de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 883.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara em janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 1377.10 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacao em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 120.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de troca de lampadas desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2022 | 435.00 | 00004207668128 | GLEYDSON VIRGILIO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao em evento de audiencia publica nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2022 | 60.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao de scanner limpeza de notebook Lenovo e configuracao dos drivers do notebook Dell desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2022 | 410.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Valor que se empenha em face de compra de memora RAM e SSD 120gb para manutencao de equipamento desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2022 | 2000.00 | 44531301000117 | TJ MULTIMIDIA E SERVIÇOS DIGITAIS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao de OBS Studio e treinamento para transmissoes ao vivo nas redes sociais nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2022 | 2000.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de montagem e instalacao de equipamentos para sistema de transmissoes online pelos canais de midia desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2022 | 889.95 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DEFIGUEIREDO ME | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2022 | 800.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de tintas para pintura desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2022 | 8094.67 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor referente a folha de pagamento dos EFETIVOS em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2022 | 29550.01 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor referente a folha de pagamento dos COMISSIONADOS em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor referente a locacao de veiculo tipo moto Honda FAN 160 ESD de placa QSJ0E463 em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2022 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2022 | 311.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de fita isolante e painel de led para uso nesta Camara em janeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000022 | 21/01/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de servicos de consultoria contabil prestados no mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2022 | 400.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos e doces para reuniao e aniversariantes do mês de janeiro nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2022 | 359.32 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2022 | 631.17 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com gêneros alimenticios adquiridos para uso nesta Camara em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2022 | 503.30 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de equipamentos eletroeletronicos desta Camara em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2022 | 3500.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de filmadora digital Sony Handycam HDR-XR150 e cabos HDMI para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2022 | 18429.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2022 | 3465.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo Chevrolet Classis LS a disposicao desta Camara em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2022 | 196.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2022 | 649.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2022 | 55.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de pistola de cola quente e bastao de cola para uso nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00010308960467 | JULIANA KEILHA DA SILVA | Valor que se empenha em face de servico prestado como acessor financeiro no mês de janeiro de 2022 nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00012312424428 | KEILA MARIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de copeira em janeiro de 2022 nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | Valor que se empenha em face de despesa com servico prestado de chefe de gabinete da presidência em janeiro de 2022 nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2022 | 15.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2022 | 360.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cabo de alvo da interface do sistema de video e troca dos conectores da medusa para o novo sistema de corte de alvo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2022 | 150.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras descartaveis tripla com elastico caixa com 50 unid. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2022 | 90.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de chaveiros confeccao de carimbos placas sinalizacao visual banners adesivos e congêneres. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2022 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/02/2022 | 788.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de energia eletrica referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2022 | 80.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fornecimento de Bolos para sessao desta Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2022 | 3150.00 | 00072585005453 | DGESMO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de 02 armarios para bebedouro e mesa para computador com 02 gavetas para a sala de imprensa desta Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000050 | 18/02/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema do E-sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparência e Servico de Consultoria de Acompanhamento para Cumprimento dos Indices da Transparência em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS em Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/02/2022 | 8278.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor referente a folha de pagamento dos EFETIVOS em Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/02/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/02/2022 | 30500.01 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor referente a folha de pagamento dos COMISSIONADOS em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2022 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2022 | 193.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2022 | 1384.07 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacao em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de lixamento emassamento e pintura do teto do plenario lixamento e pintura de verniz de 06 portas dos banheiros masculinos e femininos da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados no manuseio do som da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo HONDA CG 160 Fan ESD placa QSJ 0E463 a disposicao da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2022 | 100.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Gas GLP em botijao de 13kg destinados a esta Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2022 | 180.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na troca do cabeamento de forca dos computadores da secretaria troca de tomadas e filtro de linha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/02/2022 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente de Coffee Break para a Camara Muncipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2022 | 540.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a conserto e limpeza de ar condicionado da secretaria da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2022 | 495.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/02/2022 | 420.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados no conserto e manutencao de impressora para esta Camara Muncipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2022 | 1122.80 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais variados filtro de linha fita isolante parafuso tomada massa corrida entre outros para a Camara Municipal de Mataraca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2022 | 340.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente a fornecimento de bolos e doces para sessoes na Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2022 | 4000.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de certificado digital A3 token de dois anos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/02/2022 | 120.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados para sessao na Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/02/2022 | 2475.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo CHEVROLET CLASSIC LS a disposicao desta casa Legislativa durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/02/2022 | 4930.00 | 23958190000150 | EDIVANIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para cerca eletrica nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/02/2022 | 620.00 | 23958190000150 | EDIVANIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha em face de material para instalacao de cerca eletrica nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2022 | 21071.