de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 03/01/2019 | 215.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL- PESSOA FÍSICA, DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL JOSÉ AURELIO DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 03/01/2019 | 298.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL- PESSOA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 18/01/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/01/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 18/01/2019 | 327.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 18/01/2019 | 73.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 18/01/2019 | 1000.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 18/01/2019 | 35000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 18/01/2019 | 4500.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 21/01/2019 | 104.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 21/01/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | SÃO MIGUEL MAIS DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 23/01/2019 | 999.00 | 02674088000152 | Qualitech Informática | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 23/01/2019 | 109.00 | 02674088000152 | Qualitech Informática | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO COM ID CHAMADAS INTELBRAS PRETO TS40ID PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 23/01/2019 | 1181.76 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA AREA DE JARDINAGEM EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 23/01/2019 | 400.00 | 09561765000175 | JOAO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, NO PERÍODO DE 02/12/2018 A 02/01/2019 CONFORME CONTRATO N. 2032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 24/01/2019 | 2.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1000006 REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 28/01/2019 | 8295.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 30/01/2019 | 160.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 30/01/2019 | 631.22 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 05/02/2019 | 801.26 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 05/02/2019 | 795.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 08/02/2019 | 690.00 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE PILAR/PB E 03 PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADAAO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AREIA, BARRO,GRAMAS E PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO DA JARDINAGEM EXTERNA, RECUPERAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 08/02/2019 | 1550.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA JARDINAGEM EXTERNA, RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO E DA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 11/02/2019 | 527.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA JARDINAGEM EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 13/02/2019 | 650.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A JARDINAGEM DA RAMPA DE ACESSO E CALÇADA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 15/02/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 15/02/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 18/02/2019 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 18/02/2019 | 744.04 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO PARA COBRIR CADEIRAS DO PLENÁRIO E DAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/02/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/02/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/02/2019 | 94.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 22/02/2019 | 566.00 | 00010824185447 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 4(QUATRO) AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 22/02/2019 | 750.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 22/02/2019 | 2740.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E REVESTIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 25/02/2019 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 26/02/2019 | 251.10 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 26/02/2019 | 315.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REFERIGENTES E AGUA MINERAL) PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 28/02/2019 | 10436.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 11/03/2019 | 1170.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 15/03/2019 | 275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 19/03/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 19/03/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 19/03/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 20/03/2019 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 20/03/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 20/03/2019 | 588.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 20/03/2019 | 300.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 22/03/2019 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 29/03/2019 | 9177.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 11/04/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | SÃO MIGUEL MAIS DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 16/04/2019 | 1080.20 | 02674088000152 | Qualitech Informática | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL E UM ROTEADOR TP LINK ARCHER PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 16/04/2019 | 99.80 | 02674088000152 | Qualitech Informática | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE2 PEN DRIVE DE 16 GB SANDISK CRUZER GLIDE USB 3.0 PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 16/04/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 16/04/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 16/04/2019 | 971.46 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 17/04/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 18/04/2019 | 373.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 18/04/2019 | 357.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 22/04/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 22/04/2019 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 23/04/2019 | 9177.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 13/05/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 13/05/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 13/05/2019 | 1170.00 | 15480900000150 | OFICINA DA ARTE DECORACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ( ROLO DE PAPEL DE PAREDE) DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 14/05/2019 | 1994.83 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 14/05/2019 | 1612.00 | 35589365000188 | NORDIFE - Materiais Elétricos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 14/05/2019 | 388.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | SÃO MIGUEL MAIS DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 17/05/2019 | 1620.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01( GRAVADOR DIG. DE IMAGEM MHDX 1004 C/HD ITB MANAUS E 04 CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. - VHD 1120 B, PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 17/05/2019 | 380.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE( UMA CAIXA DE CABO LAN FORTREK CAT103/305 CAT) PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 20/05/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 20/05/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 20/05/2019 | 9177.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 21/05/2019 | 1230.74 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 21/05/2019 | 1800.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 22/05/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 23/05/2019 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 23/05/2019 | 400.