de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 120.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento por serviços de registro de documentos e reconhecimento de firma dessa edilidade , conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento 02 (duas) diárias, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no período de 08 a 10 de janeiro de 2019, obejtivando paraticipar do Cadastramento de Gestores junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importância que se empenha para atender ao pagamento Publicação no Diário oficial do Estado da Paraíba, edital de convocação nº 001/2019, para a posse dos cargos de primeiro e segundo secretários da Mesa Diretora, para o biênio 2019/2020, edição do dia 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 22.85 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | pagamento de serviços de Reconhecimento de firma e auticação de documentos dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2019 | 28.40 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | Despesas Postais Dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2019 | 500.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento 02 (duas) diárias, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 14 de janeiro de 2019, obejtivando paraticipar de encontro com o advogado para tratar e assuntos relacionados à Câmara Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de janeiro de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2019 | 105.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO | Importancia q/se empenha para atender ao pagamento pela aquisão de Carimbo Automático, destinado a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 4500.00 | 00049110314415 | JOSÉ RIVALDO RODRIGUES | Empenho para atender ao pagamento pelos serviços prestados na assessoria juridica dessa Casa Legislativa, referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 60.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | Empenho para atender ao pagamento de prestação de serviços de Poldagem de Árvore e Corte de Grama no prédio da Câmara Municipalde Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 292.50 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de expediente destinado a essa edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 610.60 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de limpeza destinado a limpeza e conservaçãodo prédio da Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2019 | 365.00 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de consumo, lanches, destinado aos vereadores e funcionários dessa edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2019 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de JANEIRO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2019 | 143.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de JANEIRO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2019 | 175.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de JANEIRO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2019 | 165.00 | 00004469315869 | NOBERTO ROCHA DE SOUSA | Empenho para atender ao pagamento pela Prestação de Serviços de Manutenção na Rede Hidráulica do prédio sede da Câmara Municipal de Tavarees, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2019 | 8280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Empenho para atender ao pagamento relativo a Locação do Sistema de Contabilidade Pública, referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2019 | 4500.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | Empenho para atender ao pagamento de prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada na área de Contabilidade Pública Geral, compreendendo a elaboração computadorizada dos balancetes mensais, elaboração da prestaçao de Contas Anual | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de janeiro de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos VereadoresO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2019 | 12348.39 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2019 | 120.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de JANEIRO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2019 | 16049.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2019 | 750.00 | 22375843000105 | MANOEL DINIZ SOBRINHO ME | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços de manutenção preventiva de 5 (cinco) máquinas de ar condicionado split e uma remoção e relocação em equipamentos instalados no prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tacares-PB, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2019 | 160.00 | 24236650000107 | MARIA MARIA DA SILVA - IREMAR CELL | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição do aparelho telefônico sem fio ID TS 40 PR, marca Intelbras, destinado ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2019 | 320.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | Empenho para atender ao pagamento pelo prestação de serviços no preparo e fornecimento de salgados destinados aos participantes de reunião realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares no mês de Janeiro de 2019, conforme documentação em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2019 | 178.50 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços de encadernação e digitalização de 357 páginas de documentos diversos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2019 | 1184.71 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES-ME | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Refrigerador 350L ROC35 ESMALTEC, detinado ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavcares-PB, conforme em documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2019 | 200.00 | 22375843000105 | MANOEL DINIZ SOBRINHO ME | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços de manutenção preventiva de ar condicionado e carga de gás no ar condicionado da sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Tacares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000034 | 19/02/2019 | 49500.00 | 00049110314415 | JOSÉ RIVALDO RODRIGUES | Empenho para atender ao pagamento pelos serviços prestados na assessoria juridica dessa Casa Legislativa, referente ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2019 | 110.00 | 00012837629430 | HERCULES COSTA DA SILVA SAMPAIO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços no conserto das caixas de descarga dos banheiros do prédoo sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2019 | 720.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de 02(dois) Certificados Digitais, destinados ao envio de informações aos Órgãos de Controle, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000037 | 19/02/2019 | 54000.00 | 17683500000178 | FLUZAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria técnica especialozada na área de Contabilidade Geral, compreendendo a elaboração computadorizada dos balancetes mensais, elaboração da prestação de contas anual, bem como atendim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2019 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 90.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços na Reciclagem de 03(três) cartuchos de toner HP 285A, pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de FEVEREIRO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de FEVEREIRO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 160.