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/03/2022 | 360.00 | 00005713391400 | ABEL TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de limpeza de areia brita tijolos e pedras desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/03/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/03/2022 | 1221.91 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/03/2022 | 360.97 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00009851803405 | ALICE MARIA MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha em face de servico de acessor administrativo nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/03/2022 | 1770.00 | 00070563789433 | FELIPE JUNIOR DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de jardinagem nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2022 | 600.00 | 00003724218494 | ADRIANA DE FATIMA REZENDE DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com o fornecimento de 22 necessaire em virtude do dia internacional da mulher e envelopes kit caixinhas para docinhos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2022 | 600.00 | 00010308960467 | JULIANA KEILHA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de confeccao de toalhas bordadas e personalizadas e embalagens personalizadas para as toalhas em virtude de solenidade do dia internacional da mulher. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/03/2022 | 535.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com forncimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/03/2022 | 4500.00 | 00069883513453 | ISAAC AUGUSTO BRITO DE MELO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acessoria juridica em fevereiro para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008009167436 | WEUDIZA BISPO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para solenidade desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/03/2022 | 720.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao em ares-condicionados desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/03/2022 | 240.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de confeccao de mensagem para solenidade nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/03/2022 | 320.00 | 00003724218494 | ADRIANA DE FATIMA REZENDE DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de confeccao de necessaires em virtude de solenidade do dia internacional da mulher e kit caixinhas de docinhos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/03/2022 | 1337.98 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/03/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de servico de fornecimento de internet para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/03/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/03/2022 | 8786.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/03/2022 | 27444.44 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/03/2022 | 2033.33 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/03/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/03/2022 | 310.00 | 00092977693491 | JARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados para solenidade na Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/03/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000105 | 18/03/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/03/2022 | 230.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/03/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/03/2022 | 531.64 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo para uso nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/03/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/03/2022 | 325.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para uso na copa desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/03/2022 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diaria paga a Joao Bessa Neto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com manuseio do som da Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2022 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para solenidade desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de fornecimento de bolo para solenidade referente a dia mundial dos rins realizado nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/03/2022 | 513.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia no mês de marco de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/03/2022 | 1323.69 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DEFIGUEIREDO ME | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000118 | 24/03/2022 | 853.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/03/2022 | 600.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com limpeza na parte externa da Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/03/2022 | 360.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao de refletores e revisao das lampadas desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/03/2022 | 455.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000122 | 25/03/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/03/2022 | 165.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de diaria paga devido a viagem a favor da Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato bancario | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/03/2022 | 275.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de agendas para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000126 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2022 | 21238.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/04/2022 | 640.93 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/04/2022 | 1358.21 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com generos alimenticios em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de recepcionista prestado em marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/04/2022 | 6708.09 | 10840865000110 | DG AGENCIA DE TURISMO LTDE ME | Valor qiue se empenha referente a pacote aereo JPABSBMAO em favor de JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS E JOAO BESSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/04/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/04/2022 | 55.00 | 37535678000189 | THIAGO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de agenda 2 dias por pagina para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao do vereador Josivan Vidal de Negreiros para a confederacao nacional de municipios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao do vereador Joao Bessa Neto para a confederacao nacional de municipios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/04/2022 | 2120.00 | 00007609136417 | BRUNO NEVES FERREIRA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados na confeccao de fardamento sendo 02 calcas femininas e 9 blusas femininas e 3 blusas polos masculinas para os funcionarios da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/04/2022 | 1329.52 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/04/2022 | 203.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/04/2022 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diaria paga a Josivan V de Negreiros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/04/2022 | 120.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao na camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/04/2022 | 1114.89 | 28911960000122 | Lincon Ramos Anacleto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000146 | 19/04/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/04/2022 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com execucao de servicos tecnicos licitatorios e contratos administrativos referentes aos mês de Janeiro Fevereiro e Marco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/04/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/04/2022 | 9109.33 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/04/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/04/2022 | 28500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000155 | 20/04/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/04/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000158 | 20/04/2022 | 1113.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/04/2022 | 500.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente de Coffee Break para a Camara Muncipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000160 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/04/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de equipamentos eletroeletronicos desta Camara em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/04/2022 | 1518.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha referente a concessao de 04quatro diarias para o vereador Joao Bessa Neto viajar a Brasilia-DF XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/04/2022 | 1518.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de 04quatro diarias para o vereador Josivan Vidal de Negreiros viajar a Brasilia-DF XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/04/2022 | 165.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de diaria paga devido a viagem a favor da Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/04/2022 | 829.30 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais variados cabo pp flex plug femea universal fita isolante chave de fenda entre outros para a Camara Municipal de Mataraca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/04/2022 | 170.