de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000002 | 18/01/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2019 | 3000.00 | 00005451858403 | ADRIANO DE BRITO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VW/NOVO GOL HL SC S 1.6 PLACA QFR-9020, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2019 | 4765.00 | 35570969001154 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ESCRIVANINHA, CADEIRA EXECUTIVA, ARMARIO MULTIUSO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, NOTEBOOK LENOVO), PARA UTILIZACAO DA CAMARA DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2019 | 1350.58 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2019 | 650.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DIVULGACAO DAS SESSOES E NOTICIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2019 | 650.00 | 00006795981460 | ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2019 | 420.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DURANTE A SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2019 | 650.00 | 00005383251430 | DAVID FIRMINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO GERAIS E NO CONTROLE DE SOM DURANTE AS SESSOES CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2019 | 511.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000016 | 29/01/2019 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 931.27 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2019 | 1336.19 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2019 | 326.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2019 | 112.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2019 | 808.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2019 | 133.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2019 | 160.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2019 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2019 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2019 | 85.76 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2019 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 25 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO F8 1 COR E 600 ENVELOPES TIMBRADO 1 COR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE TRIUNFO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000032 | 20/02/2019 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00005451858403 | ADRIANO DE BRITO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VW/NOVO GOL HL SC S 1.6 PLACA QFR-9020, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2019 | 1180.87 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIOANDOS) NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000040 | 21/02/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2019 | 650.00 | 00005383251430 | DAVID FIRMINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E NO CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2019 | 650.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2019 | 650.00 | 00006795981460 | ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2019 | 1300.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2019 | 310.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2019 | 926.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CERTIFICACAO DIGITAL (E-CPF / E-CNPJ) PARA UTILIZACAO PELA CAMARA MUNCIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/03/2019 | 349.20 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/03/2019 | 350.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA EFETUADO NA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2019 | 230.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA UTILIZACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2019 | 192.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LAMPADAS LED 18W SOB QUAD 6000K PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2019 | 650.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM DAS SESSOES E PUBLICACAO DE NOTICIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2019 | 650.00 | 00005383251430 | DAVID FIRMINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E NO CONTROLE DO SOM NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2019 | 650.00 | 00006795981460 | ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2019 | 650.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2019 | 2217.58 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA) E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO FEDERAL EM PROL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000062 | 20/03/2019 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MARCO/2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MARCO/2019. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2019 | 1600.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO EM PRO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOS DIAS 21 A 25 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00005451858403 | ADRIANO DE BRITO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VW/NOVO GOL HL SC S 1.6 PLACA QFR-9020, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2019 | 6245.69 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/03/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2019 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2019 | 115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2019 | 82.60 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000076 | 01/04/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2019 | 1200.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000078 | 17/04/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE ABRIL/2019. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/04/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE ABRIL/2019. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2019 | 650.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM DAS SESSOES E NOTICIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2019 | 650.00 | 00005383251430 | DAVID FIRMINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E CONTROLE DO SOM DURTANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2019 | 650.00 | 00006795981460 | ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/04/2019 | 650.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000087 | 22/04/2019 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/04/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/04/2019 | 185.75 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/04/2019 | 1486.19 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/04/2019 | 328.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2019 | 6245.69 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2019 | 2635.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITACAO DE PLANILHAS, FORMULARIOS E PROCESSOS, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NOS PROCESSOS DE LICITACAO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, 5 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MAIO/2019. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MAIO/2019. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2019 | 5975.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0000102 | 20/05/2019 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2019 | 400.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET DURANTE SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2019 | 650.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2019 | 650.00 | 00005383251430 | DAVID FIRMINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS E CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2019 | 650.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM DAS SESSOES E POSTAGENS DE NOTICIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2019 | 650.00 | 00006795981460 | ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000110 | 20/05/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM 5 LUGARES PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/05/2019 | 300.00 | 00009032476408 | JOSÉ FAGNER NOBREGA LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMUP REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2019 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMUP REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/05/2019 | 695.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA - CONSTRUCENTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/05/2019 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2019 | 116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/05/2019 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/05/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000119 | 31/05/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000120 | 31/05/2019 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/06/2019 | 785.45 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000123 | 05/06/2019 | 1432.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/06/2019 | 450.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/06/2019 | 411.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/06/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JUNHO/2019. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/06/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JUNHO/2019. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/06/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/06/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/06/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/06/2019 | 650.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGENS DAS SESSOES E NOTICIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/06/2019 | 650.00 | 00005383251430 | DAVID FIRMINO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DO SOM DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2019 | 650.00 | 00006795981460 | ANTONIO ANDERSON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2019 | 650.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000136 | 19/06/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000138 | 19/06/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 5 LUGARES PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/06/2019 | 3500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/06/2019 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/07/2019 | 2543.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA DE SOM SOUNDVOICE 12 CANAIS E 01 MICROFONE S/ FIO TM559B. COMO TAMBEM CABOS, CARREGADOR DE BATERIA P/ PILHAS E CONECTORES DIVERSOS PARA UTILIZACAO DA CAMARA DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/07/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JULHO/2019. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/07/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JULHO/2019. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/07/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/07/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/07/2019 | 650.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/07/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/07/2019 | 850.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DA SANTANA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE 11 CADEIRAS PERTENCENTES A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000150 | 30/07/2019 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000151 | 30/07/2019 | 1551.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/07/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/07/2019 | 6245.69 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/07/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/07/2019 | 550.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO R. CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE SOM DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000156 | 30/07/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/08/2019 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR CUSTOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/08/2019 | 922.25 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/08/2019 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE AGOSTO/2019. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2019. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/08/2019 | 440.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/08/2019 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/08/2019 | 87.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/08/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000169 | 26/08/2019 | 1481.22 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/08/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/08/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000172 | 27/08/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000173 | 30/08/2019 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/08/2019 | 6279.41 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/08/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000176 | 30/08/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/09/2019 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/09/2019 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/09/2019 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/09/2019 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE SETEMBRO/2019. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO/2019. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000186 | 20/09/2019 | 1497.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2019 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/09/2019 | 650.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/09/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/09/2019 | 650.00 | 00009874144459 | JOSE DANILO DANTAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/09/2019 | 650.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/09/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000193 | 26/09/2019 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/09/2019 | 350.00 | 00012804985873 | VALDECI ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000195 | 27/09/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000196 | 30/09/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/09/2019 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/10/2019 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/10/2019 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/10/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/10/2019 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/10/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE OUTUBRO/2019. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/10/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE OUTUBRO/2019. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/10/2019 | 650.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/10/2019 | 650.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/10/2019 | 650.00 | 00009874144459 | JOSE DANILO DANTAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/10/2019 | 148.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000209 | 24/10/2019 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/10/2019 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/10/2019 | 110.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/10/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/10/2019 | 505.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/10/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/10/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/11/2019 | 114.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/11/2019 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000220 | 19/11/2019 | 1800.68 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE NOVEMBRO/2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMOSSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2019 | 1427.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMOSSIONADOS), SENDO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000225 | 26/11/2019 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/11/2019 | 832.70 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000227 | 26/11/2019 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000228 | 26/11/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/11/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/11/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/11/2019 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR CUSTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2019 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE DEZEMBRO/2019. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2019 | 4570.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2019. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2019 | 1427.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS), 2 PARCELA DO 13 SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2019. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2019 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000237 | 20/12/2019 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2019 | 5942.20 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2019 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2019 | 627.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO (COMISSIONADOS). COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/12/2019 | 820.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024