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | Empenho para atender ao pagamento pelo prestação de serviços no preparo e fornecimento de salgados destinados aos participantes de reunião realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares no dia 20 de Fevereiro de 2019, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 26 de fevereiro de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto a Assembléia Legislativa do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2019 | 352.42 | 09203680000115 | R & E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - ME | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material hidráulico destinado ao conserto e recuperação de caixas de descargas dos banheiros do prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2019 | 451.90 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, destinado aos vereadores e funcionários dessa edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2019 | 387.96 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinado a limpeza e conservação do prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2019 | 247.10 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de expediente, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2019 | 16170.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000052 | 28/02/2019 | 30000.00 | 11008714000162 | JAP SERVIÇOS E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI - MR PRODUÇÕES | Emepnho para atender ao pagamento pela prestação de serviços na LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO de pequeno porte, para o atendimento e transporte dos servidores/técnicos e outros serviços de interesses da Câmara Municipal de Tavares, no período de FEVEREIRO A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 26 de fevereiro de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto a Assembléia Legislativa do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/03/2019 | 840.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | Importância que se empenha para atender pagamento pela aquisição de bandeiras em tecido, brasil, Estado da Paraíba e do município de Tavares, destinadas ao prédio sede da Câmara Municipal de tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no período de 11 a 13 de março de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto ao e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2019 | 250.00 | 00002640466410 | JOSE ELENILDO FELIX DE MEDEIROS | Imoportância que se empenha patra atender ao pagamento pela prestação de serviços de Moto Taxi em veóculo Honda NXR-150 bros Placa MOW-6421-PB, na entrega de diversos documentos, durante o mês de fevereiro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de MARÇO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2019 | 400.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diária com perneoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares junto a Consultoria Jurídica Newton Vita Advoga | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2019 | 120.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBSUTÍVEIS E SERVIÇO LTDA | Impostãncia que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM Prisma de placa QFU-5976 , pertencente a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | Impostãncia que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de PEÇAS AUTOMOTIVAS destinadas ao veículo GM Prisma de placa QFU-5976 , pertencente a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | Importâcia que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviço como PREGOEIRO OFICIAL, para realização de Pregão Presencial para locação de veículo de pequeno porte, destinado a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de MARÇO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de MARÇO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 13200.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de MARÇO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 139.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de MARÇO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 98.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de MARÇO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 448.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de FEVEREIRO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 62.00 | 00080504752472 | EDVALDO EUFRASIO NUNES | Importância que se empenho para atender ao empenho pela prestação de serviços no conserto de 02(dois) bebedouros pertencentes a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 490.40 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de Gênero Alimentício, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2019 | 398.74 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de lIMPEZA, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2019 | 301.00 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de Expediente, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2019 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de publicidade de edital de licitação "pregão presencial", durante o mês de fevereiro de 2019, conforme dcumetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2019 | 16446.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2019 | 1480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de MARÇO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2019 | 240.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços no registro de documentos prestados à Câmara Municipal de Tavares PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/04/2019 | 400.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diária com perneoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares junto a Consultoria Jurídica Paulo Ítalo de Oli | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no período de 8 a 10 de abril de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto ao es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/04/2019 | 400.00 | 00003299332481 | JOSÉ WILSON LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diária com pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares junto a Consultoria Jurídica Paulo Ítalo de Oliv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/04/2019 | 198.00 | 11775348000177 | DJALMA SERAFIM ME | Importãncia que se empenha para atenbder ao pagamento pela prestação de serviços de suspensão, alinhamento e balanceamento no veículo GM Prisma de placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/04/2019 | 400.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no peróiodo de 9 a 11 de abril de 2019, para tratar assuntos de interesse da população Tavarense junto ao Tribunal de Contas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003299332481 | JOSÉ WILSON LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diária com pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/04/2019 | 120.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços no registro de documentos prestados à Câmara Municipal de Tavares PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/04/2019 | 500.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no período de 16 de abril de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto ao Tribunal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/04/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de ABRIL de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/04/2019 | 270.00 | 27124605000140 | JJC EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS CONTRUÇÃO & ENGENHARIA EIRELI M | Importância que empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na confecção de TAPETE PERSONALIADO, no tamanho de 150X0,60, destinado ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/04/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de ABRIL/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/04/2019 | 1600.00 | 00005676844400 | PIERRE CRISTIANO DE MORAES MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de buffet servido no dia 27 de março de 2019, quando da realização da mesa diretora-bienio 2019-2020, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/04/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de ABRIL DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/04/2019 | 12800.