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de fornecimento de bolo para evento reuniao do empreender realizado nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/04/2022 | 390.00 | 00007553784400 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO JUNIOR | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao de 40 metros de cabo em torno do predio e manutencao na internet. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/04/2022 | 18490.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/04/2022 | 957.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/05/2022 | 1207.17 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/05/2022 | 240.55 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/05/2022 | 238.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/05/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/05/2022 | 240.00 | 00005469225461 | MARICELIA SABINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE BOLO E DOCES PARA ANIVERSARIANTES NO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/05/2022 | 360.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de confeccao de mensagem e 06 horas de divulgacao em virtude ao dia das maes para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/05/2022 | 720.00 | 33785030000100 | MARIANA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de extintores de incêncio desta camara em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/05/2022 | 240.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao na camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/05/2022 | 197.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/05/2022 | 1328.19 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/05/2022 | 165.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de diaria paga devido a viagem a favor da Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/05/2022 | 180.00 | 00001785608479 | JOSE WELLINGTON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a confeccao de 12 copias de chaves para a Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/05/2022 | 150.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao do servidor Fernando Lima de Moura que participara do I simposio Paraibano de Direito Administrativo nos dias 12 e 13 de maio do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/05/2022 | 79.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sacola de papel saco transparente e fita de cetim. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/05/2022 | 2600.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com outros materiais de consumo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/05/2022 | 1783.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha referente a despesa aquisicao com microfone sfio mao kadosh. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/05/2022 | 156.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha referente a despesa aquisicao de materiais de consumo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/05/2022 | 1550.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO DESRATIZACAOPULVERIZACAO EXTERNA E INTERNA NESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/05/2022 | 100.00 | 00009851803405 | ALICE MARIA MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de 01uma diaria para o Assessor Administrativo viajar a Mamanguape-Pb a serrico da CAmara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de 01uma diaria para o Assessor financeiro viajar a Mamanguape-Pb a servico da CAmara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/05/2022 | 1500.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com outros materiais de consumo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/05/2022 | 408.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 10 bordados em camisas para fardamento 2 plastificacoes para cracha 18 impressoes de titulos para cidadao Mataraquense para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/05/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/05/2022 | 27750.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/05/2022 | 8418.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em MAIOl de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/05/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/05/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000207 | 20/05/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2022 | 470.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de marco abril e maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000210 | 20/05/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/05/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/05/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de equipamentos eletroeletronicos desta Camara em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000213 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/05/2022 | 310.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente a fornecimento de bolos e doces para sessoes na Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/05/2022 | 520.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para a Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/05/2022 | 354.15 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com torneira jd cred tramontina mangueira jardim 30m vd trancada ultra plastmar lixeira inox c pedal e balde 5l brinox e reajunte cream cx plat kg quartzoli para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/05/2022 | 799.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavadora de alta pressao 180w tramontina para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/05/2022 | 240.00 | 00005713391400 | ABEL TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na retirada de entulhos no novo espaco desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/05/2022 | 600.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a servico de filmagem de solenidade de entrega de titulos de cidadaos Mataraquenses na Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000223 | 25/05/2022 | 1071.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/05/2022 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diaria paga a Joao Bessa Neto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/05/2022 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Josivan Vidal de Negreiros | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/05/2022 | 1040.46 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/05/2022 | 1191.19 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/05/2022 | 18631.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/05/2022 | 140.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/06/2022 | 1080.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com NOBREAK 1200VA 220V220V XNB- INTELBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/06/2022 | 135.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM REGUA DE ENERGIA E TOMADAS SPEAKON FEMEA PAINEL PARA ESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/06/2022 | 1088.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffee break destinado ao consumo de participantes de reuniao de solenidade de enterga de titulos de cidadaos mataraquenses. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/06/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/06/2022 | 260.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo Duratex Lizo Marrom MM 0001-0060 Vidro incolor- 2MM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/06/2022 | 170.00 | 00008009167436 | WEUDIZA BISPO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolo para aniversariantes do mês desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/06/2022 | 165.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diaria paga a Joao Bessa Neto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/06/2022 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Josivan Vidal de Negreiros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/06/2022 | 165.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face a despesa com concessao de diaria para o vereador Fernando Lima de Moura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/06/2022 | 165.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de diaria paga a Erivan Pereira de Aguiar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/06/2022 | 165.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Beatriz Marinheiro Nunes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/06/2022 | 335.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/06/2022 | 180.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao e aniversariantes do mês na camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/06/2022 | 1331.63 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/06/2022 | 685.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/06/2022 | 1531.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para uso desta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/06/2022 | 451.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na impressao de Mocao de Aplauso encadernacao papel cartao e personalizados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/06/2022 | 420.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a servicos confeccao de mensagem e 07 horas de divulgacao em virtude aos 59 anos de emancipacao politi ca de Mataraca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/06/2022 | 150.