de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 21/01/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007664 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007665, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2022 | 600.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINA DO NA NOTA FISCAL N 007666, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CFE NF 007662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2022 | 3500.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000559 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2022 | 2100.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007663, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2022 | 1300.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 48.62 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES JANEIRO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 24/01/2022 | 98.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 24/01/2022 | 36.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 26/01/2022 | 2000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2022 | 10516.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 08/02/2022 | 60.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE (01) CARIMBO TRODAT, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00001495, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/02/2022 | 1213.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/02/2022 | 500.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DESINTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERETECENTE A ESTA CASA LEGISLATIBA PARA MANUTENÇAO DOS MESMOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 164, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 14/02/2022 | 1289.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/02/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/02/2022 | 500.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/02/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2022 | 48.62 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES FEVEREIRO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 17/02/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000562 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 17/02/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007671 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 17/02/2022 | 600.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINA DO NA NOTA FISCAL N 007672, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/02/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007670, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/02/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE NF 007674 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/02/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007673, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2022 | 46.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2022 | 107.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS INCIDNTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/02/2022 | 2100.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DE DESPESAS COM DETETIZAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NOTA FISCAL N 0000647, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/02/2022 | 1926.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016384 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/02/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 22/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRT E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAOL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 22/02/2022 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 25/02/2022 | 71.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/11/2021 A 31/12/2021, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/03/2022 | 72.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/01/2022 A 31/01/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/03/2022 | 2000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTOS E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSOSSORIA NO LANÇAMENTO EM PLATAFORMA ELETRONICAS E ATUALIZAÇAO DAS LICITAÇOES EM SISTEMAS PROPRIO DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/03/2022 | 508.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 15/03/2022 | 2770.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PNEUS, FILTROS DE OLÉOS, FILTROS DE AR E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAD NOTA FISCAL Nº 000002305, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 15/03/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016506 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 16/03/2022 | 800.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇAO, TECLADO, PEDRIVE, MOUSE CLASSIC, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000002909 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/03/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007677, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007678, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/03/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CFE NF 007680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/03/2022 | 600.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISCRIMINA DO NA NOTA FISCAL N 007679, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/03/2022 | 2230.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000565 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES MARÇO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 25/03/2022 | 2000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTOS E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSOSSORIA NO LANÇAMENTO EM PLATAFORMA ELETRONICAS E ATUALIZAÇAO DAS LICITAÇOES EM SISTEMAS PROPRIO DA CONTRATADA, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e n 11, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2022 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2022 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2022 | 250.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARLAMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 31/03/2022 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 31/03/2022 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/03/2022 | 62.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/02/2022 A 31/02/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 31/03/2022 | 164.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS INCIDNTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/04/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/04/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016694 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES ABRIL DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/04/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007692, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/04/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE NF 007688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/04/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007689, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007691 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2022 | 2000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTOS E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSOSSORIA NO LANÇAMENTO EM PLATAFORMA ELETRONICAS E ATUALIZAÇAO DAS LICITAÇOES EM SISTEMAS PROPRIO DA CONTRATADA, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS-e n 15, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2022 | 2410.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000568 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2022 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/04/2022 | 80.00 | 03326872000132 | VIDRACARIA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MIOLO DE FECHADURA STAM PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/04/2022 | 250.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2022 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARLAMENTAR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/04/2022 | 1587.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/04/2022 | 64.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/03/2022 A 30/03/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/04/2022 | 104.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS INCIDNTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/04/2022 | 59.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/04/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/05/2022 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/04/2022 A 30/04/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/05/2022 | 387.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.079, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/05/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016873 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/05/2022 | 1207.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2022 | 2740.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/05/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CFE NF 007698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/05/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007701, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007700 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007699, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007702 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000571 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES MAIO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2022 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/05/2022 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2022 | 70.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/05/2022 | 102.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/06/2022 | 362.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.084, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/06/2022 | 250.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS SANDERO E PALIO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, C0NFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007708, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 07/06/2022 | 1568.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006307 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/06/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 08/06/2022 | 1350.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002419, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 08/06/2022 | 1010.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001916 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/06/2022 | 952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLA QFL 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/06/2022 | 1228.