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/04/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de ABRIL de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/04/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de março de 2019, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2019 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de MARÇO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/04/2019 | 320.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de ABRIL/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/04/2019 | 252.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de ABRIL/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/04/2019 | 107.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de ABRIL/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2019 | 2370.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/04/2019 | 16387.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/05/2019 | 500.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia de 6 de maio de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto a empresa Elmar Tecnologia, para participar de apresentação relacionada ao aperfeiçoamento no aplicativo de Contabilidade Pública, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/05/2019 | 998.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços na Reciclagem de cartuchos de toner HP 285A, manutenção em 01(um) microcomputador pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/05/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de MAIO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/05/2019 | 500.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia de 17 de maio de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto a empresa ElmarTecnologia, para participar de wORKSHOP CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de MAIO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2019 | 12800.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de MAIO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de MAIO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2019 | 4.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | Empenho para atender ao pagamento referente aos serviços de telecomuncações do telefone fixo localizado no prédio sede da Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2019 | 104.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de MAIO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2019 | 15487.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de MAIO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2019 | 1472.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de MAIO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2019 | 319.00 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de material de Expediente, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2019 | 476.05 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2019 | 502.40 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2019 | 266.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de MAIO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/05/2019 | 184.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de MAIO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/05/2019 | 177.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços de encadernação, digitalizaçãoE CÓÍAS XEROGRAFICAS de documentos diversos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/05/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de ABRIL de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/05/2019 | 400.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no peróiodo de 30/05 a 03/06 de 2019, para tratar assuntos de interesse da população Tavarense junto a Assembleia Legislativado Estado da Paraíba e FUNASA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/06/2019 | 400.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Empenho para atender pagamento de 02(duas) diárias sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, no período de 31/05 a 01/06 do corrente, para junto ao Tribunal de Contas dio Estado da Paraíba, tratar de assuntos de interesse da população tavarense, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/06/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de JUNHO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/06/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de JUNHO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/06/2019 | 12800.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/06/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de JUNHO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/06/2019 | 75.00 | 00003110472465 | EUSEBIO CANDIDO DE LIMA | Empenho para atender ao pagamento pelos serviços prestados na Divulgação em Carro de Som, da realização de Audiência Pública, realizada pela Câmara Municipal de Vereadores deste município no dia 17 de junho de 2019, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/06/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de MAIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2019 | 78.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de JUNHO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2019 | 16387.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de JUNHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2019 | 127.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de JUNHO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2019 | 283.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de JUNHO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2019 | 5100.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços na Dedetização, Desratização, Descupinização (Imunização em todo madeiramento), Desintetização, Desalojamento de Morcegos, nas áreas interna e externa do prédio da Câmara de Vereadores de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2019 | 472.40 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2019 | 440.05 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Material de Limpeza, destinado a limpeza e conservação do prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2019 | 292.00 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Material de Expediente, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/06/2019 | 1134.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/06/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de JUNHO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/06/2019 | 1060.00 | 00009455067404 | MANOEL GERALDINO DOS SANTOS NETO | Emepnho para atender o pagamento pela Prestação de Serviços na Organização e Digitalização de Documentação referente ao Concurso Público 2015/2016 realizado pela Câmara Municipal de Tavares, para ser encaminhada ao Tribunalde Contas do Estado da Paraíba,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/06/2019 | 11.68 | 40432544000147 | CLARO S/A | Empenho para atender ao pagamento referente aos serviços de telecomuncações do telefone fixo localizado no prédio sede da Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2019 | 2250.00 | 22289142000153 | RONDINELLI NOBREGA LEITÃO ALVES | Emepnho para atender ao pagamento pela prestação de serviços na CONFECÇÃO DE 01 QUADRO 80X1,10 COM VIDRO ANTI-REFLEXO + PAPEL FOTOGRÁFICO 8X1,10 + TRÊS QUADROS 20X30 + TRÊS FOTOS 20X30, destinadas ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/07/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de JULHO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/07/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de JUNHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de JUlHO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2019 | 12800.