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de fornecimento de bolo para evento nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/06/2022 | 18.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/06/2022 | 27750.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/06/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/06/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/06/2022 | 9028.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em JUNHOl de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/06/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/06/2022 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000263 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor referente a locacao de veiculo tipo moto Honda FAN 160 ESD de placa QSJ0E463 em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/06/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de equipamentos eletroeletronicos desta Camara em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/06/2022 | 520.00 | 00006009390494 | ROSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para a Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/06/2022 | 197.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/06/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000269 | 20/06/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000271 | 27/06/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000272 | 27/06/2022 | 1432.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/06/2022 | 128.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/06/2022 | 18679.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/06/2022 | 2.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/07/2022 | 395.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para uso na copa desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/07/2022 | 83.45 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para uso desta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/07/2022 | 9.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/07/2022 | 399.61 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com a compra de pilha alcalina e painel led 24w nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/07/2022 | 1446.90 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/07/2022 | 362.41 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara em junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/07/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/07/2022 | 3030.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gravador dig de video MHDX 1216 e camera de TV P siste de seg vhd 1120 para esta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/07/2022 | 180.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao na camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/07/2022 | 1830.00 | 00071842238450 | EMILIA MARIA OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos gerais no periodo de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/07/2022 | 1464.00 | 00087010895449 | JOSILDO ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico prestado como vigilante no periodo de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/07/2022 | 197.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/07/2022 | 299.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 verniz cetol deck 36l semi-brilho incolor para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/07/2022 | 921.79 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/07/2022 | 1200.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao de cameras para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/07/2022 | 360.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados na regulagem do som manutencao e reparo dos cabos dos microfones. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/07/2022 | 2.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/07/2022 | 958.80 | 28911960000122 | Lincon Ramos Anacleto | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente referente ao mês de julho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/07/2022 | 8000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de uma escultura busto em fibra de vidro com acabamento em tinta automotiva homenageando Ildefonso de Menezes Lyra fundadador de Mataraca-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/07/2022 | 600.00 | 00005713391400 | ABEL TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados servicos de manutencao e conservacao areas comuns do predio da CM na colocacao de britas no ambiente externo da camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/07/2022 | 771.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados de impressao em papel adesivo e personalizados. camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/07/2022 | 19.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/07/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/07/2022 | 27750.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/07/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/07/2022 | 8418.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001785608479 | JOSE WELLINGTON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha referente a servico eletrico Trocas das lampadas Inversao de entrada na ligacao eletrica das placas solares para essa Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/07/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000309 | 20/07/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/07/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/07/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000312 | 20/07/2022 | 686.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000313 | 20/07/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/07/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa referente a servicos prestados no manuseio de som desta Camara em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000315 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/07/2022 | 310.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao extraordinaria em julho nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor referente a locacao de veiculo tipo moto Honda FAN 160 ESD de placa QSJ0E463 em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/07/2022 | 2004.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais variados cabo pp flex plug femea universal bucha plastico broca arco rapido entre outros para a Camara Municipal de Mataraca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/07/2022 | 520.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alimentacao para eventos e recepcoes- bufê para essa camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/07/2022 | 19132.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/07/2022 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/07/2022 | 832.55 | 05113185000164 | TOP G LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com outros materiais de consumo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/08/2022 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/08/2022 | 1464.00 | 00005713391400 | ABEL TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados como vigilante no periodo de 01 de Julho de 2022 a 31 de Julho de 2020 nesta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/08/2022 | 652.30 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/08/2022 | 1377.58 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com gêneros alimenticios adquiridos para uso nesta Camara em Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/08/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/08/2022 | 476.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados de impressao em papel adesivo e personalizados. camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/08/2022 | 150.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao e aniversariantes do mês de agosto na camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/08/2022 | 275.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao extraordinaria em agosto nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/08/2022 | 100.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 rende muito camurca 36L para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/08/2022 | 465.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de marco junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/08/2022 | 135.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de consumo diverso para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/08/2022 | 70.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cabo p10 santo angelo ninja para esta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/08/2022 | 145.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cabo microfone para esta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/08/2022 | 5659.00 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CX. 15 FRONTAL ATIVA ELECTRO VOICE para esta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/08/2022 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Josivan Vidal de Negreiros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/08/2022 | 3.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/08/2022 | 250.00 | 00016799247451 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retirada das pedras e britas da frente da camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/08/2022 | 135.