCO FIO AGULHADO NYLON DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005236 | 12/07/2022 | 620.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DRENO DE SUCCAO SUGADOR CIRURGICO BOBINAS TERMOSSELANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005210 | 12/07/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005285 | 13/07/2022 | 3314.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX - PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005276 | 13/07/2022 | 3511.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00005497778496 | AMANDA GARRIDO PORDEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUBLIMACAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005257 | 13/07/2022 | 6625.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN - RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005260 | 13/07/2022 | 4449.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005261 | 13/07/2022 | 82.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO - MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005263 | 13/07/2022 | 5956.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005265 | 13/07/2022 | 4086.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSF 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005266 | 13/07/2022 | 4009.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSE 8379 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005267 | 13/07/2022 | 4062.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005268 | 13/07/2022 | 3992.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005269 | 13/07/2022 | 4076.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005270 | 13/07/2022 | 4067.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSE 7636 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005271 | 13/07/2022 | 4114.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO NQI 1702 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005256 | 13/07/2022 | 4004.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES DURANTE O MÊS DE JUNHO A CARGA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC AET. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/07/2022 | 243.70 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DA CARAVANA DA REDE CUIDAR EM PARCERIA COM A 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005288 | 13/07/2022 | 36781.23 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005303 | 13/07/2022 | 5510.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005304 | 13/07/2022 | 28116.73 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005307 | 13/07/2022 | 6795.67 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005273 | 13/07/2022 | 91.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005286 | 13/07/2022 | 4442.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005298 | 13/07/2022 | 6650.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADARETRO ESCAVADEIRA CARRO PIPA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/07/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/07/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/07/2022 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005253 | 13/07/2022 | 338.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00005497778496 | AMANDA GARRIDO PORDEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUBLIMACAO DE CAMISETAS ENTREGUES NAS ESCOLAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS NA SEMANA JUNINA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005274 | 13/07/2022 | 3335.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR REANUT SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTENCENTE AO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005278 | 13/07/2022 | 3159.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005289 | 13/07/2022 | 1238.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005291 | 13/07/2022 | 1472.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005293 | 13/07/2022 | 1189.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005295 | 13/07/2022 | 1110.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA NQF 9865 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005297 | 13/07/2022 | 1251.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005299 | 13/07/2022 | 993.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS - PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005300 | 13/07/2022 | 1326.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005301 | 13/07/2022 | 1165.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005302 | 13/07/2022 | 1030.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS - PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005251 | 13/07/2022 | 1014.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005258 | 13/07/2022 | 5600.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A 14 DIARIAS. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000242022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005272 | 13/07/2022 | 90.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA QFG 0670 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005280 | 13/07/2022 | 3075.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/07/2022 | 55.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FIO CORTE DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE ROCADEIRA ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005283 | 13/07/2022 | 1440.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005284 | 13/07/2022 | 1106.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005290 | 13/07/2022 | 2260.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005292 | 13/07/2022 | 2196.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005294 | 13/07/2022 | 1797.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MNO 0A30 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005296 | 13/07/2022 | 1886.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR LWL 4247 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005305 | 13/07/2022 | 6256.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005306 | 13/07/2022 | 6554.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005308 | 13/07/2022 | 2238.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005309 | 13/07/2022 | 4416.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005254 | 13/07/2022 | 286.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 1413321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005277 | 13/07/2022 | 3308.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO - PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000382021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005252 | 13/07/2022 | 468.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/07/2022 | 342.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM QUE IRAO ATUAR NO PROJETO FUTSAL PARA TODOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005275 | 13/07/2022 | 3386.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE - PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005279 | 13/07/2022 | 3164.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA - PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/07/2022 | 1134.00 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO SAIDA MATERNIDADE MOCHILA ETC DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005323 | 14/07/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005335 | 14/07/2022 | 3578.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO SACOS PARA LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005346 | 14/07/2022 | 2238.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS SUCO DE GARRAFA FLOCOS DE MILHO CAFE CHAS ARROZ LEITE EM PO ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESREFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/07/2022 | 620.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE DE CONSULTORIA PARA CONCLUIR O PLANO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/07/2022 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/07/2022 | 46.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/07/2022 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/07/2022 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/07/2022 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005341 | 14/07/2022 | 1851.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE SACOS PARA LIXO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005348 | 14/07/2022 | 1614.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO SUCO DE GARRAFA CHAS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0005324 | 14/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO '' SICONV'' NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000642021. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005340 | 14/07/2022 | 3645.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO AGUA SANITARIA DESINFERANTE PAPEL HIGIÊNICO PANOS DE CHAO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005347 | 14/07/2022 | 2484.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR IOGURTE LEITE EM PO CHAS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVISORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/07/2022 | 600.90 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A BANDA DE PADRE NILSON QUE REALIZOU APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE MAIO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/07/2022 | 1402.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A BANDA DO CANTOR JuNIOR VIANA QUE REALIZOU APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 05 DE MAIO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/07/2022 | 800.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIAHOSPEDAGEM DESTINADA A BANDA DO CANTOR GÊGE BISMARK QUE REALIZOU APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 05 DE MAIO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/07/2022 | 1780.00 | 00009718824448 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICO ANGELICA II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/07/2022 | 1780.00 | 00015259924495 | IRAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICO ANGELICA II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/07/2022 | 1712.00 | 00011366615492 | ALDJONES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICO ANGELICA II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/07/2022 | 1780.00 | 00009025117422 | JOÃO PAULO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICOANGELICA I ANGELICA II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/07/2022 | 1780.00 | 00003260217444 | DORIETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICO ANGELICA IANGELICA II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/07/2022 | 1037.00 | 00002637836423 | ELANE LACERDA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO TIPO LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/07/2022 | 1780.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICO ANGELICA II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005344 | 14/07/2022 | 4825.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SACOS PARA LIXO VASSOURAS PANOS DE CHAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005354 | 14/07/2022 | 1839.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/07/2022 | 223.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005313 | 14/07/2022 | 134.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA MORANGO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005314 | 14/07/2022 | 1198.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA MORANGO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005315 | 14/07/2022 | 3323.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA MORANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005316 | 14/07/2022 | 43.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA MORANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005317 | 14/07/2022 | 6804.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO VASSOURAS DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005322 | 14/07/2022 | 832.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00072022 LEI n° 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005325 | 14/07/2022 | 2478.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005345 | 14/07/2022 | 1668.59 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR CHAS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESREFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/07/2022 | 511.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/07/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/07/2022 | 46.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005337 | 14/07/2022 | 1182.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANOS DE CHAO AGUA SANITARIA DESINFETANTE INSETICIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005339 | 14/07/2022 | 1204.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS DE LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/07/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/07/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/07/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005321 | 14/07/2022 | 1573.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000072022 LEI N° 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/07/2022 | 1140.00 | 00008524635452 | RICKY YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005343 | 14/07/2022 | 2628.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005351 | 14/07/2022 | 1837.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/07/2022 | 910.00 | 37124240000108 | FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA- FARMAUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM A IMPORTACAO DE MEDICAMENTO NABIX 10.000MG - 100ML DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/07/2022 | 316.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/07/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/07/2022 | 1296.00 | 00012591371474 | VALERIA MAYARA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS E NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE BOI MORTOJUNTO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005318 | 14/07/2022 | 4428.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTES SACOS PARA LIXO VASSOURAS AGUA SANITARIA SABAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005319 | 14/07/2022 | 1069.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005336 | 14/07/2022 | 2814.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO VASSOURAS DESINFETANTE AGUA SANITARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/07/2022 | 61.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/07/2022 | 190.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005320 | 14/07/2022 | 494.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 000072022 E LEI 14.13321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005342 | 14/07/2022 | 1645.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO VASSOURAS AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005349 | 14/07/2022 | 1257.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/07/2022 | 390.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/07/2022 | 420.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/07/2022 | 410.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO EOU PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005382 | 15/07/2022 | 1583.92 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005384 | 15/07/2022 | 247.75 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005390 | 15/07/2022 | 1368.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005391 | 15/07/2022 | 2657.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES DURANTE O MÊS DE JUNHO A CARGA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC AET. 24 DA LEI 8.66693. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 5259 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/07/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE CARENTE RAFAELA FERREIRA DO VALE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/07/2022 | 840.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/07/2022 | 1150.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CORREIA EM VCORREIA DE TRANSMISSAO PARA MANUTENCAO DA PORTA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/07/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/07/2022 | 218.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005380 | 15/07/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUAVARZEAS DE SOUSAVARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E CONTRATO N 1112022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005381 | 15/07/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTOBOI MORTO BARRAAPARECIDAPB TOTALIZANDO 92 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E CONTRATO N 1122022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005383 | 15/07/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS ANGICOANGELICA I E IIAPARECIDAPB TOTALIZANDO 38 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 CONTRATO N° 1142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005385 | 15/07/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTOCARAIBASBARRA APARECIDAPB TOTALIZANDO 80 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 - CONTRATO N° 1062022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005392 | 15/07/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY - 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO GADO BRAVOJUAZEIRINHOAPARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E CONTRATO N° 1052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005393 | 15/07/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005394 | 15/07/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS RIACHAOAPARECIDAPB TOTALIZANDO 44 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 - CONTRATO 1132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005395 | 15/07/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSAAPARECIDAPB TOTALIZANDO 50 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 - CONTRATO 1092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005396 | 15/07/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISOAPARECIDA TOTALIZANDO 70 KM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 - CONTRATO 1102022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005400 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS FAUSTINATABULEIROEXTREMAAPARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014022 - CONTRATO 1072022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005401 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000142022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/07/2022 | 1232.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO N 5492022 E AUTORIZACAO 723817 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/07/2022 | 540.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/07/2022 | 634.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOLAS RECICLADAS MISTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/07/2022 | 311.00 | 00009533809477 | MARIA DO DESTERRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO EXPOSTOS NA PRACA JOAO VITAL EM ALUSAO AS COMEMORACOES JUNINAS. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005486 | 18/07/2022 | 720.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES F4000 - PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005475 | 18/07/2022 | 4681.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXAS E SOBRE-COXAS DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005476 | 18/07/2022 | 418.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXAS E SOBRE-COXAS DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005477 | 18/07/2022 | 1627.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXAS E SOBRE-COXAS DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/07/2022 | 58.25 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831-9. DEBITO REFERENTE AO DIA 15072022 | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005488 | 18/07/2022 | 2160.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E PREVENTIVO NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS - PLACAS NPZ 9264 OGC 5578 OGD 1326 E OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 27 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/07/2022 | 18.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/07/2022 | 62.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005478 | 18/07/2022 | 511.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/07/2022 | 560.62 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR EM PARCERIA COM A 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220449585 E DOCUMENTO 1400000000364868-0 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005487 | 18/07/2022 | 1350.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD-KA - PLACAS QSE 7916 QSE 9636 QSE 7936 E QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 18 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004520859425 | JOSEFA JULIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/07/2022 | 120.00 | 00006274104488 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/07/2022 | 120.00 | 00009369266437 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/07/2022 | 130.00 | 00014009740469 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/07/2022 | 200.00 | 00001255457465 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/07/2022 | 120.00 | 00020032850832 | MARIA MARQUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/07/2022 | 100.00 | 00057448086391 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/07/2022 | 110.00 | 00007676221463 | CILENE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003260359400 | FRANCISCA PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/07/2022 | 120.00 | 00010323427499 | MARIA EDILEUDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010214227464 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/07/2022 | 140.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/07/2022 | 130.00 | 00010765738430 | MICKAELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/07/2022 | 110.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/07/2022 | 110.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/07/2022 | 100.00 | 00007825100433 | VANDELUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/07/2022 | 130.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/07/2022 | 140.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/07/2022 | 120.00 | 00003260094423 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/07/2022 | 130.00 | 00070900405422 | MARIA DO SOCORRO MEIRELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/07/2022 | 110.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/07/2022 | 130.00 | 00097168769715 | FRANCISCO FILHO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/07/2022 | 130.00 | 00010851873499 | ALANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/07/2022 | 120.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/07/2022 | 140.00 | 00006231510492 | ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/07/2022 | 140.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/07/2022 | 110.00 | 00007829192430 | JULIANE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/07/2022 | 300.00 | 00015897522448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/07/2022 | 130.00 | 00007471014423 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/07/2022 | 120.00 | 00079832032415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/07/2022 | 110.00 | 00004819366459 | MARIA APARECIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/07/2022 | 110.00 | 00004132471470 | REGINA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/07/2022 | 120.00 | 00060277769434 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/07/2022 | 120.00 | 00011609373464 | JOSE MARCOS DE ANDRADE BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/07/2022 | 130.00 | 00012754614419 | JUBERLANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/07/2022 | 120.00 | 00006021512448 | SANDRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010558324401 | FRANCISCO FELIPE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/07/2022 | 110.00 | 00076877531434 | ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/07/2022 | 140.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/07/2022 | 120.00 | 00010996635475 | FRANCINALDO PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010247340480 | EDNA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009853312409 | MIRTS FERNANDES NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/07/2022 | 200.00 | 00071399813455 | EDVANIA BATISTA DA SILVA LINS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/07/2022 | 200.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/07/2022 | 200.00 | 00042294359836 | JOSELI DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006571152401 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/07/2022 | 200.00 | 00011702412474 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009861869450 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070586353402 | ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/07/2022 | 200.00 | 00013171329476 | FRANCISCA HORDENIA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/07/2022 | 200.00 | 00001641496436 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FELIX | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/07/2022 | 200.00 | 00014816133402 | NAIARA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070348484402 | SHEYLA KALINE DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/07/2022 | 130.00 | 00011138889466 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008522844461 | JANECLEIDE VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/07/2022 | 110.00 | 00004709823499 | CATARINA PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006844091435 | EDUARDO ADRIANO FARIAS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/07/2022 | 200.00 | 00014416708408 | KELLEN TARACHUCK DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/07/2022 | 110.00 | 00009853333406 | CALIANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/07/2022 | 200.00 | 00014882028425 | RAQUEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/07/2022 | 130.00 | 00004948448419 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/07/2022 | 130.00 | 00016888213412 | NAELY DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/07/2022 | 110.00 | 00011195969473 | MUANA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/07/2022 | 120.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/07/2022 | 150.00 | 00095097503449 | JOSE MARCELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/07/2022 | 150.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/07/2022 | 120.00 | 00015364942406 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/07/2022 | 120.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/07/2022 | 130.00 | 00007338170410 | DIANA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/07/2022 | 200.00 | 00014311535406 | EVERTON JONATHAN NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005513 | 19/07/2022 | 627.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OGE 2332A CARGO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005518 | 19/07/2022 | 3098.10 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/07/2022 | 2600.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS QSF 0046 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/07/2022 | 238.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/07/2022 | 2200.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS INTERCOOLER DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQH 0222 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005516 | 19/07/2022 | 783.15 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005519 | 19/07/2022 | 938.40 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 8376 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005521 | 19/07/2022 | 342.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005522 | 19/07/2022 | 399.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSE 8376 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/07/2022 | 2304.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0005514 | 19/07/2022 | 261.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA 000642021 BASEADA NA LEI 14.1332021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/07/2022 | 1670.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/07/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/07/2022 | 142.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/07/2022 | 1315.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/07/2022 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA EM RODOVIA BR 230 DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO POR MOTIVO DE CONDUZIR O TRANSPORTE COM EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS INEFICIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/07/2022 | 560.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS E MANGUEIRA DE DRENO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/07/2022 | 1180.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005520 | 19/07/2022 | 4851.39 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OFY 5916 A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005523 | 19/07/2022 | 906.96 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OFY 5916 A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/07/2022 | 1359.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/07/2022 | 942.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/07/2022 | 1234.00 | 00070347869416 | ADRYAN MESSIAS PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO RESPONSAVEL PELA SONDAGEM IDENTIFICANDO A LOCALIZACAO ADEQUADA E INDICANDO QUAIS EQUIPAMENTOS UTILIZAR PARA O USO PERFURACAO E MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0005525 | 19/07/2022 | 3200.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 200 DUZENTAS ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 04 A 15 DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/07/2022 | 1256.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASO POLO ESPORTIVOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/07/2022 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PONTO DE CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURAA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/07/2022 | 550.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS E MANGUEIRA DE DRENO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/07/2022 | 2469.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE ENXOVAIS INFANTIS DESTINADOS A CRIANCAS INTEGRANTES DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/07/2022 | 540.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/07/2022 | 400.00 | 00006249998403 | ALLANA CLAUDIA DE SOUSA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 E JULHO PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/07/2022 | 260.00 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 E JULHO PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/07/2022 | 600.00 | 00001242249460 | MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22 E JULHO PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/07/2022 | 2115.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTACAO E SISTEMATIZACAO DOS BENEFICIARIOS INSCRITOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005536 | 20/07/2022 | 1172.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005537 | 20/07/2022 | 1190.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS FILTRO DE AGUA MAOPLA E FILTRO COMBUSTIVEL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQI 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/07/2022 | 60.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATODE VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE D20 MOTOCICLETA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/07/2022 | 370.10 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DSPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATEIAIS DIVERSOS CAPACETE SEGUR.BOTA SEGUR. LUVAS ANTI CORTE DESTNADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/07/2022 | 90.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO SANDERO - PLACA QFY 5916 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005562 | 20/07/2022 | 4365.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 OFA 0654 OGC 5579 OGF 1110 NPZ 9264 OGD 1326 NQF 9865 TOTALIZANDO 6221 HSMIN TRABALHADASA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005566 | 20/07/2022 | 2030.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005567 | 20/07/2022 | 3920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NQF 2182 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/07/2022 | 1390.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CILINDRO MESTRE DUPLO LONA DE FREIO TRASEIRO ROLAMENTO RODA TRASEIRA ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORPLACA MOU 7519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005573 | 20/07/2022 | 627.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PASTILHA DE FREIO IVECO SAPATA DE FREIO ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORPLACA MOU 7519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/07/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/07/2022 | 62.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/07/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/07/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/07/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005535 | 20/07/2022 | 2235.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA NQE 4711 E MAQUINA PESADA TRATOR TL85 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005539 | 20/07/2022 | 2921.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ROLAMENTO BOMBA D'AGUA GARFO EMBREAGEM ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLAND A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005543 | 20/07/2022 | 1987.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REPARO CILINDRO GIRO E REPARO CILINDRO CAC. TRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005544 | 20/07/2022 | 1701.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BATERIA E GOV. COMPRESSOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA - PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/07/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE SEDACAO EM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/07/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/07/2022 | 900.00 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/07/2022 | 229.00 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE ESTAO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/07/2022 | 1090.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN AMBULANCIA E VAN NO MES DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/07/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR EM PARCERIA COM A 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5479 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0005556 | 20/07/2022 | 400.00 | 00009310136405 | WILLMA KELLY XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000612021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005557 | 20/07/2022 | 1708.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CORREIA ROLAMENTO JUNTA HEMOC. ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005558 | 20/07/2022 | 3872.53 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA DIRECAO JUNTA MOTOR ROLAMENTO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR - PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005559 | 20/07/2022 | 1690.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUNTA MOTOR ROLAMENTO BOMBA D'AGUA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSF 0046 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005560 | 20/07/2022 | 1116.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005561 | 20/07/2022 | 785.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SAPATA FREIO COXIM ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7906 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005563 | 20/07/2022 | 3000.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CORREIA DENTADA BOMBA D'AGUA RADIADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSF 7916 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005564 | 20/07/2022 | 2232.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA SPIN PLACAS QSG 4216 QSE 7916 QSE 7906 QSE 7936 QSE 9636 TOTALIZANDO 3153 HRSMIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022 E EMENDA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005565 | 20/07/2022 | 2745.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONDENSADOR BOMBA D'AGUA CILINDRO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSF 7936 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005568 | 20/07/2022 | 2105.84 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MOTOR VENTILADOR ALTERNADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 8376 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005569 | 20/07/2022 | 1650.88 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BARRA TORCAO FUNDO MAIOR PIVO SUSPENSAO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR - PLACA RLS 1CI8 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005570 | 20/07/2022 | 1924.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AUTOMOTOR QSF 7916 TENDO PERCORRIDO 296 KM VALOR POR KM R 650 A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005571 | 20/07/2022 | 5525.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AUTOMOTOR QSG 4216 TENDO PERCORRIDO 850 KM VALOR POR KM R 650 A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021. EM CONFORMIDADE COM A RECEITA 65058 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/07/2022 | 5100.00 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB PARA AEROPORTO PARA CUMPRIR SUA AGENDA ADMINISTRATIVA EM BRASILIA-DF NO DIA 05 DE JULHO ESTEVE PRESENTE NA CNM NO DIA 06 INSTITUTO IBIS DIA 07 VISITA AO FNDE E DIA 08 VISITA AO FUNASACONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 12 DE JULHO ESTEVE PRESENTE NO ESCRITORIO DA EPC E ESCRITORIO DA LC PROJETOS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005550 | 20/07/2022 | 2781.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS RADIADOR E HIDROVACUO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/07/2022 | 310.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/07/2022 | 228.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005546 | 20/07/2022 | 1364.88 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUNTA HEMOC. TULIPA CAMBIO ROLAMENTO RODA ETC. DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005585 | 21/07/2022 | 690.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005600 | 21/07/2022 | 557.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTAPRANCHETAGRAMPOPAPEL A4PASTAOFICIOETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/07/2022 | 200.00 | 00071640968482 | LARISSA MOYRANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM AO PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/07/2022 | 200.00 | 00071640968482 | LARISSA MOYRANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM AO PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005586 | 21/07/2022 | 2379.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMIDO EM JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005588 | 21/07/2022 | 1960.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMIDO EM JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005589 | 21/07/2022 | 2567.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMIDO EM JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005591 | 21/07/2022 | 3577.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMIDO EM JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE IDENTIFICADOR 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/07/2022 | 620.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005599 | 21/07/2022 | 1045.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE REGISTRADOR TIGRADO PASTA OFICIO ESFEROGRAFICA AZUL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. EM CONFORMIDADE OM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/07/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/07/2022 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | Reforma e ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005606 | 21/07/2022 | 99000.75 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 MEDICAO DE OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DO MUNICIPIO DE APARECIDAPB CONFORME A TOMADA DE PRECO 000042021 CONTRATO 000342022 E CONTRATO ESTADUAL 1392021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/07/2022 | 1227.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVISORIAS EM GESSO E GESSO EM PO UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE PAREDE DUVISORIA NA SECRETARIA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA DR. JOSE GADELHA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/07/2022 | 325.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005611 | 21/07/2022 | 225.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM REFEICOESLANCHES AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS EM ATENDIMENTO MEDICO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/07/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS NA RECUPERACAO E SOLDA DE MAQUINAS PESADAS BOCA DA ENSILADEIRA SUPORTE DA GRADE DO TRATOR UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005602 | 21/07/2022 | 5250.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS SCAVADEIRA HIDRAULICA JCBMOTONIVELADORA PATROL PA CARREGADEIRA TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/07/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005594 | 21/07/2022 | 1181.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 ARQUIVO MORTO PASTA OFICIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005601 | 21/07/2022 | 2881.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE GRAMPO BORRACHA EVAMARCADOR COMPACTOPAPEL CARTAOMARCADOR COMPACTOCOLA EVACOLA ISOPORETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/07/2022 | 315.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005612 | 21/07/2022 | 272.85 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/07/2022 | 3234.00 | 27690268000159 | ALEXANDRE MORAIS DE SOUSA 00491340273 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS FECHADURAS BARRAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005595 | 21/07/2022 | 634.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CLIPS GALVANIZADO ENV. SACO PAPEL A4 ESFEROGRAFICA 07 AZUL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/07/2022 | 360.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUALCOM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO FABRICACAO DE PICOLES DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA FACA BONITO CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTILJUVENIL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005598 | 21/07/2022 | 1258.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE BORRACHAS EVA PAPEL LINHO PAPEL FOTO CARTOLINA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/07/2022 | 325.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005593 | 21/07/2022 | 344.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL A4PASTA ABA OFICIO ESFEROGRAFICA 07 AZUL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005596 | 21/07/2022 | 922.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE GRAMPO 26-5 C-500 CLIPS PASTA PLASTICA ESFEROGRAFICA 07 AZUL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005597 | 21/07/2022 | 60.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CANETA MARCA TEXTO CLIPS ENV. SACO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAOA CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/07/2022 | 325.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/07/2022 | 1320.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005645 | 22/07/2022 | 214.87 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005644 | 22/07/2022 | 1073.11 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E COMO TAMBEM SERVIDOS EM EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE E DO PROGRAMA PGVS PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/07/2022 | 5260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0005617 | 22/07/2022 | 1758.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SERVO FREIO E CILINDRO MESTRE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR - PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/07/2022 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/07/2022 | 1775.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005635 | 22/07/2022 | 720.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLAC nqe 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/07/2022 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/07/2022 | 0.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAODE VALOR DO EMPENHO N 5361 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/07/2022 | 3582.11 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISCALIZACAO E VISTORIA E IDENTIFICACAO DE AUSENCIA DE ALGUNS EQUIPAMENTOS EM VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 E NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/07/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTOTERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 1647 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/07/2022 | 3481.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005632 | 22/07/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/07/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/07/2022 | 90.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/07/2022 | 2600.00 | 00008359847452 | EDUARDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR TOTALIZANDO 32 HORAS TRABALHADAS PARA REALIZACAO DE SILAGEM DA PRODUCAO DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO NOVA VIDA I E II A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/07/2022 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005643 | 22/07/2022 | 141.95 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/07/2022 | 3534.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO E A ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/07/2022 | 342.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS UUNIDADES BASISCAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005633 | 22/07/2022 | 331.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/07/2022 | 300.00 | 00085379832415 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/07/2022 | 220.00 | 00009785998452 | ALANY GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005627 | 22/07/2022 | 3434.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS FLOCOS DE MILHO OVOS MACARRAO LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005628 | 22/07/2022 | 4845.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO BISCOITOS DIVERSOS TEMPEROS CAFE ACUCAR ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005630 | 22/07/2022 | 7129.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETATE LIMPADOR DE PISO INSETICIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005631 | 22/07/2022 | 8590.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE POLIDOR DE ALUMINIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA PARTE FISICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001805589431 | SALEIUZA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005712 | 25/07/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000182021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/07/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/07/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005678 | 25/07/2022 | 1130.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0005719 | 25/07/2022 | 400.00 | 00009310136405 | WILLMA KELLY XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000292022. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005688 | 25/07/2022 | 1367.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/07/2022 | 0.05 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR EM PARCERIA COM A 10 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A COMLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 5287 DO DIA 13072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/07/2022 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/07/2022 | 62.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/07/2022 | 23.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0005706 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005710 | 25/07/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/07/2022 | 3003.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007-6. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/07/2022 | 307.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAOA QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/07/2022 | 657.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005660 | 25/07/2022 | 319.72 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005661 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005662 | 25/07/2022 | 145.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005663 | 25/07/2022 | 171.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005664 | 25/07/2022 | 84.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005665 | 25/07/2022 | 331.92 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005666 | 25/07/2022 | 360.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005667 | 25/07/2022 | 106.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005668 | 25/07/2022 | 60.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005669 | 25/07/2022 | 657.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005670 | 25/07/2022 | 585.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005671 | 25/07/2022 | 438.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005672 | 25/07/2022 | 84.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005674 | 25/07/2022 | 137.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005676 | 25/07/2022 | 263.91 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005677 | 25/07/2022 | 80.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005679 | 25/07/2022 | 150.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPNDE A AQUISICAO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILLIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005680 | 25/07/2022 | 62.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005681 | 25/07/2022 | 1315.70 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005682 | 25/07/2022 | 706.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005683 | 25/07/2022 | 379.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005684 | 25/07/2022 | 48.40 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005685 | 25/07/2022 | 454.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005686 | 25/07/2022 | 167.70 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005687 | 25/07/2022 | 80.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005689 | 25/07/2022 | 74.98 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005695 | 25/07/2022 | 1680.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/07/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/07/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005720 | 25/07/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000202022. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/07/2022 | 26830.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187-5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/07/2022 | 159.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS BARRA CHATA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/07/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/07/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005701 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005703 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005705 | 25/07/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005707 | 25/07/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005709 | 25/07/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212021. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005713 | 25/07/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 00052022. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0005717 | 25/07/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005704 | 25/07/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005711 | 25/07/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/07/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0432022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/07/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/07/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005702 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005766 | 26/07/2022 | 120.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/07/2022 | 1244.00 | 00005579612460 | MARCELO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DE DIVULGACAO DAS MIDIAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005775 | 26/07/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/07/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/07/2022 | 700.00 | 00071398717444 | ISABEL SOARES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005762 | 26/07/2022 | 310.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORESPLACAS KFF 0125 HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/07/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/07/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/07/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/07/2022 | 1140.00 | 00057017948491 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/07/2022 | 1516.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/07/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/07/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.99993. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/07/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/07/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/07/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/07/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/07/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLARES E ADMINSTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005773 | 26/07/2022 | 835.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA MANCHAO DE VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS PLACAS OGC 5579 NPZ 9264 OGF 1110 MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/07/2022 | 5.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/07/2022 | 193.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005769 | 26/07/2022 | 1070.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE MANCHAO EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRATRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA - PLACA NQE 4711 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 624.097-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005748 | 26/07/2022 | 1020.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA - PLACA QSE 7916 A DISPOSICAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005756 | 26/07/2022 | 60.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FORD KA - PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2022 | 250.00 | 00008518141400 | EDILEUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2022 | 1792.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/07/2022 | 1414.00 | 00013569545458 | JOSE CARLOS LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA QUE CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/07/2022 | 3.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005786 | 27/07/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000532021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005795 | 27/07/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000522021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/07/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0005794 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00622022 E INEXIGIBILIDADE N° 00062022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2022 | 1037.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DAS SuMULAS DAS PARTIDAS REALIZADAS NO I CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/07/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/07/2022 | 2315.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS ALUMINIO PERFIL POLICARB REBITE ALUMINIO DESTINADO A COBERTUBA E SOMBREAMENTO DOS BANCOS RESERVAS DO ESTADIO MUNICIPAL O NENENZAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/07/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005880 | 28/07/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/07/2022 | 600.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INICISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA PARA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/07/2022 | 1140.00 | 00010250898470 | ADAO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/07/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/07/2022 | 20.