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de JULHO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de JULHO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/07/2019 | 77.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de JULHO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/07/2019 | 16387.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/07/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de JULHO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/07/2019 | 552.80 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/07/2019 | 445.16 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/07/2019 | 307.50 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Material de Expediente, destinado ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/07/2019 | 231.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de JULHO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/07/2019 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de JULHO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/07/2019 | 130.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | Empenho para atender ao pagamento pelo prestação de serviços no preparo e fornecimento de salgados destinados aos participantes de reunião realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares no dia 22 de JULHO de 2019, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/07/2019 | 1175.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de JULHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/08/2019 | 380.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de 01(um) ROTEADOR da marca Intelbras Hotspot 300, destinado ao prédio se de da Câmara Municipal de Vereadores de Tavarws PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/08/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de AGOSTO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de JULHO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de AGOSTO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2019 | 15300.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de AGOSTO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2019 | 16937.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2019 | 78.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de AGOSTO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2019 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de AGOSTO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2019 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de AGOSTO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/08/2019 | 545.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2019 | 543.30 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/08/2019 | 400.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no peróiodo de 270/08 a 29/08 de 2019, para tratar assuntos de interesse da população Tavarense junto a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e FUNASA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/09/2019 | 185.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUSA FERRAZ | empenho para atender ao pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo GM Primas Placa QFU-5976, locado à Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/09/2019 | 80.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUSA FERRAZ | Empenho para atender ao pagamento pela Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica no veículo GM Prisma Placa QFU-5976, lcado à Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/09/2019 | 200.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diária sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no peróiodo de 03/09 de 2019, para tratar assuntos de interesse da população Tavarense junto a Assembleia Legislativa do Estadoda Paraíba junto ao gabinete do Deputado Estadual Taciano Diniz, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/09/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/09/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de AGOSTO de 2019, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2019 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de setembro/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2019 | 295.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de SETEMBRO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2019 | 6.94 | 40432544000147 | CLARO S/A | Empenho para atender ao pagamento referente aos serviços de telecomuncações do telefone fixo localizado no prédio sede da Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de SETEMBRO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2019 | 15300.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de SETEMBRO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2019 | 16937.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/09/2019 | 350.00 | 00070503879401 | FLAVIA VITORIA BERNARDO VELEZ | Emepnho para atender ao pagamento pela Prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Refeições dstinadas aos participantes da Sessão Plenária de Abertura dos Trabalhos Legislativos da Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/09/2019 | 800.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias com pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no peróiodo de 25 a 27 de setembro de 2019, para tratar assuntos de interesse da população Tavarense participar de palestra com Bruno Soller (Visão Progressista e o Cenário eleitoral 2020) e, visita à FUNASA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2019 | 837.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/10/2019 | 4.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/10/2019 | 240.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de peças automotivas (Válvula Admissão) destinada ao veículo GM Prisma Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/10/2019 | 300.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA | Empenho para atender ao pagmento pelo fornecimento de peças automotivas (Junta Cabeçote, Balancimde Válvula), destinadas ao veículo GM Prima Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/10/2019 | 424.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços de encadernação, digitalizaçãoE CÓÍAS XEROGRAFICAS de documentos diversos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/10/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/10/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/10/2019 | 230.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | Empenho para atender ao pagamento pelo prestação de serviços no preparo e fornecimento de salgados destinados aos participantes de reunião realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares durantes os meses de setembro e outubro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/10/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/10/2019 | 15300.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/10/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de OUTUBRO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/10/2019 | 16937.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/10/2019 | 794.73 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/10/2019 | 295.