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de fornecimento de bolo para evento nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/08/2022 | 1.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/08/2022 | 923.08 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/08/2022 | 495.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados diversos para esta camara munipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/08/2022 | 31.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/08/2022 | 538.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados de impressao em papel adesivo e personalizados. camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/08/2022 | 416.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/08/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/08/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/08/2022 | 27750.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/08/2022 | 1220.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/08/2022 | 8418.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/08/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/08/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/08/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/08/2022 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com execucao de servicos tecnicos licitatorios e contratos administrativos referentes aos meses de abril maio e junho do corrente ano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000362 | 19/08/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000364 | 22/08/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000365 | 23/08/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor referente a locacao de veiculo tipo moto Honda FAN 160 ESD de placa QSJ0E463 em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/08/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa referente a servicos prestados no manuseio de som desta Camara em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000367 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/08/2022 | 600.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/08/2022 | 239.60 | 07272490000205 | JOSÉ OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para esta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000371 | 24/08/2022 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a servico de f lmagem gravacao e transmissao ao vivo e atos da Camara Municipal para cobertura de sessoes ordinarias durante o mês de Agosto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/08/2022 | 379.00 | 11172643000139 | Via Campo Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CortApa de Grama Turbo Master 1500-220W para esta camra municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/08/2022 | 66.00 | 11172643000139 | Via Campo Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com diversos materiais de consumo para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/08/2022 | 180.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para aniversarientes do mês de agosto na camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000375 | 24/08/2022 | 1074.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/08/2022 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Josivan Vidal de Negreiros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/08/2022 | 35.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/08/2022 | 540.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao extraordinaria e aniversariantes do mês nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/08/2022 | 165.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados diversos para esta camara munipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/08/2022 | 16.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/08/2022 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/08/2022 | 306.50 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para uso desta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/08/2022 | 880.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de consumo regente 800 wg 1 kg para esta camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0000385 | 29/08/2022 | 8268.07 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de uma empresa em construcao civil para construcao de um memorial na camara municipal de Mataraca-PB. CT N 000102021 CPL DISPENSA N 000072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/08/2022 | 19075.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/08/2022 | 3.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/08/2022 | 1640.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/08/2022 | 848.24 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara em AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/09/2022 | 1801.90 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais variados fita veda broca 964 torneira de pia entre outros para a Camara Municipal de Mataraca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/09/2022 | 1970.00 | 00001672623430 | JONATHAS BARRETO DA SILVA | Referente a pintura pra exposicao do memorial da Camara retratacao do centro historico da cidade tela medindo 100x120cm. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/09/2022 | 880.75 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de consumo diverso para esta camara. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/09/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/09/2022 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/09/2022 | 600.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha face as despesas referente a limpeza de janelas e grades e limpeza de toda area externa do predio da camara municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/09/2022 | 360.00 | 00002869648480 | FRANCISCO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a corte e remocao de 3 arvores com risco de queda no predio da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/09/2022 | 1900.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a recarga de gas de 05 ar condicionados e complemento de gas de 2 ar condicionados da Camara Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/09/2022 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/09/2022 | 180.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao e aniversariantes do mês de setembro na camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/09/2022 | 110.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados diversos para esta camara munipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/09/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/09/2022 | 30450.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/09/2022 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/09/2022 | 9108.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/09/2022 | 160.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Formatacao e Instalacao de programas no computador da Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/09/2022 | 210.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/09/2022 | 253.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000410 | 20/09/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/09/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/09/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000413 | 21/09/2022 | 1224.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000414 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000415 | 21/09/2022 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a servico de filmagem gravacao e transmissao ao vivo e atos da Camara Municipal para cobertura de sessoes ordinarias durante o mês de setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/09/2022 | 4660.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a limpeza e manutencao de 15 ar condicionados da Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000417 | 21/09/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/09/2022 | 380.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao extraordinaria e aniversariantes do mês de setembro nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000419 | 21/09/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/09/2022 | 600.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/09/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa referente a servicos prestados no manuseio de som desta Camara em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/09/2022 | 360.00 | 00002049621450 | ADRIANA MARTINS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ALIANCA VIDROS PARA O MEMORIAL DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTIVEL E CONDUTOR CUSTEADO PELO PROPRIETARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/09/2022 | 89.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/09/2022 | 783.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coffe break para evento em alusao ao dia mundial da luta da pessoa com deficiência. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/09/2022 | 850.00 | 00016799247451 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas rferente a escavacao corte com motosserra das raizes de 03 arvores com risco de queda e reti rada dos troncos e aterro dos buracos no estacionamento do predio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/09/2022 | 500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de conserto e manutencao do som e microfones da Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/09/2022 | 300.