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/07/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/07/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/07/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/07/2022 | 800.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/07/2022 | 622.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA ALTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA DCC ART.DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/07/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022.A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RECEITA REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0005858 | 28/07/2022 | 31912.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL GAVETEIRO CADEIRA SECRETARIA ARMARIO BAIXO E ALTO CADEIRA PLATICA BRACO DESTINADOS AO ANEXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRAUNIDADE BASICAS ANCORAS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 1452021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000212022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/07/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0005881 | 28/07/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000422021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006632859410 | AMANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/07/2022 | 1834.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/07/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/07/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/07/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/07/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/07/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956-3 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEBITO OCORRIDO NO DIA 21072022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/07/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -EST - LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/07/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 112 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/07/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 - SCFV PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/07/2022 | 1564.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/07/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II - MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/07/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 26503 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/07/2022 | 606.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DA HOTRAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005919 | 29/07/2022 | 11841.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSL REFRIGERADOR E TELEVISOSR SMART DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA EQUIPE VOLANTE DE OPRACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID19 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULH DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005929 | 29/07/2022 | 190.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/07/2022 | 606.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/07/2022 | 34113.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/07/2022 | 92978.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54- ACS- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/07/2022 | 29667.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/07/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/07/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/07/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 - FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/07/2022 | 7698.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78- VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/07/2022 | 30675.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 - ACE EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/07/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/07/2022 | 7812.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/07/2022 | 6233.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 - SUS. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/07/2022 | 18674.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 -SUS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/07/2022 | 2829.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 72 E 111 - SUS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/07/2022 | 11418.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 103 E 134- SUS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/07/2022 | 2747.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 - SUS. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/07/2022 | 300.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE JONNAS ANDRADE DA SILVA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005938 | 29/07/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0005941 | 29/07/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000472021. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/07/2022 | 20650.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/07/2022 | 10438.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/07/2022 | 50414.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 - SEC. DE SAuDE PRO-T DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/07/2022 | 12543.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 - 15 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/07/2022 | 1739.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/07/2022 | 6200.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 E MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/07/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/07/2022 | 7621.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/07/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/07/2022 | 2771.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/07/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/07/2022 | 106.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/07/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145-7 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE A RECEITA ADO - LC 1762020 ADO25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/07/2022 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/07/2022 | 9650.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | Encargos Previdenciarios Recursos da Cessao Onerosa do Bonus de Assina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/07/2022 | 22481.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 04 06 07 08 09 10 11 14 E 37 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005911 | 29/07/2022 | 6994.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS PROJETORES BENQ. MSS31 SVGA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462021 | 0005915 | 29/07/2022 | 8976.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESAS DIRETOR E POLTRONAS GIRATORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000462022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0005934 | 29/07/2022 | 1339.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/07/2022 | 199010.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/07/2022 | 4101.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/07/2022 | 56065.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/07/2022 | 24166.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/07/2022 | 16214.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/07/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/07/2022 | 60159.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/07/2022 | 19199.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/07/2022 | 24268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/07/2022 | 122296.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE JULHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/07/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/07/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/07/2022 | 25037.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/07/2022 | 16403.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 - RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAT NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/07/2022 | 6622.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 E 107 NO MES DE JULHO DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/07/2022 | 48070.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 E 29 - FUNDEB 70. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/07/2022 | 4424.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 E 138 - FUNDEB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/07/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 - FUNDEB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/07/2022 | 12195.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 - FUNDEB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220465573 E DOCUMENTO 140000000037112331-4 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/07/2022 | 596.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODASREMOCAO DE PORCASRESTAURACAO DE PARAFUSOS DANIFICADOS E DESEMPENHOA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005937 | 29/07/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/07/2022 | 1290.00 | 00091114365491 | FRANÇUALDO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/07/2022 | 5300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/07/2022 | 16195.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/07/2022 | 20595.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005908 | 29/07/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005909 | 29/07/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005926 | 29/07/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/07/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005933 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESNECIAL 000422021. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/07/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/07/2022 | 4234.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/07/2022 | 125.72 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPSA EVENTUAL NA AQUISICAO DE BALOES DESTINADOS AO EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 1 COPA ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/07/2022 | 2070.00 | 00004709440484 | EDER CORDEIRO DE ARÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E CONFECCAO DE COBERTURA DE TOLDO E DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO LAMINA DE 8MMINCOLOR QUE FORAM INSTALADOS NO CAMPO DE FUTEBOL O NENEZAO. PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/07/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/07/2022 | 4280.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/07/2022 | 2757.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/07/2022 | 9500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/07/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/07/2022 | 9460.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/07/2022 | 1995.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/07/2022 | 3556.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 64 E 115. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/08/2022 | 360.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESLANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006025 | 01/08/2022 | 1180.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SERVICO FUNERARIO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006027 | 01/08/2022 | 1920.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006016 | 01/08/2022 | 600.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DA 1 COPA CIDADE DE APARECIDA-ASSENTAMENTO ACAUA 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/08/2022 | 120.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006024 | 01/08/2022 | 996.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/08/2022 | 720.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/08/2022 | 120.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESLANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006019 | 01/08/2022 | 996.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA QSG 6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/08/2022 | 120.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/08/2022 | 720.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006026 | 01/08/2022 | 996.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA CG 125 PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006029 | 01/08/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/08/2022 | 200.00 | 00008576739470 | LEANDRA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011819903435 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/08/2022 | 180.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/08/2022 | 180.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006037 | 02/08/2022 | 7500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000432021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006044 | 02/08/2022 | 69000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VWGOL 1.0 2022 COR BRANCO CRISTAL - CHASSI 9BWAG45U3PT015108 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PREGAO ELETRONICO N° 000282022. ADQUIRIDO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE PORTARIA 1157 CONCEDIDO ATRAVES DA PROPOSTA 11956.816000.1220.01 ENVIADA AO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006045 | 02/08/2022 | 69000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VWGOL 1.0 2022 COR BRANCO CRISTAL - CHASSI 9BWAG45U4PT015148 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PREGAO ELETRONICO N° 000282022. ADQUIRIDO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE PORTARIA 1157 CONCEDIDO ATRAVES DA PROPOSTA 11956.816000.1220.01 ENVIADA AO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006046 | 02/08/2022 | 69000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VWGOL 1.0 2022 COR BRANCO CRISTAL - CHASSI 9BWAG45U1PT046406 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PREGAO ELETRONICO N° 000282022. ADQUIRIDO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE PORTARIA 1157 CONCEDIDO ATRAVES DA PROPOSTA 11956.816000.1220.01 ENVIADA AO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006047 | 02/08/2022 | 69000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VWGOL 1.0 2022 COR BRANCO CRISTAL - CHASSI 9BWAG45U1PT050410 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PREGAO ELETRONICO N° 000282022. ADQUIRIDO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE PORTARIA 1157 CONCEDIDO ATRAVES DA PROPOSTA 11956.816000.1220.01 ENVIADA AO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/08/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/08/2022 | 980.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006058 | 03/08/2022 | 480.76 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/08/2022 | 960.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/08/2022 | 990.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192022 | 0006053 | 03/08/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/08/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA N° 0812 EM 2022 CONFORME PROCESSO N° 25000.0914592022-59 E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/08/2022 | 980.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL RECEITUARIO TIPO B E CARTOES DE VACINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006057 | 03/08/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA - PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 N° 00092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/08/2022 | 380.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006078 | 04/08/2022 | 5857.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NIGTHDAYADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO APLICADO EM PVC PAPEL DE PAREDE PADRONIZADO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORT | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006079 | 04/08/2022 | 4520.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DESTINADOS AO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORTARIA 751 DE 2022 PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006081 | 04/08/2022 | 6282.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA NITHDAY COM GRAMATURA MINIMA 380 INSTALADA SOBRE METALON DE FERRO REVESTIDA DE MOLDURA EM ALUMINIO DESTINADAS AS NECESSIDADES DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORTARIA 751 DE 2022 PROTECAO SOCIAL BASI | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006082 | 04/08/2022 | 5431.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA FRONT LIGTH 440G COM ILHOS PAINEL COM CANTONEIRA ALUMINIO E LONA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000292021. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORTARIA 751 DE 2022 PROTECAO SOCIAL BASI | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/08/2022 | 305.68 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA CIB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009820707480 | JOSE MATHEUS BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATICO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006074 | 04/08/2022 | 2562.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006075 | 04/08/2022 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006076 | 04/08/2022 | 1073.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MED.HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006077 | 04/08/2022 | 1785.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006080 | 04/08/2022 | 1000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERIGRAFIA EM BONES DESTINADOS AOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/08/2022 | 311.00 | 00009271475488 | SEMIA CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/08/2022 | 2244.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAS PASTAS PARA PARTITURA CADERNO PAUTADO PALHETAS BANQUETAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MuSICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006073 | 04/08/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/08/2022 | 519.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | AQUISICAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA METALICA BASCULANTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/08/2022 | 286088.85 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE A CONVÊNIO NuMERO 00062 DE 2019 SICONV 887236 DESTINADO A AQUISICAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA METALICA BASCULANTE PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/08/2022 | 6.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/08/2022 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/08/2022 | 2467.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS REDE DE FUTEBOL APITOS TROFEUS ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DA XV EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/08/2022 | 311.00 | 00073899500482 | JOAO RONALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTREGUES EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006089 | 08/08/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006123 | 08/08/2022 | 1867.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006124 | 08/08/2022 | 1500.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006125 | 08/08/2022 | 890.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006126 | 08/08/2022 | 150.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006127 | 08/08/2022 | 93.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA ELETRICA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93.REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93.REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIREA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93.REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 08/08/2022 | 1380.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006118 | 08/08/2022 | 4760.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS PRACAS RUAS E CANTEIROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006122 | 08/08/2022 | 2000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA USUARIOS ASSISTIDOS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006121 | 08/08/2022 | 1972.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DO PONTO DE CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00022.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006099 | 08/08/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00027.2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/08/2022 | 1244.00 | 00031367420873 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DIARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINE DCC ART 24 DA LEI 8.66693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006087 | 08/08/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006091 | 08/08/2022 | 88.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006093 | 08/08/2022 | 190.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006115 | 08/08/2022 | 85.85 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006116 | 08/08/2022 | 6000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A REFEICOESLANCHES DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA E SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. EMPENHADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006120 | 08/08/2022 | 1020.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DA VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00022.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006090 | 08/08/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006119 | 08/08/2022 | 1768.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SALA DO PROGRAMA TITULA BRASIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/08/2022 | 150.00 | 00010469423447 | JOYCE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/08/2022 | 250.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0006112 | 08/08/2022 | 4549.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692021 | 0006114 | 08/08/2022 | 2600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PERCORRIDO 400KM DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000692021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000612021 | 0006128 | 08/08/2022 | 480.76 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE FARAO PARTE DO NUCA NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTE EM PARCERIA COM O SELO UNICEF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000612021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006088 | 08/08/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 5733. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006132 | 09/08/2022 | 105455.63 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA CONTENDO 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO- CONVENIO ESTADUAL N 02102021 TOMADA DE PRECO N° 000032021 E CONTRATO 0312022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/08/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/08/2022 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/08/2022 | 11086.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/08/2022 | 582.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/08/2022 | 497.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/08/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2022 | 1436.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0006168 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS COM CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00002720703435 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE GELADEIRA PERTECENTE A ESCOLA LOCALIZADA NA VARZEA DO CANTINHO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FEREIRA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/08/2022 | 2087.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DAS SuMULAS DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO VARZEAS DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/08/2022 | 995.00 | 00052708284487 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO EXTREMATABOLEIROFAUSTINA E SANTA CLARAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00010301973423 | VALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO PATRIMONIOVARZEA DE SOUSAVARZEA DO MENINO JESUS E VARZEAR DO CANTINHO SENTIDO BR 230ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00071864065486 | WALLISON SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO PATRIMONIOVARZEA DE SOUSAVARZEA DO MENINO JESUS E VARZEAR DO CANTINHO SENTIDO BR 230ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693.6693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO PATRIMONIOVARZEA DE SOUSAVARZEA DO MENINO JESUS E VARZEAR DO CANTINHO SENTIDO BR 230ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/08/2022 | 1780.00 | 00003260217444 | DORIETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO PATRIMONIOVARZEA DE SOUSAVARZEA DO MENINO JESUS E VARZEAR DO CANTINHO SENTIDO BR 230ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00009082765403 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/08/2022 | 1900.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO PATRIMONIOVARZEA DE SOUSAVARZEA DO MENINO JESUS E VARZEAR DO CANTINHO SENTIDO BR 230ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO PATRIMONIOVARZEA DE SOUSAVARZEA DO MENINO JESUS E VARZEAR DO CANTINHO SENTIDO BR 230ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/08/2022 | 1790.00 | 00011084159465 | RENATO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/08/2022 | 726.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGICO ANGELICA I E II VERDES FLORESTA E SERROTE. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/08/2022 | 873.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE JULHO DE 2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/08/2022 | 374.00 | 00093128100497 | JOAO BOSCO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/08/2022 | 1555.00 | 00001852727462 | IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO ANGICO TORTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006173 | 10/08/2022 | 40005.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS VERGALHAO TUBOS PREGOS ARAMES LAMPADAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/08/2022 | 1790.00 | 00005097046463 | JOAO NEVES JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA DE ROCO NAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO ACAUA SENTIDO CANAL DA REDENCAO E SITIOS RIACHAO E SANTA CLARA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006170 | 10/08/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E SOLDA DA GRADE DO TRATOR RECUPERACAO DE PULIA E REPARO DE PARAFUSOS DA ENSILADEIRA E SOLDA DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/08/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/08/2022 | 159.52 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/08/2022 | 356.88 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 30 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/08/2022 | 516.40 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 06 DE JUNHO E 14 E 22 DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006177 | 10/08/2022 | 42470.83 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/08/2022 | 622.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES DURANTE O MÊS DE JULHO A CARGA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2022 | 412.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE A COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006162 | 10/08/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/08/2022 | 3159.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE P ROD HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/08/2022 | 2780.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006201 | 11/08/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA UTILIZADAS EM EVENTOS E CAMPANHAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00055 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/08/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/08/2022 | 208.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/08/2022 | 159.52 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 517 DE 2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006190 | 11/08/2022 | 6501.73 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006191 | 11/08/2022 | 9519.39 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000092022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/08/2022 | 4900.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/08/2022 | 30.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00046667784549 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/08/2022 | 110.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/08/2022 | 550.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006193 | 11/08/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000412021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/08/2022 | 300.00 | 00005835693400 | JOSE ROMERIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/08/2022 | 426.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006192 | 11/08/2022 | 51214.00 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BOTA TUBO DE ESGOTO ENXADA CAMARA DE AR CARRINHO TELHA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000262022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/08/2022 | 415.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006202 | 11/08/2022 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 05 TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO PRIMEIRA COPA ACAUA DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00055 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006187 | 11/08/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000182021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. EM SUSBSTITUICAO DO EMPENHO 5712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006200 | 11/08/2022 | 1794.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 06 TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00055 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/08/2022 | 936.00 | 00004877505431 | MARCIANA CASTRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS DE SEQUILHOS E SUCOS AOS BENEFICIARIOS DO PGVS PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006186 | 11/08/2022 | 7140.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REAPRTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006194 | 11/08/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VWNOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANOMODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000482021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0006198 | 11/08/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/08/2022 | 363.00 | 00096557087487 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE UM PuLPITO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADO A APRESENTACAOES DE EVENTOS E COMEMORACOES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0006199 | 11/08/2022 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 05 TENDAS 5x5 TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00055 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/08/2022 | 600.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PICOLES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/08/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO E COORDENANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS JOGOS ESCOLARES 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/08/2022 | 18.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/08/2022 | 664.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/08/2022 | 149.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/08/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006241 | 12/08/2022 | 1201.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAAGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006242 | 12/08/2022 | 1152.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA INSETICIDA SABAO TRADICIONAL LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006248 | 12/08/2022 | 343.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO MACARRAO BISCOITOS ACHOCOLATADO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006249 | 12/08/2022 | 540.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006250 | 12/08/2022 | 2593.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FLOCOS DE MILHO MACARRAO LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006251 | 12/08/2022 | 7060.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACARRAO ACUCAR BEBIDA LACTEA ARROZ ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006252 | 12/08/2022 | 9281.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO BEBIDA LACTEA LEITE EM PO FLOCOS DE MILHO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006255 | 12/08/2022 | 2393.62 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS FLOCOS DE MILHO ACUCAR CHAS GOMA LEITE EM PO ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESREFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006256 | 12/08/2022 | 7529.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO VASSOURAS DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006257 | 12/08/2022 | 3471.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIÊNICO VASSOURAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006268 | 12/08/2022 | 3185.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA 1 PLACA QSA 9587 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006269 | 12/08/2022 | 3345.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006284 | 12/08/2022 | 1761.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006285 | 12/08/2022 | 1514.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006286 | 12/08/2022 | 1374.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006287 | 12/08/2022 | 168.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006288 | 12/08/2022 | 134.99 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006301 | 12/08/2022 | 3795.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006302 | 12/08/2022 | 3881.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006303 | 12/08/2022 | 3815.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006304 | 12/08/2022 | 4133.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006305 | 12/08/2022 | 3985.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006306 | 12/08/2022 | 4256.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006307 | 12/08/2022 | 4086.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006308 | 12/08/2022 | 3780.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006309 | 12/08/2022 | 3830.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006227 | 12/08/2022 | 893.51 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006230 | 12/08/2022 | 2218.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS PANFLETOS DE IPTU CAPAS DE PROCESSO CARIMBOS ETC. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00010 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006239 | 12/08/2022 | 3310.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR CAFE LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVISORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006245 | 12/08/2022 | 3840.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTESACO PLASTICO LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006289 | 12/08/2022 | 3466.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/08/2022 | 522.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS SEQUILHOS E SUCOS SERVIDOS AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM RECEPCAO DA CIRANDA DAS SECRETARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006228 | 12/08/2022 | 890.36 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DE SERVIDORES E PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006253 | 12/08/2022 | 2821.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITOS LEITE EM PO MACARRAO CAFE BEBIDA LACTEA ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESREFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO TAMBEM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006254 | 12/08/2022 | 3239.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO SACOS PARA LIXO SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006279 | 12/08/2022 | 3378.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006300 | 12/08/2022 | 3215.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006238 | 12/08/2022 | 1572.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE OLEO DE SOJA ERVAS PARA CHAS POLPA DE TOMATE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006244 | 12/08/2022 | 1942.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR DE PISO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006223 | 12/08/2022 | 5600.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A 14 DIARIAS. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000242022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/08/2022 | 363.00 | 00028963999840 | DAMIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NuMERO PB20220467957 E DOCUMENTO 14000000003728597-7 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA PAVIMENTACAO DE RUAS AS AREAS DE INTERVENCAO ESTAO DENTRO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1082663092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006236 | 12/08/2022 | 1918.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS ERVAS PARA CHA CAFE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006247 | 12/08/2022 | 4475.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESINFETANTE RODO VASSOAURA QUEROSENE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006270 | 12/08/2022 | 101.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTO PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00025 DE 2022. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006271 | 12/08/2022 | 3130.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006273 | 12/08/2022 | 2995.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006290 | 12/08/2022 | 3170.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006292 | 12/08/2022 | 3066.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006293 | 12/08/2022 | 6025.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006294 | 12/08/2022 | 4420.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006295 | 12/08/2022 | 9418.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006299 | 12/08/2022 | 2990.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0006234 | 12/08/2022 | 19654.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS CARTUCHOS TONER CABOS FONTE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORTARIA 751 DE 2022 PROCESSO 7100001665920 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0006235 | 12/08/2022 | 2645.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES IMPRESSORAS SCANNERS ETC. UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE PORTARIA 751 DE 2022 PROCESSO 7100001665 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006258 | 12/08/2022 | 2741.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO VASSOURAS DESINFETANTE AGUA SANITARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006259 | 12/08/2022 | 4211.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTES SACOS PARA LIXO PANOS DE CHAO PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006260 | 12/08/2022 | 1473.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/08/2022 | 1443.70 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NO DIA 10 DE AGOSTO ESTEVE NA FUNASA E NO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E NO DIA 11 DE AGOSTO ESTEVE NO ESCRITORIO DA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXA E EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 1 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006275 | 12/08/2022 | 3330.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006237 | 12/08/2022 | 1248.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR MACARRAO RAPADURA MANTEIGA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006243 | 12/08/2022 | 1953.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA INSETICIDA SABAO TRADICIONAL LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006272 | 12/08/2022 | 3785.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/08/2022 | 478.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ E ASSISTNCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS FINCAPINOS C-22 E PINOS C FURO ACAO DIRETA DESTINADOS AO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006240 | 12/08/2022 | 1832.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006246 | 12/08/2022 | 3881.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA VASSOURA DE PALHA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006291 | 12/08/2022 | 95.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTO PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006296 | 12/08/2022 | 9568.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006297 | 12/08/2022 | 7380.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 CART A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006298 | 12/08/2022 | 4876.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006261 | 12/08/2022 | 31014.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006229 | 12/08/2022 | 4940.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS FICHAS DE MEDICAMENTOS RECEITUARIOS DIVERSOS CARTOES DE VACINA BLOCOS DE SOLICITACOES DE EXAMES ETC. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00010 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006231 | 12/08/2022 | 2080.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOESLANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA E SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0006262 | 12/08/2022 | 7477.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADO A ALIMENTACAO REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0006263 | 12/08/2022 | 11100.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ADOCANTE ARROZ ETC DESTINADO A ALIMENTACAO REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0006264 | 12/08/2022 | 9562.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DETERGENTE ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 000712021. EMPENHO REALIZADO COM INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006265 | 12/08/2022 | 3032.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT PLACA NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006266 | 12/08/2022 | 5510.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006267 | 12/08/2022 | 5709.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006274 | 12/08/2022 | 3454.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006276 | 12/08/2022 | 2987.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006277 | 12/08/2022 | 3011.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006278 | 12/08/2022 | 2965.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006280 | 12/08/2022 | 3039.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006281 | 12/08/2022 | 3006.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006282 | 12/08/2022 | 3463.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006283 | 12/08/2022 | 85.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO - MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000042022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006312 | 15/08/2022 | 341.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 15/08/2022 | 340.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE PEDRO PAULO FERREIRA CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006322 | 15/08/2022 | 2625.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 15/08/2022 | 300.00 | 00071105644448 | ANA LIVIA LOURENÇO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 15/08/2022 | 1762.00 | 00018968614741 | GABRIELLE FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006320 | 15/08/2022 | 4500.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 15/08/2022 | 1193.52 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 627 DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006323 | 15/08/2022 | 4100.73 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 15/08/2022 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/08/2022 | 71.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/08/2022 | 622.00 | 00017515613483 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006343 | 16/08/2022 | 1480.05 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA OFY 5916 A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006344 | 16/08/2022 | 275.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFY 5916 A DISPOSICAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0006334 | 16/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000642021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006335 | 16/08/2022 | 684.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006337 | 16/08/2022 | 1330.32 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA PRODUCAO EDICAO E DIRECAO DO FILME A CASA DA ESPERANCA QUE SERA EXIBIDO NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL DO ANO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/08/2022 | 415.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCUS GOMES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CATALOGACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO TAMBEM NA IDENTIFICACAO DE DADOS GERAISA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTEMUNICIPIO.NOS TERMOS DO ARTINCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006329 | 16/08/2022 | 10400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006330 | 16/08/2022 | 10000.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 25 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/08/2022 | 311.00 | 00003093299144 | MARIA DA GUIA LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006349 | 16/08/2022 | 553.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AP PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AO INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00016 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADAS COM GASTROENTOROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE AURISMAR DA SILVA PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006338 | 16/08/2022 | 13471.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006340 | 16/08/2022 | 14404.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006341 | 16/08/2022 | 9296.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006342 | 16/08/2022 | 12868.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006353 | 16/08/2022 | 4950.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E TRATORES TL75 E TL85 TOTALIZANDO 33 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006324 | 16/08/2022 | 449.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006325 | 16/08/2022 | 1605.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 16/08/2022 | 2087.00 | 00002788003439 | GRAZIELLY SATIRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PSF II LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006327 | 16/08/2022 | 4306.24 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL MASCARAS TOUCAS DESCARTAVEIS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006345 | 16/08/2022 | 2159.70 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006346 | 16/08/2022 | 912.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006347 | 16/08/2022 | 1989.96 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006348 | 16/08/2022 | 570.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA uNICA EM 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/08/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 06 07 12 E 14 DE JULHO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/08/2022 | 510.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/08/2022 | 122.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/08/2022 | 358.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/08/2022 | 1586.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A APRESENTACOES JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADAS NO DIA 22 DE JUNHO NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° PB20220469218 E DOCUMENTO 14000000003730553-6 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INTEGRA PARAIBA TIPO B NO MUNICIPIO DE APARECIDA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/08/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/08/2022 | 900.00 | 00008785588458 | PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 3 DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO ELETRONICO 0801324.54.2020.8.15.0371 CADASTRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/08/2022 | 325.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/08/2022 | 2063.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/08/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/08/2022 | 1421.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/08/2022 | 754.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/08/2022 | 1188.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/08/2022 | 347.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/08/2022 | 325.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/08/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/08/2022 | 315.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/08/2022 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/08/2022 | 45.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/08/2022 | 1211.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/08/2022 | 551.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/08/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA AMBIENTAL REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/08/2022 | 325.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/08/2022 | 1944.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/08/2022 | 193.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/08/2022 | 490.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR NEW ROLLAND T82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006367 | 18/08/2022 | 4784.56 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO PLACA E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFU 5H82 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO PLACA E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFU 5H92 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO PLACA E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFU 5H72 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO PLACA E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006418 | 19/08/2022 | 340.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006410 | 19/08/2022 | 312.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/08/2022 | 1140.00 | 00008524635452 | RICKY YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTERAISSA VITORIA PEREIRA MOURAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/08/2022 | 260.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006419 | 19/08/2022 | 3577.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006420 | 19/08/2022 | 2938.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006421 | 19/08/2022 | 2882.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006422 | 19/08/2022 | 2504.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000052022. CONSUMIDO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006413 | 19/08/2022 | 2448.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 153CENTO E CINQUENTA E TRES ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 08 A 18 DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0006414 | 19/08/2022 | 2400.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 150 CENTO E CINQUENTA ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 25 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000452021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/08/2022 | 1037.00 | 00096557087487 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 4QUATRO GRADES DE CONTENCAO IMBUTIDAS PARA MANILHAS DESTINADO AO LAJAO QUE DA ACESSO AO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/08/2022 | 415.00 | 00008455146443 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS ROCADEIRAS ELETRICA E DE UMA GUIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006408 | 19/08/2022 | 2500.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E LOCACAO DE SOM PARA AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000632021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/08/2022 | 26.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/08/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/08/2022 | 9.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/08/2022 | 12.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/08/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/08/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006425 | 22/08/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/08/2022 | 26.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/08/2022 | 3.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/08/2022 | 20.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330-1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006431 | 22/08/2022 | 1600.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OFA 0654 RLZ 3C54 OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 07 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE JULHOL A 22 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Creche Municipal com capacidade para 50 Criancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006437 | 22/08/2022 | 140134.01 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHE PADRAO NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO ALUSIVO A TP 0001 2022 E CONTRATO N 00134 2022 TOMADA DE PRECO N° 00001 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006438 | 22/08/2022 | 1694.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.13321 N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006440 | 22/08/2022 | 153.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 21 N° 00012 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006441 | 22/08/2022 | 55.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 21 N° 00012 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006442 | 22/08/2022 | 573.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR.CONFORME DISPENSA LEI 14.133 21 N° 00012 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006458 | 22/08/2022 | 7099.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA SANDERO ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS QSA 9587 OFA 0654 OFB 3559 OGF 1110 OFF 0284QFD 7J42 OFY 5916 OGD 1326 NQF 9865 OGC 5579 TOTALIZANDO 10100 HRS EMIN TRABALHADAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006423 | 22/08/2022 | 720.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTOR F4000 - PLACA HUX 3C05 TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006433 | 22/08/2022 | 4060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006435 | 22/08/2022 | 5752.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E LICITACAO 00026 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/08/2022 | 5400.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO COM. E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICOA DE 02 ROCADEIRAS HUSQVARNA 531RS ELETRICA DESTINADA AOS DIVESOS SERVICOS E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006454 | 22/08/2022 | 600.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR F4.000 PLACA HUX 3C05 COM 834 HRS E MIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006455 | 22/08/2022 | 589.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR D 20 PLACA KFF 0125 COM 825 HRS E MIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADAS COM DERMATOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE GERALDO TOMAZ DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE CARENTE JOAO XAVIER DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/08/2022 | 350.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE MAGNA LUCIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006430 | 22/08/2022 | 1275.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA - PLACAS QSE 7936 QSG 4216 QSA 9587 E RENAUT SANDERO - PLACA OFY 5916 E NQI 1702 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000132022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006432 | 22/08/2022 | 4160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006434 | 22/08/2022 | 1116.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/08/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006439 | 22/08/2022 | 1665.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES EREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000122022 LEI 14.13321 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006448 | 22/08/2022 | 4534.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES E FORNECIDAS EM MARMITAS E BOLOS DESTINADAS A REFEICOES E LANCHES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006457 | 22/08/2022 | 1373.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD'S-KA E SPIN PLACASQSE 7916 QSE 7936 E QSG 4216 TOTALIZANDO 1937 HRS E MIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006424 | 22/08/2022 | 640.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 TOTALIZANDO 08 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000622021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006449 | 22/08/2022 | 9426.