de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BÁNCARIOS REALIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2022 | 3000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A A CABO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2022 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000004 | 20/01/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000005 | 20/01/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E-TICONS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 13983.84 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 74433.33 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2022 | 3000.00 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088 E 3635-1080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2022 | 17000.00 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2022 | 2500.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E POIO AADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGOEM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2022 | 100.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DCTF, ELABORAÇÃ ENVIO DE GFIP, ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2022 | 3989.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2022 | 4762.29 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LESGISLATIVA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2022 | 3000.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECUMINAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO.REFERENTE AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000021 | 15/02/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E-TICONS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2022 | 30015.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2022 | 131218.66 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2022 | 92100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2022 | 10487.89 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000027 | 21/02/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E POIO AADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DCTF, ELABORAÇÃ ENVIO DE GFIP, ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2022 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMÇOES OFICIAIS PARA OS ORGAÕS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2022 | 3220.57 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LESGISLATIVA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2022 | 4175.13 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/03/2022 | 2001.66 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/03/2022 | 2898.91 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF, AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000039 | 16/03/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E-TICONS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/03/2022 | 190.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2022 | 92100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2022 | 10487.89 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2022 | 46539.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2022 | 2500.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E POIO AADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO EM MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000049 | 23/03/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2022 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMÇOES OFICIAIS PARA OS ORGAÕS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DCTF, ELABORAÇÃO ENVIO DE GFIP, ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/04/2022 | 1630.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/04/2022 | 5036.59 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000056 | 18/04/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E-TICONS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/04/2022 | 1217.70 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF, AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/04/2022 | 1565.10 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2022 | 100109.46 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2022 | 98522.21 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2022 | 10551.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2022 | 40118.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000064 | 20/04/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2022 | 2500.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E POIO AADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2022 | 1300.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVRÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MESA E CAIXAS DE SOM, LIMPEZA DA MESA DE SOM, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2022 | 3005.87 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LESGISLATIVA, REF AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/04/2022 | 3032.11 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LESGISLATIVA, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/04/2022 | 150.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/04/2022 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMÇOES OFICIAIS PARA OS ORGAÕS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/04/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/04/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DCTF, ELABORAÇÃO ENVIO DE GFIP, ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/05/2022 | 4076.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/05/2022 | 25000.00 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIOS, DOS ANIVERSARIENTES DO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022, E RECPÇÃO DO RETORNO DO VEREADOR JAILSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/05/2022 | 791.50 | 23784371000107 | DANILO DE SOUZA SILVA 09730709432 | VALOR PAGO REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/05/2022 | 400.00 | 23784371000107 | DANILO DE SOUZA SILVA 09730709432 | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARCIAL DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA GALERIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000081 | 16/05/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/05/2022 | 41394.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2022 | 2500.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2022 | 10551.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2022 | 93433.33 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000090 | 23/05/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/05/2022 | 120.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/05/2022 | 1400.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES, FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/05/2022 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMÇOES OFICIAIS PARA OS ORGAÕS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GEFIP, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/06/2022 | 910.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/06/2022 | 1679.02 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF. AOS MESES DE 01 DE ABRIL AO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/06/2022 | 1344.90 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE 01 DE ABRIL AO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/06/2022 | 382.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, REVISAO, MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/06/2022 | 2180.