de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/01/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2022 | 68250.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2022 | 13.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2022 | 623.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2022 | 1300.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2022 | 23028.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2022 | 20.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2022 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 21/01/2022 | 4500.00 | 42372843000169 | FAGNER PAULINO CARNEIRO 33200607831 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/01/2022 | 1133.20 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/01/2022 | 465.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2022 | 19492.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 26/01/2022 | 410.90 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 26/01/2022 | 329.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA ENTRE TONNER, TINTA E OUTROS MATERIAIS, DESTIANADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 26/01/2022 | 1000.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 27/01/2022 | 742.80 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/01/2022 | 14.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/01/2022 | 1489.16 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 15/02/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000033 | 16/02/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000034 | 17/02/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 17/02/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2022 | 19392.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/02/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/02/2022 | 312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/02/2022 | 800.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PREVENTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/02/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/02/2022 | 32.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/02/2022 | 3000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/02/2022 | 453.00 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/02/2022 | 1063.80 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2022 | 19362.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/02/2022 | 397.90 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM RECUPERAÇÃO DE DADOS DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 24/02/2022 | 1435.84 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 24/02/2022 | 644.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTARTIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MIRIM. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/02/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/03/2022 | 429.00 | 27711085000172 | JOZELIA FERNANDES PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED DESTINADAS AO TETO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE VEREADORES NA XXIII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS,A REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 25 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/03/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000058 | 17/03/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 17/03/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/03/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000061 | 17/03/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 17/03/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2022 | 26664.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2022 | 537.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/03/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/03/2022 | 800.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PREVENTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 18/03/2022 | 3000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/03/2022 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/03/2022 | 679.85 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2022 | 21274.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/03/2022 | 1112.30 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/03/2022 | 462.85 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/03/2022 | 640.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO - 12348781433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES E IMPRESSOS DESTINADOS A HOMENAGENS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER REALIZADA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 29/03/2022 | 1531.15 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/04/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000080 | 11/04/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 11/04/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/04/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/04/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 12/04/2022 | 800.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PREVENTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/04/2022 | 879.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000086 | 13/04/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 14/04/2022 | 464.35 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 14/04/2022 | 1289.80 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/04/2022 | 558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/04/2022 | 100.00 | 07837447000169 | F. MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA DA MARCA MUNDIAL MODELO SN-01 60 HZ, DESTINADO AO USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00071493395491 | ADMILSON RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, A RELIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00003681407410 | JEAN SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, A RELIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/04/2022 | 600.00 | 00067523811434 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, A RELIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00007548937407 | PERON BEZERRA PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, A RELIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022 NA CIDADE DE BRASILIA DF. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2022 | 68666.66 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2022 | 25452.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005282037467 | JUNIO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA POR OCASIÃO DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/04/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2022 | 20742.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/04/2022 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/04/2022 | 3000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2022 | 1446.96 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/04/2022 | 450.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/05/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/05/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000111 | 16/05/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/05/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/05/2022 | 205.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/05/2022 | 800.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PREVENTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/05/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/05/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/05/2022 | 1132.30 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/05/2022 | 545.60 | 09617899000160 | MARIA EDIANE COSTA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/05/2022 | 430.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO - 12348781433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO JACARAUENSE, CONFECCIONADOS EM PAPEL 340 G E MOLDURA COM VIDRO, A SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS HOMENAGEADAS EM SESSÃO SOLENE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/05/2022 | 13.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 23/05/2022 | 409.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/05/2022 | 27876.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 24/05/2022 | 212.90 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 24/05/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/05/2022 | 28.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/05/2022 | 1498.00 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2022 | 21526.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 13/06/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/06/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000136 | 15/06/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/06/2022 | 394.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000138 | 17/06/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/06/2022 | 800.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PREVENTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/06/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/06/2022 | 28.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 17/06/2022 | 42.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/06/2022 | 27876.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/06/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000146 | 20/06/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/06/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000148 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/06/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/06/2022 | 21526.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/06/2022 | 387.80 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/06/2022 | 211.00 | 07946761000180 | TROCAO MIX - DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISIÇÃO ELEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/06/2022 | 1146.75 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/06/2022 | 277.10 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/06/2022 | 1504.69 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/06/2022 | 24.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/07/2022 | 295.23 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO IPVA,EXERCÍCIO DE 2022,DO VEÍCULO MOTO DE PLACA RLS9A15 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 05/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE KICENCIAMENTO ANUAL,EXERCÍCIO DE 2022,DO VEÍCULO MOTO DE PLACA RLS9A15 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/07/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/07/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/07/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/07/2022 | 793.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DIRERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/07/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/07/2022 | 29088.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/07/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/07/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000169 | 18/07/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/07/2022 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/07/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000173 | 19/07/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE Dispensa (Lei 14.133/21). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/07/2022 | 322.