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006450 | 22/08/2022 | 11537.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006451 | 22/08/2022 | 8967.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006452 | 22/08/2022 | 10027.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006456 | 22/08/2022 | 1486.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA NQE 4711 E MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA E PATROL TOTALIZANDO 2113 HRS E MIN TRABALHADAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006426 | 22/08/2022 | 10320.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS E RAIO X EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/08/2022 | 289.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS UUNIDADES BASISCAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006490 | 23/08/2022 | 1368.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006478 | 23/08/2022 | 1820.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/08/2022 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/08/2022 | 305.68 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA FORTALECIMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/08/2022 | 1011.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE TIPO FORD K SPIN AMBULANCIA E VAN NO MES DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006481 | 23/08/2022 | 2100.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE JOAO BOSCO DAMIAO CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/08/2022 | 2235.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO E A ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/08/2022 | 1443.70 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS REPRESENTANTES DO PERIMETRO IRRIGADO VARZEAS DE SOUSA E NO DIA 24 ESTEVE NA ENERGISA PARA TRATAR SOBRE EXTENSOES DAS OBRAS CONVENCIADAS M ANDAMENTO NO MUNICIPIO.E REUNIAO NO ESCRITORIODA EPC EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 1 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/08/2022 | 208.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DO VEICULO AUTOMOTOR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/08/2022 | 550.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006484 | 23/08/2022 | 546.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOESMARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/08/2022 | 1037.00 | 00010703855816 | ROBERIO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006472 | 23/08/2022 | 1680.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/08/2022 | 25545.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/08/2022 | 643.70 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA- GONÇALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS REFLETORES LED E MASCARA FILTRO POEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS TRABALHOS EFETUADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/08/2022 | 4834.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/08/2022 | 1827.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/08/2022 | 342.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SERVIDORES COM FINALIDADE DE REGULARIZAR PENDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODE EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006476 | 23/08/2022 | 168.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/08/2022 | 846.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/08/2022 | 104.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006479 | 23/08/2022 | 574.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/08/2022 | 885.60 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS KIT BANHO SAIDA MATERNIDADE MOCHILA ETC. DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006474 | 23/08/2022 | 462.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/08/2022 | 1320.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI-PEE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A BANDA DE MUSICA SALVINO ALVES DE OLIVEIRAPARA APRESENTACOES EM EVENTOS E FESTIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA EPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/08/2022 | 215.29 | 00005965436467 | CICERA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DOS GESTORESREPRESENTANTES DE UEXEEX E CONSELHOS SOCIAIS E TECNICOS.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 1 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/08/2022 | 146.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULOS SANDERO E ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/08/2022 | 130.00 | 00005965436467 | CICERA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE FORMACAO PRESENCIAL DOS GESTORES DE UEX EXX E CONSELHOS SOCIAIS TECNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006480 | 23/08/2022 | 518.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/08/2022 | 378.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/08/2022 | 176.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/08/2022 | 2022.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/08/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/08/2022 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006482 | 23/08/2022 | 140.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/08/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 17 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/08/2022 | 3559.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/08/2022 | 580.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/08/2022 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006511 | 24/08/2022 | 6250.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICOE AGUA SANITARIA DESINFETANTE LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/08/2022 | 420.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006534 | 24/08/2022 | 870.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA MANCHAO DE VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 NPZ 9264 OFB 3559 OGD 1326 OGC 5579 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/08/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURAA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/08/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/08/2022 | 43.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/08/2022 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006529 | 24/08/2022 | 60.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/08/2022 | 300.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006503 | 24/08/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006530 | 24/08/2022 | 95.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/08/2022 | 377.00 | 00008353974401 | RONALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/08/2022 | 6331.63 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE A CONVÊNIO NuMERO 00644 DE 2019 SICONV 889524 DESTINADO A OBRA DE EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006531 | 24/08/2022 | 315.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES F 4000 E CACAMBA PLACAS HUX 3C05 E HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006532 | 24/08/2022 | 40.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A CARGO A E DISPOSICAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/08/2022 | 314.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/08/2022 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006526 | 24/08/2022 | 30000.00 | 07240616000189 | FRANCISCO DE ASSIS SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO CAFE ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS E DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA N° 00013 2022 E LEI 14.133 21E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE - PORTARIA 751 DE 2022 PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/08/2022 | 390.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/08/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/08/2022 | 316.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006533 | 24/08/2022 | 220.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA SANDERO SPIN E AMBULANCIA PLACAS QSE 7936 NQI 1702 QSG 4216 E NQH 0222 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0006528 | 24/08/2022 | 1445.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE MANCHAO EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRAPA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA E VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 05821 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000672021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/08/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/08/2022 | 390.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASISCA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006548 | 25/08/2022 | 1040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PALCA QSE 7906 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/08/2022 | 150.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO RADIOGRAFIA PANORAMICA E RADIOGRAFIA ATM EM PACIENTE CARENTE DIOGENES TEODORO MOREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/08/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA EM PACIENTE JJUAREIZ ANGELINO DO NASCIMENTO CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0006538 | 25/08/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00053 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006539 | 25/08/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006535 | 25/08/2022 | 2030.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGF 1110 DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/08/2022 | 1555.00 | 00086693492304 | SUELI DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/08/2022 | 294.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37-3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/08/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555-4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46-2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/08/2022 | 28.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006623 | 26/08/2022 | 675.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006624 | 26/08/2022 | 571.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006625 | 26/08/2022 | 473.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006626 | 26/08/2022 | 81.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006627 | 26/08/2022 | 63.24 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006628 | 26/08/2022 | 90.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006629 | 26/08/2022 | 83.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006630 | 26/08/2022 | 2063.94 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006631 | 26/08/2022 | 75.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006632 | 26/08/2022 | 67.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006633 | 26/08/2022 | 54.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006634 | 26/08/2022 | 23.00 | 00000092420400 | JOCYMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006635 | 26/08/2022 | 104.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006636 | 26/08/2022 | 653.50 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006637 | 26/08/2022 | 2221.94 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006638 | 26/08/2022 | 453.50 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006639 | 26/08/2022 | 30.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006640 | 26/08/2022 | 2221.94 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006641 | 26/08/2022 | 25.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006642 | 26/08/2022 | 2063.94 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006643 | 26/08/2022 | 104.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006644 | 26/08/2022 | 54.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/08/2022 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/08/2022 | 150.00 | 00005614459405 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/08/2022 | 250.00 | 00010664088406 | JOAO PAULO MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/08/2022 | 140.00 | 00009967857447 | GILDIVAM CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/08/2022 | 130.00 | 00006858206450 | GILMARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/08/2022 | 170.00 | 00004662384443 | MARIA JOSE JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008522844461 | JANECLEIDE VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011728045401 | PALOMA ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/08/2022 | 180.00 | 00051158146841 | CARLA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/08/2022 | 230.00 | 00006987258406 | JOELMA HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR RECEBIDO PELO RESPONSAVEL DA MENOR GESTANTE LARISSA MIRELY DO N. DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006364817432 | FRANCIMAURO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/08/2022 | 240.00 | 00003230990331 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/08/2022 | 180.00 | 00008826954445 | FRANCISCA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/08/2022 | 170.00 | 00007557571495 | CICERA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/08/2022 | 140.00 | 00003260113401 | ANAILZA CLEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/08/2022 | 110.00 | 00009397645471 | CLAUDIVANIA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/08/2022 | 220.00 | 00003057152406 | FRANCISCA AMELIA ALVES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/08/2022 | 120.00 | 00005996154439 | ANA CLEIDE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/08/2022 | 250.00 | 00009369269452 | EDUARDA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/08/2022 | 200.00 | 00017261786411 | KAUANY VITORIA BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/08/2022 | 140.00 | 00008518622417 | DANIELE MARIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/08/2022 | 200.00 | 00071640968482 | LARISSA MOYRANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM AO PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/08/2022 | 120.00 | 00060376382333 | ANTONIA JERUSA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/08/2022 | 200.00 | 00071640968482 | LARISSA MOYRANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM AO PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/08/2022 | 160.00 | 00011706289405 | EMANUEL GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/08/2022 | 200.00 | 00012602879479 | FRANCISCA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/08/2022 | 250.00 | 00013382196425 | YARLLEY DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/08/2022 | 160.00 | 00006941215410 | JOSIVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/08/2022 | 180.00 | 00006724681405 | SUELANGE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008511769412 | FRANCINETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/08/2022 | 200.00 | 00013569725430 | THIAGO DE ANDRADE BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/08/2022 | 120.00 | 00070348739419 | JUCELINO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/08/2022 | 130.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/08/2022 | 140.00 | 00002751146430 | ROZILENE LEAL DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009853785498 | FRANCIELLE DIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/08/2022 | 160.00 | 00011573204498 | WAGNER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/08/2022 | 120.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/08/2022 | 200.00 | 00011975799402 | JAIANE SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/08/2022 | 150.00 | 00008366528430 | SEBASTIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/08/2022 | 280.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009853704404 | LAURIANE BORGES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/08/2022 | 180.00 | 00009062016405 | MARIA FABIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007429367402 | MARIA APARECIDA DA SILVA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/08/2022 | 200.00 | 00001641496436 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FELIX | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/08/2022 | 300.00 | 00004752062402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/08/2022 | 200.00 | 00014416708408 | KELLEN TARACHUCK DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/08/2022 | 170.00 | 00003588340408 | MARILENE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/08/2022 | 300.00 | 00016436178422 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070348609477 | ROSIELLY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/08/2022 | 300.00 | 00005497778496 | AMANDA GARRIDO PORDEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/08/2022 | 200.00 | 00005775726448 | MARIA ZELIA PEREIRA GERONIMO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/08/2022 | 250.00 | 00011422498409 | MATEUS SOARES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/08/2022 | 200.00 | 00014042197493 | MARIA GEOVANA LOPES DO VALE SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/08/2022 | 200.00 | 00016411725411 | KAROLINE FERNANDES SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070348484402 | SHEYLA KALINE DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008001639401 | MARIA DEBORA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/08/2022 | 200.00 | 00061921829303 | NATHALIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/08/2022 | 170.00 | 00007963098418 | DIANINA BATISTA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/08/2022 | 200.00 | 00014816133402 | NAIARA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/08/2022 | 200.00 | 00013442324424 | TAINA XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/08/2022 | 200.00 | 00003260714405 | MARIA ALZIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/08/2022 | 200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/08/2022 | 190.00 | 00005712978466 | MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/08/2022 | 200.00 | 00007945783309 | SAMIA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/08/2022 | 200.00 | 00003260871411 | MARIA LUCIA NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/08/2022 | 200.00 | 00011758604417 | BRUNA LAIANE FERNANDES PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/08/2022 | 200.00 | 00005558624450 | ERICELMA DE MORAES GARRIDO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/08/2022 | 200.00 | 00015890042483 | LUCAS SOARES MARCOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. EMPENHA RECEBIDO PELO RESPONSAVEL DA GESTANTE GRAVIDA MENOR DE IDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/08/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170- CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006686 | 29/08/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000182021. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006706 | 29/08/2022 | 1520.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE CARENTE JOSE DA SILVA LACERDA FILHO CONFORME NOTA FISCAL. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006660 | 29/08/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/08/2022 | 600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE PAULA DE SA GARRIDO E UM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZACAO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA JOAO LUCAS GOMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006673 | 29/08/2022 | 377.74 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00061 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006677 | 29/08/2022 | 180.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CALCAS COM ELASTICO DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00061 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006707 | 29/08/2022 | 380.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006685 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009310136405 | WILLMA KELLY XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000292022. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/08/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0432022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.66693. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/08/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/08/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006662 | 29/08/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000422021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006670 | 29/08/2022 | 200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA DIVULGACAO E PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM DA PALESTRA SOBRE AMAMENTACAO EFETIVA E CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006674 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006658 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000162021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/08/2022 | 311.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO ACAUA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/08/2022 | 519.00 | 00009686162402 | MACIEL BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE EXTREMA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/08/2022 | 622.00 | 00021931638802 | JOÃO PAULO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO ACAUA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006648 | 29/08/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA - D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006649 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006650 | 29/08/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE - CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006651 | 29/08/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/08/2022 | 519.00 | 00010487326490 | CLEITON FERNANDO BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE A UMA DIARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006656 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000282021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006675 | 29/08/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 00052022. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0006680 | 29/08/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000562021. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/08/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/08/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/08/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/08/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/08/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/08/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0006669 | 29/08/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0006671 | 29/08/2022 | 250.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM UTILIZADO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006684 | 29/08/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000202022. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0006689 | 29/08/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE AGOSTODE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006705 | 29/08/2022 | 1292.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006708 | 29/08/2022 | 3078.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006709 | 29/08/2022 | 5890.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006710 | 29/08/2022 | 608.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/08/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/08/2022 | 37.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006665 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0006672 | 29/08/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOSARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 000362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2022 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2022 | 95.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2022 | 8200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 08 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2022 | 11350.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 09 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/08/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006718 | 30/08/2022 | 880.82 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL ALCOOL EM GEL DETERGENTE LIQUIDO E SABONETE LIQUIDO DESTINADOS A MANUTECAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/08/2022 | 24268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/08/2022 | 122295.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/08/2022 | 192648.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/08/2022 | 3601.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/08/2022 | 60343.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/08/2022 | 21844.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2022 | 12334.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/08/2022 | 60059.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/08/2022 | 19199.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 - PROF CRECHE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/08/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO 29 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/08/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006714 | 30/08/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2022 | 4041.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 10 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2022 | 15993.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 11 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2022 | 21807.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 14 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/08/2022 | 1340.00 | 00091114365491 | FRANÇUALDO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006711 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESNECIAL 000422021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/08/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0006713 | 30/08/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000402021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006715 | 30/08/2022 | 57.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS-1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006716 | 30/08/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 000042021. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006717 | 30/08/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 06 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2022 | 3224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 07 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006768 | 30/08/2022 | 805.92 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/08/2022 | 1320.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2022 | 9000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 56 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 60 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2022 | 8046.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 64 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006761 | 30/08/2022 | 114.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA-9597 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006771 | 30/08/2022 | 1843.68 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9579 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 83 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2022 | 4280.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2022 | 26950.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69- PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2022 | 34113.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2022 | 58574.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54-ACS EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72- SAUDE BUCAL I- EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/08/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2022 | 7147.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78 VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2022 | 17324.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 ACE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/08/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 NASF EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/08/2022 | 7812.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 CEO EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009820707480 | JOSE MATHEUS BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693.RELATICO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 75 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2022 | 7121.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 113 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 117 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2022 | 10438.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2022 | 51317.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2022 | 20650.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 SEC. DE SAuDE PRO TEMP DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006762 | 30/08/2022 | 171.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA QSG-4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006763 | 30/08/2022 | 1489.02 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA QSG-4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0006786 | 30/08/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009506075417 | DAMIANA SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/08/2022 | 1612.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/08/2022 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZEST LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/08/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 48 CRAS PRO TEMP. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 - SCFV PRO-T NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/08/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/08/2022 | 200.00 | 00071649487479 | GEOVANA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/08/2022 | 33750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 01 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 37 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 16 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006764 | 30/08/2022 | 228.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA MNI-8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006766 | 30/08/2022 | 2790.36 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PLACA MNI-8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO - LOTACAO 04 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 31/08/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/08/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/08/2022 | 290.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 31/08/2022 | 6132.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 31/08/2022 | 1522.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/08/2022 | 59.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 DESTE MUNICIPIO. EMPENHO REFERENTE AO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 31/08/2022 | 311.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 31/08/2022 | 12675.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 15 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 31/08/2022 | 1682.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 134 15 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 31/08/2022 | 2666.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 31/08/2022 | 500.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL SACO ESTERIL COM IDENTIFICACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | Reforma e ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006813 | 31/08/2022 | 63998.35 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME TOMADA DE PRECO 00004 DE 2021 CONTRATO 00034 DE 2022 E CONVENIO ESTADUAL 139 DE 2021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 31/08/2022 | 11144.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 SUS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 31/08/2022 | 2409.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 SUS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 31/08/2022 | 6816.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 E 103 SUS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 31/08/2022 | 1487.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 106 SUS. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 31/08/2022 | 6004.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 15 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/08/2022 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 105 15 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 31/08/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 111 15 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/08/2022 | 2757.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 31/08/2022 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 31/08/2022 | 3437.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 64 E 115. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/08/2022 | 270.00 | 00005124513462 | FRANCISCA SOARES MAIA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA ECENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS DIVERSAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 31/08/2022 | 2989.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 31/08/2022 | 8506.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 31/08/2022 | 24764.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/08/2022 | 4031.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 107 NO MES DE AGOSTO DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/08/2022 | 63915.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 33 E 36 FUNDEB 70. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 31/08/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 FUNDEB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/08/2022 | 6909.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 39 E 138 FUNDEB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 31/08/2022 | 12195.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 FUNDEB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/08/2022 | 4105.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/09/2022 | 69.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/09/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/09/2022 | 120.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/09/2022 | 1080.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/09/2022 | 120.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/09/2022 | 480.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/09/2022 | 960.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DOS PSF'S A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006855 | 01/09/2022 | 1058.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM E 150MM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006857 | 01/09/2022 | 1020.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR CATETER INTRAVENOSOLAMINA DE BISTURIRSCALP ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006858 | 01/09/2022 | 2309.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006859 | 01/09/2022 | 354.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006860 | 01/09/2022 | 910.64 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006861 | 01/09/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS EM MAQUINAS PESADAS NA RECUPERACAO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA SOLDA NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA TROCA DE MANCAL E SOLDA DA GRADE DO TRATOR E PARA COQUE DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/09/2022 | 120.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006862 | 01/09/2022 | 2000.00 | 46221535000193 | SAULO LOPES DE SOUSA 05979270493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SRVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS AOS INTEGRATES DO SCFV NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL BASISCA A ACARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00034 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 02/09/2022 | 300.00 | 00024824991862 | SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 02/09/2022 | 59.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683 7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006919 | 02/09/2022 | 1947.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEIS DIVERSOS CANETAS LAPIS TINTAS REGUA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS JUNTO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 02/09/2022 | 305.68 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ENERGISA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER EXECUTIVO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006911 | 02/09/2022 | 980.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006918 | 02/09/2022 | 206.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CANETAS ENVELOPES PASTAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006891 | 02/09/2022 | 94.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ENVELOPES CARTAO PASTA COM ABAS OFICIO ESFEROGRAFICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006908 | 02/09/2022 | 252.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 02/09/2022 | 2500.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006865 | 02/09/2022 | 14100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS RESINA COMP. MICRO TIRA DE POLIESTER OBTURADOR PROVISORIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE BUCAL SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DISPENSA 00033 2022 E LEI 14.133 21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0006866 | 02/09/2022 | 4580.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOPAPEL CARBONO CANETA ALTA ROTACAO ESCAVADOR DENTINABOBINA PARA ESTERELIZACAO ETC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DISPENSA 00033 2022 E LEI 14.133 21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006872 | 02/09/2022 | 490.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO MOCHOODONTOLOGICO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0006877 | 02/09/2022 | 980.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO MOCHO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006903 | 02/09/2022 | 210.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006895 | 02/09/2022 | 323.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PASTA TIPO CANALETA PASTA SANFONADA PAPEL FOTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006905 | 02/09/2022 | 154.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 02/09/2022 | 415.00 | 00007516662461 | ACACIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL NA VARZEA DO CANTINHO OCORRIDO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006883 | 02/09/2022 | 2834.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ENVELOPE SACO PASTA SANFONADA PASTA ESCOLAR PAPEL A4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASA CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/09/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0006907 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00622022 E INEXIGIBILIDADE N° 00062022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 02/09/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 02/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACOES DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PUBLICACAO REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006910 | 02/09/2022 | 224.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 02/09/2022 | 3000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 02/09/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 02/09/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 02/09/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.99993. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 02/09/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 02/09/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 02/09/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 02/09/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 02/09/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLARES E ADMINSTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006912 | 02/09/2022 | 182.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006920 | 02/09/2022 | 3050.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CLIPS CANETAS MARCA TEXTO GRAMPEADOR PAPEIS DIVERSOS CAIXA ARQUIVO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 02/09/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0006898 | 02/09/2022 | 619.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 CLIPS GALVANIZADO E PASTA L A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA ''D'' CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/09/2022 | 6.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 05/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006922 | 05/09/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00027.2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 05/09/2022 | 1523.75 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS ENTRETELA LINHA ELASTICO CORDOES ETC DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A BANDA DE MUSICA SALVINO ALVES DE OLIVEIRAPARA APRESENTACOES EM EVENTOS E FESTIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA EPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006923 | 05/09/2022 | 6555.92 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/09/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 09 DE 12 EM 2022 CONFORME PROCESSO 25000.123783.2022.43 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006921 | 05/09/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA - PB INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI N° 14.13321 E N° 0009 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 05/09/2022 | 750.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 06 07 12 E 14 DE JULHO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0006932 | 05/09/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 06/09/2022 | 300.00 | 00007271526455 | FRANCISCA JANARA MORAIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/09/2022 | 150.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 06/09/2022 | 1372.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 06/09/2022 | 2300.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/09/2022 | 1244.00 | 00002203016469 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006934 | 06/09/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00015 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000422021 | 0006988 | 06/09/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 06/09/2022 | 2087.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DAS SuMULAS DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO VARZEAS DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/09/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 06/09/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/09/2022 | 1312.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00095197540400 | JUCINALDO LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DUAS LAGOAS AO ASSENTAMENTO VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 06/09/2022 | 1132.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/09/2022 | 1780.00 | 00009025117422 | JOÃO PAULO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO ACAUA NO SENTIDO DO PATRIMONIO HISTORICO VARZEAS DE SOUSA VARZEA DO MENINO JESUS E VARZEA DO CANTINHO SENTIDO BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00013597821413 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NO MEMORIAL DE CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 06/09/2022 | 622.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 06/09/2022 | 2300.00 | 00070586171479 | WEVERTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS EM GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 06/09/2022 | 1547.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/09/2022 | 1620.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/09/2022 | 2300.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/09/2022 | 1380.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA SENTIDO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA VARZEA DE SOUSA VARZEA DO MENINO JESUS0 VARZEA DO CANTINHO SENTDO BR 230. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 06/09/2022 | 13.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11. 329 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 06/09/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21. 555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006992 | 08/09/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007000 | 08/09/2022 | 214.01 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00006 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/09/2022 | 622.00 | 00071840840471 | ESMERALDA DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS DADOS COLETADOS NO II ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006996 | 08/09/2022 | 482.16 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 0006 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007072 | 08/09/2022 | 2377.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000582021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006993 | 08/09/2022 | 1118.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E COMO TAMBEM SERVIDOS EM EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE E DO PROGRAMA PGVS PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00006 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007008 | 08/09/2022 | 830.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 065 A DE 2021E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N 00021 DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/09/2022 | 600.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO- SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/09/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/09/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/09/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 08/09/2022 | 600.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINAN JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007071 | 08/09/2022 | 4594.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHOS FONTE GT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006994 | 08/09/2022 | 45.05 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006991 | 08/09/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0006999 | 08/09/2022 | 512.06 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM REFEICOESLANCHES AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS EM ATENDIMENTO MEDICO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00006 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/09/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/09/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007004 | 08/09/2022 | 415.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00047 DE 2021. NO MES DEAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DA HOTRAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.66 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CICERO GOMES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0007095 | 09/09/2022 | 2559.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007089 | 09/09/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 0003 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0007086 | 09/09/2022 | 1840.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007093 | 09/09/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/09/2022 | 1555.00 | 00013257461429 | EVERTON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DESTINADAS AO II ORCAMENTO DEOCRATICO MUNICIPAL OCORRIDO NA NOVE COMUNIDADES DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/09/2022 | 963.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO COM BALOES CORTINAS PALETAS TAPETES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0007088 | 09/09/2022 | 2460.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/09/2022 | 1466.39 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DEVOLUCAO DE VALOR DE SALDO REMANESCENTE CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO A010 DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0007096 | 09/09/2022 | 1865.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/09/2022 | 2.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/09/2022 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/09/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/09/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/09/2022 | 498.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECEITA EXTRA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 112 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/09/2022 | 129.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS E DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 08058261-65.2022.815.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/09/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO PREVIA CONFORME LAUDO DE AVALIACAO PARA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DA SENHORA GLORIA DE FATIMA QUEIROGA GADELHAREFERENTE AO PROCESSO DE N° 08058266-65.2022.815.0371 ID 081230000008578727 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007090 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582021 | 0007094 | 09/09/2022 | 1985.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00058 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 09/09/2022 | 113.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV OB COR E RFB PREV OB DEV. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DEDISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/09/2022 | 11173.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/09/2022 | 945.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 12/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007125 | 12/09/2022 | 574.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007108 | 12/09/2022 | 4822.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0007110 | 12/09/2022 | 300.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAR E DIVULGAR A PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDENCIA PROMOVIDA PELA ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007112 | 12/09/2022 | 402.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007114 | 12/09/2022 | 882.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007115 | 12/09/2022 | 2989.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00016 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007117 | 12/09/2022 | 4837.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00016 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007122 | 12/09/2022 | 2052.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCACIONAIS COM CRIANCAS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/09/2022 | 622.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS CRIANCAS DO AEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU ALGUM TRANSTORONO ESPECIFICO AUXILIANDO EM TODAS AS ATIVIDADES DESDE A ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO NA PARTE FISICA DA ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 12/09/2022 | 622.00 | 00016607156444 | THAYNARA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA M E F JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS ESCOLARES E DISCIPLINAR DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS DENTRO E FORA DAS SALAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FEREIRA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 12/09/2022 | 1650.00 | 00025266518839 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JATOBA AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007109 | 12/09/2022 | 25596.63 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS CABOS BUCHAS PREGOS LAMPADASARGAMASSA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007116 | 12/09/2022 | 1120.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 12/09/2022 | 726.00 | 00009219364433 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 12/09/2022 | 1037.00 | 00002637836423 | ELANE LACERDA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO TIPO LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 12/09/2022 | 1380.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007145 | 12/09/2022 | 5600.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A 14 DIARIAS. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21N° 00024 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0007111 | 12/09/2022 | 2500.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO E DIVULGACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007127 | 12/09/2022 | 504.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 12/09/2022 | 390.00 | 43196926000107 | GORDO & GRILL- RODRIGO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS DIVERSAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 12/09/2022 | 1011.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A APRESENTACOES DO II ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPALREALIZADAS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 18 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0007146 | 12/09/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00020 DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007119 | 12/09/2022 | 880.80 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007121 | 12/09/2022 | 476.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007124 | 12/09/2022 | 602.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/09/2022 | 249.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM CONTRATACAO MEDIANTE PARTICIPACAO EM APRESENTACAO MUSICAL OCORRIDA NA FESTIVIDADE DA NOITE DO DIA 10 DE SETEMBRO JUNTO A BANDA FANFARRA SALVINO ALVES DE OLIVEIRA NO ENCERRAEMNTO DO II ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012692392442 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007101 | 12/09/2022 | 4584.75 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBO ESGOTO BOTAS CARRO DE MAO VERGALHAO ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000222021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007123 | 12/09/2022 | 168.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007113 | 12/09/2022 | 1400.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007120 | 12/09/2022 | 1041.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007128 | 12/09/2022 | 25329.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007129 | 12/09/2022 | 9788.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00009 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007130 | 12/09/2022 | 8615.35 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00009 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007144 | 12/09/2022 | 5180.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES E FORNECIDAS EM MARMITAS E BOLOS DESTINADAS A REFEICOES E LANCHES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007147 | 12/09/2022 | 67445.15 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00009 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007118 | 12/09/2022 | 1274.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DOTITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 12/09/2022 | 1735.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODASREMOCAO DE PORCASRESTAURACAO DE PARAFUSOS DANIFICADOS E DESEMPENHO DE MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 12/09/2022 | 1037.00 | 00005045437410 | ELIANE SOBREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DO BOI MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007126 | 12/09/2022 | 1629.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 8376 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 13/09/2022 | 359.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 13/09/2022 | 359.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 9636 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 13/09/2022 | 359.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 7916 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007161 | 13/09/2022 | 1368.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFEREENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 13/09/2022 | 546.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 13/09/2022 | 554.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 13/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 13/09/2022 | 2700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICOS DE IODOTERAPIA E PCI POS DOSE NA PACIENTE CRISTINA PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 13/09/2022 | 176.43 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 517 DE 2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 13/09/2022 | 533.31 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE E PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 23 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 13/09/2022 | 352.86 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0007169 | 13/09/2022 | 1000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA 00064 DE 2021 BASEADA NA LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 13/09/2022 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 05 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXAS UTILIZADAS EM REALIZACOES DE EVENTOS E CAMPANHAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 13/09/2022 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 05 TENDAS 5X5 TIPO CHAPEU DE BRUXA UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192022 | 0007163 | 13/09/2022 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REAPRTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00019 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 13/09/2022 | 556.