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PLANARIO, SUBSTIUIÇÃO DE 100 TELHAS, CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA NA LATERAL DA ESCADA, TODO MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DA EMPRESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000102 | 14/06/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2022 | 2500.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000105 | 20/06/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2022 | 92100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2022 | 10551.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2022 | 44577.75 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DESTA CASA LESGISLATIVA REF. AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2022 | 5259.88 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DESTA CASA LESGISLATIVA, REF. AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2022 | 39931.91 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/06/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/06/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GEFIP, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/06/2022 | 97.50 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/06/2022 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMÇOES OFICIAIS PARA OS ORGAÕS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000119 | 14/07/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/07/2022 | 600.00 | 00043443931472 | EDSON BATISTA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE OITO LÂMPADAS TUBO LED 20W, SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS LÂMAPADAS TUBO LED 40W E TRÊS BOCAIS PORTA LÂMPADA TUBO LED. TODO MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2022 | 2500.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000123 | 20/07/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2022 | 92100.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2022 | 10551.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2022 | 40118.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/07/2022 | 75.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/07/2022 | 2375.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSUTORIA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, REVISÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ENVIO DE INFORMÇOES OFICIAIS PARA OS ORGAÕS DE CONTROLE JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/07/2022 | 500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/07/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/07/2022 | 2400.00 | 15292343000144 | CONTA REAL CONSULTORIA | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GEFIP, ENVIO DE SAGRES DIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/07/2022 | 4600.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/07/2022 | 1494.40 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/07/2022 | 1827.17 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERIODO DE 21 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/08/2022 | 550.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERNÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/08/2022 | 950.00 | 00043443931472 | EDSON BATISTA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SEIS LÂMPADAS TUBO LED 40W DA SALA DO PRESIDENTE, 10 LAMPADAS BOCAL LED DA GALERIA,.SUBSTITUIÇÃO DO DIJUNTOR DA SALA DA SECRETARIA, REPARO NA BOMBA ELETRICA QUE PUXA AGUA DA CISTERNA PARA AS DUAS CAIXA, MATERIAL E MAO DE OBRA POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/08/2022 | 1655.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO ATE 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA CALHA DA COZINHA, DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DO PLENARIO, BANHEIRO DA LATERAL DA COZINHA E RETELHAMENTO DA COZINHA E BANHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000142 | 16/08/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/08/2022 | 40118.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/08/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/08/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/08/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/08/2022 | 30650.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/08/2022 | 9251.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000149 | 23/08/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/08/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/08/2022 | 130.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/08/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/09/2022 | 1446.40 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO 29 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/09/2022 | 1952.57 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2022 A 30 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/09/2022 | 5300.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/09/2022 | 730.20 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000158 | 15/09/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANCETE CONTÁBIL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2022 | 30650.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2022 | 9251.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2022 | 27312.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/09/2022 | 130.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000167 | 21/09/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/09/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000170 | 17/10/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2022 | 30650.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2022 | 9251.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2022 | 27312.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000175 | 20/10/2022 | 5900.00 | 02401445000109 | O E L LOCACAO EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SUV AUTOMATICO, JEEP RENEGADE, FLEX, PLACA QFJ OE72, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000177 | 20/10/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANCETE CONTÁBIL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2022 | 105.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/10/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/10/2022 | 1446.40 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO 01 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/10/2022 | 2390.92 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 A 24 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/10/2022 | 8000.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS E BALANCETES DO ANO DE 2022 DA CONTABILIDADE, PROCESSOS DAS LICITAÇÕES, OFICIOS, PARECERES,DECRETOS, PROJETOS DE LEI, LEIS APROVADAS, REQUERIMENTOS DOS VEREADORES E AS PORTARIAS EMITIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/10/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, RECARGAS DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/10/2022 | 5887.57 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/11/2022 | 27312.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/11/2022 | 4663.46 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000188 | 16/11/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/11/2022 | 206.91 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA cÂMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2022 | 500.