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 24/05/2019 | 946.48 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 24/05/2019 | 481.35 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | SÃO MIGUEL MAIS DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 27/05/2019 | 399.90 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(MAQUINA DE CAFE EXPRESSO) DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 27/05/2019 | 959.36 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | SÃO MIGUEL MAIS DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 04/06/2019 | 1600.00 | 12038147000150 | S. FERNANDO MESQUITA COM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01(UMA) OBRA DE ARTE ÓLEO SOBRE TELA, COM MOLDURA EM MADEIRA ARTESANAL MEDINDO 1.30X0.65, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 04/06/2019 | 500.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUTO DE CFTV PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 06/06/2019 | 4150.00 | 26187434000136 | ANTONIO TARGINO DE PONTES 02288177497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GESSO COM SANCA LINEAR NO PLENA (65m) E NA GALERIA (13m) DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 07/06/2019 | 6230.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 10/06/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 10/06/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 12/06/2019 | 367.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 18/06/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 18/06/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 19/06/2019 | 92.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 19/06/2019 | 75.50 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET DISPONÍVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 27/06/2019 | 763.80 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 28/06/2019 | 284.91 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 28/06/2019 | 9177.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 03/07/2019 | 747.88 | 35589365000188 | NORDIFE - Materiais Elétricos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 03/07/2019 | 405.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 03/07/2019 | 236.31 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00075356856415 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TERREO E PISO SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COMO TAMBEM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO PLENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 08/07/2019 | 68.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 15/07/2019 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 16/07/2019 | 2426.00 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A DECORAÇÃO DAS DEPENDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 18/07/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 19/07/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 19/07/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 19/07/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 19/07/2019 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 19/07/2019 | 1226.00 | 34224919000180 | DANIELLE APARECIDA MARCONDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 23/07/2019 | 5270.00 | 16687423000161 | NJA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, REPARO COM SERVIÇOS DE MASSA ACRILICA E CORRIDA REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 23/07/2019 | 300.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 24/07/2019 | 473.14 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | SÃO MIGUEL MAIS DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 25/07/2019 | 4800.00 | 12038147000150 | S. FERNANDO MESQUITA COM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 03(TRES) OBRAS DE ARTE ÓLEO SOBRE TELA, COM MOLDURA EM MADEIRA ARTESANAL MEDINDO 1.40X0.80, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 26/07/2019 | 125.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 29/07/2019 | 240.00 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE NA DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 29/07/2019 | 620.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 QUADROS EM MOLDURA COM VIDRO E EUCATEX DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 30/07/2019 | 9525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 12/08/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 12/08/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 14/08/2019 | 285.00 | 02674088000152 | Qualitech Informática | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 14/08/2019 | 298.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 16/08/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/08/2019 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/08/2019 | 120.25 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/08/2019 | 533.31 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DE INICIO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO SEGUNDO SEMESTRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 20/08/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 21/08/2019 | 300.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 26/08/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 27/08/2019 | 9237.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 16/09/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 17/09/2019 | 355.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 20/09/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 20/09/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/09/2019 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 20/09/2019 | 300.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 20/09/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 23/09/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 25/09/2019 | 782.09 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 30/09/2019 | 9237.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 08/10/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 08/10/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 16/10/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 17/10/2019 | 354.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 18/10/2019 | 300.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 18/10/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 21/10/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 21/10/2019 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 31/10/2019 | 9237.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 01/11/2019 | 677.01 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 07/11/2019 | 339.12 | 04120340000450 | Fabiana Mendes Lins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 08/11/2019 | 159.90 | 04120340000450 | Fabiana Mendes Lins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 11/11/2019 | 38000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 11/11/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 18/11/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 18/11/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 19/11/2019 | 477.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE NOEVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 21/11/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 22/11/2019 | 89.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 28/11/2019 | 400.00 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 28/11/2019 | 9237.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 03/12/2019 | 506.60 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 03/12/2019 | 5400.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 17/12/2019 | 1400.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 19/12/2019 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 19/12/2019 | 9804.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 19/12/2019 | 2500.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 19/12/2019 | 99.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3629-1020 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 19/12/2019 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 19/12/2019 | 471.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 19/12/2019 | 40700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 19/12/2019 | 5700.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 19/12/2019 | 300.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 27/12/2019 | 570.50 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLAT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 30/12/2019 | 699.08 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 175
Última atualização: 11/06/2024