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/09/2022 | 119.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 13/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 13/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/09/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. COBRANCA REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007175 | 14/09/2022 | 3116.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FLOCAO DE MILHO LEITE EM PO FEIJAO CARIOCA ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007176 | 14/09/2022 | 837.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR LEITE EM PO BISCOITOS ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007177 | 14/09/2022 | 10818.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO MACARRAO ACHOCOLATADO EM PO ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007180 | 14/09/2022 | 13037.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO MACARRAO ACHOCOLATADO EM PO ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007182 | 14/09/2022 | 6533.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO ARROZ MACARRAO LEITE EM PO ACUCAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007183 | 14/09/2022 | 8844.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO FEIJAO CARIOCA MACARRAO LEITE EM PO ACUCAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/09/2022 | 291.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTECENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/09/2022 | 2300.00 | 00011771157437 | BRUNO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS GERAIS E PINTURAS EM DIVERSOS IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/09/2022 | 130.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/09/2022 | 130.00 | 00006313991435 | SANDRA LUCIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/09/2022 | 130.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/09/2022 | 130.00 | 00004815966400 | ANGELA MARIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/09/2022 | 130.00 | 00007699521439 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/09/2022 | 130.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/09/2022 | 130.00 | 00007918846435 | MARIA CESAR HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/09/2022 | 130.00 | 00011659108454 | JULIMAR BASTISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/09/2022 | 130.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/09/2022 | 200.00 | 00013442324424 | TAINA XAVIER SALVINO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/09/2022 | 130.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/09/2022 | 200.00 | 00015890042483 | LUCAS SOARES MARCOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. EMPENHA RECEBIDO PELO RESPONSAVEL DA GESTANTE GRAVIDA MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004828090436 | MARLUCE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003520212412 | MARIA JUCERLANDIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/09/2022 | 130.00 | 00001677161159 | MARIA FABIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/09/2022 | 180.00 | 00010983560471 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011975799402 | JAIANE SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/09/2022 | 130.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009785998452 | ALANY GARRIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008511769412 | FRANCINETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 14/09/2022 | 130.00 | 00069231052420 | ARNILDA HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009853785498 | FRANCIELLE DIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/09/2022 | 130.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011758604417 | BRUNA LAIANE FERNANDES PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070586353402 | ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/09/2022 | 200.00 | 00013171329476 | FRANCISCA HORDENIA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007945783309 | SAMIA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070348609477 | ROSIELLY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/09/2022 | 200.00 | 00014042197493 | MARIA GEOVANA LOPES DO VALE SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005775726448 | MARIA ZELIA PEREIRA GERONIMO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008001639401 | MARIA DEBORA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009853704404 | LAURIANE BORGES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/09/2022 | 200.00 | 00016411725411 | KAROLINE FERNANDES SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/09/2022 | 200.00 | 00014416708408 | KELLEN TARACHUCK DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR RECEBIDO PELO RESPONSAVEL DA MENOR GESTANTE LARISSA MIRELY DO N. DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/09/2022 | 130.00 | 00071159736448 | CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/09/2022 | 130.00 | 00071159736448 | CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/09/2022 | 200.00 | 00057448086391 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/09/2022 | 230.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011001599403 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007220404409 | JURIMAR XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011038316405 | RONALDO DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009861869450 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/09/2022 | 130.00 | 00042948496810 | RIVANILDO ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/09/2022 | 130.00 | 00011921057459 | ROMERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008648623421 | EDVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/09/2022 | 130.00 | 00003260886443 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/09/2022 | 130.00 | 00014574034475 | MARIA KAROLANE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/09/2022 | 130.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/09/2022 | 130.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/09/2022 | 130.00 | 00017047842470 | LUIS FELIPE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/09/2022 | 130.00 | 00006284009429 | FATIMA LUCIA PIRES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 14/09/2022 | 180.00 | 00005231491403 | FRANCISCA INEZ PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/09/2022 | 130.00 | 00007576105445 | JOSINETE DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007278082730 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/09/2022 | 130.00 | 00071586181459 | SAMIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/09/2022 | 130.00 | 00007159916476 | TEREZINHA MARIA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007258 | 14/09/2022 | 12000.00 | 23553406000105 | PRESERV AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PLACA NDT 3C38 COM OPERACIONAL DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE 16 M³ A CARGO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003 DE 2022 E CONTRATO 146 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/09/2022 | 234.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/09/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE VALOR CIRURGICO DE EM PACIENTE CARENTE WERBERSON RODRIGUES SALVINO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/09/2022 | 4275.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARCAPASSO CARDIACO EM PACIENTE FRANCISCO SULPINO DA NOBREGA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007184 | 14/09/2022 | 7000.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVEDEIRA HIDRAULICA JCJ 04 HRS MOTONIVELADORA PATROL CART 16HRS RETROESCAVADEIRA 06HRS MOTONIVELADORA XCGM 06HRS E TRATORES NEW HOLLAND TL75 E TL 85 14HRS TOTALIZANDO 46 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 15/09/2022 | 600.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/09/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0007291 | 15/09/2022 | 10516.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA INSETICIDA LIMPA VIDRO ALCOOL ETILICO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00071 DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0007293 | 15/09/2022 | 7035.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00071 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0007295 | 15/09/2022 | 13329.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOSOVOS SAL SARDINHA POLPAS DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00071 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007275 | 15/09/2022 | 2944.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007287 | 15/09/2022 | 1157.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 15/09/2022 | 1271.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A UNIDADE SANITARIA E A ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/09/2022 | 622.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NuMERO 6940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007273 | 15/09/2022 | 1094.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007283 | 15/09/2022 | 758.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007278 | 15/09/2022 | 1472.47 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESINFETANTE SABAO EM PO RODO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007280 | 15/09/2022 | 4081.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007281 | 15/09/2022 | 6538.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO VASSOURAS DESINFETANTE AGUA SANITARIA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007276 | 15/09/2022 | 3755.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA LUSTRA MOVEIS INSETICIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/09/2022 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 15/09/2022 | 2120.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007289 | 15/09/2022 | 1371.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 15/09/2022 | 2199.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 15/09/2022 | 1913.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007268 | 15/09/2022 | 2921.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIMPADOR DE PISOVASSOURA INSETICIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007284 | 15/09/2022 | 2647.63 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007264 | 15/09/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 0782021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. EM SUSBSTITUICAO DO EMPENHO 6686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007290 | 15/09/2022 | 2691.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007292 | 15/09/2022 | 3012.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL SABAO EM PO SACOS PARA LIXO TOALHA DE PAPEL ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007279 | 15/09/2022 | 1359.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR DE PISO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000172022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007288 | 15/09/2022 | 1181.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 15/09/2022 | 1361.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007266 | 15/09/2022 | 2421.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE INSETICIDA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007285 | 15/09/2022 | 2014.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000162022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Creche Municipal com capacidade para 50 Criancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007286 | 15/09/2022 | 169108.74 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHE PADRAO NO MUNICIPIO DE APARECIDAPB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO ALUSIVO A TP 0001 2022 E CONTRATO N 00134 2022 TOMADA DE PRECO N° 00001 2022. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007294 | 15/09/2022 | 11287.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO VASSOURAS DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007296 | 15/09/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISOAPARECIDA TOTALIZANDO 70 KM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO 110 DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 15/09/2022 | 93.20 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007299 | 15/09/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES FAUSTINA TABULEIRO E EXTREMA APARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 107 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007300 | 15/09/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDAPB TOTALIZANDO 50 KMIDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007301 | 15/09/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO GADO BRAVO JUAZEIRINHO APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 105 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007302 | 15/09/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES EPERCURSOS SITIOS ANGICO ANGELICA I E II APARECIDAPB TOTALIZANDO 38 KM IDA E OLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 CONTRATO N° 114 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007303 | 15/09/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS RIACHAO APARECIDA TOTALIZANDO 44 KM IDA E VOLTA. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 0014 DE 2022 CONTRATO 113 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007304 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007305 | 15/09/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA E VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 111 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007306 | 15/09/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 80 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 2022 - CONTRATO N° 106 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007307 | 15/09/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 112 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 15/09/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/09/2022 | 1046.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 15/09/2022 | 143.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 15/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007270 | 15/09/2022 | 1163.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA INSETICIDA DESINFETANTE LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007274 | 15/09/2022 | 1141.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO INSETICIDA LIMPADOR DE PISO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 15/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/09/2022 | 29.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/09/2022 | 90.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/09/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DE AULA PERTECENTES A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007330 | 16/09/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES EPERCURSOS SITIOS ANGICO ANGELICA I E II APARECIDA PB TOTALIZANDO 38 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 CONTRATO N° 114 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007331 | 16/09/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISO APARECIDA TOTALIZANDO 70 KM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO 110 DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007332 | 16/09/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO GADO BRAVO JUAZEIRINHO APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 105 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007333 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMA FAUSTINA TABULEIRO APARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 108 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007334 | 16/09/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 111 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007335 | 16/09/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS RIACHAO APARECIDA PB TOTALIZANDO 44 KM IDA EVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 113 E 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007336 | 16/09/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDA PB TOTALIZANDO 50 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 109 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007337 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES FAUSTINA TABULEIRO E EXTREMA APARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 107 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007338 | 16/09/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 112 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007339 | 16/09/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 80 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 106 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/09/2022 | 34.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007342 | 16/09/2022 | 1360.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OGC 5579 E NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 07 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/09/2022 | 1370.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES REFERENTE AOS MESES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007343 | 16/09/2022 | 600.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 16/09/2022 | 1037.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 16/09/2022 | 622.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 16/09/2022 | 519.00 | 00007119403478 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007344 | 16/09/2022 | 1440.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 E CAMINHAO CACAMBA PLACAS KFF 0I25 E JOC 0J46 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 18 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/09/2022 | 250.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007345 | 16/09/2022 | 450.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MNI 8308 TROCA DE SUSPENSAO DIANTEIRA TOTALIZANDO 6 HORAS TRABALHADAS. A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 16/09/2022 | 1450.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA CONDUTOR DE MAQUINA PESADA TIPO PC A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00046667784549 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/09/2022 | 226.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007341 | 16/09/2022 | 1575.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA E RENAULT SANDERO PLACAS QSE 7916 QSE 8367 E NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 21 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 16/09/2022 | 146.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/09/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666.93.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007353 | 19/09/2022 | 2750.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00035 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/09/2022 | 1140.00 | 00008524635452 | RICKY YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007362 | 19/09/2022 | 594.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007366 | 19/09/2022 | 148.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0007348 | 19/09/2022 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO 07355131478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AOS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DA ULTIMA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00065 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0007356 | 19/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00064 DE 2021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007363 | 19/09/2022 | 148.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007351 | 19/09/2022 | 750.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00035 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/09/2022 | 2469.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE ENXOVAIS INFANTIS DESTINADOS A CRIANCAS INTEGRANTES DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/09/2022 | 3394.00 | 00003260423427 | GILMARA LACERDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVFENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007359 | 19/09/2022 | 1906.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/09/2022 | 394.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA CONTRA RAIOS UV FEITA DE MATERIAL RECICLAVEL NO ONIBUS - PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007369 | 19/09/2022 | 1995.15 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007370 | 19/09/2022 | 1853.35 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007371 | 19/09/2022 | 935.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXAS E SOBRE-COXAS DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007372 | 19/09/2022 | 100.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXAS E SOBRE-COXAS DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007373 | 19/09/2022 | 92.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007347 | 19/09/2022 | 1000.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N 00035 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 19/09/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/09/2022 | 61.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/09/2022 | 17.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/09/2022 | 17.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/09/2022 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/09/2022 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/09/2022 | 405.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007386 | 20/09/2022 | 1677.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 OGD 1326 E OGF 1110 TOTALIZANDO 2357 HRS TRABALHADAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/09/2022 | 405.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/09/2022 | 405.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007388 | 20/09/2022 | 500.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA MNO 0A30 TOTALIZANDO 0708 HRS E MIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007390 | 20/09/2022 | 43.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 TOTALIZANDO 37 MIN TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007396 | 20/09/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA EM PONTA DE EIXO E MONTAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 SOLDA EM MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA UNIHAS DA RETROESCAVADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DISPOSICAO E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/09/2022 | 405.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/09/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISCAO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME PROCEDIMENTO TESTE ORAL DE TOLERANCIA A SOJA EM PACIENTESIRIS MARIA ALVES FERNANDES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007384 | 20/09/2022 | 2140.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SPIN PLACA QSG 4216 FORD KA PLACAS QSE 7936 QSE 9636 E QSE 7906. TOTALIZANDO 3034 HRS E MIN TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/09/2022 | 715.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO HOLTER EM PACIENTE CARENTEJOCELI BEZERAA DE MESQUITA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/09/2022 | 240.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIAMORFOLOGICA MAGNETICA EM PACIENTE CARENTEERMANCIA DA SILVA FERNANDES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/09/2022 | 647.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO E REVISAO FLEX NO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/09/2022 | 303.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007387 | 20/09/2022 | 1382.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA NQI 0582 E MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL TOTALIZANDO 1944 HRS E MIN TRABALHADAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007395 | 20/09/2022 | 15735.09 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADUARAS DE CREPOM AVENTAL LEVE FITA CIRURGICA CATETER INTRAVENOSO ETC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007397 | 20/09/2022 | 546.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CAMARA CLASSIC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DISPENSA 00033 2022 E LEI 14.133 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00015903409490 | JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF IV SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/09/2022 | 631.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASISCA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007439 | 21/09/2022 | 120.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACA QSE 7936 E QSE 7916 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/09/2022 | 429.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007443 | 21/09/2022 | 701.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/09/2022 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007437 | 21/09/2022 | 2090.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE MANCHAO EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 05821 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/09/2022 | 352.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/09/2022 | 2457.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/09/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICOTOMOGRAFIA MAXILAR EM PACIENTE CARENTE ERICK DEVYD NEVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/09/2022 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/09/2022 | 367.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/09/2022 | 62.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/09/2022 | 216.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO LOCALIZADA NO SITIO FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/09/2022 | 24011.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/09/2022 | 1414.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/09/2022 | 5344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007435 | 21/09/2022 | 400.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE BICO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007436 | 21/09/2022 | 1965.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE BICO MAQUINAS PESADAS DA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQF 4711 A DISPOSICAO E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/09/2022 | 892.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007434 | 21/09/2022 | 140.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/09/2022 | 112.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/09/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/09/2022 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/09/2022 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007438 | 21/09/2022 | 80.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA OFY 5916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/09/2022 | 1244.00 | 00072977124349 | JOSE IRAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COMO LUVAS PROTETORES CORDAS TATAMES ENTRE OUTROS QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/09/2022 | 1659.00 | 00011873356498 | GEOVÁ DA SILVA COSTA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRTUTOR DA MODALIDADE ARTES MARCIAIS MISTAS -MMA NO EVENTO I IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/09/2022 | 933.00 | 00008152841447 | GERALDO BATISTA PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE ARTES MARCIAIS MISTAS- MMA NO EVENTO IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/09/2022 | 208.00 | 00007063166492 | ANTENOR ALVES SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR NO EVENTO I IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/09/2022 | 519.00 | 00010022550402 | JOSE KAIQUE DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUTMANRESPONSAVEL POR MANTER A INTEGRIDADE FISICA DOS LUTADORES DURANTE O EVENTO IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/09/2022 | 104.00 | 00011573541494 | JOSE ATAILDO FIRMINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CRONOMETRISTA INDICADOR E ORGANIZADOR DO INICIO E FIM DE CADA ROUND INDICANDO TEMPO RESTANTE E PAUSAS OCORRIDAS DURANTE AS LUTAS NO EVENTO I IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/09/2022 | 519.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO JUIZ RESPONSAVAEL POR JULGAR DE ACORDO COM OS CRITERIOSLEVANDO EM CONSIDERACAO AS TECNICAS UTILIZADAS PELOS COMPETIDORES DURANTE O EVENTO IN-FIGHT REALIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/09/2022 | 598.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/09/2022 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/09/2022 | 546.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/09/2022 | 2953.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/09/2022 | 219.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007433 | 21/09/2022 | 855.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TROCA MANCHAO DE VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 NPZ 9264 OFB 3559 OGF 1110 QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/09/2022 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/09/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/09/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/09/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5 857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 18 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 22/09/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 22/09/2022 | 1835.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DENTE DE RETROESCAVADEIRA FILTRO DE COMBUSTIVEL DISCO CONC. DENT. ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007452 | 22/09/2022 | 2379.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL SERINGAS BOLSA DE COLOSTOMIA GEL ULTRASSOM ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007456 | 22/09/2022 | 1225.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007457 | 22/09/2022 | 2396.50 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00001 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0007467 | 23/09/2022 | 4000.00 | 36965005000104 | RAPIDO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAL CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS NA UNIDADE BASICA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00039 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/09/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/09/2022 | 900.00 | 00008785588458 | PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02 DE 03 DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO ELETRONICO 0801324.54.2020.8.15.0371 CADASTRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/09/2022 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/09/2022 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/09/2022 | 442.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE MANDADO E DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0805826.65.2022.815.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007466 | 23/09/2022 | 7600.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 M³ TOTALIZANDO 25 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007468 | 26/09/2022 | 2945.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007469 | 26/09/2022 | 2988.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007471 | 26/09/2022 | 84.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007504 | 26/09/2022 | 8838.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007506 | 26/09/2022 | 8946.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA EMENDA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007508 | 26/09/2022 | 2959.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007510 | 26/09/2022 | 3001.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007512 | 26/09/2022 | 6110.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007515 | 26/09/2022 | 4268.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007475 | 26/09/2022 | 2884.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007480 | 26/09/2022 | 2937.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/09/2022 | 467.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/09/2022 | 2.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/09/2022 | 467.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007488 | 26/09/2022 | 1250.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS PANFLETOS DE IPTU A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00010 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/09/2022 | 80.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/09/2022 | 3444.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007477 | 26/09/2022 | 2897.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007478 | 26/09/2022 | 2748.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSA 9587 ENCARREGADO DE DISTRBUIR A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007503 | 26/09/2022 | 3853.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007505 | 26/09/2022 | 3735.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007507 | 26/09/2022 | 3771.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007509 | 26/09/2022 | 3819.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007511 | 26/09/2022 | 4149.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007513 | 26/09/2022 | 3883.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007514 | 26/09/2022 | 3935.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007516 | 26/09/2022 | 3924.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007517 | 26/09/2022 | 4007.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007483 | 26/09/2022 | 2624.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/09/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0007486 | 26/09/2022 | 3506.58 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PADRONIZADOS BOLSA LATERAL COM ALCA FITA METRICA DESTINADOS AS ATIVIDADES LABORATIVAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00070 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/09/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/09/2022 | 229.00 | 00007108949458 | ROGACIANO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO NO SISTEMA DE IGNICAO TROCA DE VELAS E CONECTORES DO CHICOTE ELETRICO DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 NA OCASIAO ESTAVA EM OCORRENCIA FORA DO DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007473 | 26/09/2022 | 4581.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007474 | 26/09/2022 | 80.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QFG 0670 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007502 | 26/09/2022 | 6929.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E CART A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007489 | 26/09/2022 | 3880.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS BLOCOS DE RECEITAS COMUM BLOCOS DE ATESTADO ETC DESTINADOS AS UNIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00010 DE 2022 EM CONFORMEIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007491 | 26/09/2022 | 74.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO - MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007492 | 26/09/2022 | 3616.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007493 | 26/09/2022 | 7100.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007494 | 26/09/2022 | 3623.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007495 | 26/09/2022 | 3581.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007496 | 26/09/2022 | 7272.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007497 | 26/09/2022 | 4141.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007498 | 26/09/2022 | 3989.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007499 | 26/09/2022 | 3672.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007500 | 26/09/2022 | 3675.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007501 | 26/09/2022 | 3586.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007470 | 26/09/2022 | 2743.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DO PROGRAMA DO IGDBF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007472 | 26/09/2022 | 3437.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007476 | 26/09/2022 | 3207.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO - PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/09/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003260094423 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003345069482 | MARCOLINA BATISTA QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007544 | 27/09/2022 | 2530.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR VA NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/09/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/09/2022 | 86.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/09/2022 | 14.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/09/2022 | 430.00 | 00005124513462 | FRANCISCA SOARES MAIA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA ECENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS DIVERSAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007542 | 27/09/2022 | 1340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/09/2022 | 1400.00 | 00008658725464 | SABRINA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/09/2022 | 1244.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA NA INSTALACAO DA REDE DE CANOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007540 | 27/09/2022 | 2530.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007541 | 27/09/2022 | 5060.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007543 | 27/09/2022 | 5200.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 13 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007553 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007561 | 28/09/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 0005 DE 2022. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/09/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/09/2022 | 1290.00 | 00091114365491 | FRANÇUALDO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO REPAROS E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0007587 | 28/09/2022 | 3200.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 200 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 19 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007559 | 28/09/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00014 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007560 | 28/09/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 078 DE 2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00003230998316 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/09/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/09/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/09/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0007551 | 28/09/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONCEDIDO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0007 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007552 | 28/09/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00037 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0007554 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MES DE SETEBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00016 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007555 | 28/09/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00042 DE 2021. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NNOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007583 | 28/09/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VW NOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANO MODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00048 DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/09/2022 | 1450.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062022 | 0007596 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0062 DE 2022 E INEXIGIBILIDADE N° 0006 DE 2022. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/09/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGC MF 12.734.456-83. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/09/2022 | 1193.52 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 746 DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0007556 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00019 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0007558 | 28/09/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOSARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/09/2022 | 3.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/09/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007547 | 28/09/2022 | 118.10 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA N 14.133 DE 2022 LEI 14.133 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007548 | 28/09/2022 | 378.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 DA LEI 14.133 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007549 | 28/09/2022 | 973.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 FUNDAMENTADO NA LEI 14.133 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007550 | 28/09/2022 | 1824.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 FUNDAMENTADA NA LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007557 | 28/09/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0007564 | 28/09/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0007566 | 28/09/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020 DE 2022. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/09/2022 | 1516.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/09/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/09/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/09/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00050198272820 | JOAO PEDRO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. JOAO BATISTA DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/09/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/09/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/09/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/09/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/09/2022 | 622.00 | 00016572276422 | LIVIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F JOAQUINA AMELIA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULAOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007546 | 28/09/2022 | 2436.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES EREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/09/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0007580 | 28/09/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/09/2022 | 349.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PARA TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0007569 | 28/09/2022 | 400.00 | 00009310136405 | WILLMA KELLY XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00029 DE 2022. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/09/2022 | 46.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/09/2022 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/09/2022 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/09/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEBITO DO DIA 21.09.2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006277070410 | OLGA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/09/2022 | 650.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS DESTINADOS A RECEPCAO DE EVENTO DA CIRANDA REALIZADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007582 | 28/09/2022 | 7990.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007632 | 29/09/2022 | 2132.10 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007633 | 29/09/2022 | 525.66 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR OGE 2332A CARGO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/09/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/09/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/09/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/09/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 104 SCFV PRO-T NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/09/2022 | 1612.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/09/2022 | 1993.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZEST LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/09/2022 | 622.00 | 00013223055444 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DOS DOS IDOSOS INTEGRANTES DA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O BAILE DA MELHOR IDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOSCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007655 | 29/09/2022 | 1652.54 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSE 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007659 | 29/09/2022 | 1948.56 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007662 | 29/09/2022 | 627.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SEVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007663 | 29/09/2022 | 217.46 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007668 | 29/09/2022 | 1972.28 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALMOTOLIA DE PLASTICO CAIXA COLETORA DE LIXO CONTAMINADO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA TOUCA DESCARTAVEL ETCDESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000031 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/09/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 - CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/09/2022 | 31875.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 - PRO T. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/09/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 - CEO PRO-T NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/09/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111- SAUDE BUCAL II E III- PRO-T NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/09/2022 | 60998.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54 ACS EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/09/2022 | 35245.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69 PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/09/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72 SAUDE BUCAL I EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/09/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/09/2022 | 7147.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78 VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/09/2022 | 21159.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 ACE EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0007640 | 29/09/2022 | 2064.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00035 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/09/2022 | 10438.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/09/2022 | 51678.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ESTATUTARIOS - LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/09/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 - NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/09/2022 | 21927.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO- TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 SEC. DE SAuDE PRO TEMP DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/09/2022 | 311.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADO EM CONSULTA MEDICA VASCULAR EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/09/2022 | 880.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD KA SPIN AMBULANCIA E VAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MESW DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/09/2022 | 130.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR NEW ROLLAND T82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/09/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/09/2022 | 5909.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/09/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/09/2022 | 890.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DAS MAQUINAS PESADAS PATROL TRATOR CACAMBA E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO EMS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007646 | 29/09/2022 | 2085.18 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QSE 9587A CARGO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007649 | 29/09/2022 | 520.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SRVICOS MECANICOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/09/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/09/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/09/2022 | 24268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 24 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/09/2022 | 125226.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/09/2022 | 192785.69 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/09/2022 | 5001.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/09/2022 | 56065.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 33 FUND II NO MES DE SETEMBRO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/09/2022 | 26084.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MÊS DE JULHO DE SETEMBRO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/09/2022 | 8956.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/09/2022 | 20842.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 82 - EJA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/09/2022 | 58072.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/09/2022 | 20641.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 107 PROF CRECHE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007639 | 29/09/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/09/2022 | 8200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/09/2022 | 11350.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/09/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007634 | 29/09/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESNECIAL 00042 DE 2021. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/09/2022 | 1000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DE RESPONSABLIDADE DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007642 | 29/09/2022 | 1112.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE DESTINADO A MANUTECAO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/09/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/09/2022 | 3224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/09/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/09/2022 | 4120.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/09/2022 | 10750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/09/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/09/2022 | 8046.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/09/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 48 - CRAS PRO-T NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007627 | 29/09/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007628 | 29/09/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007629 | 29/09/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007630 | 29/09/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/09/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/09/2022 | 17306.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/09/2022 | 20595.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/09/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO - AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/09/2022 | 8000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS COM INDICACAO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO REGULARIZACAO AVERBACAO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FORNECIMENTO DE ART ETC. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/09/2022 | 8481.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007749 | 30/09/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00021 DE 2022. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0007750 | 30/09/2022 | 7032.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E LICITACAO 00026 DE 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/09/2022 | 2100.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/09/2022 | 3475.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 64 E 115. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/09/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALMILIAA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/09/2022 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/09/2022 | 750.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/09/2022 | 2723.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/09/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/09/2022 | 2989.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007744 | 30/09/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007745 | 30/09/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00040 DE 2021. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/09/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/09/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0007758 | 30/09/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00005 DE 2022. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/09/2022 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/09/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A REPASSE DA LC 176 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/09/2022 | 4105.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/09/2022 | 20.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEBITO DO DIA 26.09.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEBITO DO DIA 26.09.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/09/2022 | 25177.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 - FUNDEB 40 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/09/2022 | 16361.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAT. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/09/2022 | 46803.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 E 29 FUNDEB 70. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/09/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 FUNDEB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/09/2022 | 11321.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 39 107 E 138 FUNDEB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/09/2022 | 12195.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 FUNDEB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/09/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/09/2022 | 2505.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/09/2022 | 2411.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/09/2022 | 12773.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/09/2022 | 3603.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 103 E 134. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA- HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA- HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE CATETERISMO EM PACIENTE GERALDO BRAZ PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CATETERISMO EM PACIENTE FABIO JUNIOR DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/09/2022 | 250.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/09/2022 | 2646.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/09/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 111 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/09/2022 | 11347.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/09/2022 | 5856.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/09/2022 | 2409.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 E 79 SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/09/2022 | 6680.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/09/2022 | 1125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/09/2022 | 1522.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/09/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/09/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/09/2022 | 6132.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 03/10/2022 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 04/10/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 04/10/2022 | 75.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 04/10/2022 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 04/10/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/10/2022 | 4209.00 | 00061861391315 | GISLAN DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RECREATIVO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TRENZINHO DA ALEGRIA EM MOMENTO DE LAZER TRAFEGANDO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM ALUSAO AS COMEMORACOES DA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/10/2022 | 4209.00 | 00061861391315 | GISLAN DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RECREATIVO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO TRENZINHO DA ALEGRIA EM MOMENTO DE LAZER TRAFEGANDO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM ALUSAO AS COMEMORACOES DA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007779 | 04/10/2022 | 236.