de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2022 | 2135.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SEGURO VEICULAR FIRMADO COM A EMPRESA PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS PARA COBERTURA DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL COM PERIODO DE VIGÊNCIA ATE 18012023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2022 | 4666.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2022 | 984.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2022 | 9474.52 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2022 | 3.03 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE FATURA DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 012022 QUITADA EM ATRASO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANRTANAREF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2022 | 334.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS e-CNPJ E e-CPF DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2022 | 153.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2022 | 938.07 | 10781841000137 | ATACADÃO DAS MIUDEZAS - Freitas e Cavalcante LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE E DE USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE HOSPEDAGEM LAYOUT E BANCO DE DADOS CRIACAO DE DOMINIO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E PLATAFORMA AJUSTAVEL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2022 | 6700.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2022 | 78.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2022 | 550.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2022 | 1850.00 | 32712236000147 | HELDER FERREIRA MARQUES 05241556400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2022 | 1750.00 | 27562507000195 | EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE ARAÚJO 036.461.244-40 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIO EM PLACAS DE GESSO NO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2022 | 160.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VAMOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PORTAO PRINCIPAL DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2022 | 371.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2022 | 984.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2022 | 550.00 | 00008315011464 | MAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO EM PINTURA DE PAREDES E PRATELEIRAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/02/2022 | 850.00 | 00070117109495 | ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO COLOCAO ROLDANAS E ADAPTACAO ON BANCADA CENTRAL E DA TRIBUNA DO PLENARIO EM MDF COM E GAVETAS PARA USUFRUTO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/02/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANRTANAREF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2022 | 180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 25 EM FAVOR DA PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA EMPENHADO A MENOR EM 18022022 CORRESPONDENTE A PARTE CABIVEL AO MODULO DE SISTEMA PATRIMONIAL A SER UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2022 | 1200.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2022 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2022 | 1302.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2022 | 36.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/03/2022 | 259.20 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM LANCHES DURANTE ATIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS NESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/03/2022 | 401.43 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA PINTURA E INSTALACAO DE PRATELEIRAS EM PLACAS DE GESSO NA SALA DO ARQUIVO DESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2022 | 260.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALISACAO INTERNA A SEREM COLOCADOS EM LOCAIS ESPECIFICOS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/03/2022 | 492.08 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS PECAS SUBSTITUIDAS NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA POR OCASIAO DA REVISAO MECANICA REALIZADA NO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/03/2022 | 487.92 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/03/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/03/2022 | 770.00 | 03765956000253 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA-DIVISORIA DE VIDRO PARA SEPRAR O PLENARIO DA SECRETARIA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2022 | 984.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANRTANAREF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2022 | 1763.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2022 | 750.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2022 | 88.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00010845210408 | JOHNATAN FLÁVIO VEIGA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXCEPCIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRIMEIR AETAPA DA ORGANIZACAO E CATALOGACAO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/04/2022 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/04/2022 | 260.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2022 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/04/2022 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/04/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/04/2022 | 886.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COPACOZINHA PERSONALIZADOS COM BRASAO DA REPuBLICA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/04/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANRTANAREF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/04/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2022 | 3.23 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE FATURA DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 042022 QUITADA EM ATRASO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2022 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/04/2022 | 2135.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2022 | 128.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL PELA COMEMORACAO DOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EXIBIDO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2022 | 1050.00 | 00009316947448 | AMANDA CARDOSO SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2022 | 643.32 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS (COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO SALAO ANEXO A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2022 | 483.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/05/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/05/2022 | 225.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS EM SESSAO REALIZADA NESTA CAMARA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/05/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/05/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/05/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2022 | 250.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES OFERTADA EM HOMENAGEM POSTUMA PRESTADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA A MUNICIPE FALECIDA E VELADA NESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/05/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/05/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANRTANAREF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/05/2022 | 350.00 | 07330019000145 | JOSENILDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/05/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/05/2022 | 1796.00 | 11472276000270 | TOP PNEUS COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS TROCADOS NO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/05/2022 | 100.00 | 11472276000270 | TOP PNEUS COM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2022 | 410.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2022 | 356.62 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DA AUDIÊNCIA PuBLICA DA LDO 2023 NESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2022 | 132.