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001068 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/06/2022 | 4046.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFL 6740 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000009646, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/06/2022 | 750.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARA MUNICIPIAS NO DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/06/2022 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARA MUNICIPIAS NO DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/06/2022 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PARAIBANO DE CÂMARA MUNICIPIAS NO DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/06/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/06/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/06/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000574 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007709, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/06/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/06/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CFE NF 007710 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/06/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007713, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES JUNHO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/06/2022 | 3390.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/06/2022 | 92.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 05/07/2022 | 262.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.091, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 07/07/2022 | 1140.15 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA 12708549413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO, REALIZADO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 65, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/07/2022 | 7000.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI 08901790424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO) E LETRAS EM PVC EXPANDINDO COM APLICAÇÃO DE PINTURA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 11, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 08/07/2022 | 525.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISIÇÃO DE CART. TONER P/HP, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000003126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/07/2022 | 120.00 | 00006095804345 | LUANDRO HERCULES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPSAS COM OS SERVIÇOE MECÂNICOS PRESTADO NO VEICULO SANDERO PERTENCA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007718, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 11/07/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017224 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/07/2022 | 1610.00 | 10140522000142 | YANA-COMERCIO E DISTR. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA UTILIZAÇAO E MANUTENÇAO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000107176,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/07/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007722, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/07/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007723, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/07/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CFE NF 007724 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/07/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007725 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/07/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007720 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/07/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000577 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/07/2022 | 3450.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES JULHO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 26/07/2022 | 700.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.565, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/07/2022 | 72.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/05/2022 A 31/05/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/07/2022 | 71.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/06/2022 A 30/06/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/07/2022 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/07/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/07/2022 | 103.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/08/2022 | 388.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.100, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/08/2022 | 1362.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001127 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007733, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007731, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00007144013408 | MESSIAS VIERA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA NA REFORMA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007730, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/08/2022 | 400.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI 08901790424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IMPRESSÃO DE ADESIVOS E A CONFECÇÃO DE ACRILICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 241, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 11/08/2022 | 102.34 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FICAL N 0000005054, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 15/08/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017412 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/08/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESE E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 18/08/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007740, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/08/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007738 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 18/08/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CFE NF 007739 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 18/08/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007736, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/08/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/08/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000580 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/08/2022 | 3530.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/08/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/08/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/08/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES AGOSTO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 26/08/2022 | 700.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007743, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2022 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/08/2022 | 114.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/09/2022 | 1263.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/09/2022 | 3450.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFL 6740 E VEICULO SANDERO DE PLACA 8429 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 05/09/2022 | 575.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002517, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 05/09/2022 | 2450.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO E SANDERO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002518, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 09/09/2022 | 1371.07 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENÃO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 675, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO POS REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007747, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/09/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/09/2022 | 286.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.110, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/09/2022 | 350.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME-RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇAO NO SITE RADAR SERTANEJO DE MATERIA INFORMATIVA SOBRE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISLCA 560, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/09/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007754, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/09/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007753 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/09/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CFE NF 007752 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/09/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007751, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/09/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/09/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000583 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES SETEMBRO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/09/2022 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DOS MESES DE NOVEMBRO/2021 A AGOSTO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/09/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017607 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/09/2022 | 50.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/07/2022 A 31/07/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/09/2022 | 71.91 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/08/2022 A 31/08/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/09/2022 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 27/09/2022 | 90.15 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/09/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESE E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/09/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESE E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/09/2022 | 3800.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/09/2022 | 1400.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/09/2022 | 92.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00006095804345 | LUANDRO HERCULES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPSAS COM OS SERVIÇOE MECÂNICOS PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSE 8429 PERTENCA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007756, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/10/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017777 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E INFORMATICA EM GERAL, NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007757, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/10/2022 | 94.18 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/10/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2022 | 97.24 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES OUTUBRO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/10/2022 | 1450.