de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGUROS DAS MOTOS DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGUROS DAS MOTOS DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1625.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGUROS DAS MOTOS DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 120.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUTOS RELACIONADO A MONTRAN JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2019 | 12128.00 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2019 | 2696.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/02/2019 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/02/2019 | 2500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SEMAFOROS, JUNTO A STTMONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/02/2019 | 128.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TENTA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/02/2019 | 218.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS, ERATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/02/2019 | 12050.66 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/02/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/02/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/03/2019 | 480.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULACAO DE COMERCIAL REFERENTE AO PROGRAMA RECOMENTACAO MONTRAN NO PERIODO DE 28/02/2019 A 09/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/03/2019 | 1000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS, JUNTO A STTMONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/03/2019 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/03/2019 | 2530.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/03/2019 | 126.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIS DEBITADA NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/03/2019 | 14047.88 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/03/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/03/2019 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPOESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25 DATA DE 21/03/2019 FEITO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/04/2019 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/04/2019 | 450.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVO REFLETIVO E 1( UMA) PLACA DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/04/2019 | 55.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/04/2019 | 56.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/04/2019 | 1400.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFOROS, JUNTO A STT MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/04/2019 | 380.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIS DEBITADA NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO , SEG. OBRIGATORIO,PLACA NQI 0882 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO, PLACA NQI 0892 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/04/2019 | 2712.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIS DEBITADA NA CONTA 35.000-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/04/2019 | 100.00 | 00060834986434 | NADILSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA CURSO DE PROMOTOR DE POLICIA COMUNITARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/04/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/04/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/04/2019 | 14397.18 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/04/2019 | 3023.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/05/2019 | 220.48 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/05/2019 | 1200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFAROS, LOCALIZADOS AO LADO DO BANCO DO BRASIL, PROXIMO A PRACA JOAO PESSOA E AO LADO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/05/2019 | 165.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/05/2019 | 536.20 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVO E BANNER PARA O TRANSITO DE MONTEIRO, JUNTO A MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/05/2019 | 706.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/05/2019 | 825.93 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DIST. IMP. E TRANSP. PCS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS CAPACETE PARA AS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/05/2019 | 120.00 | 00022557679453 | JOSE VALDECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUTOS RELACIONADO A MONTRAN JUNTO AO DETRAN-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/05/2019 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/05/2019 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/05/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/05/2019 | 71.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/05/2019 | 3800.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAMPANHA PUBLICITARIA MAIO AMARELO NO DIA 26/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/05/2019 | 13532.50 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/05/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/05/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/05/2019 | 45.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/05/2019 | 2841.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/06/2019 | 182.37 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/06/2019 | 130.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA OS CAPACETES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/06/2019 | 110.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/06/2019 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO DO MAIO AMARELO, REALIZADO NO DIA 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/06/2019 | 130.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NO ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO, RELAIZADO NO DIA 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/06/2019 | 1400.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFAROS, LOCALIZADOS AO LADO DO BANCO DO BRASIL, PROXIMO A PRACA JOAO PESSOA E AO LADO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/06/2019 | 9720.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA A MOBILIDADE URBANA DO TRANSITO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/06/2019 | 9015.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE TRANSITO DA MONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/06/2019 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/06/2019 | 13537.49 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/06/2019 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/06/2019 | 5274.36 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EM´PENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO PARA IMPLANTACAO DE PLCAS DE TRANSITO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/07/2019 | 625.25 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/07/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/07/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/07/2019 | 110.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIMPTA PARA IMPPRESSORA DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/07/2019 | 1200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFAROS, LOCALIZADOS AO LADO DO BANCO DO BRASIL, PROXIMO A PRACA JOAO PESSOA E AO LADO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/07/2019 | 345.