de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2020 | 110.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DADOS (CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2020 | 100.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2020 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Aquisicao de equipamentos para melhoria da mobilidade urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2020 | 16300.00 | 25534430000114 | JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM QUISICAO DE UMA MAQUINA DE PINTURA VIARIA AIRLESS AV-270 E EQUIPADA COM UM MOTOR HONDA GX-160 A GASOLINA DE POTÊNCIA 5.5 HP COM CAPACIDADE DE VAZAO DE 2,7 LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2020 | 134.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2020 | 14675.76 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2020 | 3228.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2020 | 168.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2020 | 110.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2020 | 72.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2020 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2020 | 15935.02 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/03/2020 | 202.20 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/03/2020 | 984.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 28 M² DE MODURA DE GESSO E DE 44 M² DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/03/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/03/2020 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/03/2020 | 140.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETE A ATUALIZACAO NO SISTEMA DO RENAINF DETRAN/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/03/2020 | 136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2020 | 3505.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Obras de melhoria para mobilidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022019 | 0000036 | 20/03/2020 | 20867.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGUNDA MEDICAO DACONSTRUCAO DE PONTOS DE MOTO TAXI NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 26082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/03/2020 | 252.73 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/03/2020 | 14960.56 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/03/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020022019 | 0000050 | 31/03/2020 | 20867.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGUNDA PARTE DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE INFRAESTRUTURAS METALICAS PARA PONTOS DE MOTO TAXI NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/04/2020 | 390.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/04/2020 | 1700.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (SOPRADOR COSTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/04/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/04/2020 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/04/2020 | 105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/04/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/04/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/04/2020 | 16112.69 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/05/2020 | 225.76 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/05/2020 | 4180.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/05/2020 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/05/2020 | 149.16 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/05/2020 | 16461.02 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/05/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/05/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/06/2020 | 4180.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/06/2020 | 267.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2020 | 91.75 | 18777644000156 | LIMA COMERCIA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/06/2020 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/06/2020 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/06/2020 | 381.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DAS MOTOS DE PLACAS NQI0882 E NQI0892 DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/06/2020 | 15764.36 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/06/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/06/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/07/2020 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/07/2020 | 91.25 | 18777644000156 | LIMA COMERCIA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA E COMUM PARA ABASTECIMENTOS DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/07/2020 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/07/2020 | 6988.71 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/07/2020 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/07/2020 | 15294.11 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/07/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/07/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 460012019 | 0000103 | 29/07/2020 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAÚJO E FARIAS SERVIÇOS E COMERCIO EM SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SEMAFOROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/08/2020 | 266.45 | 18777644000156 | LIMA COMERCIA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA ABASTECIMENTOS DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/08/2020 | 3000.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/08/2020 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/08/2020 | 2815.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/08/2020 | 95.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/08/2020 | 3364.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/08/2020 | 16112.69 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/08/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES, 321, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/08/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/09/2020 | 1075.20 | 11425470000113 | FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE PINTURA AIRLESS SENDO BICO 321 E BICO 521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/09/2020 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/09/2020 | 112.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/09/2020 | 58.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/09/2020 | 1075.20 | 25534430000114 | JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE PINTURA AIRLES SENDO BICO 321 E BICO 521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/09/2020 | 310.22 | 18777644000156 | LIMA COMERCIA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA E COMUM PARA ABASTECIMENTOS DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/09/2020 | 3544.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/09/2020 | 151.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/09/2020 | 15576.26 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/09/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/09/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000132 | 05/10/2020 | 552.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000133 | 05/10/2020 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/10/2020 | 85.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/10/2020 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/10/2020 | 35.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO CARBURADOR MAIS A LIMPEZXA DE TANQUE NO SOPRADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/10/2020 | 472.30 | 18777644000156 | LIMA COMERCIA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA E COMUM PARA ABASTECIMENTOS DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2020 | 3426.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/10/2020 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/10/2020 | 65.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO CARBURADOR MAIS A LIMPEZA DO MOTOCOMPRESSOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/10/2020 | 15642.44 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/10/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/10/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/11/2020 | 304.01 | 18777644000156 | LIMA COMERCIA DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVA E COMUM PARA ABASTECIMENTOS DAS MOTOS DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000153 | 09/11/2020 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/11/2020 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/11/2020 | 249.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS TINTAS PARA IMPRESSORRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/11/2020 | 3441.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/11/2020 | 148.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/11/2020 | 15466.54 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/11/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/11/2020 | 240.00 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 FOLHA COMPLEMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/11/2020 | 1000.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO METALON 50X30 GA 20MM 6M TB LQ NBR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/11/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/12/2020 | 100.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM MANUTENCAO COM LIMPEZA DO ANEIS DO COMPRESSOR E REVISAO NA CAIXA DE COMPRESSOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/12/2020 | 3900.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COLA FITA ZEBRA LUVAS E THINNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000175 | 08/12/2020 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/12/2020 | 83.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/12/2020 | 25.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE LIMPEZA COMPLETA DA PISTOLA DE PINTURA DO COMPRESSOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/12/2020 | 6988.70 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/12/2020 | 3075.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/12/2020 | 3402.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/12/2020 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/12/2020 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUANDO NA AVENIDA OLIMPIO GOMES 321 PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/12/2020 | 16979.35 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trans. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL | Manutencao da Superintendência de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024