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/10/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007763 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/10/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/10/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007761, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/10/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007759, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/10/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE NF 007760 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/10/2022 | 3600.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/10/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000586 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 24/10/2022 | 700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0002045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/10/2022 | 2510.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO E SANDERO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002565, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/10/2022 | 2582.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006621 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 8429 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 25/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 6740 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/10/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESE E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/10/2022 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/10/2022 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/10/2022 | 8260.16 | 01754239001868 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1661669, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/10/2022 | 59.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 04/11/2022 | 691.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.131, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/11/2022 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/11/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 16/11/2022 | 1200.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DOS MESES DE NOVEMBRO/2021 A NOVEMBRO DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 17/11/2022 | 3700.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/11/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/11/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/11/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000589 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/11/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/11/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 18/11/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 007767, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/11/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007768, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/11/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CFE NF 007766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/11/2022 | 1698.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/11/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESE E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE novembro DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/11/2022 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/11/2022 | 1920.00 | 00011212570464 | GUSTAVO DOS ANJOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESSTADOS NA INSTAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS, CONSERTO DE UMA GELADEIRA E MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007773, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/11/2022 | 1200.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/11/2022 | 1000.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1000702, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/11/2022 | 535.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLA QFL 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007894 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/11/2022 | 714.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSE 8429, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007895 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/11/2022 | 3158.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000010114, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/11/2022 | 2158.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSE 8429, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000010115, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/11/2022 | 71.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/09/2022 A 31/10/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/11/2022 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSE 8429, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000010115, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/11/2022 | 70.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/12/2022 | 56.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/10/2022 A 31/10/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/12/2022 | 68.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/11/2022 A 31/11/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/12/2022 | 101.63 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/12/2022 | 150.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS SANDERO E PALIO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, C0NFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/12/2022 | 500.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/12/2022 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 07/12/2022 | 150.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI 08901790424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IMPRESSÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 250, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 07/12/2022 | 1621.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006718 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 09/12/2022 | 330.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIEQUIAS MIKSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE QUADROS PARA HOMENAGES,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N0000201, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 12/12/2022 | 200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002615, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO CARRAPATERENSE REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/12/2022 | 500.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME-RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇAO NO SITE RADAR SERTANEJO DE MATERIA INFORMATIVA SOBRE A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARRAPATEIRENSE E HONRARIAS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISLCA 580, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/12/2022 | 2600.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 001, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/12/2022 | 900.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CFE NF 001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/12/2022 | 600.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/12/2022 | 600.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/12/2022 | 600.00 | 00025973538850 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL,CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/12/2022 | 3600.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/12/2022 | 747.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.141, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/12/2022 | 1379.22 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001228 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO CARRAPATEIRENSE POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00005, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/12/2022 | 600.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ORNAMENTAÇÃO DA PARA MUNICIPAL PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CARRAPATEIRENSE CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 004, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTRO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO CARRAPATEIRENSE REALIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 004, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/12/2022 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/12/2022 | 3900.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2022 | 3575.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO 13o SALARIO DE 2022, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/12/2022 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000592 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/12/2022 | 11088.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2022 | 786.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, CORRESPONDENTE 13o DE 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO CARRAPATEIRENSE, CONFORME GUIA E DEMOSNTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/12/2022 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 21/12/2022 | 1200.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, DO MES DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 26/12/2022 | 820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002622, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 26/12/2022 | 1186.00 | 20024574000107 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA COPA E COZINHA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 027106, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/12/2022 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 27/12/2022 | 550.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/12/2022 | 97.28 | 29979036000140 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, REL. AO MES DEZEMBRO DE 2022, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 27/12/2022 | 1100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDOS, TONER LASER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS COM SUSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 6337 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 27/12/2022 | 180.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A COBRANÇA TARIFA(S)BANCARIAS(S)PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CFE EXTRATO E AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024