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007780 | 04/10/2022 | 345.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007781 | 04/10/2022 | 141.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007782 | 04/10/2022 | 321.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007783 | 04/10/2022 | 63.17 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007784 | 04/10/2022 | 1343.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007785 | 04/10/2022 | 272.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007786 | 04/10/2022 | 249.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007787 | 04/10/2022 | 196.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007788 | 04/10/2022 | 226.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007789 | 04/10/2022 | 85.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007790 | 04/10/2022 | 165.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007791 | 04/10/2022 | 180.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROMAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007792 | 04/10/2022 | 56.00 | 00008372531870 | MARCELINILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007793 | 04/10/2022 | 150.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007794 | 04/10/2022 | 75.58 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007795 | 04/10/2022 | 83.30 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007796 | 04/10/2022 | 141.25 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007797 | 04/10/2022 | 1236.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007798 | 04/10/2022 | 45.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007799 | 04/10/2022 | 447.10 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007800 | 04/10/2022 | 36.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSHORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007801 | 04/10/2022 | 83.32 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007802 | 04/10/2022 | 95.60 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007803 | 04/10/2022 | 1624.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007804 | 04/10/2022 | 966.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007805 | 04/10/2022 | 566.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 04/10/2022 | 108.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NNOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7574 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007764 | 04/10/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 0003 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007762 | 04/10/2022 | 2000.00 | 46221535000193 | SAULO LOPES DE SOUSA 05979270493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES INTEGRATES DO SCFV NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/10/2022 | 59.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.683 7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007761 | 04/10/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0007765 | 04/10/2022 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007769 | 04/10/2022 | 2422.60 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007772 | 04/10/2022 | 600.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007773 | 04/10/2022 | 1720.80 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/10/2022 | 260.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 04/10/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 01 15 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007766 | 04/10/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 N° 0009 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 05/10/2022 | 1924.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 05/10/2022 | 1530.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/10/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 05/10/2022 | 1718.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007811 | 05/10/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 05/10/2022 | 460.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 05/10/2022 | 530.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 05/10/2022 | 524.40 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO FOTOCOPIAS PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 05/10/2022 | 390.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAOFOTOCOPIAS E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007810 | 05/10/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00027 DE 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 05/10/2022 | 1400.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS CONSULTORES RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO MONITORAMENTO E SISTEMATIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL CICLO 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 05/10/2022 | 216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 7407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 05/10/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 05/10/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 05/10/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 05/10/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 05/10/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 05/10/2022 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 05/10/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 05/10/2022 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329-8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 06/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 06/10/2022 | 15.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 06/10/2022 | 65.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE SACOS PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANCAS NO TRENZINHO DA ALEGRIA NAS COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA COM OS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA GARANTIR A SEGURANCA DURANTE O PASSEIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 06/10/2022 | 1900.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DOS ONIBUS ESCOLARES E VEICULO FORD KA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO NA TROCA DO MOTOR TROCA DO GAS E CONSERTO DO SELETOR DE TEMPERATURA DE BEBEDOURO MANUTENCAO DE GELADEIRA ELETROLUX ENCANAMENTO DE FREEZER E TROCA DE FILTRO DE GAS PERTENCENTES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO SITIO EXTREMA E PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA CONTRA RAIOS UV FEITA DE MATERIAL RECICLAVEL NO ONIBUS PLACAS OFF 0284 E OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007909 | 06/10/2022 | 201062.36 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA CONTENDO QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO CONVENIO ESTADUAL 0210 DE 2021 TOMADA DE PRECO 00003 DE 2021 E CONTRATO 031 DE 2022. | 00032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 06/10/2022 | 1450.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE TURBULACAO COMPLETA TROCAS DE MOTOR E PES RECARGA DE GAS DE UMA GELADEIRA DUPLEX A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 06/10/2022 | 2146.25 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA DISTRIBUIDAS AS MERENDEIRAS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/10/2022 | 62.10 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALTERACAO DA RETENCAO DE IRRF PARA INSS SERVICOS REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA NO EMPENHO 4826 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 06/10/2022 | 622.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE DESOBSTRUCAO DE VIAS VICINAIS AFETADAS PELAS CHUVAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 06/10/2022 | 1380.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 06/10/2022 | 1091.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA EM CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 06/10/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 06/10/2022 | 622.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/10/2022 | 1272.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 06/10/2022 | 1380.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 06/10/2022 | 2200.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 06/10/2022 | 840.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00005424707483 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 06/10/2022 | 1320.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 06/10/2022 | 1440.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO II ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPALREALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0007858 | 06/10/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 06/10/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/10/2022 | 519.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES REPONSAVEIS PELO AUXILIO ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE ACONTECIA O ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 06/10/2022 | 1938.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 06/10/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 10 DE 12 EM 2022 CONFORME PROCESSO 25000.123783.2022.43 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007861 | 06/10/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00015 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 06/10/2022 | 600.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 06/10/2022 | 600.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666.93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 06/10/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007918 | 06/10/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 065 A DE 2021E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00021 DE 2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070348466420 | AGOSTINHO MORAIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 06/10/2022 | 1244.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 06/10/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 06/10/2022 | 600.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 06/10/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 06/10/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/10/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DA HOTRAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PAGO COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE. IDENTIFICADOR DE PAGAMENTO 2650346000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 06/10/2022 | 600.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007981 | 06/10/2022 | 6762.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MONITORES DOPPLER DF 7000 E 15 SUPORTES DE SORO INOX DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007982 | 06/10/2022 | 325.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SACO HOSPITAALAR 30L DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 06/10/2022 | 4930.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTACAO DE COMPRESSOR DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENCAO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 06/10/2022 | 1506.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 06/10/2022 | 1556.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA CONDUTOR DE MAQUINA PESADA TIPO PC A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DOTITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 06/10/2022 | 1691.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PARCELA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA FOMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 06/10/2022 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 06/10/2022 | 1335.87 | 17792470000138 | MAIS IVECO- MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS OLEO CARTUCHO PRE FILTRO PASTA DE FREIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0007850 | 06/10/2022 | 540.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA NOS PACIENTES VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO E THEO FERNANDES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DISPENSA 00064 DE 2021 BASEADA NA LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642021 | 0007894 | 06/10/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA NO PACIENTE FRANCINALDA ALVES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DISPENSA 00064 DE 2021 BASEADA NA LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007915 | 06/10/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00047 DE 2021. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 06/10/2022 | 630.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV SEMP TOSHIBA E UM VENTILADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 06/10/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 06/10/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA EQUIPE VOLANTE DE OPERACIONALIZACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007993 | 07/10/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007997 | 07/10/2022 | 2103.75 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTO REALIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0007996 | 07/10/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/10/2022 | 2231.36 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 755 DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007994 | 07/10/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003 DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 07/10/2022 | 855.00 | 00000374076359 | LEONARDO TAVARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIPOCAS SALGADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/10/2022 | 467.00 | 00053633415491 | JOSE ARNOUD DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESPESA EVENTUAL NA MANUNTENCAO E REPARO DE PORTAS E JANELAS NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SAPERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNNICIPIO.NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.99993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/10/2022 | 14.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 07/10/2022 | 42.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/10/2022 | 37.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 07/10/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/10/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/10/2022 | 11253.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 10/10/2022 | 9.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 10/10/2022 | 874.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 10/10/2022 | 20.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0008018 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 10/10/2022 | 155.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE SETEMBRO DE 2022.COMPLEMENTO DO EMPENHO7601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0008024 | 10/10/2022 | 450.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAR E DIVULGAR OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2022 E A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008026 | 10/10/2022 | 520.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008027 | 10/10/2022 | 2085.18 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 7646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/10/2022 | 519.00 | 00002748685474 | JOSENEUDO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E CONFECCAO DE ALGODAO DOCE DISTRIBUIDOS NA SEMANA DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/10/2022 | 5.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604 9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 10/10/2022 | 162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 10/10/2022 | 60.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAN SIENA PLACA OEY 2743 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0008015 | 10/10/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008010 | 10/10/2022 | 423.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/10/2022 | 590.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 10/10/2022 | 220.00 | 00009257744485 | JAYDE MEIRE DE OLIVEIRA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008014 | 10/10/2022 | 1316.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 0046 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008017 | 10/10/2022 | 2092.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0008023 | 10/10/2022 | 150.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0008028 | 10/10/2022 | 2241.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3 REFLETORES AMBULATORIAIS DE LED E 6 SUPORTES PARA SORO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0008029 | 10/10/2022 | 160.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CUBAS PARA ASSEPSIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 10/10/2022 | 616.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008011 | 10/10/2022 | 3853.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET SPIN QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008012 | 10/10/2022 | 2882.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008013 | 10/10/2022 | 3954.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008016 | 10/10/2022 | 3673.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 10/10/2022 | 198.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO IMUNIZASUS NO AUDITORIO DA UNIPÊ. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INFILTRACAO E PUNCAO ARTICULAR COM ACIDO HIALURONICO NOS JOELHOS ESQUERDO E DIREITO NA PACIENTE AURENI LOPES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PARA TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008038 | 10/10/2022 | 3976.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS E BOLOS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/10/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICOTOMOGRAFIA MAXILAR EM PACIENTE CARENTEVANESSA ROBERTA ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 11/10/2022 | 789.44 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 04 12 16 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 11/10/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ALERGOIMUNOLOGISTA PARA PACIENTE MARA REJANE BARBOSA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SECRETARIA DE SAUDE NARJARA ARAUJO NO OITAVO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 3 A 5 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENCOES AM MALLS NA CIDADE DE ARACAJU SERGIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008072 | 11/10/2022 | 344.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM LANCHES AOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008058 | 11/10/2022 | 2460.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E MECANICA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA TRATOR E MOTONIVELADORA E VEICULOS CAMINHAO PIPA NQI 0582 E CACAMBA NQE 4711 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIAMANUNTENCAO E REPARO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008068 | 11/10/2022 | 1290.60 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 0006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008071 | 11/10/2022 | 1770.43 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS COMO TAMBEM SERVIDOS EM EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE E DO PROGRAMA PGVS PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008070 | 11/10/2022 | 188.50 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 0006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 11/10/2022 | 400.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIAMANUNTENCAO E REPARO NOS FORROS DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES AO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0008059 | 11/10/2022 | 5600.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIARIAS. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 00024 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0008073 | 11/10/2022 | 2896.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 181 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 08 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 11/10/2022 | 1138.00 | 00005309304479 | MARIA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESPACO ONDE OCORREU O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCACIONAIS COM CRIANCAS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 11/10/2022 | 1037.00 | 00008314666424 | IRLA BEATRIZ SOUSA BARBOSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE O DESLOCAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/10/2022 | 631.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 11/10/2022 | 387.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 11/10/2022 | 543.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 11/10/2022 | 519.00 | 00003537516428 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008067 | 11/10/2022 | 310.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008069 | 11/10/2022 | 100.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 0006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FEREIRA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/10/2022 | 622.00 | 00016607156444 | THAYNARA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EMEF JOAQUINA AMELIA ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS ESCOLARES E DISCIPLINAR DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS DENTRO E FORA DAS SALAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/10/2022 | 622.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU ALGUM TRANSTORONO ESPECIFICO AUXILIANDO EM TODAS AS ATIVIDADES DESDE A ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 11/10/2022 | 369.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 11/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/10/2022 | 19.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 11/10/2022 | 494.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 11/10/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 13/10/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 13/10/2022 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/10/2022 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 13/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 13/10/2022 | 311.00 | 00006229963477 | DELCIVAN GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008090 | 13/10/2022 | 3146.88 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008091 | 13/10/2022 | 2450.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008092 | 13/10/2022 | 2598.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008093 | 13/10/2022 | 195.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008094 | 13/10/2022 | 112.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008088 | 13/10/2022 | 854.50 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008089 | 13/10/2022 | 930.52 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008086 | 13/10/2022 | 691.01 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008087 | 13/10/2022 | 1850.60 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA E SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362021 | 0008082 | 13/10/2022 | 1910.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 EM PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 13/10/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MENOR ANTHONNY MIGUEL ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 13/10/2022 | 300.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACINETE JACINTA TEOTONIA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 14/10/2022 | 467.00 | 00002203016469 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008116 | 14/10/2022 | 5250.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS ESCAVEDEIRA HIDRAULICA JCJ 08 HRS PA CARREGADEIRA 05 HORAS TRATOR NEW HOLLAND TL 85 15HRS MOTONIVELADORA XGMG 07 HORAS TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 14/10/2022 | 1581.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 14/10/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666.93.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006642068408 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DES DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ATIVIDADES GERAIS DE LIMPEZA DO CRAS NO SETOR DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 14/10/2022 | 218.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SERVIDORESDESTE PODER EXECUTIVO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008115 | 14/10/2022 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REAPRTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00019 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACOES DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PUBLICACAO N 0032 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 14/10/2022 | 933.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/10/2022 | 363.00 | 00028963999840 | DAMIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 14/10/2022 | 100.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.RELATIVO A COMPLEMENTO DA NOTA 21179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/10/2022 | 363.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 14/10/2022 | 250.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 14/10/2022 | 881.00 | 00009056778463 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE TV TOSHIBA E APARELHO DE DATA SHOWPERTECENTE A ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 14/10/2022 | 1244.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DURANTE DESLOCAMENTO EM ONIBUS ESCOLARRELATIVO A SEMANA DE COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCASA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A AS APRESENTACOES QUE OCORRERAM DURANTE A SEMANA DA CRIANCA ENCERRANDO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 14/10/2022 | 830.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DEDICADO AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO NA ARENA APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 14/10/2022 | 11.65 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 14/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 14/10/2022 | 19.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 14/10/2022 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 14/10/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 17/10/2022 | 17.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 17/10/2022 | 2.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 17/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008130 | 17/10/2022 | 490.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008129 | 17/10/2022 | 1344.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 17/10/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 17/10/2022 | 656.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/10/2022 | 2200.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVNETUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE OBJETOS DE METAIS PARA ORNAMENTACAO DE ENFEITES NATALINOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008136 | 17/10/2022 | 1246.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008142 | 17/10/2022 | 15235.20 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAFUSOS CAIXA DE LUZ CONECTOR COLUNA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 17/10/2022 | 3217.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 17/10/2022 | 2332.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008133 | 17/10/2022 | 1190.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/10/2022 | 1256.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008131 | 17/10/2022 | 882.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008132 | 17/10/2022 | 490.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0008138 | 17/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00064 DE 2021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008135 | 17/10/2022 | 420.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008141 | 17/10/2022 | 10206.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00026 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008144 | 17/10/2022 | 1064.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 17/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008134 | 17/10/2022 | 6009.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00033 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008137 | 17/10/2022 | 8113.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00033 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008139 | 17/10/2022 | 38011.95 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00033 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008140 | 17/10/2022 | 40296.71 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00033 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008143 | 17/10/2022 | 9641.50 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DISJUNTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00026 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008145 | 17/10/2022 | 1624.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 17/10/2022 | 2064.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008172 | 18/10/2022 | 675.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA SPIN PLAQCA QSE 7907 E QSG 4216 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008168 | 18/10/2022 | 800.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008169 | 18/10/2022 | 2070.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR E DE VEICULOS AUTOMOTORES CARRO PIPA E CACAMBA PLACAS NQI 0582 E NQE 4711 A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008171 | 18/10/2022 | 1500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS EMBUXAMENTO E TROCA DO MANCAL DA GRADE DO TRATOR RECUPERACAO E POLIA DA ENCILHADEIRA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 18/10/2022 | 2087.00 | 00004709440484 | EDER CORDEIRO DE ARÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E CONFECCAO DE COBERTURA DE TOLDO E DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO LAMINA DE 8MMINCOLOR QUE FORAM INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008164 | 18/10/2022 | 400.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL APOIO DE BRACO PARA COLETA DE SANGUE DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000031 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008165 | 18/10/2022 | 600.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APOIO DE BRACO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000031 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 18/10/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008166 | 18/10/2022 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008183 | 18/10/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VW NOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 ANO MODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00048 DE 2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 18/10/2022 | 519.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008170 | 18/10/2022 | 1000.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008173 | 18/10/2022 | 720.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 E F 4000 PLACAS KFF 0I25 E HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0008176 | 18/10/2022 | 15880.30 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E DISPENSA 00026 DE 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 18/10/2022 | 528.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO ANGELIACA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 18/10/2022 | 778.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDOS TIPO CAMA ELASTICA E ESCORREGA UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008167 | 18/10/2022 | 10000.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 REABASTECEDOR PARA MARCADOR GIZAO DE CERA CARTOLINA ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008174 | 18/10/2022 | 370.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 E QFB 3559 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008175 | 18/10/2022 | 1840.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OGD 1326 OFY 0284 OGC 5579 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 23 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAODA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 18/10/2022 | 46.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 18/10/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 18/10/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 18/10/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 18/10/2022 | 83.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/10/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE outuBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 19/10/2022 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 19/10/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 19/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/10/2022 | 576.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOCARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 19/10/2022 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOCARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 19/10/2022 | 2550.00 | 00004471654454 | MARIA LUCIA ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE PICOLES ENTREGUES NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO DIA 07 DE OUTURBO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/10/2022 | 311.00 | 00011573204498 | WAGNER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA ZONA RURAL ONDE FORAM FEITOS MATA BURROS NA COMUNIDADE VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 19/10/2022 | 311.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008186 | 19/10/2022 | 1850.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008187 | 19/10/2022 | 1850.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008188 | 19/10/2022 | 1550.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00004 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008189 | 19/10/2022 | 1850.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/10/2022 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008191 | 19/10/2022 | 960.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00004 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008194 | 19/10/2022 | 2890.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008195 | 19/10/2022 | 590.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00004 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/10/2022 | 260.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRA A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008202 | 19/10/2022 | 348.40 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO- ALS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/10/2022 | 4923.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REALIZADA PELA DESISTENCIA DO PROCESSO LICITATORIO DAS EMPRESAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/10/2022 | 8100.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REALIZADA PELA DESISTENCIA DO PROCESSO LICITATORIO DAS EMPRESAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 20/10/2022 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO VIDEONASOFIBROSCOPIA EM PACIENTEANNY SOPHIA SOARES NASCIMENTO E PRICK TESTE DO PACIENTE MIGUEL MARCOS DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/10/2022 | 300.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA DE ALERGIA EM PACIENTE JONNAS ANDRADE DA SILVA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008207 | 20/10/2022 | 1140.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008213 | 20/10/2022 | 760.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/10/2022 | 467.00 | 00076004821420 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRAD AS VICINAIS DOS SITIOS TABULEIRO COMPRIDO ATE A BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008208 | 20/10/2022 | 7220.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008209 | 20/10/2022 | 3154.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008210 | 20/10/2022 | 1786.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/10/2022 | 519.00 | 00009576318475 | PRISCILLA FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE CRIANCAS DURANTE DESLOCAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR RELATIVO A SEMANA DE COMERACOES DO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/10/2022 | 9.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE EMPENHO 3129 EM PRO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/10/2022 | 1866.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS COMPLEMENTACAO DE VALOR DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO E DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/10/2022 | 10.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/10/2022 | 24.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/10/2022 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 21/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 21/10/2022 | 2.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 21/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/10/2022 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 21/10/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5 857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 19 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008237 | 21/10/2022 | 8191.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ CUZCUZ BISCOITOS DIVERSOS MACARRAO LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008238 | 21/10/2022 | 1172.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR ACHOCOLATADO EM PO LEITE EM PO BISCOITOS ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008239 | 21/10/2022 | 12668.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO MACARRAO BISCOITOS ACHOCOLATADO EM PO ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008240 | 21/10/2022 | 3267.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO ACUCAR MACARRAO LEITE EM PO ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 21/10/2022 | 1037.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 21/10/2022 | 450.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO PIPA DE COR AMARELA PLACA HOM 2056 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 21/10/2022 | 24238.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 21/10/2022 | 5799.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 21/10/2022 | 1528.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 21/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0008235 | 21/10/2022 | 2000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTO DE CONCLUSAO DO ORCAMENTO MUNICIPAL DEMOCRATICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00023 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 21/10/2022 | 1115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 21/10/2022 | 914.06 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADA AS EQUIPE RESPONSAVEL E AUXILIAR EM ARBITRAGEM DA ARBIN DESTINADO A ESCLARECER REGRAS CONDUTAS DESPORTIVAS E DEFINICOES DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 21/10/2022 | 2995.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 21/10/2022 | 134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0008232 | 21/10/2022 | 427.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 24/10/2022 | 770.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 24/10/2022 | 517.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008287 | 24/10/2022 | 102.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008294 | 24/10/2022 | 7772.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416 E CART A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008295 | 24/10/2022 | 4845.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 24/10/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ODONTOLOGICO RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE CARENTE MARIA JOSE DA S. ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008281 | 24/10/2022 | 281.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE BORRACHA CARTOLINA ROSA PAPEL LINHOETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 24/10/2022 | 343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 24/10/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008280 | 24/10/2022 | 633.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CLIPS GALVANIZADO PRENDEDOR DE PAPEL PASTA COM ABA PAPEL A4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00011 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008285 | 24/10/2022 | 1800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BASTAO FOLHA BORRACHA EVA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LUDICAS DESENVOLVIDAS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00011 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008312 | 24/10/2022 | 3387.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSA 9597 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE MOBILIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 24/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008296 | 24/10/2022 | 3807.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008288 | 24/10/2022 | 5142.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DOBLO PLACA MNI 8308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 24/10/2022 | 519.00 | 00005808990475 | FRANCINALDO DANTAS CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO E VENNCEDOR DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA A EX VEREADORA IN MEMORIAN MARIA ERINEIDE ALVES FERREIRA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/10/2022 | 311.00 | 00009779154418 | ERIVELTO MORAIS DE SOUSSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA A EX VEREADORA IN MEMORIAN MARIA ERINEIDE ALVES FERREIRA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 24/10/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 24/10/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 24/10/2022 | 1400.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008282 | 24/10/2022 | 136.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE COLA BRANCA BORRACHA PAPEL CREPOM ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00011 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008313 | 24/10/2022 | 3370.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 24/10/2022 | 124.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 24/10/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACOES DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PUBLICACAO N 0032 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008255 | 24/10/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONCEDIDO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0007 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008258 | 24/10/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE UTUBBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00037 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008290 | 24/10/2022 | 3536.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008260 | 24/10/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008261 | 24/10/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008262 | 24/10/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008263 | 24/10/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008286 | 24/10/2022 | 93.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA QFG 0670 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008289 | 24/10/2022 | 3246.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008291 | 24/10/2022 | 2825.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008292 | 24/10/2022 | 3887.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008293 | 24/10/2022 | 3646.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008307 | 24/10/2022 | 3625.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008308 | 24/10/2022 | 7736.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008309 | 24/10/2022 | 8135.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008310 | 24/10/2022 | 8476.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008311 | 24/10/2022 | 3912.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 24/10/2022 | 3423.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 24/10/2022 | 275.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 24/10/2022 | 645.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008284 | 24/10/2022 | 4499.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE BORRACHA EVA CARTOLINA COLA BRANCA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LUDICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008297 | 24/10/2022 | 3437.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008298 | 24/10/2022 | 3979.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORMICRO ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008299 | 24/10/2022 | 3988.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORMICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008300 | 24/10/2022 | 4090.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORMICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008301 | 24/10/2022 | 3865.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORMICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008302 | 24/10/2022 | 3976.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008303 | 24/10/2022 | 3874.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008304 | 24/10/2022 | 3858.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008305 | 24/10/2022 | 3861.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008306 | 24/10/2022 | 4385.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008314 | 24/10/2022 | 3227.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSA 9587 ENCARREGADO DE DISTRBUIR A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0008283 | 24/10/2022 | 511.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO PAPEL A4 ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/10/2022 | 64.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 25/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 25/10/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 25/10/2022 | 129.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE MANDADO E DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0806280.45.2022.815.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008349 | 25/10/2022 | 1420.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE OLEO PEROBA LIMPADOR DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 25/10/2022 | 22.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 25/10/2022 | 380.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS ESCOLARES E FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/10/2022 | 390.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008342 | 25/10/2022 | 12989.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE INSETICIDA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008343 | 25/10/2022 | 2918.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA INSETICIDA PAPEL HIGIENICO PASTILHA SANITARIADESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008345 | 25/10/2022 | 2732.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CALDO DE GALINHA FARINHA DE TRIGO ETC ESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008354 | 25/10/2022 | 1744.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSACUCAR BISCOITOS MARGARINA CAFE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008355 | 25/10/2022 | 4496.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA INSETICIDA LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008356 | 25/10/2022 | 1393.56 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 25/10/2022 | 390.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008347 | 25/10/2022 | 2823.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE CREME DE LEITE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008348 | 25/10/2022 | 3397.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE INSETICIDA LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 25/10/2022 | 390.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008344 | 25/10/2022 | 3546.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE PALITO DE FOSFORO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008346 | 25/10/2022 | 2979.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BISCOITOS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008352 | 25/10/2022 | 1746.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CANELA FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008353 | 25/10/2022 | 1879.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO PASTILHA SANITARIA SABAO EM PO AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008350 | 25/10/2022 | 950.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CREME DE LEITE ERVAS PARA CHAS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008351 | 25/10/2022 | 2126.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO EM PO ETC DESINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 25/10/2022 | 409.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 25/10/2022 | 1555.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREAPRO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDOS DO TIPO PULA PULA E ESCORREGA UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 25/10/2022 | 250.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008359 | 25/10/2022 | 5942.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA OLEO PEROBA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008360 | 25/10/2022 | 3819.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA VASSOURA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008361 | 25/10/2022 | 1364.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA INSETICIDA LIMPADOR DE PISO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 25/10/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 25/10/2022 | 390.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 25/10/2022 | 1140.00 | 00008524635452 | RICKY YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008357 | 25/10/2022 | 1683.03 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR FLOCAO DE MILHO CANELA EM PO CAFE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008358 | 25/10/2022 | 3957.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 25/10/2022 | 1240.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS FORD KA SPIN AMBULANCIA E VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/10/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 26/10/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/10/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 26/10/2022 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 26/10/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 26/10/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 26/10/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 26/10/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/10/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 26/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 27/10/2022 | 8200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 27/10/2022 | 11956.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008404 | 27/10/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 27/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/10/2022 | 3246.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 27/10/2022 | 320.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/10/2022 | 1800.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUALCOM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO FABRICACAO DE PICOLES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL NA SEMANA DE COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAOL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 27/10/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO PRO-T LOTACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 27/10/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS - LOTACAO 138 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/10/2022 | 24268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/10/2022 | 126421.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 25 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/10/2022 | 192859.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 27 FUND I NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/10/2022 | 5028.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/10/2022 | 60779.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 FUND II NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 27/10/2022 | 21844.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 27/10/2022 | 8956.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 39 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 27/10/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 EJA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 27/10/2022 | 60159.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 PRE-ESCOLA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 27/10/2022 | 21376.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 PROF CRECHE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 27/10/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/10/2022 | 16397.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 27/10/2022 | 26453.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NuMERO PB202204685048 E DOCUMENTO 14000000003777827 2 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE ACAUA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 27/10/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 27/10/2022 | 4726.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 27/10/2022 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 27/10/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 27/10/2022 | 9258.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 27/10/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 48 CRAS PRO TEMP. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 SCFV PRO T NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 27/10/2022 | 1393.20 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ CONTENDO BANHEIRAS MOCHILA ETC. DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 27/10/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 27/10/2022 | 3224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 27/10/2022 | 1612.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 27/10/2022 | 3155.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZEST LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 27/10/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 27/10/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 27/10/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 27/10/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 27/10/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 SEC. DE SAuDE PRO TEMP DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 27/10/2022 | 10438.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 27/10/2022 | 50660.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIOS LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 27/10/2022 | 21289.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134 PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/10/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 27/10/2022 | 7867.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 27/10/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 27/10/2022 | 31288.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 PRO T. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 27/10/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 CEO PRO T NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 27/10/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 SAUDE BUCAL II E III PRO T NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 27/10/2022 | 26150.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69 PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 27/10/2022 | 15380.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72 SAUDE BUCAL I EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 27/10/2022 | 60378.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54 ACS EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 27/10/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 27/10/2022 | 7147.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78 VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 27/10/2022 | 23321.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 ACE EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 27/10/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 NASF EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/10/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 CEO EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008486 | 28/10/2022 | 4195.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008487 | 28/10/2022 | 6992.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008488 | 28/10/2022 | 7122.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VA NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008490 | 28/10/2022 | 56.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008491 | 28/10/2022 | 3518.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7636 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008493 | 28/10/2022 | 3616.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008494 | 28/10/2022 | 3650.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008498 | 28/10/2022 | 3687.