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para evento em alusao ao dia mundial da luta da pessoa com defi ciência. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/09/2022 | 26.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/09/2022 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/09/2022 | 320.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para uso na copa desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/09/2022 | 359.32 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/09/2022 | 3000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de um pedestal feito em fibra de vidro para colocar a escultura busto em homenagem a Ildefonso de Menezes Lyra Fundador de Mataraca-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/09/2022 | 450.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com refil de tita epson para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000442 | 29/09/2022 | 32391.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com nove notebook core i3 256 gb para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/09/2022 | 21553.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/09/2022 | 933.82 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/09/2022 | 100.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de 01uma diaria para o Assessor financeiro viajar a Joao Pessoa-PB a servico da Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/09/2022 | 1571.40 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/09/2022 | 719.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/10/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/10/2022 | 150.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao na camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/10/2022 | 800.00 | 00001229013474 | EDVANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/10/2022 | 3800.00 | 36521304000141 | CLEUCIANA FERNANDES DA SILVA 80506259404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contratacao de um profissional para fabricacao e montagem de uma pia lavanderia medindo 180x055 e 2 cubas medindo 060x050 fabricacao de 4 degraus na entrada do predio medindo 350x034 355x036 350x012 e 350x013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/10/2022 | 530.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados de impressoes impressoes personalizados encadernacao e pen drive. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/10/2022 | 220.90 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para uso desta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/10/2022 | 700.00 | 00002224416407 | JOSE JAILTON GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contratacao de motorista para fi car a servico eleitoral nos dias 28 de Setembro de 2022 a 03 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/10/2022 | 149.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados diversos destinados ao consumo nesta Camara Municipal por ocasiao de reuniao ordinaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/10/2022 | 160.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OLEO PARA MOTOR MAXON 5W40 SN SINTETICO FLEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/10/2022 | 511.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/10/2022 | 110.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos realizados no gol QFD-2136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/10/2022 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com execucao de servicos tecnicos licitatorios e contratos administrativos referentes aos meses de julho agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/10/2022 | 2242.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Manutencao e reparacao de 12 notebooks manutencao e Instalacao de impressoras da Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/10/2022 | 9000.00 | 36521304000141 | CLEUCIANA FERNANDES DA SILVA 80506259404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contratacao de um profissional para fabricacao e instalacao na parede do memorial 2 placas de marmore medindo cada placa 200 de Largura x 300 de Altura e 2cm de espessura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/10/2022 | 480.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de chaveiros confeccao de carimbos placas sinalizacao visual banners adesivos e congêneres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/10/2022 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/10/2022 | 9108.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/10/2022 | 33075.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/10/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/10/2022 | 198.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/10/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa referente a servicos prestados no manuseio de som desta Camara em Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000471 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000472 | 19/10/2022 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a servico de filmagem gravacao e transmissao ao vivo e atos da Camara Municipal para cobertura de sessoes ordinarias durante o mês de outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000473 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/10/2022 | 5500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Servicos prestados no levantamento FISICO e tombamento dos BENS MOVEIS colocacao de plaquetas em metal numeradas em ordemsequêncial arquivo fotografico dos bens e relatorio com ficha fisica de cada equipamento. Pertencentes a esta casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/10/2022 | 600.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000477 | 20/10/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/10/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000479 | 20/10/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000480 | 21/10/2022 | 1842.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/10/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/10/2022 | 809.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/10/2022 | 76.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/10/2022 | 883.20 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais variados como joelho soldavel oleo singerfechadura 80321 exp oxidada entre outros para a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/10/2022 | 150.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao ordinaria na camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/10/2022 | 350.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao ordinaria e aniversariantes do mês na Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/10/2022 | 8700.00 | 29224160000104 | MARTINS MOVEIS PLANEJADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de um profissional e montagem 03 mesas estantes para o memorial mediando cada 180 de comprimento por 080 de largura e 050 de espessura reforma de 01 mesa para o memorial medindo 300 de comprimento por 120 de largura entre outras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de agosto setembro e outubro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/10/2022 | 8.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/10/2022 | 30.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/10/2022 | 627.35 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/10/2022 | 1191.94 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para consumo nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/10/2022 | 113.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de energia eletrica referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/10/2022 | 365.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestado na impressao de personalizadospapel cartao e encadernacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/10/2022 | 110.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados diversos destinados ao consumo nesta Camara Municipal por ocasiao de reuniao ordinaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/10/2022 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/10/2022 | 19823.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/11/2022 | 6859.00 | 06994657000106 | MADEIREIRA O CACULINHA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com porcel 61x61 HD lASTRA DI MARMO STD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/11/2022 | 1970.00 | 00001672623430 | JONATHAS BARRETO DA SILVA | Referente a pintura pra exposicao do memorial da Camara retratacao doboi diamante tela medindo 100x120cm. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/11/2022 | 960.00 | 00001229013474 | EDVANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com Locacao de veiculo tipo VW NOVO VOYAGE 1.0 a disposicao desta casa Legislativa durante os dias 26 de Outubro de 2022 a 31 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/11/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/11/2022 | 718.