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/07/2019 | 1360.00 | 11965846000182 | MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT , 2 CONJUNTOS MOTO SINALIZACAO COM 4 BLOCOS (POWER LEDS), COMPLETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/07/2019 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/07/2019 | 5674.42 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/07/2019 | 142.06 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE NE 90, PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/07/2019 | 2842.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/07/2019 | 132.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/07/2019 | 12774.01 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/07/2019 | 2682.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/07/2019 | 12654.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEREVICOS DE FORNECIMENTO E COM IMPLANTACAO DE DIVISORES DE FLUXOS (TACHOES BIDIRECIONAIS) EXECUTADOS COM MISTURA DE RESINA DE POLIESTER E FILERIZANTES NATURAIS DE (25 X 14 X 5) CM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/07/2019 | 92.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS REALIZADO NA CONTA 35.000-1.DEBITOS REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/07/2019 | 900.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA A MOBILIDADE URBANA DO TRANSITO DE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/07/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/07/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/08/2019 | 1000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS SEMAFAROS, LOCALIZADOS AO LADO DO BANCO DO BRASIL, PROXIMO A PRACA JOAO PESSOA E AO LADO DO HOSPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/08/2019 | 205.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/08/2019 | 1344.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/08/2019 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/08/2019 | 124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Obras de melhoria para mobilidade Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022019 | 0000109 | 23/08/2019 | 26995.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE TRÊS PONTOS DE MOTO TAXI NO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 26082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/08/2019 | 12897.07 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/08/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/08/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/08/2019 | 2708.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/09/2019 | 430.06 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/09/2019 | 165.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIMPTA PARA IMPPRESSORA DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/09/2019 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/09/2019 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/09/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/09/2019 | 15460.43 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/09/2019 | 3246.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/09/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 460012019 | 0000129 | 01/10/2019 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAÚJO E FARIAS SERVIÇOS E COMERCIO EM SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SEMAFORO ELETRONICO JUNTO A STTM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/10/2019 | 316.87 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/10/2019 | 672.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER PARA CAMPANHA SEMANA DO TRANSITO, JUNTO A STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/10/2019 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/10/2019 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/10/2019 | 14183.52 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/10/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/11/2019 | 2978.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/11/2019 | 600.00 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/11/2019 | 328.00 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/11/2019 | 2846.99 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/11/2019 | 2428.95 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/11/2019 | 110.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIMPTA PARA IMPPRESSORA DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/11/2019 | 4680.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEREVICOS DE FORNECIMENTO E COM IMPLANTACAO DE DIVISORES DE FLUXOS (TACHOES BIDIRECIONAIS) EXECUTADOS COM MISTURA DE RESINA DE POLIESTER E FILERIZANTES NATURAIS DE (25 X 14 X 5) CM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/11/2019 | 5718.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 BRACADEIRAS DE FERRO COM PARAFUSOS E 66 PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/11/2019 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/11/2019 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/11/2019 | 1121.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/11/2019 | 2394.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLAS EM PVC EXPANDIDO 2MM COM ADESIVO E ARTE EDUCATIVA PARA O TRANSITO A SEREM DIVULGADOS NOS PONTOS DE MOTO TAXI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/11/2019 | 576.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL EM CAVALETES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/11/2019 | 629.78 | 00003908269440 | ISMÊNIA THEREZA SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OLIMPIO GOMES, 321, CENTRO, MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DA MONTRAN - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/11/2019 | 13439.61 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/11/2019 | 2822.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/11/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/12/2019 | 190.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/12/2019 | 2562.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/12/2019 | 313.71 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/12/2019 | 88.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/12/2019 | 1623.70 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/12/2019 | 5941.48 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/12/2019 | 2469.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 460012019 | 0000172 | 17/12/2019 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAÚJO E FARIAS SERVIÇOS E COMERCIO EM SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SEMAFORO ELETRONICO JUNTO A STTM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 460012019 | 0000173 | 17/12/2019 | 2100.00 | 22731231000108 | ARAÚJO E FARIAS SERVIÇOS E COMERCIO EM SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SEMAFORO ELETRONICO JUNTO A STTM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/12/2019 | 135.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/12/2019 | 1095.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM ARMACAO PARA PONTOS DE MOTO TAXI, JUNTO A STTM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/12/2019 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/12/2019 | 16319.22 | 21784140000178 | Superintendencia de Trânsito e Transporte de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE PESSOAL DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 35.000-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2019 | 314.58 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA MONTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Superint. de Trâns. e Transp.de Monteiro | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/12/2019 | 3427.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA MONTRAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024