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2022 | 21771.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/07/2022 | 410.00 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/07/2022 | 1193.19 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/07/2022 | 529.75 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/07/2022 | 908.65 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 12/08/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/08/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000186 | 15/08/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/08/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/08/2022 | 800.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ENTRADA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/08/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/08/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/08/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO mês DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000192 | 18/08/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/08/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/08/2022 | 29088.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/08/2022 | 369.00 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/08/2022 | 290.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000197 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE Dispensa (Lei 14.133/21). | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/08/2022 | 44.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/08/2022 | 450.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ENTRADA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NOTA DE COMPLEMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/08/2022 | 1036.25 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 24/08/2022 | 468.15 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/08/2022 | 1442.30 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/08/2022 | 21771.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 12/09/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000209 | 12/09/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 13/09/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 19/09/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/09/2022 | 262.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/09/2022 | 1250.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ENTRADA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NOTA DE COMPLEMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 19/09/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000215 | 19/09/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/09/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2022 | 29088.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/09/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/09/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/09/2022 | 47.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000222 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE Dispensa (Lei 14.133/21). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/09/2022 | 298.95 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/09/2022 | 915.90 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/09/2022 | 145.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER E TINTAS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/09/2022 | 240.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITALPARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/09/2022 | 574.70 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/09/2022 | 21771.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/09/2022 | 1387.87 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 11/10/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000237 | 13/10/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 17/10/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/10/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/10/2022 | 29088.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 17/10/2022 | 309.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000242 | 17/10/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 17/10/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 17/10/2022 | 47.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/10/2022 | 536.80 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/10/2022 | 913.30 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/10/2022 | 273.00 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO/LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 18/10/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000250 | 18/10/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/10/2022 | 21771.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000254 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022, NA MODALIDADE Dispensa (Lei 14.133/21). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 19/10/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/10/2022 | 1250.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ENTRADA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NOTA DE COMPLEMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 24/10/2022 | 85.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES - 09750013450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS E QUADRO EMOLDURADO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/10/2022 | 1409.33 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/11/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 14/11/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000264 | 14/11/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/11/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/11/2022 | 1250.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ENTRADA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NOTA DE COMPLEMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/11/2022 | 29088.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 18/11/2022 | 315.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 18/11/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/11/2022 | 47.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/11/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000274 | 21/11/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022, NA MODALIDADE Dispensa (Lei 14.133/21). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000275 | 21/11/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/11/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/11/2022 | 248.30 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO/LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/11/2022 | 881.00 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/11/2022 | 683.90 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/11/2022 | 172.90 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/11/2022 | 1471.06 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/11/2022 | 21771.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/12/2022 | 25591.26 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 06/12/2022 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 06/12/2022 | 23.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000290 | 12/12/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 13ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 12/12/2022 | 337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 12/12/2022 | 710.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/12/2022 | 70000.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/12/2022 | 29088.00 | 09288606000149 | CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 15/12/2022 | 229.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000296 | 16/12/2022 | 5500.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, VOLTADA A GESTÃO PÚBLICA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/12/2022 | 1161.47 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/12/2022 | 373.70 | 35505864000140 | RAIANE PONTES FERNANDES TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000299 | 16/12/2022 | 5500.00 | 41457395000133 | FRANCISCO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 16/12/2022 | 200.00 | 09189450000149 | XZOOM - INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/12/2022 | 1215.00 | 04669935000116 | VALE PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 16/12/2022 | 1250.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO - 00858321700 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE ENTRADA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÕES E REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NOTA DE COMPLEMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000303 | 16/12/2022 | 2000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS técnicos especializados PRESTADOS na confecção mensal da folha de pagamento dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal, processamento de dados para informação mensal através do sagres captura para o TCE, informação mensal da SEFIP, informação anual da DIRF e RAIS, como também acompanhamento das certidões, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 16/12/2022 | 1000.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO,CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 19/12/2022 | 1708.60 | 26081227000100 | POSTO TIMBO AZUL COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000306 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00011215547412 | FELIPHE DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/FOX 1.6, DE PLACA NPV5G93 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022, NA MODALIDADE Dispensa (Lei 14.133/21). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 19/12/2022 | 1200.00 | 27931913000188 | HF AGÊNCIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/12/2022 | 5034.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2022 | 301.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL (COMPLEMENTO), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - AG. JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/12/2022 | 1000.00 | 27711085000172 | JOZELIA FERNANDES PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INSTAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/12/2022 | 2150.00 | 45746052000140 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/12/2022 | 4660.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GESSO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, COMO TAMBÉM O CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/12/2022 | 13060.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/12/2022 | 8523.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL(COMPLEMENTO), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/12/2022 | 186.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL(COMPLEMENTO), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/12/2022 | 4921.94 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA 06121939427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO SENDO LIMPEZA COM REVISÃO DAS CALHAS COM IMPERMEABILIZAÇÃO NOS LUGARES NECESSÁRIOS, CONSERTO DE ALGEROZ, RETELHAMENTO DA PARTE COBERTA COM TELHAS COLONIAIS COM RETIRADA DE TELHAS ESTRAGADAS E RECOLOCAÇÃO COM TELHAS NOVAS, CONSERTO DE PONTOS HIDRAULICOS, CONSERTO DE RACHADURAS DE PAREDES E PINTURA DE PAREDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Quantidade de Registros: 318
Última atualização: 11/06/2024