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2022 | 2267.78 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2022 | 260.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2022 | 348.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/06/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00009316947448 | AMANDA CARDOSO SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/06/2022 | 350.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DOS NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/06/2022 | 160.00 | 34254877000120 | ELAINE DE MORAIS PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE DESTA CAMARA POR DESLOCAMENTO OCORRIDO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 0906 E 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/06/2022 | 1193.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS PARA REPOSICAO POR OCASIAO DE REVISAO MECANICA PROMOVIDA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/06/2022 | 606.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/06/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/06/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/06/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2022 | 601.50 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DA 2 AUDIÊNCIA PuBLICA DA LDO 2023 E CONSEGUINTE SESSAO DE ENCERRAMENTO DE PERIODO LEGISLATIVO DESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2022 | 3.03 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE FATURA DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 062022 QUITADA EM ATRASO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2022 | 98.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2022 | 2358.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/07/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/07/2022 | 350.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PLACA A SER OFERECIDA EM COMENDA DE TITULO DE CIDADAO BARRASANTANENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/07/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/07/2022 | 134.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/07/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SERVICO A SER EXECUTADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/07/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2022 | 478.13 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/07/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2022 | 47.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/07/2022 | 3.03 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE FATURA DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 072022 QUITADA EM ATRASO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2022 | 370.18 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/07/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2022 | 488.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/07/2022 | 512.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PECAS FORNECIDAS E SUBSITUTIDAS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA EM REVISAO MECANICA REALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/07/2022 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/07/2022 | 1968.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/07/2022 | 162.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/08/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/08/2022 | 338.99 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DE SESSOES DO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/08/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/08/2022 | 257.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/08/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/08/2022 | 350.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM EM SETORES DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL E NO VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A ESTA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/08/2022 | 1255.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS MECANICAS POR OCASIAO DE REVISAO MECANICA NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/08/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/08/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/08/2022 | 10274.44 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/08/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/08/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/08/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2022 | 2300.00 | 07546479000105 | DANIEL MONTEIRO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PRESTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/08/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/08/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/08/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/08/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/08/2022 | 550.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO COM FLORES PARA ADORNO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE EVENTO CIVICO DA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/08/2022 | 1929.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/08/2022 | 59.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2022 | 285.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/09/2022 | 80.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE COMPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2022 | 715.40 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DE SESSAO ESPECIAL EVENTO CIVICO A SEMANA DA PATRIA REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/09/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/09/2022 | 1050.00 | 00009316947448 | AMANDA CARDOSO SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/09/2022 | 150.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DISPONIBILIZADOS EM EVENTO CIVICO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/09/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/09/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/09/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/09/2022 | 9807.42 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/09/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/09/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/09/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/09/2022 | 174.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/10/2022 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/10/2022 | 2252.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/10/2022 | 700.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DE SESSOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/10/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/10/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/10/2022 | 262.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO E DESCARTAVEIS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/10/2022 | 2600.00 | 00070617866473 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA uLTIMA ETAPA DA ORGANIZACAO E CATALOGACAO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/10/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/10/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/10/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/10/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/10/2022 | 9807.42 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/10/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/10/2022 | 147.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/11/2022 | 1968.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/11/2022 | 751.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DE SESSOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2022 | 139.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/11/2022 | 150.00 | 00011160040460 | JONAS ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENDO DA CISTERNA DAGUA POTAVEL DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/11/2022 | 163.