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/11/2022 | 700.00 | 36521304000141 | CLEUCIANA FERNANDES DA SILVA 80506259404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de transporte de materiais em marmore para o memorial na Camara Municipal combustivel e condutor custeado pelo proprietario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/11/2022 | 550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com NUFOSATE 4X5L - SUMITOMO e FERT 16-08-24 25KG - HERINGER para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/11/2022 | 46.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/11/2022 | 12000.00 | 48433278000189 | DANILA MATIAS ROCHA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de levantamento historico documental sobre a Cidade de Mataraca Pesquisa com Bibliografia especializada Arquivos Historicos Livros locais instituicoes publicas e acadêmicas entre outras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/11/2022 | 7500.00 | 27130849000136 | AGRESTE MADEIRAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com forro plastilit 144 M2 12P slim mogno 6M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/11/2022 | 5013.00 | 06994657000106 | MADEIREIRA O CACULINHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIMENTO MIZU 50 KG BUCHA 06 PCT PARAFUSO ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/11/2022 | 700.00 | 00000908902484 | EMANUELA BEZERRA DE S. VIDAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contratacao de motorista para fi car a servico eleitoral nos dias 26 de Outubro de 2022 a 31 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de salgados para reuniao e aniversariantes do mês de novembro na camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/11/2022 | 595.00 | 18336780000100 | PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DO VEREADOR FERNANDO LIMA DE MOURA DE UM CONGRESSO BRASILEIRO LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/11/2022 | 239.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados diversos destinados ao consumo nesta Camara Municipal por ocasiao de reuniao ordinaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/11/2022 | 58.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000515 | 16/11/2022 | 12810.00 | 28204306000189 | GLASS COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de vidros lapidados de varios tamanhos destinados para molduras de quadro de avisos e fechaduras na entrada desta Casa Legislativa e nas salas dos veradores e em mesas do memorial conforme NF-e N042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/11/2022 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/11/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000519 | 18/11/2022 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a servico de filmagem gravacao e transmissao ao vivo e atos da Camara Municipal para cobertura de sessoes ordinarias durante o mês de novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/11/2022 | 600.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/11/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa referente a servicos prestados no manuseio de som desta Camara em Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000522 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000523 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de novembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/11/2022 | 1200.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados de dedetizacao em geral dedetizacao desinsetizacao imunizacao nesta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/11/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/11/2022 | 289.70 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao da sala de som desta casa Legislativa conforme NF-E N 58112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/11/2022 | 5569.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01- Caixa PA 15 Frontal Ativa Electro Voice ZLX-15P-US destinada para a sala de som desta Casa Legislativa conforme NF-E N 58112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000528 | 18/11/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/11/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/11/2022 | 30450.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/11/2022 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/11/2022 | 9108.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/11/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000534 | 21/11/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/11/2022 | 807.26 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000536 | 21/11/2022 | 1736.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/11/2022 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de energia eletrica referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/11/2022 | 310.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/11/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/11/2022 | 4300.00 | 48667355000165 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA 07421300457 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de pacote aereo Recife-PE a Brasilia-DF ida e volta em favor do vereador Fernado Lima de Moura para participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais que sera realizado em Brasilia-DF entre os dias 22 a 25 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/11/2022 | 6974.00 | 46101339000185 | SIMONE DO NASCIMENTO BASTOS 05111928430 | Valor que se empenha para prestacao de servico de contratacao de profissional para decoracao e confeccao de enfeites natalinos no predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/11/2022 | 450.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados diversos destinados ao consumo nesta Camara Municipal por ocasiao de reuniao ordinaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/11/2022 | 90.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de mascaras descartaveis para serem utilizadas nas dependencias desta Casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/11/2022 | 1518.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face a despesa com concessao de diarias para o vereador Fernando Lima de Moura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/11/2022 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Josivan Vidal de Negreiros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/11/2022 | 600.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de bolos para reuniao ordinaria e aniversariantes do mês na Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/11/2022 | 1900.00 | 00060219777420 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de contratacao de um profissional para pavimentacao construcao e nivelamento do contra piso do memorial desta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/11/2022 | 600.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha face as despesas referente a limpeza de janelas e grades e limpeza de toda area externa do predio da camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/11/2022 | 20317.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/11/2022 | 1900.00 | 41786255000109 | ALYSSON MAX ROSARIO DA ROCHA 09932413445 | Valor que se empenha para fazer face com a prestacao de servico de reforco estrutural e instalacao de 68 metros de pv no teto do memorial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/11/2022 | 8.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa complementar da parte patronal de INSS em NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/12/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor referente a servico de provedor de internet para esta Camara em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/12/2022 | 239.90 | 07272490000205 | JOSÉ OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/12/2022 | 620.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/12/2022 | 840.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a recarga de gas de 02 ar condicionados e troca de 01 capacitador do ar condicionado da Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/12/2022 | 882.04 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpa piso e base decora ac seda para esta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/12/2022 | 870.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Confeccao de uma placa em granito medindo 40x60cm com placa em aco gravada com relevo Confeccao de uma placa em aco com relevo medindo 25x18cm. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/12/2022 | 9400.00 | 45211742000102 | GIVONALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccoes de duas tendas piramidal 3x3 sendo todas com divisao para facilitacao de transporte sendo todas em tubos galvanizado com colunas de 1 para esta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/12/2022 | 119.90 | 07272490000205 | JOSÉ OZIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sanduicheira para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/12/2022 | 160.00 | 31439421000147 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS 16088018453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/12/2022 | 1900.00 | 00060219777420 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face referente a contratacao de um profissional para colocacao de 68 metros de porcelanato no contra piso do memorial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/12/2022 | 27917.09 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de 13 salario da folha COMISSIONADOS desta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/12/2022 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de 13 salario da folha CONTRATADOS desta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/12/2022 | 8855.27 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de 13 salario da folha EFETIVOS desta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/12/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/12/2022 | 7999.