de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2021 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 3735.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2021 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2021 | 15994.70 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/02/2021 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2021 | 205.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHOS DE TINTA PAR AIMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/02/2021 | 205.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TINTAS E TONER PARA IMPRESSORAS PARA A MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2021 | 20.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2021 | 3358.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/02/2021 | 75.00 | 00010463791436 | ANDERSON DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/02/2021 | 75.00 | 00001540910490 | SUELTON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2021 | 75.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2021 | 75.00 | 00001390195457 | JAIME FELINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2021 | 168.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2021 | 16460.36 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/02/2021 | 3456.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2021 | 0.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPLEMENTACAO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2021 | 75.00 | 00010463791436 | ANDERSON DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2021 | 75.00 | 00001540910490 | SUELTON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2021 | 75.00 | 00001390195457 | JAIME FELINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2021 | 75.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/03/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/03/2021 | 75.00 | 00010463791436 | ANDERSON DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/03/2021 | 75.00 | 00001540910490 | SUELTON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/03/2021 | 75.00 | 00001390195457 | JAIME FELINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/03/2021 | 75.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/03/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2021 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/03/2021 | 75.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/03/2021 | 75.00 | 00001540910490 | SUELTON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/03/2021 | 75.00 | 00010463791436 | ANDERSON DA SILVA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2021 | 75.00 | 00001390195457 | JAIME FELINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSITO CREDENCIADO PELO DETRAN-PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/03/2021 | 10000.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE DIVISORES DE FLUXO TACHOES BIDIRECIONAIS DE 25X14X5CM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2021 | 157.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/03/2021 | 16460.36 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/03/2021 | 3456.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/03/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/04/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/04/2021 | 175.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000062 | 07/04/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/04/2021 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/04/2021 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000067 | 19/04/2021 | 3544.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/04/2021 | 900.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS TUBO PAT. 1 12 155MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/04/2021 | 17077.05 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/04/2021 | 3586.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000076 | 05/05/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/05/2021 | 60.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/05/2021 | 550.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/05/2021 | 70.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000082 | 20/05/2021 | 10.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 67 FEITO AMENOR QUE ORA REGULARIZADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2021 | 165.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/05/2021 | 17077.05 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/05/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2021 | 3586.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/06/2021 | 1993.20 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOBILIDADE URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/06/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000085 | 02/06/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000088 | 08/06/2021 | 3910.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00010879155469 | DANILSON ANDERSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFAROS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/06/2021 | 82.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/06/2021 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/06/2021 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/06/2021 | 0.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM COMPLEMENTO DO EMEPNHO 94 DE 16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/06/2021 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/06/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/06/2021 | 16343.73 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2021 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/07/2021 | 221.49 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000109 | 05/07/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/07/2021 | 271.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHOS DE TINTA PAR AIMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/07/2021 | 10.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/07/2021 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO DA STTM RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/07/2021 | 7181.86 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/07/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/07/2021 | 9174.00 | 36995945000138 | OVERCOMING INK TECHNOLOGY TINTAS E VERNIZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/07/2021 | 132.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFORO DA STTM RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2021 | 3432.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/07/2021 | 40.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/07/2021 | 16343.73 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/07/2021 | 3432.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/07/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/08/2021 | 60.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MOTOS LOTADAS NA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/08/2021 | 370.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQI 0892 LOTADA NA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/08/2021 | 370.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQI 0882 LOTADA NA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000131 | 03/08/2021 | 221.49 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000132 | 05/08/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/08/2021 | 2048.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA MOBILIDADE URBANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000134 | 11/08/2021 | 2655.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA MOBILIDADE URBANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/08/2021 | 30.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BANCO DA MOTO NQI 0882 DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/08/2021 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/08/2021 | 145.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2021 | 12.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICOS DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/08/2021 | 400.00 | 00071615318453 | REGINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PONTO DE MOTO TAXI LOCALIZADO EM FRENTE LATERAL COM O BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/08/2021 | 16435.30 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/08/2021 | 3595.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/08/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/08/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000149 | 03/09/2021 | 265.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000152 | 06/09/2021 | 1747.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA E FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000153 | 06/09/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/09/2021 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/09/2021 | 101.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/09/2021 | 450.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE CAMISETAS DA CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2021 | 158.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/09/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/09/2021 | 14968.29 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/09/2021 | 3143.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/09/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/09/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000168 | 05/10/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/10/2021 | 90.00 | 00003486266497 | DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ACORDO PARA PARTICIPACAO TECNICA COM A PRF. AUDITORIO DOS CORREIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/10/2021 | 90.00 | 00001540910490 | SUELTON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ACORDO PARA PARTICIPACAO TECNICA COM A PRF. AUDITORIO DOS CORREIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/10/2021 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/10/2021 | 110.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000174 | 18/10/2021 | 4282.12 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/10/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/10/2021 | 15701.61 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/10/2021 | 3297.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/10/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/10/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000182 | 03/11/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/11/2021 | 3211.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/11/2021 | 4607.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE 10 FAIXAS DE 1MX5M EM LONA FRONTLINGHT PARA A MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/11/2021 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000188 | 18/11/2021 | 2252.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/11/2021 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/11/2021 | 3143.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/11/2021 | 14968.29 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/11/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/11/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/12/2021 | 4660.00 | 30817489000150 | M S DA SILVA IND . COM E SERV DE SINALIZAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA EM CHAPA DE ACO CARBONO TRATADA E PINTADA PARA ATENTENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000191 | 02/12/2021 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/12/2021 | 2274.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/12/2021 | 120.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADOSN AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DE PROTECAO PARA O PESSOAL DE APOIO DE SERVICOS NA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/12/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/12/2021 | 101.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/12/2021 | 6494.15 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/12/2021 | 2727.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000205 | 15/12/2021 | 1045.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/12/2021 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/12/2021 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/12/2021 | 152.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/12/2021 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/12/2021 | 700.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/12/2021 | 16201.61 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024