de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000002 | 20/01/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000006 | 22/01/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 27/01/2020 | 186.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 31/01/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2020 | 241.93 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA SESSÃO DE ABERTURA DO PERIODO LEGISLATIVO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2020 | 2545.55 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2020 | 4156.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 01.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/02/2020 | 8354.45 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/02/2020 | 212.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2020 | 550.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/02/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 01.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2020 | 955.67 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 01.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000020 | 20/02/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2020 | 1400.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente aos meses de 01 e 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2020 | 2194.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 02.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2020 | 8362.14 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2020 | 540.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 02.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2020 | 1060.21 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 02.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2020 | 1200.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NOS MESES DE 01 E 02 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/03/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/03/2020 | 3680.00 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM56AB 2P 462L BRANCO 220V PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/03/2020 | 216.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2020 | 2403.97 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (COPO DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, TAPETE, ENVELOPE, TAPETES, PASTAS, PAPEL A-4, CANETAS, ETC) QUE FOI FORNECIDO PARA USO DESTA CAMARA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/03/2020 | 2300.00 | 25118243000150 | MARIA DE BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SERVIÇOS DE BUFE COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES, AGUA DE COCO, MINERAL E GARÇONS PARA EVENTO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 07.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2020 | 1551.22 | 30141273000117 | MARINALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES OUTROS GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03.2020 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2020 | 2194.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000048 | 20/03/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000049 | 20/03/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/03/2020 | 700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 07.03.2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2020 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 03 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/03/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2020 | 1053.11 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 03.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/04/2020 | 1750.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO , CARTEIRA CAPANGA EM COURO E PASTA PARA DOCUMENTOS EM COURO PARA USO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/04/2020 | 244.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/04/2020 | 2194.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/04/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 04.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/04/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/04/2020 | 8362.14 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000067 | 15/04/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000068 | 15/04/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/04/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2020 | 8362.14 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2020 | 550.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 04 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2020 | 1051.21 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 04.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 05/05/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2020 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000087 | 20/05/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2020 | 2194.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 05.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/05/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/05/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/05/2020 | 540.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/05/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 05.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/05/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/05/2020 | 897.21 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 05.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2020 | 8362.14 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/06/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/06/2020 | 2000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL WW.REPORTERPB.COM.BR, COBERTURA DE MATÉRIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEOS, E A TRANSMISSÃO REMOTA PELAS MÍDIA SOCIAIS DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO DE VIEIRÓPOLIS NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/06/2020 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TPLINK 300 MBPS PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/06/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2020 | 2194.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2020 | 1097.26 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE 06.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2020 | 2090.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/06/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/06/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/06/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/06/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/06/2020 | 133.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/06/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/06/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/06/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2020 | 8398.71 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/06/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 06 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/06/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/06/2020 | 971.12 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 06.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/06/2020 | 550.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 06.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/07/2020 | 587.25 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de alcool 70% aersol, alcool liquido 70% e alcool gel para este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/07/2020 | 2000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL WW.REPORTERPB.COM.BR, COBERTURA DE MATÉRIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEOS, E A TRANSMISSÃO REMOTA PELAS MÍDIA SOCIAIS DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO DE VIEIRÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/07/2020 | 131.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/07/2020 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTOS DE DARF REFERENTE A DCTF DO MES DE 01.2020 DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/07/2020 | 230.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DE USO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 06.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2020 | 2194.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/07/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/07/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/07/2020 | 1524.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENVELOPES COLORIDOS TIMBRADOS TAMANHOS 22X32 E A5 PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/07/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/07/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/07/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/07/2020 | 1670.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS SUBLIME C/ HASTAS PADRONIZADAS, CAMISETAS PARA FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS, E MASCARAS EM TECIDOS PARA USO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/07/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/07/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/07/2020 | 8362.14 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/07/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 07 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/07/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/07/2020 | 938.89 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 07.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/07/2020 | 2522.15 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL TOALHA, PASTAS, PAPEL A-4, CANETAS, ALMOFADA DE CARIMBO, , CD´R, CLIPES, MARCA TEXTO, COLAS, CAIXA MULTIUSO, ETC) QUE FOI FORNECIDO PARA USO DESTA CAMARA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/08/2020 | 119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/08/2020 | 540.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 07.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/08/2020 | 6050.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de 01 computador I5, 8GB DE memoria ram, hd 1tb, hd ssd 256, motitor 21,5 polegagas, estabilizador, impressora multifuncional EPSON L3150 ECOTNAK para uso deste poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/08/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2020 | 2299.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 08.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/08/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/08/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2020 | 8384.09 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/08/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/08/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/08/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/08/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 08 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/08/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/08/2020 | 920.22 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 08.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/08/2020 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 08.