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008502 | 28/10/2022 | 3650.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8379 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008504 | 28/10/2022 | 3666.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0008505 | 28/10/2022 | 400.00 | 00009310136405 | WILLMA KELLY XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00029 DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008506 | 28/10/2022 | 4504.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA NQI 1702 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 28/10/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 CEO PRO T NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 28/10/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 SAUDE BUCAL II E III PRO-T NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 28/10/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DOTITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0008496 | 28/10/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDEE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 28/10/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 28/10/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGC MF 12.734.456-83. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 28/10/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. NO MES DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008484 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESNECIAL 00042 DE 2021. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0008485 | 28/10/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00040 DE 2021. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0008489 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0062 DE 2022 E INEXIGIBILIDADE N° 0006 DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NNOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7574 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0008518 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00016 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 28/10/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00014 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0008517 | 28/10/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00042 DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 28/10/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 078 DE 2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 28/10/2022 | 1010.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 28/10/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/10/2022 | 591.00 | 00013373724473 | VITOR FAGNE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRA A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 28/10/2022 | 892.00 | 00009431386470 | RUAN DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 28/10/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008513 | 28/10/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 0005 DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008519 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/10/2022 | 622.00 | 00016607156444 | THAYNARA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EMEF JOAQUINA AMELIA ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS ESCOLARES E DISCIPLINAR DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS DENTRO E FORA DAS SALAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/10/2022 | 622.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU ALGUM TRANSTORONO ESPECIFICO AUXILIANDO EM TODAS AS ATIVIDADES DESDE A ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCACIONAIS COM CRIANCAS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 28/10/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/10/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/10/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/10/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/10/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/10/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/10/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0008507 | 28/10/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020 DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0008508 | 28/10/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008515 | 28/10/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000050 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/10/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/10/2022 | 23.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE OUTUBROO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0008509 | 28/10/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOSARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0008516 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00019 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 31/10/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 31/10/2022 | 95.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/10/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 31/10/2022 | 4232.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAQL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 31/10/2022 | 24740.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 FUNDEB 30 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 31/10/2022 | 4587.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 36 RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAT NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 31/10/2022 | 58623.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 2729 E 33 FUNDEB 70. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 31/10/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 FUNDEB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 31/10/2022 | 11214.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 39 107 E 138 FUNDEB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/10/2022 | 12195.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 FUNDEB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0008533 | 31/10/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00021 DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 31/10/2022 | 8922.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 31/10/2022 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 31/10/2022 | 2850.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 31/10/2022 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 31/10/2022 | 3675.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 64 E 115. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 31/10/2022 | 2989.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. EMPENHO REALIZADO REFERENTE A TARIFA DO DIA 26 DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/10/2022 | 1522.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/10/2022 | 6132.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 31/10/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 31/10/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 31/10/2022 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA,GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X COLUNA TOTAL EM PACIENTE MARIA OHARA BARBOSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 31/10/2022 | 13274.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 195320 E 136. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 31/10/2022 | 2695.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 31/10/2022 | 4991.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 31/10/2022 | 11217.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 31/10/2022 | 3057.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 72 E 111 SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 31/10/2022 | 9363.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79103 E 134 SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 31/10/2022 | 2646.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 SUS. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 01/11/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 03/11/2022 | 20.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 03/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 03/11/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 03/11/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 03/11/2022 | 900.00 | 00008785588458 | PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DE 03 DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PEDRO LUCAS ALENCAR DA SILVEIRA REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO ELETRONICO 0801324.54.2020.8.15.0371 CADASTRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/11/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 03/11/2022 | 1875.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 03/11/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 03/11/2022 | 750.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 03/11/2022 | 680.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0008576 | 03/11/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008579 | 03/11/2022 | 10561.05 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS COMPRA DIRETA EMERGENCIAL REALIZADA PELA DESISTENCIA DO PROCESSO LICITATORIO DAS EMPRESAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/11/2022 | 1125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008584 | 03/11/2022 | 7388.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS E RAIO X EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00035 DE 2021. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 03/11/2022 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERTO E SUBSTITUICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER E ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRAA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 03/11/2022 | 300.00 | 35933306000185 | WEMBLLEY TOMAZ 70243227485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE RADIADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR CATERPILLAR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/11/2022 | 2600.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND TL 185 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666.93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/11/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 03/11/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 061320 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 03/11/2022 | 250.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOESLANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008569 | 03/11/2022 | 2000.00 | 46221535000193 | SAULO LOPES DE SOUSA 05979270493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 03/11/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 04/11/2022 | 47.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 04/11/2022 | 1581.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 04/11/2022 | 4400.00 | 00027651061420 | JORGE LUIZ SANTANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA IN LOCO DE ACORDO COM A NECESSIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/11/2022 | 622.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOSDESTINADA AO ENSINO DE TECLADO MUSICAL AS CRIANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO A SEMANA DE COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCASA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 04/11/2022 | 519.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 05 E 06 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 04/11/2022 | 519.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 05 E 06 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 04/11/2022 | 519.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 05 E 06 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 04/11/2022 | 1050.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO ARQUIVO MORTO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 04/11/2022 | 37.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 04/11/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/11/2022 | 82.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 07/11/2022 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 07/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 07/11/2022 | 897.00 | 00009056778463 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE TV TOSHIBA E APARELHO DE DVD E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008730 | 07/11/2022 | 6000.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 07/11/2022 | 726.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUMULA DOS JOGOS DE ABARTURA DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA REALATIVO A SEGUNDA RODADA DE JOGOS NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO SENDO HOMENAGEADA MARIA ERINEIDE ALVES FERREIRA A CAGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 07/11/2022 | 3088.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS DA BANDA SALVINO ALVES DE OLIVEIRA PARA AS APRESENTACOES EM EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TUTISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 07/11/2022 | 2163.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS DA BANDA SALVINO ALVES DE OLIVEIRA PARA AS APRESENTACOES EM EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TUTISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008733 | 07/11/2022 | 1215.67 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CANTINA DA PARTE FISICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008737 | 07/11/2022 | 1565.53 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CANTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 07/11/2022 | 1762.00 | 00008650536425 | SOSTENY FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREAPRO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS EM BRINQUEDOS DO TIPO PULA PULA E ESCORREGA UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0008682 | 07/11/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00027 DE 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 07/11/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008732 | 07/11/2022 | 1583.65 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 07/11/2022 | 1560.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AOS 26 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 07/11/2022 | 428.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 07/11/2022 | 1615.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE 1 CV RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS SITIOS ANGICOS E EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DE ART.60 INCISO VIII ALINEAD CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 07/11/2022 | 1900.00 | 00070348414463 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO EM ATERROS E ENTULHOS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 07/11/2022 | 1260.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OEY-2743 A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/11/2022 | 415.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 07/11/2022 | 1037.00 | 00002637836423 | ELANE LACERDA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIATE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO TIPO LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/11/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 07/11/2022 | 1272.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 07/11/2022 | 622.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 07/11/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 07/11/2022 | 1260.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 07/11/2022 | 1320.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008675 | 07/11/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 N° 0011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 07/11/2022 | 120.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DA HOTRAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008634 | 07/11/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00047 DE 2021. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 07/11/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 07/11/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008740 | 07/11/2022 | 2764.65 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPEADORES COLAS CANETAS DIVERSAS GRAMPOS PAPEL ETC. DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/11/2022 | 600.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 07/11/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 07/11/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 07/11/2022 | 1523.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 07/11/2022 | 600.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0008667 | 07/11/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 07/11/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008678 | 07/11/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00015 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 07/11/2022 | 600.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 07/11/2022 | 600.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 07/11/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0008709 | 07/11/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0008727 | 07/11/2022 | 2000.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DISPENSA 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 07/11/2022 | 1938.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0008683 | 07/11/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/11/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 11 DE 12 EM 2022 CONFORME PROCESSO 25000.123783.2022.43 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0008756 | 08/11/2022 | 15664.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO ARROZ ETC DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00071 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712021 | 0008757 | 08/11/2022 | 7932.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS FILE DE PEIXE ETC DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00071 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0008758 | 08/11/2022 | 11077.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL AMACIANTE DETERGENTE ETC DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00071 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008746 | 08/11/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008755 | 08/11/2022 | 1812.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES EREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/11/2022 | 52.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 08/11/2022 | 600.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ E ASSISTNCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENSFINCAPINOS C 22 E PINOS COM FURO ACAO DIRETA DESTINADOS AO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 08/11/2022 | 2100.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AOS 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 08/11/2022 | 1400.00 | 36047102000100 | DAVID WILKER DE SOUSA MOREIRA 09480387484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A PRACA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008745 | 08/11/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008762 | 08/11/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008747 | 08/11/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003 DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008750 | 08/11/2022 | 2627.70 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008751 | 08/11/2022 | 56.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA N00012 de 2022 14.133 DE 2021 LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008752 | 08/11/2022 | 287.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 DA LEI 14.133 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008754 | 08/11/2022 | 322.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 FUNDAMENTADO NA LEI 14.133 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 08/11/2022 | 135.00 | 28816543000109 | BADARO ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 01UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A1 PARA O SECRETARIO DE FINANCAS . NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 08/11/2022 | 71.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 09/11/2022 | 111.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 09/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001270564404 | JOSINEIDE HERCULANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOSE EMIDIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00005712931400 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 09/11/2022 | 622.00 | 00014649758416 | KAROLAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITOR DE SALA DE AULA PERTECENTES A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070259068403 | RAYANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEF NIVALDO GOMES DE SA VARZEA DO CANTINHOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA DA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF NABOR MEIRAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOAQUINAQ AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008797 | 09/11/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISO APARECIDA TOTALIZANDO 70 KM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO 110 DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008798 | 09/11/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES FAUSTINA TABULEIRO E EXTREMA APARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 107 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008799 | 09/11/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO GADO BRAVO JUAZEIRINHO APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 105 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008800 | 09/11/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS RIACHAO APARECIDA TOTALIZANDO 44 KM IDA E VOLTA. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 0014 DE 2022 CONTRATO 113 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008801 | 09/11/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA E VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 111 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008802 | 09/11/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 112 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008803 | 09/11/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES EPERCURSOS SITIOS ANGICO ANGELICA I E II APARECIDAPB TOTALIZANDO 38 KM IDA E OLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 CONTRATO N° 114 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008804 | 09/11/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDA PB TOTALIZANDO 50 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 109 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008805 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008806 | 09/11/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 80 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 2022 - CONTRATO N° 106 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DOS KITS DE ALIMENTACAO E SISTEMATIZACAO DOS BENEFICIARIOS INSCRITOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 09/11/2022 | 695.30 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS LINHAS FITAS ZIPER ETC DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA A BANDA DE MUSICA SALVINO ALVES DE OLIVEIRAPARA APRESENTACOES EM EVENTOS E FESTIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA EPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 09/11/2022 | 250.00 | 00013194479458 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 05 E 06 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 09/11/2022 | 2766.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENUAL NA AQUISICAO DE BOLAS DE CAMPO DESTINADAS AO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 09/11/2022 | 1037.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A ABERTURA DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA CUJA HOMENAGEADA MARIA ERINEIDE ALVES FERREIRA IM MEMORIAN A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 09/11/2022 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 09/11/2022 | 4500.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADES DE CARAIBAS ZONA RURAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/11/2022 | 550.00 | 00002720703435 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO E TROCA DE FILTRO DE COMPRESSOR 1.5 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 09/11/2022 | 1712.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 09/11/2022 | 1700.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPAA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 09/11/2022 | 1550.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA CONDUTOR DE MAQUINA PESADA TIPO PC A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 09/11/2022 | 311.00 | 00071087170427 | JULIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE TRATOR NO PREPARO DE SOLO RELATIVO A 03 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00046667784549 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008763 | 09/11/2022 | 745.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008764 | 09/11/2022 | 1934.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPI PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008766 | 09/11/2022 | 1821.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA QSG NQI 1702 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008767 | 09/11/2022 | 2692.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORAMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008770 | 09/11/2022 | 3131.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 09/11/2022 | 611.36 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 09/11/2022 | 830.00 | 00010402579410 | JOAO VITOR SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00009146341439 | AIRTON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETATRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACOES E COMPULSORIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 09/11/2022 | 1245.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS REMOCAO DE PARAFUSOS COM PORCAS E TROCA DE CAMARA DE AR DE VEUCULOS AUTOMOTORES A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008826 | 10/11/2022 | 1280.01 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 DESTINADO AO DESLOCAMENTO PARA AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008830 | 10/11/2022 | 1539.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 DESTINADO AO DESLOCAMENTO PARA AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008814 | 10/11/2022 | 730.02 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008815 | 10/11/2022 | 1026.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MNI 8308 A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 10/11/2022 | 560.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/11/2022 | 1443.70 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 1011 DE OUTUBROONDE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITORIO DA LCL PROJETOS TRATANDO DOS CONVENIOS E CONTRATOS E DE REPASSES EM ANDAMENTOS E NA EPC PARA REUNIAO SOBRE OS CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTOS NO MUNICIPIO.NOS TERMOS DO DECRETO LEI MUNICIPAL N 517 DE 1 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 10/11/2022 | 2165.55 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 0809 E 10 DE NOVEMBRO ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA COM O SECRETARIO CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO E COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DEUSDETE QUEIROGA FILHO PARA TRATAR DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE MUNICIPIO E ESTADOSOBRE A ESCOLA DE 04 SALAS CRECHE E SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.NOS TERMOS DO DECRETO LEI MUNICIPAL N 517 DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008832 | 10/11/2022 | 645.15 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSF 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008835 | 10/11/2022 | 1653.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD K PLACA QSE 7936 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008836 | 10/11/2022 | 907.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORFORD K PLACA QSF 0046 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008837 | 10/11/2022 | 1790.55 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008817 | 10/11/2022 | 26382.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00033 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008818 | 10/11/2022 | 7971.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES PARA CRIANCAS IDOSOS E ENFERMOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00009 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008819 | 10/11/2022 | 7613.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00009 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/11/2022 | 2449.00 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU-SE NOS DIAS 020304 E 05 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/11/2022 | 197.36 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/11/2022 | 394.72 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 19 E 28 DE OUTUBRO DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/11/2022 | 319.04 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS 25 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 517 DE 2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 10/11/2022 | 197.36 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 509 DE 06 DE 1 AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008833 | 10/11/2022 | 986.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG-4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008834 | 10/11/2022 | 1000.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/11/2022 | 644.80 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS MEDICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 10/11/2022 | 671.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 10/11/2022 | 710.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSFSESOFAGICO EM PACIENTES CARENTE MARINALVA FELIX DE SOUSAA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008843 | 10/11/2022 | 7600.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 19 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0008844 | 10/11/2022 | 6800.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 17 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/11/2022 | 2200.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVNETUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL DO DIDTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008812 | 10/11/2022 | 975.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008813 | 10/11/2022 | 1083.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 10/11/2022 | 4100.00 | 43913089000190 | MFM BANDEIRAS- MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA BANDEIRA GIGANTE ASTEADA EM MASTRO NO CENTRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 10/11/2022 | 606.20 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008850 | 10/11/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 10/11/2022 | 104.85 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 10/11/2022 | 1116.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 10/11/2022 | 11329.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 10/11/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0008842 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/11/2022 | 161.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/11/2022 | 960.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/11/2022 | 108.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 11/11/2022 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 11/11/2022 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 11/11/2022 | 548.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008861 | 11/11/2022 | 919.33 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008862 | 11/11/2022 | 1100.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008863 | 11/11/2022 | 120.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- FRIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008864 | 11/11/2022 | 780.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192022 | 0008854 | 11/11/2022 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REAPRTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00019 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 11/11/2022 | 2000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 INCRICOES PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS SOBRE OS ASSUNTOS DA NOVA LEI E SUAS INOVACOES E IMPACTOS REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO NA OAB SUBSECAO DE SOUSA PB. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 11/11/2022 | 519.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 12 E 13 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 11/11/2022 | 570.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 12 E 13 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 11/11/2022 | 519.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 12 E 13 A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008858 | 11/11/2022 | 2919.33 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA USUARIOS ASSISTIDOS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018.2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008860 | 11/11/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 0003 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 11/11/2022 | 726.00 | 00004358118437 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0008855 | 11/11/2022 | 11562.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES- IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E LICITACAO 00026 DE 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008859 | 11/11/2022 | 4395.15 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 11/11/2022 | 132.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 11/11/2022 | 9052.26 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA CONFORME RELACAO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA 00064 DE 2021 BASEADA NA LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0008875 | 11/11/2022 | 2736.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/11/2022 | 1783.00 | 00011730355404 | JOSE JEFFERSON FELIX ALVES | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISCAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 11/11/2022 | 1700.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND TL 85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008856 | 11/11/2022 | 1100.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA TRATOR PA CARREGADEIRA A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/11/2022 | 2424.00 | 00004709440484 | EDER CORDEIRO DE ARÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E CONFECCAO E MONTAGEM DE COBERTURA DE TOLDO E DIVISORIAS EM VIDRO TEMPERADO LAMINA DE 8MMINCOLOR QUE FORAM INSTALADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA IV SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/11/2022 | 826.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE ARMARIO DE ACO NA UNIDADE AUTA ALVESTRANCA DE CHAVE DO PSF IVCOPIA DE CHAVE DA SECRTEARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 14/11/2022 | 611.36 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA LCL E TRATAR DE ASSUSNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 14/11/2022 | 300.00 | 00014964134407 | JOSE ALESSANDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A CAGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 14/11/2022 | 558.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 14/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 14/11/2022 | 291.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0008899 | 14/11/2022 | 2528.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 158 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 08 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 14/11/2022 | 800.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS DESTINADOS A RECEPCAO DE EVENTO DA CIRANDA DAS SECRETARIAS REALIZADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0008886 | 14/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00064 DE 2021. NO MÊS DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FEREIRA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008894 | 14/11/2022 | 400.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008896 | 14/11/2022 | 350.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008898 | 14/11/2022 | 293.61 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008900 | 14/11/2022 | 180.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008901 | 14/11/2022 | 92.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008902 | 14/11/2022 | 1680.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 14/11/2022 | 820.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVESDO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA COPIAS DA CHAVEPARA ESCOLA LILI QUEIROGA COPIAS DE CHAVE PARA O AEE E COPIAS PARA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJOA CARGO DA SECRTEARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008904 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008905 | 14/11/2022 | 440.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO PROGRAQMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008906 | 14/11/2022 | 240.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008907 | 14/11/2022 | 263.41 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROMAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008908 | 14/11/2022 | 157.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008909 | 14/11/2022 | 135.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008910 | 14/11/2022 | 125.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSHORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008911 | 14/11/2022 | 105.00 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008912 | 14/11/2022 | 804.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008913 | 14/11/2022 | 586.98 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008914 | 14/11/2022 | 405.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008915 | 14/11/2022 | 186.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008916 | 14/11/2022 | 705.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008917 | 14/11/2022 | 556.92 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008918 | 14/11/2022 | 405.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008919 | 14/11/2022 | 185.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 14/11/2022 | 199.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 14/11/2022 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 14/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 14/11/2022 | 90.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 16/11/2022 | 120.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 16/11/2022 | 72.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 16/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0008934 | 16/11/2022 | 1200.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA O ACOMPANHAMENTO DAS QUATRO NOITES DA AMOSTRA ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00063 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0008935 | 16/11/2022 | 450.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA O ACOMPANHAMENTO DO ZUMBA FECHANDO A PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA E ABERTAURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00063 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00013226099426 | GUILHERME CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COM SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA A GASOLINA NOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 16/11/2022 | 1037.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DOS SITIOS JATOBA AO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 16/11/2022 | 519.00 | 00005359099186 | JOSUE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DOS SITIOS JATOBA AO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00006642068408 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DES DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ATIVIDADES GERAIS DE LIMPEZA DO CRAS E NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0008924 | 16/11/2022 | 1412.30 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO SELADORA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000031 DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0008925 | 16/11/2022 | 706.15 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO SELADORA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000031 DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 16/11/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0008926 | 16/11/2022 | 1500.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO EM PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0008927 | 16/11/2022 | 300.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA N 00038 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0008929 | 16/11/2022 | 2400.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ORTOPEDISTA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA N 00038 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 16/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA- HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA- HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE CATETERISMO EM PACIENTE PAULO PEREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/11/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 17/11/2022 | 2805.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO E PRACA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008947 | 17/11/2022 | 700.43 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MOLA 2 DIANTEIRA INTERNACIONAL DESTINADA AO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 17/11/2022 | 162.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008959 | 17/11/2022 | 2500.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA HIDRAULICA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RETENTOR RODA TRASEIRA DESTINADA A MAQUINA PESADA TRATOR ROLLAND TL 85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008960 | 17/11/2022 | 2216.99 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQISICAO DE PECAS E ACESSORIOSTURBINA RETROESCAVADEIRA 416E DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008978 | 17/11/2022 | 3108.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 17/11/2022 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009011 | 17/11/2022 | 3183.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009013 | 17/11/2022 | 79.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA HONDA CG 160 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009015 | 17/11/2022 | 80.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA HONDA CG 160 PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0008943 | 17/11/2022 | 153.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS RESINA COMP. MICROH APLICADOR DECARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAuDE BUCAL SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DISPENSA 00033 2022 E LEI 14.133 21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | REFORMA UNIDADE DE SAUDE/EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0008944 | 17/11/2022 | 5990.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL SUPORTE DE SORO BANDEJA DE INOX E CADEIRA MOCHO DESTINADOS AO ANEXO DO COMPLEXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO N° 145 DE 2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00021 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008945 | 17/11/2022 | 3691.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS FOCO PINTADO CLINICO STIMULUS PHISIO 4 CANAIS HAND GRIP MASTER LEVE HAND GRID MASTER MEDIO MOVEL BARRA DE LING ESPALDAR SUPORTE PARA ESPALDAR E ANDADOR DOBRAVEL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA SALA DE FISIOTERAPIA ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008953 | 17/11/2022 | 2002.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CAIXA DIRECAO HIDRAULICA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008955 | 17/11/2022 | 1950.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CABECOTE MOTOR E JUNTA MOTOR SUPERIOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 17/11/2022 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 17/11/2022 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 17/11/2022 | 192.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 17/11/2022 | 879.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009007 | 17/11/2022 | 3186.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AUTOMOTOR FORD K QSE 7906 TENDO PERCORRIDO 590 KM VALOR POR KM R 540A CARDO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009010 | 17/11/2022 | 2702.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS COMPRENSOR DE AR FILTRO SECADOR ALTERNADOR ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7906 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009012 | 17/11/2022 | 2109.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BANDEJA DIANTEIRAAORTECEDORCOXIM ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSF 0046 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009014 | 17/11/2022 | 2299.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARABRISA BOMBA DAGUACILINDRO AUX EMBREAGEM ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 8376 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009016 | 17/11/2022 | 2081.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BOMBA HIDRAULICA JUNTA H9OMOCINETICA CABO FREIO TRAS REPARO PINCA FREIO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7936 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009017 | 17/11/2022 | 2601.28 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BATERIA 60 AP ROLAMENTODISCO FREIOPASTILHA FREIOSAPATA FREIOETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7916 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009018 | 17/11/2022 | 4087.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JUNTA MTRBOMBA DAGUA COXIM AMORTECEDORROLAMENTO TENSOR CORREIAETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULLT NQI 1702 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000342022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008979 | 17/11/2022 | 3188.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/11/2022 | 49.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 17/11/2022 | 351.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009020 | 17/11/2022 | 2577.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DO PROGRAMA DO IGDBF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEBITOS OCORRIDOS NOS DIAS 10 E 14 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008942 | 17/11/2022 | 20534.58 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAFUSOS CAIXA DE AGUA ASSENTO SANITARIO TE ESGOTO CONECTOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008948 | 17/11/2022 | 6808.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BARRA DE DIRECAO BOMBA DE AGUA MOLA MESTRE DIATEIRA ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008950 | 17/11/2022 | 2469.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS JOGO DE REPARO BOMBA DE DIRECAO TERMINAL DIRACAO DIREITA E ESQUERDA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008971 | 17/11/2022 | 3158.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008974 | 17/11/2022 | 1766.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008976 | 17/11/2022 | 1408.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 17/11/2022 | 1527.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 17/11/2022 | 24266.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 17/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 17/11/2022 | 5287.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009008 | 17/11/2022 | 1001.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CALCO PATROL E CHAPA CALCO LAMINA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0009009 | 17/11/2022 | 2707.38 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009021 | 17/11/2022 | 1746.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009023 | 17/11/2022 | 2070.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009024 | 17/11/2022 | 3868.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009025 | 17/11/2022 | 3382.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009026 | 17/11/2022 | 3530.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA EMENDA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009027 | 17/11/2022 | 1834.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 17/11/2022 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 17/11/2022 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/11/2022 | 45.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008968 | 17/11/2022 | 3377.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 17/11/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 17/11/2022 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIAA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00031367420873 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DIARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINE DC C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 17/11/2022 | 2567.04 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 860 DE 2022 E AUTORIZACAO 723817 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008972 | 17/11/2022 | 3398.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 17/11/2022 | 1152.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 17/11/2022 | 103.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 17/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/11/2022 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 17/11/2022 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 17/11/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5 857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 20 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008949 | 17/11/2022 | 1902.37 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS BARRA DE DIRECAO TAMBOR FREIO TRASEIRO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008951 | 17/11/2022 | 1201.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SEMI EIXO D E LONA DE FREIO TRASEIRA RETENTOR RODA TRASEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0008952 | 17/11/2022 | 500.18 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CATRACA AUTOM DT D E DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 17/11/2022 | 514.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOCARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 17/11/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 17/11/2022 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 17/11/2022 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008980 | 17/11/2022 | 3196.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008981 | 17/11/2022 | 3204.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA NPU 8241 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008982 | 17/11/2022 | 3255.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008983 | 17/11/2022 | 3391.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008984 | 17/11/2022 | 3075.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008985 | 17/11/2022 | 3364.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008986 | 17/11/2022 | 3133.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MOU 6519 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008987 | 17/11/2022 | 3175.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008988 | 17/11/2022 | 3232.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008989 | 17/11/2022 | 2964.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008990 | 17/11/2022 | 2771.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 17/11/2022 | 409.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 17/11/2022 | 591.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 17/11/2022 | 3181.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009019 | 17/11/2022 | 3213.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009022 | 17/11/2022 | 2590.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSA 9587 ENCARREGADO DE DISTRBUIR A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 18/11/2022 | 77.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 18/11/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 18/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 18/11/2022 | 489.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 18/11/2022 | 519.00 | 00070348036418 | GEOVANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 18/11/2022 | 519.00 | 00002051566496 | GENIVAL LOPES DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 18/11/2022 | 519.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 18/11/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666.93.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009041 | 18/11/2022 | 30378.57 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME (FARMADANTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00033 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009050 | 21/11/2022 | 4214.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/11/2022 | 2094.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA E PRACA ACADEMIA DO IDOSO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 21/11/2022 | 1040.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD KA SPIN AMBULANCIA E VAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 21/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 21/11/2022 | 400.00 | 00005755909474 | JORDELLY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GOMES N 120 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 00098 DE 2022 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 21/11/2022 | 5165.63 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO REFERENTE A AMPLACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009055 | 21/11/2022 | 109.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009056 | 21/11/2022 | 4973.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VA NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009057 | 21/11/2022 | 5048.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009058 | 21/11/2022 | 4439.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA FIAT FIORI PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009059 | 21/11/2022 | 3031.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009060 | 21/11/2022 | 2970.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H92 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009061 | 21/11/2022 | 2999.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H82 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009062 | 21/11/2022 | 2950.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009063 | 21/11/2022 | 3617.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009064 | 21/11/2022 | 2951.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009065 | 21/11/2022 | 2966.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009066 | 21/11/2022 | 2988.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 9636 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009067 | 21/11/2022 | 2994.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 21/11/2022 | 280.00 | 00012692392442 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 21/11/2022 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/11/2022 | 1140.00 | 00015553535417 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 21/11/2022 | 2312.00 | 00009103803414 | EDSON DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE CACAMBA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/11/2022 | 2424.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SEDEA CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/11/2022 | 2227.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOSIMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/11/2022 | 1107.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/11/2022 | 107.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/11/2022 | 57.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 21/11/2022 | 761.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 21/11/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 21/11/2022 | 340.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS ESCOLARES E FORD KA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009080 | 22/11/2022 | 1546.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 OFA 0654 E OGC 5579SANDERO PLACA OFY 5916 MICROONIBUS OFB- 3559 FORD KA QSA 9587 TOTALIZANDO 22 05 HRS TRABALHADAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009096 | 22/11/2022 | 800.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OFF 0284 E OGF 1110 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 10 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009108 | 22/11/2022 | 666.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009110 | 22/11/2022 | 2154.