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE 03 (TRES) EXTINTORES PQS 6KG E O1 EXTINTOR AP 10L, DESTA CASA ALEGISLATIVA, REF, AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000191 | 18/11/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANCETE CONTÁBIL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000192 | 18/11/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANCETE CONTÁBIL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000193 | 18/11/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANCETE CONTÁBIL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/11/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/11/2022 | 30650.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/11/2022 | 9251.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/11/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/11/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/11/2022 | 150.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CRIAÇÃO CARDS, REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/11/2022 | 1500.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESORAS E REDES INTERNAS DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/11/2022 | 15000.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS PAREDES, RASPAGEM, RETIDADA DE SUJEIRAS E EXECESSOS, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA AC3, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, REPAROS NO TETO COM GESSO E MASSA CORRIDA, LIMPEZA DA CALHA DA COZINHA, PREPARAÇÃO DAS SUPERFICIES E PINTURA DE TODAS AS PAREDES DA AREA INTERNA, TETO E TODA A AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/12/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESSA EDILIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000204 | 06/12/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANCETE CONTÁBIL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/12/2022 | 6200.00 | 47537666000147 | DETETIZADORA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA GALERIA, PLENARIO, SALA DE ARQUIVOS, COZINHA, SEIS BANHEIROS, ASSESSORIA JURIDICA, SALA DE REUNIAO, ASSESSORIA LESGISLATIVA, SALA DA PRESIDENCIA, SALA DE REUNIÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, BEM COMO AS PAREDES E PISOS DO JARDIM, ESCADAS E NAS PAREDES DA AREA EXTERNA DE TODO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0000206 | 12/12/2022 | 3280.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/12/2022 | 4663.46 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/12/2022 | 4894.57 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SUV LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 01/10/2022 A 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/12/2022 | 169.40 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088 E 3635-1080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2022 | 800.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E DIGITALIZADORA RICOH COM MANUTENÇAO E TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2022 | 27522.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2022 | 1500.00 | 40516962000112 | GESIKA LIMA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA FORMA REGIMENTAL DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2022 | 100407.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2022 | 21489.78 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2022 | 9251.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2022 | 4734.15 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETVOS DESTA CASA LESGISLATIVA, A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2022 | 19682.49 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LESGISLATIVA, REF. A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2022 | 140.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/12/2022 | 1000.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESORAS E REDES INTERNAS DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/12/2022 | 5200.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVRÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LESGISLATIVA NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/12/2022 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORAÇÃO E ENVIO DA PORPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO 2023, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ESIC, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA CARDS, REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/12/2022 | 2438.90 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/12/2022 | 262.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, REVISAO, MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2022 | 533.14 | 00889304000151 | C R DE ABREU COMPANHIA LTDA - CASA DO MARCENEIRO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00008645896460 | CLYVYLAN GESICA DA SILVA | VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, OFICIOS, PARECERES E PROJETOS DA SALA DA ASSESORIA LESGISLATIVA E JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/12/2022 | 4000.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICAA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, GERAÇÃO E CONFERENCIAS DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA E-SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/12/2022 | 6900.00 | 35358354000197 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAA PISO TETO 36.000 BTUS MAIS CARGA DE GÁS, REPARO DE PLACA EM DUAS UNIDADES DE 36 MIL BTUS,01(UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA PISO TETO DE 60.000 BTUS + CARGA DE GÁS,02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, 05 (CINCO) MANUTENÇÕES CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E 05 CARGAS DE GÁS AR SPLIT DE 9.000 BTUS. E LAVAGEM DE TODAS AS UNIDADE EXTERNAS DOS AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/12/2022 | 5000.00 | 21606853000141 | LAVA JATO DO COCO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENARIO, LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS DOS VEREADORES, CADEIRAS DA GALERIA E CADEIRAS DA SALA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/12/2022 | 25145.15 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/12/2022 | 13942.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Social | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE 13.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/12/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DA MOTO DE PLACA OGF7855, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/12/2022 | 93.27 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BÁNCARIOS REALIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/12/2022 | 5115.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LESGISLATIVA, COM MEDIÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E SONORAS E SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES COMPONENTES DANIFICADOS: SUBS.DE 04 REPAROS DE ALTO FALANTE OVERSOUND 550W,DE 02 REPAROS DOS DRIVERS DE COMETA,SUBST. DE 02 REPAROS DE TW,SUBST. DE 15 FADER POTENCIÔMETRO DA MESA DE SOM YAMANHA, SUBS.DOS POTENCIÔMETROS GIRATÓRIOS, SUBS.DE 120M DE CABO DE MICROFONE,DE 20 PLUGS XLR,DOS MICROFONES C BASE POR SM58.REF.DEZ 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/12/2022 | 3077.42 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/12/2022 | 1754.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO 25 DE OUTUBRO 2022 A 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/12/2022 | 385.46 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/12/2022 | 4407.37 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/12/2022 | 1434.89 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/12/2022 | 33.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BÁNCARIOS REALIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BÁNCARIOS REALIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024