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 03/09/2020 | 2000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL WW.REPORTERPB.COM.BR, COBERTURA DE MATÉRIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEOS, E A TRANSMISSÃO REMOTA PELAS MÍDIA SOCIAIS DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO DE VIEIRÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 04/09/2020 | 13007.58 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PLANILHA ESPECIFICANDO OS SERVIÇOS EXECULTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 08/09/2020 | 14.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/09/2020 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/09/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/09/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 09.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/09/2020 | 2299.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 18/09/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 18/09/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 18/09/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/09/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/09/2020 | 2600.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETONICO E ASSISTENCIA TECNICA DE MOBILIARIO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/09/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/09/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/09/2020 | 8384.09 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/09/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/09/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 09 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/09/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/09/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/09/2020 | 930.26 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 09.2020 a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/09/2020 | 545.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 09.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/10/2020 | 2000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL WW.REPORTERPB.COM.BR, COBERTURA DE MATÉRIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEOS, E A TRANSMISSÃO REMOTA PELAS MÍDIA SOCIAIS DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO DE VIEIRÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/10/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/10/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 10.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2020 | 2299.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2020 | 8384.09 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/10/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/10/2020 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/10/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/10/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/10/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/10/2020 | 7.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/10/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/10/2020 | 550.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/10/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 10 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/10/2020 | 1700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ESSA EDIBILIDADE DURANTE O MES DE 10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/10/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/11/2020 | 930.45 | 08541500000142 | TIKO E TEKA COM DERIVADOS PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de gasolina, destinado ao veículo locado no mes 10.2020 a este poder legislativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/11/2020 | 2000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL WW.REPORTERPB.COM.BR, COBERTURA DE MATÉRIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEOS, E A TRANSMISSÃO REMOTA PELAS MÍDIA SOCIAIS DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO DE VIEIRÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/11/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/11/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 17/11/2020 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 17/11/2020 | 3456.62 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (COPO DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, TAPETE, ENVELOPE, TAPETES, PASTAS, PAPEL A-4, CANETAS, COLA, CAIXA ORGANIZADORA, GRAMPEADOR, ETC) QUE FOI FORNECIDO PARA USODESTA CAMARA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2020 | 2299.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 11.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/11/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/11/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/11/2020 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação e manutenção mensal de softwares de contabilidade, folha de pagamento e controle e abastescimento para esta edilidade, referente ao mes de 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/11/2020 | 6.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 24/11/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/11/2020 | 8384.09 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/11/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/11/2020 | 662.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisição de alcool 70% aersol, alcool liquido 70% e alcool gel, luvas e mascaras tripla para este poder legislativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/11/2020 | 570.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 11.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/11/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/11/2020 | 2600.00 | 15433458000101 | ADERALDO TRAJANO DA SILVA 01357643438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TAXI NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DE DIVERSAS VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ENTRE VIEIROPOLIS E SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000012020 | 0000231 | 30/11/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/12/2020 | 2000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA NO PORTAL WW.REPORTERPB.COM.BR, COBERTURA DE MATÉRIAS E GRAVAÇÕES DE VIDEOS, E A TRANSMISSÃO REMOTA PELAS MÍDIA SOCIAIS DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO DE VIEIRÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/12/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 11/12/2020 | 129.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/12/2020 | 2299.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12.2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/12/2020 | 4180.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 12.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2020 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12.2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/12/2020 | 1201.74 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/12/2020 | 2090.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/12/2020 | 1324.00 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 18/12/2020 | 600.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com serviço de filmagem e fotografia para cobertura das sessões da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/12/2020 | 2200.00 | 00022523790149 | EGBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/12/2020 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da prestação de serviço do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/12/2020 | 8384.09 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da Câmara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/12/2020 | 700.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da locação de 01(um) prédio para funcionamento das instalações da Câmara Municipal de Vieirópolis, no mês de 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000247 | 28/12/2020 | 3500.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/12/2020 | 700.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manutenção e alimentação do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/12/2020 | 5350.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO EDIFICIOS SEDE DESTA CAMARA DO TERRENO DOADO PELO EXECUTIVO LOCALIZADO NA RUA JOSE JULIO GONÇALVES, CENTRO, VIEIROPOLIS - PB,COM AREA PARA CONTRUÇÃO DE 390M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/12/2020 | 685.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO MES 12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/12/2020 | 2129.50 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ENFEITE NATALINO DIVERSOS, PISCA PISCA, LAÇOS, PAPEL LINHO, PASTAS, PAPEL A-4, CANETAS, ETC,) QUE FOI FORNECIDO PARA USO DESTA CAMARA NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/12/2020 | 600.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE AÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO ATRAVES DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAN, YUTUBE, REVISTA ELETRONICA) NO MES DE 12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/12/2020 | 1400.00 | 15308618000190 | ISIS RAQUEL CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PARAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 4 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTA CAMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/12/2020 | 1800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a desespa com locação de um impressora HP a laser de grande porte com materiais da impressora (tonner) e total manutenção referente aos meses de outubro a dezembro de 2020 conforme contrato para usos desta Câmara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/12/2020 | 2800.00 | 15433458000101 | ADERALDO TRAJANO DA SILVA 01357643438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE TAXI NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DE DIVERSAS VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS ENTRE VIEIROPOLIS E SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/12/2020 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS BALANCENTES DO EXERCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2019, DESTA CAMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/12/2020 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS BALANCENTES DO EXERCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020, DESTA CAMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/12/2020 | 17490.00 | 21291740000102 | JOEL VIEIRA PEREIRA 031348884445 - JM MOVEIS PLANEJADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DE 2 SALAS DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/12/2020 | 2178.93 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, QUE FOI ADQUIRIDO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 NA SEDE DESTA CAMARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/12/2020 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE PREGOEIRA E ACESSORIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ESTA CAMARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024