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 22/11/2022 | 1037.00 | 00008314666424 | IRLA BEATRIZ SOUSA BARBOSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULAS PERTECENTES A EMEF SEVERINA FERREIRAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 22/11/2022 | 1037.00 | 00007576105445 | JOSINETE DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULAS PERTECENTES A EMEF DJALMA GOMES DE SAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009114 | 22/11/2022 | 4340.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/11/2022 | 134.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 22/11/2022 | 2.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 22/11/2022 | 64.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 22/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 22/11/2022 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 22/11/2022 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETRO DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 22/11/2022 | 29216.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSSCOMPLEMENTACAO DE VALOR DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAQL DE APARECIDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009088 | 22/11/2022 | 343.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E REPARO DO VEICULO TIPO STRADA QFS 1773 0454 HORAS TRABALHADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 22/11/2022 | 208.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE ABERTURA DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 22/11/2022 | 140.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO EM VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009086 | 22/11/2022 | 180.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA HUN-9931 TOTALIZANDO 0234 MIN TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009089 | 22/11/2022 | 965.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR F-4000 HUX 3C05 TOTALIZANDO 1347 MIN TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009091 | 22/11/2022 | 508.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTORD-20 PLACA KFF- 0125 TOTALIZANDO 07 15 MIN TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0009093 | 22/11/2022 | 2528.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 158 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE ENTRE OS DIAS DE 11 DE OUTUBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009097 | 22/11/2022 | 1360.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES D20 PLACA KFF 0I25 E FORD F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 17 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 22/11/2022 | 622.00 | 00081625588100 | JOSE ALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE DEOSBSTRUCAO DE VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93.21566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009102 | 22/11/2022 | 677.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA MNO 0A30 TOTALIZANDO 09H E 40 MIN TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/11/2022 | 1348.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009107 | 22/11/2022 | 818.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AUTOMOTOR SIENA PLACA OEY 2743 TOTALIZANDO 11H E 41 MIN TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 22/11/2022 | 1192.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIROSA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 22/11/2022 | 415.00 | 00003398724469 | EVANGELISTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA COM TROCA DE LAMPADAS NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009118 | 22/11/2022 | 1000.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADASSOLDA DE LAMINA DA MOTONIVELADORA NO TOTAL DE 04 HORAS DE TRABALHOA CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0009119 | 22/11/2022 | 6400.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIARIAS. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 00024 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009121 | 22/11/2022 | 1000.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICASOLDA PARA RECUPERACAO DE UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOLDA DA PA CARREGADORA TROCA DO MANCAL DA GRADE DO TRATOR E DA PORTA DO TRATORA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EM VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2 | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/11/2022 | 250.00 | 00034735784870 | LINDOMAR RIBEIRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 22/11/2022 | 160.00 | 00071105659470 | MILENA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009098 | 22/11/2022 | 1650.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 7906 E QSF 0046 FIAT SIENA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 22 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009100 | 22/11/2022 | 1211.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA PLACAS QSE 7906 QSE 7936 E QSF 7916 E GOL PLACA QFU 5H92 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 17H E 18MIN TRABALHADOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009082 | 22/11/2022 | 3105.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE LIMA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUNTENCAO E REPARO DE VEICULO AUTOMOTOR TRATOR TL 85 PATROL 120 K PATROL XCMGRETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA 416 E TOTALIZANDO 4421 HRS E MIN TRABALHADAS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009094 | 22/11/2022 | 3750.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 10 HRS ESCAVADEIRA JCB 10 HRS E TRATOR TL85 5 HRS TOTALIZANDO 25 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009095 | 22/11/2022 | 640.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/11/2022 | 1140.00 | 00008524635452 | RICKY YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009122 | 22/11/2022 | 1500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS RECUPERACAO DE UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SERVICO DE SOLDA DA PA CARREGADEIRAS TROCA DE MANCAL DA GRADE DO TRATOR SOLDA DA PORTA DO TRATOR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0009116 | 22/11/2022 | 13800.00 | 35458882000118 | ALANA AGUDELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES OCULOS COMPLETO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA VISAO DO FUTURO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 2021 00019 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009120 | 22/11/2022 | 1237.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 23/11/2022 | 415.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PELICULA PROTETORA RAIOS UV E PRODUZIDA COM MATERIAL RECICLAVEL EM VEICULO AUTOMOTOR VAN DAILY 50 70 MINIBUS PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 23/11/2022 | 6000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PRANCHA DESTINADO AO DESLOCAMENTO E MANUSEIO DE MAQUINAS PESADAS E DE ATIVIDADES QUE NECESSITEM DO VEICULO TOTALIZANDO 05 HORAS TRABALHADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0009124 | 23/11/2022 | 1040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7916 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0009125 | 23/11/2022 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7936 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0009126 | 23/11/2022 | 1040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD-KA PLACA QSE 7906 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0009123 | 23/11/2022 | 14625.00 | 22089714000150 | LOJAO DA CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS E PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DISPENSA N 00041 DE 2022 E BASEADO NA LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 23/11/2022 | 12600.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO MUNCK DESTINADO A MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DE RUAS E AVENIDAS E DE ATIVIDADES QUE NECESSITEM DO VEICULO TOTALIZANDO 42 HORAS TRABALHADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 23/11/2022 | 519.00 | 00070348036418 | GEOVANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA NA SEGUNDA RODANDA DE JOGOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 23/11/2022 | 519.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 23/11/2022 | 519.00 | 00002051566496 | GENIVAL LOPES DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 23/11/2022 | 78.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/11/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0009128 | 23/11/2022 | 2030.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFF 0284 DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00012 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Escola com quatro Salas de Aula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009136 | 23/11/2022 | 86693.18 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA CONTENDO QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO CONVENIO ESTADUAL 0210 DE 2021 TOMADA DE PRECO 00003 DE 2021 E CONTRATO 031 DE 2022. | 00032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007 6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009156 | 24/11/2022 | 590.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS PLACAS OFF 0284 NPZ 9264 OGF 1110 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009161 | 24/11/2022 | 315.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 DA LEI 14.133 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009162 | 24/11/2022 | 56.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA N00012 de 2022 14.133 DE 2021 LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009163 | 24/11/2022 | 1308.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009164 | 24/11/2022 | 827.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 FUNDAMENTADO NA LEI 14.133 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 24/11/2022 | 109.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 24/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 24/11/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PONTO DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 24/11/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PONTO DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 24/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PONTO DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 24/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PONTO DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 24/11/2022 | 137.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PONTO DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009143 | 24/11/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VW NOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00048 DE 2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009157 | 24/11/2022 | 180.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 CARGO E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0009159 | 24/11/2022 | 7790.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQJISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIOS DE ACO CADEIRAS FIXAS MESA PARA ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO PAGO COM RECUSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009155 | 24/11/2022 | 140.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA BXF 2236 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0009151 | 24/11/2022 | 1275.48 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009152 | 24/11/2022 | 665.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009153 | 24/11/2022 | 1533.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009158 | 24/11/2022 | 150.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009154 | 24/11/2022 | 490.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS MAQUINA PESADAS E VEICULO AUTOMOTOR RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009160 | 24/11/2022 | 1428.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES EREFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO TAMBEM DOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0009145 | 24/11/2022 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTOUTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07SETE OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009173 | 25/11/2022 | 765.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009174 | 25/11/2022 | 3147.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009175 | 25/11/2022 | 2721.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009176 | 25/11/2022 | 2032.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009177 | 25/11/2022 | 2883.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/11/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/11/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 25/11/2022 | 333.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0009179 | 25/11/2022 | 7765.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS ROLO DE ESPUMA SELADOR LIXAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REPAROS DOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009183 | 25/11/2022 | 35305.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO RETRATIL NOTEBOOK IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMNEDA PARLAMENTAR N 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0009184 | 25/11/2022 | 10063.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL LONGARINAS GAVETEIROS MESA RETA ARMARIO ALTO CADEIRAS SECRETARIA ARQUIVO DE ACO GAVETEIRO VOLANTE DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMNEDA PARLAMENTAR N 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009185 | 25/11/2022 | 1778.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TV 32 POLEGADAS LED SMART DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMNEDA PARLAMENTAR N 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009186 | 25/11/2022 | 28864.80 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PERIFERICOS E PROCESSAMENTO DE DADOS SWITCH FONTE REFIL DE TINTA KIT TECLADO E MOUSE ETC DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032 DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0009180 | 25/11/2022 | 4246.40 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS ROLO DE ESPUMA SELADOR LIXAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REPAROS DOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2022 | 3884.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE 18 ENXOVAIS INFANTIS DESTINADOS A CRIANCAS INTEGRANTES DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 25/11/2022 | 91.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/11/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/11/2022 | 3030.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2022 | 50.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/11/2022 | 85.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/11/2022 | 7.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/11/2022 | 1400.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/11/2022 | 519.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/11/2022 | 519.00 | 00009424216475 | JONATAS MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/11/2022 | 519.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0009202 | 28/11/2022 | 700.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA O ACOMPANHAMENTO DE APRESENTACAO DE EMIMILY PIRES NO THE VOICE BRASIL E PARA A REALIZACAO DE 1 FEST BANDAS FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS ETAPA APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00063 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00011978557426 | DANILO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2022 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/11/2022 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009197 | 28/11/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00037 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/11/2022 | 486.00 | 00008077013430 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO VILA NOVA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/11/2022 | 830.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VAZAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ANGICOS E CARAIBAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTINADO A LIBERACAO PARA LIGACAO PROVISORIA DA ILUMINACAO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/11/2022 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/11/2022 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/11/2022 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/11/2022 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/11/2022 | 622.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/11/2022 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00015912420450 | MATHEUS GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/11/2022 | 800.00 | 00007260443421 | VANUZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 28/11/2022 | 1400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/11/2022 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PARA PACIENTE CARENTE PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009187 | 28/11/2022 | 1172.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009188 | 28/11/2022 | 7216.04 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009189 | 28/11/2022 | 255.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0009199 | 28/11/2022 | 1250.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00035 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009201 | 28/11/2022 | 880.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00006746852458 | NERIANE ELVIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS EXECUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2022 | 1600.00 | 00009906823402 | DEBORA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AOS USuARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/11/2022 | 830.00 | 00006993908425 | EDIGLÊ CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 29/11/2022 | 2622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 29/11/2022 | 1993.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZEST LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 29/11/2022 | 800.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 170 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOPVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/11/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/11/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/11/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/11/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/11/2022 | 31875.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 PRO T. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/11/2022 | 6754.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 CEO PRO T NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/11/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 SAUDE BUCAL II E III PRO-T NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/11/2022 | 28042.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69 PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/11/2022 | 60378.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54 ACS EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/11/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72 SAUDE BUCAL I EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/11/2022 | 24479.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 ACE EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/11/2022 | 8157.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78 VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/11/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0009316 | 29/11/2022 | 400.00 | 00009310136405 | WILLMA KELLY XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RABELO DE SOUSA N° 68 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00029 DE 2022. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0009241 | 29/11/2022 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDEE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/11/2022 | 10730.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/11/2022 | 50441.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIOS LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 136 SEC. DE SAuDE PRO TEMP DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/11/2022 | 21873.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/11/2022 | 4916.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/11/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 NASF EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 29/11/2022 | 330.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/11/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/11/2022 | 6717.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/11/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009245 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009246 | 29/11/2022 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009247 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/11/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/11/2022 | 16397.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 29/11/2022 | 20595.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0009271 | 29/11/2022 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 0005 DE 2022. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009295 | 29/11/2022 | 1250.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009298 | 29/11/2022 | 1900.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0009314 | 29/11/2022 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NNOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7574 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0009248 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00016 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/11/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/11/2022 | 3224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 29/11/2022 | 330.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/11/2022 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/11/2022 | 8848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/11/2022 | 4726.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0009250 | 29/11/2022 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00042 DE 2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009258 | 29/11/2022 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00014 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0009261 | 29/11/2022 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 078 DE 2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 29/11/2022 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/11/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/11/2022 | 8046.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/11/2022 | 4424.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 48 CRAS PRO TEMP. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/11/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 104 SCFV PRO T NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 29/11/2022 | 330.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009237 | 29/11/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/11/2022 | 139.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/11/2022 | 22.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0009252 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00019 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0009256 | 29/11/2022 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOSARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/11/2022 | 8200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/11/2022 | 10256.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0009254 | 29/11/2022 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000050 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/11/2022 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 29/11/2022 | 24268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 29/11/2022 | 8956.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 29/11/2022 | 193308.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 FUND I NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 29/11/2022 | 21376.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 PROF CRECHE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 29/11/2022 | 4301.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAO 32 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/11/2022 | 58374.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 FUND II NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/11/2022 | 64765.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 PRE ESCOLA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/11/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 EJA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/11/2022 | 16968.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS LOTACAO 138 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/11/2022 | 21844.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO- VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/11/2022 | 121413.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/11/2022 | 14632.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO PRO T LOTACAO 29 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0009315 | 29/11/2022 | 1500.00 | 02355918000189 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020 DE 2022. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/11/2022 | 330.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0009325 | 30/11/2022 | 135.00 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS A LANCHESREFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00006 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007 6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/11/2022 | 477.00 | 00003260423427 | GILMARA LACERDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/11/2022 | 24605.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 FUNDEB 30 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2022 | 4587.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 36 RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAT NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/11/2022 | 6747.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 39 E 107 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/11/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 FUNDEB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/11/2022 | 58611.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 E 33 FUNDEB 70. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/11/2022 | 4466.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 32 E 138 FUNDEB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/11/2022 | 12195.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 100 FUNDEB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/11/2022 | 1050.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TREINAMENTOS E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL PARA 03 TRÊS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPANTES NO CURSO RETENCAO NA FONTE INSS INSTRUCAO NORMATIVA 2.110 RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/11/2022 | 278.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/11/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. RECEITA ADO LC 176 DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/11/2022 | 3875.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0009324 | 30/11/2022 | 718.94 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS COMO TAMBEM SERVIDOS EM EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE E DO PROGRAMA PGVS PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/11/2022 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/11/2022 | 3475.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 64 E 115. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/11/2022 | 2850.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/11/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0009323 | 30/11/2022 | 63.07 | 34398063000160 | UBIANA ROBERTO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 0006 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2022 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DE RESPONSABLIDADE DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009327 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESNECIAL 00042 DE 2021. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/11/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACOES DE PROCESSOS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0009341 | 30/11/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009342 | 30/11/2022 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/11/2022 | 2989.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0009322 | 30/11/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00021 DE 2022. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2022 | 208.00 | 00012165540488 | KENNEDY JUNIOR FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO PROJETO UM CANTO DE NATAL UTILIZADA NA DECORACAO NATALINA DE RUAS E PRACAS DO MUNICIPIO EM COMPENSACAO A CRT N° 8225651828. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/11/2022 | 8430.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/11/2022 | 1028.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/11/2022 | 2581.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/11/2022 | 291.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/11/2022 | 12530.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2022 | 5187.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 103 E 134. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/11/2022 | 6234.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 15 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2022 | 2646.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2022 | 2829.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 72 E 111 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2022 | 11217.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/11/2022 | 4784.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 79 SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/11/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/11/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/11/2022 | 6132.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/11/2022 | 1606.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 104 E 112 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0009373 | 01/12/2022 | 2000.00 | 46221535000193 | SAULO LOPES DE SOUSA 05979270493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES INTEGRATES DO SCFV NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00034 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009374 | 01/12/2022 | 1900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO EM ACO ESTANTE EM ACO E CADEIRAS FIXAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/12/2022 | 197.36 | 00010269931481 | LETICIA QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ODONTOLOGIA DE MINIMA INTERVENCAO - ENFRENTAMENTO A CARIE NA APS NOVAS EVIDENCIAS.NOS TERMOS DO DECRETO LEI MUNICIPAL N 517 DE 1 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/12/2022 | 415.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/12/2022 | 26.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/12/2022 | 109.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 02/12/2022 | 74.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 02/12/2022 | 74.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 02/12/2022 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT NO DIAS 01 08 15 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 05/12/2022 | 1420.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/12/2022 | 1420.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009490926493 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E PROCESSAMENTOS DE DADOS NO SISTEMA AGRAVOS E NOTIFICACOES - SINANJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DA HOTRAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES ATENDIDOS E NECESSITADOS DESTA ESPECIALIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAPITAL DA PARAIBA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0009443 | 05/12/2022 | 1080.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ENVELOPES PAPEL A4 PRANCHETAS PASTAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0009459 | 05/12/2022 | 400.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00047 DE 2021. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0009384 | 05/12/2022 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 N° 0011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00009146341439 | AIRTON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETATRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET- SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACOES E COMPULSORIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005926762421 | ALONJONES NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE ALTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 05/12/2022 | 600.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF- NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00014301928448 | JOÃO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARAFA DIARIA COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 05/12/2022 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00002983945456 | ANTONINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004292926433 | NICELIA DA SILVA LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM INTINERANTE NAS UNIDADES ANCORAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011031711783 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 05/12/2022 | 600.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE III LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0009418 | 05/12/2022 | 800.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010161604455 | RAFAELA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/12/2022 | 600.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEC A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009292447459 | VALTER SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 05/12/2022 | 630.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 05/12/2022 | 600.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS FERREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR PERTECENTE A UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NA UNIDADE DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008785835480 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070586492437 | GESICA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011115134493 | ISABELY BATISTA QUEIROGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 05/12/2022 | 1640.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005985448444 | JUSSARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008725912470 | LUZIA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 05/12/2022 | 600.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009715744486 | MARIA APARECIDA ELOI FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 05/12/2022 | 622.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III- ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009860538484 | MARIA DAS DORES ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTOS DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009468 | 05/12/2022 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 05/12/2022 | 622.00 | 00011728045401 | PALOMA ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF III ANTONIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0009446 | 05/12/2022 | 1395.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTAS ENVELOPES CANETAS PAPEL A4 CAIXA ARQUIVO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0009451 | 05/12/2022 | 900.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BALOES FOLHAS COLAS CANETAS TINTAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0009445 | 05/12/2022 | 1199.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 CLIPS GRAMPOS ENVELOPES CAIXA ARQUIVO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 05/12/2022 | 63.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 05/12/2022 | 10.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0009444 | 05/12/2022 | 3499.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO ENVELOPES CANTEAS PAPEL A4 GRAMPEADOR COLA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009464 | 05/12/2022 | 938.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009465 | 05/12/2022 | 3267.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00016 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009466 | 05/12/2022 | 4034.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00016 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0009467 | 05/12/2022 | 715.40 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00016 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 05/12/2022 | 622.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 05/12/2022 | 1400.00 | 00085374296434 | DAMIAO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/12/2022 | 622.00 | 00014649758416 | KAROLAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITOR DE SALA DE AULA PERTECENTES A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 05/12/2022 | 415.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VIABILIZACAO DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DOS ESTUDANTES ATE O PONTO DO ONIBUS NA COMUNICADE DE ANGICOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 05/12/2022 | 622.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 05/12/2022 | 622.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAISDISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA E.M.E.F. LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00002097054420 | JOÃO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE SALA DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 05/12/2022 | 622.00 | 00009948030443 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA E.M.E.F ANTONIO MEIRA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA ESCOLA ORGANIZANDO A ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 05/12/2022 | 622.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU ALGUM TRANSTORONO ESPECIFICO AUXILIANDO EM TODAS AS ATIVIDADES DESDE A ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 05/12/2022 | 622.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL EOU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCACIONAIS COM CRIANCAS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 05/12/2022 | 415.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE DIGITACAO E IMPRESSOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOAQUINAQ AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 05/12/2022 | 622.00 | 00016607156444 | THAYNARA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EMEF JOAQUINA AMELIA ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS ESCOLARES E DISCIPLINAR DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS DENTRO E FORA DAS SALAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 de 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009860474494 | VALDEIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 05/12/2022 | 105.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATAS RECONHECENDO OS REPRESENTASNTES LEGAIS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRADA COMUNIDADE DE ANGICOSZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.24INCISO IIDA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 05/12/2022 | 1099.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 05/12/2022 | 544.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0009383 | 05/12/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00005 DE 2022. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0009455 | 05/12/2022 | 1718.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO ENVELOPES PAPEL A4 BANDEJA PARA DOCUMENTOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009442 | 05/12/2022 | 1531.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO- ME / PAPIROS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 06/12/2022 | 250.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009520 | 06/12/2022 | 966.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009511 | 06/12/2022 | 938.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 06/12/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADIMINISTRATIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009509 | 06/12/2022 | 1512.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 06/12/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 06/12/2022 | 125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 06/12/2022 | 1125.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009523 | 06/12/2022 | 910.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000292022 E LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009513 | 06/12/2022 | 602.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 06/12/2022 | 26.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 06/12/2022 | 61.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 06/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 06/12/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009515 | 06/12/2022 | 84.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009517 | 06/12/2022 | 490.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009525 | 06/12/2022 | 294.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 000292022 E LEI 14.1332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0009510 | 06/12/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0009507 | 06/12/2022 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00015 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0009512 | 06/12/2022 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC- CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/12/2022 | 375.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 06/12/2022 | 8457.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 5 PARCELAS DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA FOMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0009508 | 06/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DERMATOLOGISTA EM PACIENTES CARENTESFRANCISCA QUEIRGA DANTAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA N 00038 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009527 | 06/12/2022 | 3136.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009563 | 07/12/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0009566 | 07/12/2022 | 250.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 07/12/2022 | 1450.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA CONDUTOR DE MAQUINA PESADA TIPO PC A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 07/12/2022 | 1616.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 07/12/2022 | 1516.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VWSAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA DOTITULA BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 07/12/2022 | 1516.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPAA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PELICULA PROTETORA RAIOS UV E PRODUZIDA COM MATERIAL RECICLAVEL PARA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00046667784549 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009602 | 07/12/2022 | 2569.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO SACOS DE LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009603 | 07/12/2022 | 1193.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS DIVERSOS CAFE CHAS LEITE EM PO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/12/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 12 DE 12 EM 2022 CONFORME PROCESSO 25000.166685.2022.09 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009608 | 07/12/2022 | 1085.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO EM PO SACOS DE LIXO ETC DESINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009610 | 07/12/2022 | 739.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE CHAS OVOS LEITE EM PO ETC DESINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009601 | 07/12/2022 | 1013.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO SACOS DE LIXO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 07/12/2022 | 61.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DIVIDA ATIVA E PANFLETOS INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS COMO CONSULTOR DE RECEITAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO CERTIFICANDO E REITERANDO AS OBRIGACOES LEGAIS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS EXIGIDAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/12/2022 | 1450.00 | 00091830885472 | JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 07/12/2022 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 07/12/2022 | 7.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA DA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF NABOR MEIRAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE UMA GELADEIRA DUPLEX E TROCA DE TUBULACAO COMPLETA COM MOTOR E PES CARGA DE GAS PERTECENTES A EMEF NABOR MEIRA SITIO ANGICOSA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070259068403 | RAYANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEF NIVALDO GOMES DE SA VARZEA DO CANTINHOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009564 | 07/12/2022 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003 DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009600 | 07/12/2022 | 7987.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS AGUA SANITARIA SACOS DE LIXO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009612 | 07/12/2022 | 1671.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE CHAS OVOS LEITE EM PO ACUCAR CUZCUZ ETC DESINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009614 | 07/12/2022 | 2459.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJAS AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 07/12/2022 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 07/12/2022 | 622.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 07/12/2022 | 1950.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 07/12/2022 | 2200.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVNETUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE OBJETOS DE METAIS PARA ORNAMENTACAO DE ENFEITES NATALINOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00010001211781 | DEUSIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00008711150777 | GERALDO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFIA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0009587 | 07/12/2022 | 8000.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA PLANIMETRIA DO PERIMETRO E DOS LOTES INTERNOS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO DO IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 00043 DE 2022 E CONTRATO 197 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 07/12/2022 | 1380.00 | 00012651865451 | MATEUS ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00013502431400 | FRANCISCO GUTIERRY VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 07/12/2022 | 1380.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 07/12/2022 | 1380.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 07/12/2022 | 1560.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AOS 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/12/2022 | 1320.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009609 | 07/12/2022 | 2879.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INSETICIDA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009611 | 07/12/2022 | 1282.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS GOMA FRESCA MANTEIGA LEITE EM PO ETC DESTINADO A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 07/12/2022 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.456-83. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0009559 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0062 DE 2022 E INEXIGIBILIDADE N° 0006 DE 2022. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 07/12/2022 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGC MF 12.734.456-83. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009605 | 07/12/2022 | 2387.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009607 | 07/12/2022 | 1830.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CHAS CAFE ACUCAR LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00009779154418 | ERIVELTO MORAIS DE SOUSSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE SUMULA DOS JOGOS NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA A EX VEREADORA IN MEMORIAN MARIA ERINEIDE ALVES FERREIRA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 07/12/2022 | 519.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 07/12/2022 | 519.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL APARECIDA TENDO COMO HOMENAGEADA POSTUMA ERINEIDE ALVES FERREIRARELATIVO A SEGUNDA RODADA DOS JOGOS DOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00007315505440 | LUIS FABIANO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUMULA DOS JOGOS DE ABARTURA DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA REALATIVO A SEGUNDA RODADA DE JOGOS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO SENDO HOMENAGEADA MARIA ERINEIDE ALVES FERREIRA A CAGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS A FESTBANDAS REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO IM MEMORIAN A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009613 | 07/12/2022 | 1759.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICOAGUA SANITARIA SABAO EM PO LIMPADOR DESENGORDURANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009615 | 07/12/2022 | 1188.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAIONESE POLPA DE TOMATE CAFE TORRADO BISCOITOS ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009604 | 07/12/2022 | 1758.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BISCOITOS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00016 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009606 | 07/12/2022 | 2192.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO LIMPADOR DESINGORDURANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009619 | 08/12/2022 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 08/12/2022 | 29.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 08/12/2022 | 77.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 08/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 09/12/2022 | 30.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/12/2022 | 0.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 09/12/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 09/12/2022 | 11406.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 09/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0009630 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/12/2022 | 1322.44 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 906 DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0009629 | 09/12/2022 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00027 DE 2022 DE ACORDO COM A LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/12/2022 | 1938.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0009642 | 12/12/2022 | 9500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 76 PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 12/12/2022 | 464.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA NOTA FISCAL 021.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00004257119438 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 12/12/2022 | 671.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 12/12/2022 | 305.68 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/12/2022 | 611.36 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO COM O TEMA O PROCESSO DE REGIONALIZACAO E GOVERNANCA MO SUS NO ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 12/12/2022 | 197.36 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009662 | 12/12/2022 | 12700.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0009640 | 12/12/2022 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00005 DE 2022. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0009641 | 12/12/2022 | 2550.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00031367420873 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DIARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINE DC C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 12/12/2022 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 12/12/2022 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0009653 | 12/12/2022 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 0003 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 12/12/2022 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 12/12/2022 | 250.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00014450975405 | JOSE FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00012720792446 | FLAVIANO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008284188457 | JAILTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 12/12/2022 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00014450975405 | JOSE FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/12/2022 | 2280.00 | 00009103803414 | EDSON DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE CACAMBA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 12/12/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 12/12/2022 | 1094.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/12/2022 | 10.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA FEREIRA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 13/12/2022 | 1037.00 | 00006244795440 | GILSARA DANTAS DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 13/12/2022 | 1037.00 | 00008314666424 | IRLA BEATRIZ SOUSA BARBOSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULAS DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009685 | 13/12/2022 | 588.30 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009686 | 13/12/2022 | 435.30 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009687 | 13/12/2022 | 388.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009688 | 13/12/2022 | 126.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009689 | 13/12/2022 | 135.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 13/12/2022 | 54.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 13/12/2022 | 378.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 13/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/12/2022 | 442.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS E DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0805322.59.2022.815.0371 DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00013226099426 | GUILHERME CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COM SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA A GASOLINA NOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 13/12/2022 | 1037.00 | 00010703855816 | ROBERIO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0009676 | 13/12/2022 | 8000.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA PLANIMETRIA DO PERIMETRO E DOS LOTES INTERNOS PARA REGULARIZACAO E TITULACAO DO IMOVEIS RURAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 00043 DE 2022 E CONTRATO 197 DE 2022. RELATIVO A SEGUNDA AFERICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUIITETONICO REALIZANDO TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 13/12/2022 | 1783.00 | 00011878768441 | ALESIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAL DA CANTADA DE NATAL REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 13/12/2022 | 1070.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTACAO E SISTEMATIZACAO DOS BENEFICIARIOS INSCRITOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 13/12/2022 | 2030.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES REFERENTE AOS MESES DE DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009682 | 13/12/2022 | 1395.00 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOESLANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0009673 | 13/12/2022 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REPARTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 13/12/2022 | 1000.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 13/12/2022 | 1034.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 13/12/2022 | 285.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXTINTOR VEICULAR E SUPORTE VEICULAR PQS 1KG DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009684 | 13/12/2022 | 1290.50 | 05421855000100 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 13/12/2022 | 1150.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E CONSERTO DE PROTETOR DE CATER DE VEUCULOS AUTOMOTORES A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DE ASSOSCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 13/12/2022 | 550.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006642068408 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ATIVIDADES GERAIS DE LIMPEZA DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 14/12/2022 | 1140.00 | 00008524635452 | RICKY YURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 14/12/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL PSF IVA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 14/12/2022 | 778.00 | 00070222536411 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA MECIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666.93. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0009712 | 14/12/2022 | 5854.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS BLOCOS DE RECEITAS COMUM BLOCOS DE ATESTADO CARTOES DE VACINA ETC DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00010 DE 2022 EM CONFORMEIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/12/2022 | 780.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/12/2022 | 208.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA PERTECENTE A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRAA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/12/2022 | 382.98 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00010257684425 | SABRINA BATISTA DE SÁ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITOS E SUCOS SERVIDOS NA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0009713 | 14/12/2022 | 2890.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0009715 | 14/12/2022 | 1850.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004 DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 08 FIGURINOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES QUE SE APRESENTARAM NA CANTADA DE NATAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0009711 | 14/12/2022 | 950.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS CARTEIRA DE FUTEBOL DESTINADOS A ORGANIZACAO DO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. CONFORME DISPENSA N 00010 DE 2022 EM CONFORMEIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 14/12/2022 | 519.00 | 00005359099186 | JOSUE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ABA DA SERRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 14/12/2022 | 546.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00013226099426 | GUILHERME CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COM SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA A GASOLINA NOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0009708 | 14/12/2022 | 4400.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIARIAS. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 00024 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/12/2022 | 600.00 | 00015553535417 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 14/12/2022 | 3788.00 | 27690268000159 | ALEXANDRE MORAIS DE SOUSA 00491340273 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS GRAMPOS PARA CERCAS BARRA ROSCADA TUBOS ESGOTO KRONA TEE SOLD ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 14/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 14/12/2022 | 133.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 14/12/2022 | 31.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 14/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 14/12/2022 | 483.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 14/12/2022 | 754.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 14/12/2022 | 156.00 | 00047006268877 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0009710 | 14/12/2022 | 196.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS CERTIFICADOS ESCOLARES DESTINADOS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA N 00010 DE 2022 EM CONFORMEIDADE COM A LEI 14.933 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 14/12/2022 | 600.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA EMEF JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA LOCALIZADA NO SITIO VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 14/12/2022 | 519.00 | 00011013497864 | ELIENE DA SILVA BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO ANEXO DA ESCOLA DA EMEF JANTONIO MEIRA LOCALIZADA NA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 14/12/2022 | 749.97 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAISSACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/12/2022 | 2580.00 | 00002720704407 | FRANCINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS SENDO ELES VASSOURAS DE PALHA VASSOURAO E CABOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 14/12/2022 | 519.00 | 00009056778463 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE TV DE 50 POLEGADAS APARELHO DE DVD TOSHIBA E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 14/12/2022 | 600.00 | 00002720703435 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO E FREEZER PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/12/2022 | 1495.00 | 00070741649411 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE UM FOGAO INDUSTRIAL CONCERTO DO FLAUTER E TROCA DA VALVULA DO REGISTRO CONCERTO DE GELADEIRA DUPLEX E TROCA DE TUBULACAO COMPLETA DO MOTOR CARGA DE GAS. PERTECENTES A ESCOLA EMMEF JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA NA COMUNIDADE DE VENEZADESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 14/12/2022 | 363.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF NABOR MEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ANGELICAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 14/12/2022 | 415.00 | 00008772691492 | ELIANE GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF NABOR MEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ANGELICAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009744 | 15/12/2022 | 2538.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSA 9587 ENCARREGADO DE DISTRBUIR A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009758 | 15/12/2022 | 2512.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009770 | 15/12/2022 | 3149.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009771 | 15/12/2022 | 2983.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009772 | 15/12/2022 | 3046.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009773 | 15/12/2022 | 3103.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009774 | 15/12/2022 | 3233.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009775 | 15/12/2022 | 3042.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NFE 9865 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009776 | 15/12/2022 | 3109.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009777 | 15/12/2022 | 3212.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009778 | 15/12/2022 | 3198.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009779 | 15/12/2022 | 2811.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009780 | 15/12/2022 | 2892.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 15/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 15/12/2022 | 29.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 15/12/2022 | 220.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009732 | 15/12/2022 | 10400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009733 | 15/12/2022 | 10400.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009738 | 15/12/2022 | 3582.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E CART A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009739 | 15/12/2022 | 1081.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009741 | 15/12/2022 | 1927.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Combustível |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009743 | 15/12/2022 | 1394.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009748 | 15/12/2022 | 76.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009756 | 15/12/2022 | 2639.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009759 | 15/12/2022 | 3534.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009760 | 15/12/2022 | 1689.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009762 | 15/12/2022 | 1904.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009763 | 15/12/2022 | 3543.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009764 | 15/12/2022 | 3553.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009745 | 15/12/2022 | 3392.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009746 | 15/12/2022 | 2517.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0009734 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00064 DE 2021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009742 | 15/12/2022 | 2709.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 15/12/2022 | 1244.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 923 DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009765 | 15/12/2022 | 4834.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR E FONTES DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR N 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009766 | 15/12/2022 | 1778.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEVISAO 32 POLEG. DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 32 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009767 | 15/12/2022 | 14150.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOTEBOOK IMPRESSORA E HDS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 32 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0009768 | 15/12/2022 | 3411.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELA PARA PROJECAO ROTEADOR E WEBCAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 32 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322022 | 0009769 | 15/12/2022 | 8730.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO GAVETEIRO ARQUIVO ETC. DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEMANDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 32 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 15/12/2022 | 615.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO REVESTIMENTO FUMÊCHICOTEAUTO RADIO A.F. HINOR 6 CITY DESTINADO PARA A MANUNTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL - PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 15/12/2022 | 615.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO REVESTIMENTO FUMÊCHICOTEAUTO RADIO A.F. HINOR 6 CITY DESTINADO PARA A MANUNTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL - PLACA QFU 5H72 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 15/12/2022 | 615.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO REVESTIMENTO FUMÊCHICOTEAUTO RADIO A.F. HINOR 6 CITYAUTO FALANTE QUADRIAXIAL 6 DESTINADO PARA A MANUNTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL - PLACA QFU 5H82 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 15/12/2022 | 615.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS TIPO REVESTIMENTO FUMÊCHICOTEAUTO RADIO A.F. HINOR 6 CITYAUTO FALANTE QUADRIAXIAL 6 DESTINADO PARA A MANUNTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL - PLACA QFU 5H92 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009737 | 15/12/2022 | 3182.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009747 | 15/12/2022 | 71.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009749 | 15/12/2022 | 4699.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009750 | 15/12/2022 | 5408.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO PREPARO DO SOLO NA ZONA RURAL PARA AUXILIO AOS AGRICULTORES A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONVENIO 13 DE 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNICONA A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 15/12/2022 | 2165.55 | 00002179062494 | JOÃO RABELO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA DA PARAIBA ESCRITORIOS DA EPC E JOHNSON ABRANTES. NOS TERMOS DO DECRETO LEI MUNICIPAL N 517 DE 1 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009740 | 15/12/2022 | 2843.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 16/12/2022 | 11250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 45.816 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009853785498 | FRANCIELLE DIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007945783309 | SAMIA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 16/12/2022 | 200.00 | 00013797114443 | MIRELY BENEDITO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011758604417 | BRUNA LAIANE FERNANDES PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008001639401 | MARIA DEBORA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009853704404 | LAURIANE BORGES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005775726448 | MARIA ZELIA PEREIRA GERONIMO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 16/12/2022 | 200.00 | 00014042197493 | MARIA GEOVANA LOPES DO VALE SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 16/12/2022 | 200.00 | 00015890042483 | LUCAS SOARES MARCOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. EMPENHA RECEBIDO PELO RESPONSAVEL DA GESTANTE GRAVIDA MENOR DE IDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011975799402 | JAIANE SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008511769412 | FRANCINETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 16/12/2022 | 200.00 | 00013171329476 | FRANCISCA HORDENIA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009861869450 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/12/2022 | 200.00 | 00012685137416 | DANIELY ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 16/12/2022 | 200.00 | 00017745223490 | VITORIA REGIA DUARTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010345098455 | GEOVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DECORACAO DE ENFEITES E BANDEIROLAS EXPOSTAS EM PRACA JOAO VITAL EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070346719402 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070348427441 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070348033400 | SHIRLEY DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/12/2022 | 200.00 | 00015920922419 | LAINY DE SOUSA LANDIN | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008648623421 | EDVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 16/12/2022 | 200.00 | 00013442324424 | TAINA XAVIER SALVINO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006844091435 | EDUARDO ADRIANO FARIAS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070348248431 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR RECEBIDO PELO RESPONSAVEL DA MENOR GESTANTE LARISSA MIRELY DO N. DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/12/2022 | 606.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 16/12/2022 | 575.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ EST LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 16/12/2022 | 21634.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIOS LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 16/12/2022 | 4216.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 16/12/2022 | 424.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 16/12/2022 | 27346.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54 ACS EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 16/12/2022 | 11426.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69 PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 16/12/2022 | 5736.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72 SAUDE BUCAL I EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 16/12/2022 | 848.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 16/12/2022 | 3151.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78 VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/12/2022 | 11343.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 ACE EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/12/2022 | 2052.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 NASF EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/12/2022 | 2434.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 CEO EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 16/12/2022 | 1712.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/12/2022 | 4250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 16/12/2022 | 4896.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/12/2022 | 1350.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTNADOS A 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DESTE ANO A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 16/12/2022 | 2060.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 16/12/2022 | 6726.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 16/12/2022 | 13268.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009839 | 16/12/2022 | 8800.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 22 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0009841 | 16/12/2022 | 9200.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA MNO 0A30 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 23 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00059 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 16/12/2022 | 16.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 16/12/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 16/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 16/12/2022 | 5052.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009812 | 16/12/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISO APARECIDA TOTALIZANDO 70 KM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO 110 DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009815 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES FAUSTINA TABULEIRO E EXTREMA APARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 107 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009818 | 16/12/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO GADO BRAVO JUAZEIRINHO APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 105 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009822 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009825 | 16/12/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 111 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009829 | 16/12/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 112 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009830 | 16/12/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS RIACHAO APARECIDA PB TOTALIZANDO 44 KM IDA EVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 113 E 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009832 | 16/12/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 80 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 106 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009834 | 16/12/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDA PB TOTALIZANDO 50 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 109 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 16/12/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009837 | 16/12/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES EPERCURSOS SITIOS ANGICO ANGELICA I E II APARECIDA PB TOTALIZANDO 38 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 CONTRATO N° 114 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 16/12/2022 | 46.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005552448499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAOHIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 16/12/2022 | 5013.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/12/2022 | 9575.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 PROF CRECHE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/12/2022 | 56630.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/12/2022 | 110939.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 FUND I REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/12/2022 | 33225.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 FUND II REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/12/2022 | 13148.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/12/2022 | 9213.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 EJA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/12/2022 | 28536.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 PRE ESCOLA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 19/12/2022 | 661.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32- MDE REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 19/12/2022 | 22511.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 FUNDEB 30 REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 19/12/2022 | 18581.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 100 E 107 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 19/12/2022 | 54177.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 27 33 E 36 FUNDEB 70. REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 19/12/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 FUNDEB REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 19/12/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 19/12/2022 | 1286.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 19/12/2022 | 611.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0009859 | 19/12/2022 | 450.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA SEU IPTU VALE PREMIOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 19/12/2022 | 16.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 19/12/2022 | 1816.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 09 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 19/12/2022 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 19/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009866 | 19/12/2022 | 2346.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009867 | 19/12/2022 | 2482.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADA NA RUA JOSEFA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009868 | 19/12/2022 | 1156.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA PRACINHA DE NOSSA SENHORA APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009869 | 19/12/2022 | 3026.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 19/12/2022 | 7113.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 11 E 14. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 19/12/2022 | 1032.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 19/12/2022 | 1823.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000632021 | 0009860 | 19/12/2022 | 1300.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430- JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO CANTATA DE NATAL E ULTIMA AULA DE ZUMBA DO ANO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00063 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 19/12/2022 | 865.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 108 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 19/12/2022 | 596.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO FOTOCOPIAS E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 19/12/2022 | 1837.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 19/12/2022 | 1925.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 64 E 115. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009862 | 19/12/2022 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR VW NOVA SAVEIRO RB ANO MODELO 2018 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00048 DE 2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0009863 | 19/12/2022 | 6997.76 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 19/12/2022 | 4895.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 SUS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/12/2022 | 10384.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 SUS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 19/12/2022 | 2409.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 SUS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 19/12/2022 | 6168.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 79 E 103 SUS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 19/12/2022 | 1022.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 106 SUS. REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009864 | 19/12/2022 | 2500.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REALIZACAO DE SOLDA DA ESCAVADEIRA SOLDA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA TROCA DO MANCAL DA GRADE DO TRATOR E SOLDA DA PORTA DO TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009865 | 19/12/2022 | 3600.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E TRATOR TOTALIZANDO 24 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 19/12/2022 | 1560.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 113 E 117. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 19/12/2022 | 8729.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 20. REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 19/12/2022 | 2184.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE SANITARIA E PRACA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0009907 | 19/12/2022 | 3948.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA - PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 19/12/2022 | 423.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/12/2022 | 485.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 19/12/2022 | 395.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E EMPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 19/12/2022 | 254.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0009861 | 19/12/2022 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTO UTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 19/12/2022 | 4725.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 01 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 19/12/2022 | 614.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 20/12/2022 | 200.00 | 00016411725411 | KAROLINE FERNANDES SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/12/2022 | 1350.00 | 38414915000116 | MAIS MED- MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 CINCO LITROS POR MINUTO DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009928 | 20/12/2022 | 2411.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT FIOR PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009929 | 20/12/2022 | 3383.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN NOVA PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009930 | 20/12/2022 | 2667.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009932 | 20/12/2022 | 2200.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORSPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009921 | 20/12/2022 | 2274.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009922 | 20/12/2022 | 2373.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 9636 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009923 | 20/12/2022 | 2415.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009924 | 20/12/2022 | 2363.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009925 | 20/12/2022 | 2301.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORVW GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009926 | 20/12/2022 | 2292.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORVW GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009927 | 20/12/2022 | 2285.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORVW GOL PLACA QFU 5H92 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009931 | 20/12/2022 | 70.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009935 | 20/12/2022 | 2257.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTORVW GOL PLACA QFU 5H82 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0009918 | 20/12/2022 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 20/12/2022 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 20/12/2022 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 20/12/2022 | 32.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 20/12/2022 | 914.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009919 | 20/12/2022 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 000012022. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/12/2022 | 3313.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR PREVIDENCIARIO GERADO PELO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 20/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.007 6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009939 | 20/12/2022 | 1018.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OFF 0284 E OFA 0654 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 13 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009940 | 20/12/2022 | 702.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR SANDERO - PLACA QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 9 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/12/2022 | 310.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/12/2022 | 39.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/12/2022 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIAA CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 21/12/2022 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009943 | 21/12/2022 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MES DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00037 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0009945 | 21/12/2022 | 3994.40 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009946 | 21/12/2022 | 272.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM ANDADOR DE ALUMINIO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS NA SALA DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASSISTIDOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/12/2022 | 294.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009957 | 22/12/2022 | 4566.51 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X TOMOGRAFIAS E ULTRASSONS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 000352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/12/2022 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 22/12/2022 | 905.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 22/12/2022 | 2823.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO E ACADEMIA DOS IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 22/12/2022 | 4000.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA SEDE DESCENTRALIZADA DA BASE DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA LOCALIZADA NA CIDADE DE APARECIDA - PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 22/12/2022 | 141.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009986 | 22/12/2022 | 880.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR E VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA NQI 0582 A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/12/2022 | 2146.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA REFERENTE A DOACAO DE 01 TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND CONFORME TERMO DE DOACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/12/2022 | 600.00 | 00012619848466 | REGIANE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009965 | 22/12/2022 | 1000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO EM ACO E ESTANTE EM ACO DESTINADOS AO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009987 | 22/12/2022 | 60.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO AUTOMOTOR GOL QFU 5H82 E SPIN QSG 4216 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 22/12/2022 | 363.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/12/2022 | 780.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA 08146445462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2023 DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 22/12/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 22/12/2022 | 5658.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 22/12/2022 | 1465.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/12/2022 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/12/2022 | 208.00 | 00009853454467 | FRANCISCA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORZANIZACAO ATENDIMENTO E LIMPEZA DURANTE O EVENTO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0009964 | 22/12/2022 | 1950.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET PARA A REALIZACAO DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009971 | 22/12/2022 | 40.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 22/12/2022 | 1470.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 22/12/2022 | 2314.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CALCA E CAMISA DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/12/2022 | 780.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA 08146445462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2023 DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/12/2022 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/12/2022 | 68.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/12/2022 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/12/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/12/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 22/12/2022 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023-2021-02-2 CDC 5 857281-0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 21 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/12/2022 | 290.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 22/12/2022 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 22/12/2022 | 311.00 | 00014649758416 | KAROLAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITOR DE SALA DE AULA PERTECENTES A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 22/12/2022 | 3310.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 22/12/2022 | 257.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 22/12/2022 | 614.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009985 | 22/12/2022 | 160.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTES A FROTA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00067 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009988 | 22/12/2022 | 343.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00012 DE 2022 DA LEI 14.133 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009990 | 22/12/2022 | 1834.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009992 | 22/12/2022 | 720.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 00012 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009993 | 22/12/2022 | 111.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA N00012 de 2022 14.133 DE 2021 LEI 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/12/2022 | 840.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA 08146445462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2023 DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010002 | 23/12/2022 | 190173.38 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LILVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DO PROGRAMA MATEMATICA EM JOGO PARA ATENDER ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0001 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. ADQUIRIDO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT 15 INVESTIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 23/12/2022 | 49.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 23/12/2022 | 25.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 23/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 23/12/2022 | 999.00 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 SMARTPHONE SAMS GALAXY A03 CORE PRETO DESTINADO A PREMIACAO DA CAMPANHA O SEU IPTU VALE PREMIOS 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS EM COLABORACAO COM O SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 23/12/2022 | 1503.00 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 1 TV LED 32'' SMART SAMSUNG PRETA DESTINADO A PREMIACAO DA CAMPANHA O SEU IPTU VALE PREMIOS 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS EM COLABORACAO COM O SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010008 | 23/12/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004 DE 2021. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 23/12/2022 | 277.20 | 36007491000140 | SLAVIERO ESSENTIAL CAMPINA GRANDE- HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO RECEBER UM TRATOR PARA ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0009997 | 23/12/2022 | 5908.60 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010020 | 26/12/2022 | 330.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010023 | 26/12/2022 | 646.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010025 | 26/12/2022 | 1102.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010014 | 26/12/2022 | 247.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010017 | 26/12/2022 | 403.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORTES DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010021 | 26/12/2022 | 836.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL FEST BANDAS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/12/2022 | 237.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 26/12/2022 | 105.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 26/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010015 | 26/12/2022 | 248.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORTES DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010016 | 26/12/2022 | 496.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORTES DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010018 | 26/12/2022 | 1581.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORTES DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010019 | 26/12/2022 | 4402.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORTES DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010024 | 26/12/2022 | 456.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 27/12/2022 | 2500.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ORIENTACAO NO CONTROLE DA FUNCIONALIDADE E GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010048 | 27/12/2022 | 2525.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010049 | 27/12/2022 | 2528.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR RENAULT SANDERO PLACA QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010062 | 27/12/2022 | 2376.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010064 | 27/12/2022 | 2248.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NQF 9865 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010065 | 27/12/2022 | 2318.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010067 | 27/12/2022 | 2246.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010069 | 27/12/2022 | 2138.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010072 | 27/12/2022 | 2433.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010074 | 27/12/2022 | 2411.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010076 | 27/12/2022 | 2010.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010077 | 27/12/2022 | 2096.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010078 | 27/12/2022 | 2308.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010079 | 27/12/2022 | 2348.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 27/12/2022 | 49.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 27/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 27/12/2022 | 80.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0010033 | 27/12/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00021 DE 2022. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATODE VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHONETE D20 MOTOCICLETA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010042 | 27/12/2022 | 1804.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010043 | 27/12/2022 | 1885.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010044 | 27/12/2022 | 71.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010046 | 27/12/2022 | 4708.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010050 | 27/12/2022 | 2774.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010053 | 27/12/2022 | 2318.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HUN 9931 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010055 | 27/12/2022 | 2359.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010057 | 27/12/2022 | 2393.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010038 | 27/12/2022 | 3366.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGATE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 27/12/2022 | 187.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTE PODER EXECUTIVO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 27/12/2022 | 1440.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOSMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO 15 SANDUICHEIRAS GRILL AMVOX DESTINADAS A PREMIACAO DA CAMPANHA O SEU IPTU VALE PREMIOS 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS EM COLABORACAO COM O SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010037 | 27/12/2022 | 2848.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010045 | 27/12/2022 | 2571.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA QSA 9597 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE MOBILIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010039 | 27/12/2022 | 3383.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/12/2022 | 920.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010061 | 27/12/2022 | 2226.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORSPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010068 | 27/12/2022 | 2444.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFIAT FIOR PLACA RLZ Z6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010071 | 27/12/2022 | 2729.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORAMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010075 | 27/12/2022 | 3445.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORVAN NOVA PLAC RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 27/12/2022 | 200.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO EMS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010040 | 27/12/2022 | 81.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010047 | 27/12/2022 | 4459.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010051 | 27/12/2022 | 4138.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREDEIRA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010059 | 27/12/2022 | 4971.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CART A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010060 | 27/12/2022 | 4227.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010041 | 27/12/2022 | 80.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010052 | 27/12/2022 | 2278.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010054 | 27/12/2022 | 2214.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010056 | 27/12/2022 | 2304.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H82 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010058 | 27/12/2022 | 2339.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H92 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010063 | 27/12/2022 | 2291.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 8376 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010066 | 27/12/2022 | 2399.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 9636 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010070 | 27/12/2022 | 2526.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010073 | 27/12/2022 | 2484.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010084 | 28/12/2022 | 2859.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO SACOS DE LIXO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010086 | 28/12/2022 | 3915.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA VASSOURA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0010099 | 28/12/2022 | 30000.00 | 43793950000123 | AMO VOCE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW DO ARTISTA FELIPE GRILO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023 NA CIDADE DE APARECIDA - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00012 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/12/2022 | 1037.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/12/2022 | 622.00 | 00010242884474 | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS PUBLICASAPARECIDA UM CANTO DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/12/2022 | 11.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/12/2022 | 4285.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/12/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010085 | 28/12/2022 | 4020.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS VASSOURAS SABAO EMPO SACOS DE LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00017 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010089 | 28/12/2022 | 4200.00 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS VARZEAS DE SOUSAASSENTAMENTO PARAISO APARECIDA TOTALIZANDO 70 KM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO 110 DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010090 | 28/12/2022 | 3300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 111 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010091 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES FAUSTINA TABULEIRO E EXTREMA APARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 107 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010092 | 28/12/2022 | 2710.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES EPERCURSOS SITIOS ANGICO ANGELICA I E II APARECIDA PB TOTALIZANDO 38 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 CONTRATO N° 114 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010093 | 28/12/2022 | 2300.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDA PB TOTALIZANDO 50 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 109 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010094 | 28/12/2022 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PLACA MNY 7340 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO GADO BRAVO JUAZEIRINHO APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 CONTRATO 105 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010095 | 28/12/2022 | 5420.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS RIACHAO APARECIDA PB TOTALIZANDO 44 KM IDA EVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2022 - CONTRATO 113 E 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010096 | 28/12/2022 | 3680.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 112 DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010097 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO EXTREMAFAUSTINATABULEIROAPARECIDA TOTALIZANDO 52 KM IDAVOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010098 | 28/12/2022 | 5200.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 80 KM IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2022 E CONTRATO N 106 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/12/2022 | 8236.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/12/2022 | 4301.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/12/2022 | 116171.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/12/2022 | 183975.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 FUND I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/12/2022 | 56287.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 FUND II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/12/2022 | 21844.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- LOTACAO 36 SUPERVISOR EST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 29/12/2022 | 8956.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/12/2022 | 58072.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2022 | 19389.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 PROF CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2022 | 18426.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 EJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO PRO T LOTACAO 29 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS LOTACAO 138 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. EMPENHADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/12/2022 | 8200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 29/12/2022 | 17.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 29/12/2022 | 10135.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/12/2022 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/12/2022 | 418.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/12/2022 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.145 7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/12/2022 | 52.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/12/2022 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/12/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 29/12/2022 | 14983.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/12/2022 | 21322.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010154 | 29/12/2022 | 720.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORESCACAMBA PLACA BXF 2263 TROCA DO CABO DO ACELERADOR E AFOGADOR . A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 09 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0010178 | 29/12/2022 | 8100.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO MUNCK DESTINADO A MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DE POSTES DE RUAS E AVENIDAS E DE ATIVIDADES QUE NECESSITEM DO VEICULO TOTALIZANDO 27 HORAS TRABALHADAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 N 40 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0010100 | 29/12/2022 | 18000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW DO ARTISTA GILSON E MANIA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023 NA CIDADE DE APARECIDA - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/12/2022 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 29/12/2022 | 3224.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NNOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7574 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0010179 | 29/12/2022 | 715.40 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME - SABOR DA FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE SUCOS SERVIDOS EM EVENTOS E FESTIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N 00016 DE 2022 E LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/12/2022 | 9000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/12/2022 | 6512.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/12/2022 | 8611.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/12/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTACAO 48 CRAS PRO TEMP. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00098132946472 | FRANCINEIDE CANDIDA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A NOITE DE REVEILLON COM O CANTOR VAVAL AMARO A BANDA XOTE DE MENINAA CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO.NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/12/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/12/2022 | 4120.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 47.397 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 55.956 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2022 | 1993.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ EST LOTACAO 115 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2022 | 1612.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/12/2022 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010121 | 29/12/2022 | 908.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/12/2022 | 6700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/12/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/12/2022 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 29/12/2022 | 53106.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 54 ACS EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 29/12/2022 | 12663.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 72 SAUDE BUCAL I EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/12/2022 | 21171.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 79 ACE EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 29/12/2022 | 3502.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 76 FARMACIA BASICA EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 29/12/2022 | 7147.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 78 VIG. SANITARIA EST. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 29/12/2022 | 8120.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 103 NASF EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 29/12/2022 | 29451.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO LOTACAO 53 PRO T. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 29/12/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 105 CEO PRO T NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/12/2022 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 111 SAUDE BUCAL II E III PRO-T NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/12/2022 | 27408.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 69 PSF SEDE EST. DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/12/2022 | 6600.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 106 CEO EST. DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010153 | 29/12/2022 | 1350.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES FORD KA QSE 7906 E QSF 0046 E QSE 7936 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTAS FISCAL EM ANEXO.TOTALIZANDO 18 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/12/2022 | 363.00 | 00009853781409 | MARIA LUCIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0010112 | 29/12/2022 | 640.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 29/12/2022 | 169.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/12/2022 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/12/2022 | 7469.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/12/2022 | 1575.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ZOOTECNIA EST DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0010177 | 29/12/2022 | 7200.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PRANCHA DESTINADO AO DESLOCAMENTO E MANUSEIO DE MAQUINAS PESADAS E DE ATIVIDADES QUE NECESSITEM DO VEICULO TOTALIZANDO 06 DIARIAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPESA LEI 14.133 N° 40 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/12/2022 | 20077.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 134- PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 29/12/2022 | 8438.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO 19 DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010114 | 29/12/2022 | 3119.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010115 | 29/12/2022 | 2209.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORAMBULANCIA PLACA NQH - 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 29/12/2022 | 49249.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ESTATUTARIOS LOTACAO 20 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0010118 | 29/12/2022 | 2963.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORVAN NOVARLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBINSOM DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/12/2022 | 11919.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 E 20. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/12/2022 | 5873.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 79 E 134. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/12/2022 | 2739.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/12/2022 | 5439.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 15 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/12/2022 | 420.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 111 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/12/2022 | 1806.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/12/2022 | 10606.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/12/2022 | 2409.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/12/2022 | 3178.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 76 78 E 103 SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/12/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/12/2022 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/12/2022 | 6132.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/12/2022 | 758.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 E 112 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/12/2022 | 1705.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0010207 | 30/12/2022 | 19950.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA 00023 DE 2022 E LEI 14.133 DE 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/12/2022 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/12/2022 | 3594.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 60 64 E 115. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/12/2022 | 2989.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/12/2022 | 8604.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/12/2022 | 3850.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/12/2022 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/12/2022 | 125.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DARF RECIBO N° 50000102615248 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE A CONTRIBUICAO RETIDA DA EMPRESA HPN CONSTRUCOES EMPENHO 9136 E NOTA FISCAL N° 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/12/2022 | 46.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.831 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/12/2022 | 24395.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 25 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/12/2022 | 77126.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 27 29 32 33 36 39 100 107 E 138 COM UTILIZACAO DO RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/12/2022 | 3869.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 RECURSO DA COMPLEMENTACAO VAAT NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024