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA | Empeno para atender ao pagamento pelo fornecimento de peças automotivas (vela de Ignição, Disco de Freio, pastilha de Freio), destinadas ao veículo GM Prisma QFU-5976-PB, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/10/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00044905033420 | JOSE EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02 (DuaS) diáriaS sem pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias de 30 e 31 de outubro de 2019, obejtivando tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Tavares junto a empresa Elmar Tecnologia, para participar de aperfeiçoamento no sistema de CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/10/2019 | 295.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de água ao predido sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de OUTUBRO/2019. conforme documentaçãoo anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/10/2019 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de OUTUBRO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de SETEMBRO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de OUTUBRO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00052058808487 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | Empenho para atender ao pagamento de 03(três) Diárias, para deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do II ENCONTRO MUNICIPALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no período de 07 a 11 de n ovembro do corrente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/11/2019 | 313.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/11/2019 | 800.00 | 00006820377452 | PABLO SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias com pernoite, para deslocamento a cidade de João Pessoa, no peróiodo de 12 a 13 de novembro de 2019, para tratar assuntos de interesse da população Tavarense, junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado, e, na Assembleia Legislativa junto ao Gabinete do Deputado Trocolli Junior, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/11/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/11/2019 | 320.00 | 00007299940400 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços no Preparo e Fornecimento de Tortas, Bolos e Salgados, destinados a Câmara Municipal de Tavares, duranrte as seções legislativas, realizadas nos dias 30/10/2019 e 07, 13 e 21 de novembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/11/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/11/2019 | 70.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | Empenho para atender ao pagamento pelo prestação de serviços no preparo e fornecimento de salgados destinados aos participantes de reunião realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares durantes o mês de novembro de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2019 | 12800.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2019 | 16387.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos subsídios dos vereadores, comissionados, servidores efetivos e prestadores de serviços da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2019 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para atender ao pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica ao prédio sede da Câmara Municipal de Tavares- PB, durante o mês de NOVEMBRO/2019. conforme documentaão anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho para atender ao pagamento de fatura da linha fixa nº (83) 3450-1023- da Câmara Municipal de Tavares- PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2019. conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/11/2019 | 917.01 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | sssmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/11/2019 | 80.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços na confecção de carimbos automáticos, destinados à Câmara Municipal de Tavares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | Empenho para atender ao pagamento de tarifa bancária debitada na conta corrente nº 10445-0 agencia 2714-6 da Câmara Municipal de Tavares- PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/12/2019 | 420.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento contrato de prestacao de servicos de desenvolvimento e manutencao da home page da camara municipal de Tavares, correspondente ao mes de DEZMEBRO de 2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/12/2019 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços na cobertura fotográfica, filmagens e publicações em blogs, das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2019 | 460.00 | 00007299940400 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços no Preparo e Fornecimento de Lanches e Salgados, destinados a Câmara Municipal de Tavares, duranrte as seções legislativas, realizadas no mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/12/2019 | 690.50 | 34842152000153 | EDITE MARIA DE SOUSA | Empenho para atender ao pagamento pela prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições para os participantes, funcionários e vereadores do Poder Legislativo, na Reunião de Encerramento dos Trabalhos Legislativos de 2019, realizada no dia 18 de Dezembro de 2019, conforme documentação enexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2019 | 10300.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao mês de NOVEMBRO/2019 e 1/3 de Férias 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2019 | 7533.33 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento da Folha de Pagamento do Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Tavares, referente ao 13º Salário 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2019 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender pagamento dos subsidios dos Vereadores, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2019 | 2661.34 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao mês de DEZEMBRO de 2019 e 1/3 de Férias 2019. conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2019 | 1996.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho para atender ao pagamento das remuneração dos servidores efetivos. referente ao 13º Sálario de 2019, conforme documentação anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2019 | 14983.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos vereadores, Prestadores de Serviços, comissionados e servidores efetivos da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao mês de DEZEMBRO e 1/3 deFérias de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2019 | 2096.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento de Obrigações Patronais (INSS 22%) sobre os pagamentos dos comissionados e servidores efetivos da Câmara Municipal de Tavares, relativo ao 13º SALÁRIO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2019 | 109.90 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | Prestação de Serviços de Provedor de Internet ao prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2019 | 4500.00 | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADENOBREGA | Empenho para atender ao pagamento pelos serviços prestados na assessoria juridica dessa Casa Legislativa, referente ao mês DEZEMBRO DE2 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/12/2019 | 990.98 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES EIRELI | Impoetância que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de combustível (gasolina) destinado ao veículo GM PRISMA de Placa QFU-5976, pertencente a Câmara Municipal de Tavares, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/12/2019 | 582.69 | 26957082000150 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA ME - MERCADINHO MINERVINO | Empenho para atender ao pagamento pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao prèdio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tavares-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 242
Última atualização: 11/06/2024