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/11/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/11/2022 | 630.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/11/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00009316947448 | AMANDA CARDOSO SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO PARA USO NA DIVULGACAOCONVITE NA SEDE DA CIDADE E NA ZONA RURAL PARA PARTICIPACAO POPULAR NA AUDIÊNCIA PuBLICA A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/11/2022 | 10800.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS NOTEBOOKS E 01 UM PROJETOR DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/11/2022 | 829.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA TELA DE PROJECAO RETRATIL DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASLEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO PARA USO NA DIVULGACAOCONVITE NA SEDE DA CIDADE E NA ZONA RURAL PARA PARTICIPACAO POPULAR NA AUDIÊNCIA PuBLICA A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DIA 17112022. CORRECAO A NE N. 2282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/11/2022 | 215.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/11/2022 | 10000.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM COM IMPLEMENTACAO DE GRAMA EM ESPACO DE CONVIVÊNCIA JARROS E FLORES DECORATIVAS NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/11/2022 | 145.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO HDMI DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/11/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/11/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/11/2022 | 400.00 | 00006301563441 | NADILMA CAMELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE SALGADOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM COFFEE BREAK OFERECIDO EM AUDIÊNCIA PuBLICA E SESSAO LEGISLATIVA REALIZADA POR ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/11/2022 | 700.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA NESTA CAMARA ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/11/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/11/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/11/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/11/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/11/2022 | 9807.42 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/11/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/11/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/11/2022 | 10000.00 | 04248754000116 | MULTIMAGE COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE 01 PLACA LUMINOSA EM ACM VERDE COM LETREIRO EM ACRILICO BRANCO E ILUMINACAOINTERNA EM LAMPADAS DE LED MEDINDO MEDINDO 500X120M COM FORRO EM ACM BRANCO MEDINDO 570X120M NA FACHADA FRONTAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/11/2022 | 5509.00 | 04248754000116 | MULTIMAGE COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE 01 TOTEM EM ACM SEM ILUMINACAO 3 FACE NA CALCADA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SERVICO A SER EXECUTADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/11/2022 | 647.20 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS (COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/11/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/11/2022 | 2045.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/11/2022 | 8302.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/11/2022 | 1960.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA 059.840.784-73 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO DE FOLDERS CONTENDO O RELATORIO LEGISLATIVO DO BIÊNIO 20212022 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/11/2022 | 112.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/12/2022 | 375.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/12/2022 | 9807.42 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/12/2022 | 1000.99 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DE SESSOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/12/2022 | 288.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO E DESCARTAVEIS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/12/2022 | 1236.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/12/2022 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/12/2022 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/12/2022 | 2100.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de Servicos de consultoria tecnica especializada em Administracao e Gestao Publica visando o apoio nas atividades administrativas da Camara Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/12/2022 | 1700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS INAUGURAIS A SEREM COLOCADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/12/2022 | 245.86 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT OPELA COMPRA DE UTENSILIOS DE DECORACAO NATALINA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/12/2022 | 294.72 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/12/2022 | 1349.76 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS DE DECORACAO NATALINA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/12/2022 | 1680.00 | 00013243703433 | LUANDERSON GABRYEL DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO ANEXO E DOS MUROS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00008315011464 | MAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE EXTERNA E TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/12/2022 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/12/2022 | 8502.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/12/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/12/2022 | 3500.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORTA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAREF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/12/2022 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTRESSE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL NO PROGRAMA DE RADIO CATURITE NOS MUNICIPIOS REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/12/2022 | 500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROGRAMA CORREIO FM RURAL REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/12/2022 | 3500.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2022 | 1164.60 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PuBLICA CONTROLE DE PATRIMONIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2022 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E GERACAO DE DADOS PARA AS PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REDES SOCIAIS E HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE OFICIAL REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2022 | 9792.95 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/12/2022 | 3.03 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE FATURA DA MENSALIDADE PELA CONTRATACAO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET Wi-fi Super Speed SMART BandaLarga - SCM REF. 122022 QUITADA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Reforma ou Ampliacao do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/12/2022 | 49894.53 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM INTER TRAVADO NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/12/2022 | 74.47 | 29979036007404 | INSS | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA REF. 122022 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N. 2802022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/12/2022 | 1305.84 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/12/2022 | 699.97 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO ENQUANTO A REALIZACAO DE SESSOES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/12/2022 | 245.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/12/2022 | 740.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO ONLINE VIA REDES SOCIAIS DA SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O BIÊNIO 2023-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024