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesa complementar da parte patronal de INSS da folha do 13 salario desta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/12/2022 | 8200.00 | 47797192000172 | ANTONIO MARCOS MASCIMENTO SERAFIM 827181 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL COM MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E APLICACAO DE ESTOFADOS EM 82 CADEIRAS DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/12/2022 | 1456.00 | 46101339000185 | SIMONE DO NASCIMENTO BASTOS 05111928430 | Valor que se empenha referente a contratacao de um profissional para confeccao de 07 blusas femininas e 03 camisas tipo polo masculinas com bordadopara funcionarios da Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Contratacao de um profissional liberal da area de Engenharia Civil pessoa fisica para ficar a disposicao da Camara Municipal de Mataraca–PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/12/2022 | 550.00 | 00025054554491 | JOSEFA MATIAS DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contratacao de um profi ssional para confeccao de 5 luminarias de Cipo e 10 formigas de Cipo para o memorial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/12/2022 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de CONTRATADOS em DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/12/2022 | 30450.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/12/2022 | 9108.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/12/2022 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/12/2022 | 809.14 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a essa Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/12/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/12/2022 | 165.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a concessao de uma diaria para o vereador Josivan Vidal de Negreiros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de 01uma diaria para o Assessor financeiro viajar a Joao Pessoa-PB a servico da Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/12/2022 | 1621.60 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/12/2022 | 1700.00 | 29224160000104 | MARTINS MOVEIS PLANEJADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de um profissional para confeccao de uma mesa para area de servico medindo 125 largura por 080 de altura e 0050 de espessura 1 suporte de micro-ondas medindo 055 de largura por 040 de altura e 040 de espessura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/12/2022 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/12/2022 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000587 | 20/12/2022 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000588 | 20/12/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000589 | 20/12/2022 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000591 | 21/12/2022 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se emepnha para fazer face as despesas referente a servico de filmagem gravacao e transmissao ao vivo e atos da Camara Municipal para cobertura de sessoes ordinarias durante o mês de dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/12/2022 | 600.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coffee Break para a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/12/2022 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa referente a servicos prestados no manuseio de som desta Camara em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000594 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com divulgacao das acoes e atos da Camara em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000595 | 21/12/2022 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto Honda CG Fan ESD 160 placa QSJ 0E463 durante o mês de dezembro 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/12/2022 | 2503.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTACAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE REUNIAO ORDINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/12/2022 | 420.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de aquisicao de agua mineral e gas de cozinha para uso na copa desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/12/2022 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/12/2022 | 2360.50 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo para uso desta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/12/2022 | 3694.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados em virtude da inauguracao do memorial e uso na Camara Municipal como confeccao de kit bloquinhos com canetapanfletos personalizados baloes toalhas personalizadas canecas personalizadas mousepad e papel adesivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/12/2022 | 320.00 | 00008713662406 | ANA FLAVIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/12/2022 | 480.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a servicos prestados na regulagem do som manutencao e reparo dos cabos dos microfones. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/12/2022 | 2200.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados na retirada de instalacoes de 16 lampadas troca da instalacao do plenario instalacoes de tomadas dos piscas retirada e recolocacoes das luminarias do memorial e instalacoes dos pendentes do memorial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00022075347824 | JOSINEIDE PEREIRA SEREGATI | Valor que se empenha em face de despesa referente a fornecimento de bolos doces e salgados para solenidade de encerramento do ano legislativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000607 | 26/12/2022 | 6000.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitalizacao de documentos diversos gerados nos exerciciosanos de 2021 e 2022 pala Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/12/2022 | 5617.50 | 00008799552442 | NATALIA MIRANDA BESSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de buffet. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/12/2022 | 840.00 | 00039525899420 | JOSE HUMBERTO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de transporte do material da tenda e prateleiras para almoxarifado combustivel e condutor custeado pelo proprietario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/12/2022 | 300.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/12/2022 | 564.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/12/2022 | 600.00 | 00016799247451 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados na limpeza externa de todo o predio da camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/12/2022 | 5000.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diversos materiais de consumo como massa corrida tinta base rende muito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/12/2022 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com execucao de servicos tecnicos licitatorios e contratos administrativos referentes aos meses de Outubro Novembro e Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/12/2022 | 13000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - YAKISOBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a contratacao de um profissional para limpeza emassamento e pintura das paredes internas e externas tetos grades do muro parte externa corrimao colunas portas e demais espacos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/12/2022 | 720.00 | 00009011470443 | HENRIQUE DE CORREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de transporte do material Glass Com Var de Molduras e Vidros combustivel e condutor custeado pelo proprietario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/12/2022 | 11785.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes por ocasiao de solenidade de encerramento das atividades anuais da camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/12/2022 | 615.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Contratacao de um profissional liberal da area de Engenharia Civil pessoa fisica para ficar a disposicao da Camara Municipal de Mataraca–PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000623 | 27/12/2022 | 1668.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/12/2022 | 1936.50 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais variados como parafuso fita crepetinta spray entre outros para a Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/12/2022 | 442.29 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de Formatacao e manutencao de computadores da Camara Municipal de Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/12/2022 | 2700.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com imporessos graficos para esta camara municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/12/2022 | 22318.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com parte patronal de INSS em DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/12/2022 | 550.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestado na impressoes e encadernacoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024